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第页共页供电所审计稽核岗位职责模版审计稽核岗位职责模板一、岗位概述审计稽核岗位是公司内部审核控制和风险管理的关键岗位,负责审计和评估公司运营过程中的风险和内部控制的有效性,以保护公司的利益和促进公司的持续发展。本岗位需要具备扎实的业务知识、审计技能和良好的沟通能力。二、岗位职责1.制定审计计划:根据公司的风险管理需求,制定年度审计计划,并提出相应的稽核方案。2.进行审计工作:根据审计计划,执行各项审计工作,包括但不限于内控评估、流程审核、账务核对、数据分析、重点领域审计等,确保审计工作的全面和准确性。3.发现问题和风险:通过审计工作,发现公司运营过程中存在的问题和风险,包括制度缺陷、业务流程不规范、内部控制不完善等,并提供相应的改进建议。4.进行调查和核实:对于发现的问题和风险,进行调查和核实,查明问题的原因和影响,并提出相关解决方案。5.提供稽核报告:根据审计工作的情况,编制审计报告,对问题、风险和改进措施进行分析和总结,并向上级汇报。6.跟踪改进落实情况:对于审计报告中提出的问题和改进措施,跟踪其落实情况,确保改进措施的有效执行。7.合规审计:对公司各项内部规章制度的合规性进行审计,包括但不限于法律法规、公司章程、内部控制制度等。8.建立审计档案:对审计过程和结果进行记录和整理,建立完善的审计档案,以备查阅和审计复核。三、任职资格1.学历要求:本科及以上学历,审计、财务管理、会计等相关专业。2.专业知识:熟悉审计、财务管理、内部控制等相关领域的理论和实务,具备扎实的财务和会计知识。3.技能要求:具备良好的分析和判断能力,能够独立开展审计工作;熟练运用办公软件,如Excel、Word等;具备一定的数据分析和数据挖掘能力。4.经验要求:有2年以上审计经验者优先考虑;熟悉国内外相关法律法规和会计准则。5.专业资格:持有注册会计师、注册审计师等职业资格者优先考虑。6.个人素质:具备良好的沟通和团队协作能力,善于总结和分析;具备较强的责任心和抗压能力,能够独立处理工作中的矛盾和问题。四、岗位要求1.理论知识要求:熟悉审计、财务管理、内部控制等相关理论知识,熟悉国内外相关法律法规和会计准则。2.技能要求:具备良好的分析和判断能力,能够独立开展审计工作;熟练运用办公软件,如Excel、Word等;具备一定的数据分析和数据挖掘能力。3.业务能力要求:熟悉公司业务流程和内部控制制度,能够快速定位问题和风险,并提供相应的解决方案。4.沟通协调能力要求:具备良好的沟通和团队协作能力,能够与不同部门和层级的人员进行有效的沟通和协调。5.责任心要求
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