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文档简介

监督责任自查报告1.前言根据相关法规和公司管理要求,每年定期进行自查并形成监督责任自查报告。本次自查时间为2021年9月至2022年8月,由公司质量安全部门牵头,全公司各部门全面参与,经过反复检查和评估,现将监督责任自查报告提交。2.自查范围和过程2.1自查范围本次自查范围包括公司业务范畴内的所有部门和项目。2.2自查过程本次自查分为以下步骤:制定自查方案和计划。质量安全部门牵头,各部门按照自查计划落实工作。收集相关资料。各部门将相关制度、规定、文件等资料汇总,并进行归档整理。针对性问题清单。根据前期工作结果,制定针对性问题清单,并评估各部门自查的情况。问题整改跟踪。对存在问题的部门进行跟踪,督促整改,落实监督责任。3.自查结果3.1自查总体情况本次自查得出的总体情况是,公司整体符合相关法规和公司管理要求,但也发现了一些问题,需要进一步整改。3.2自查发现的问题本次自查共发现问题XX个,其中重点问题XX个,一般问题XX个,根据问题的性质,分类如下:3.2.1重点问题XX问题XX问题XX问题3.2.2一般问题XX问题XX问题XX问题3.3自查整改情况截至报告撰写日,共完成整改XX个问题,其中重点问题整改率为100%,一般问题整改率为XX%。4.结论与建议4.1结论通过今年的监督责任自查,公司的各项管理制度和工作程序得到了完善,并在实践中取得了显著成效,但也存在问题需要进一步加强。公司各部门和人员要认真学习和贯彻落实相关法规和公司要求,并不断完善和改进工作。4.2建议在今后的工作中,公司各部门要继续保持对全面质量管理的关注,并进一步加强对监督责任的监督,及时发现

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