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文档简介

Word第第页县图书馆财务管理制度2、仔细做好每月经费各项收支的统计工作及有关项目说明的工作,每季度进行一次汇总,年底必需做好一年一度的经费汇总表及分析报告,做好每年行政经费的预算与决算编制说明。

3、负责日常经费的报销,报销中应谨守馆财务制度,坚持馆内“一支笔”报销的审批制度。原始凭证报销,要有经手人签字,并有财务负责人审批、馆长核对,方可报销。每笔现金支出款项要有馆长、财务负责人及经手人签字认可。

4、财务人员应做好各项钱款的领发及记帐工作,准时领取、准时发放,准时计帐,做到无过失。

5、必需严格执行公务卡强制结算名目

⑴凡名目规定的公务支出项目,应按规定使用公务卡结算,原则上不再使用现金结算,原使用转账方式结算的,可连续使用转账方式。有条件刷卡结算的项目,尽量使用刷卡方式。

⑵以下状况可暂不使用公务卡结算:

①在不具备刷卡条件的场所发生的公务消费支出;②按规定支付给个人的.支出;

③签证费、快递费、过桥过路费、出租车费用等目前只能使用现金结算的支出

除上述状况外,因特别状况的确不能使用公务卡结算的,应报经单位财务部门批准。

6、为了保证图书馆日常财务工作的开展,设肯定数量的图书馆备用金,每天下班时,必需把余下的现金放入保险柜内,保险柜内的现金不得超过财务规定的限额,保险柜的保管工作应由专人负责。

7、保管好原始凭证,做完帐后,要按类将凭证装订成册,做好财务档案的保管工作及有关保密工作。

8、为了提高经费使用的透亮度,接受全馆职工的监督,馆长每年年底应向馆务委员会或全体职工报告有关经费使用状况。

9、馆务办公会应依据以上制度,制定有关实施细则。

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图书馆财务管理制度-06-2819:53|#2楼

1、凡属财务问题,必需先请示后办理,财务办事原则是力争节省。

2、每月汇总经费收支状况,编制财务收支报表,向馆领导汇报。

3、单位所需办公用品,经领导讨论批准后,由办公室统一购置发放,擅自购置者,不予报销。

4、因公出差,按有关规定,领导审核后准时报账。

5、财务签字实行一支笔制度、财务审核制度、经手人签字制度,任何单据均先签后报。凡没有签字的单据一律不报,没有签字报销的单据由财务人员自行负责。

6、会计工作要规范化,根据财务

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