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文档简介
第人民检察院关于开展公务接待自检自查的报告3篇
人民检察院关于开展公务接待自检自查的报告1
市财政局:
根据xxx市财政局、xxx市监察局、xxx市审计局、xxx市机关事务后勤服务中心关于转发《xxx市财政局、监察局、接待办、审计局、机关事务局关于印发关于在公务接待中存在的违纪违规问题专项整改方案的通知的通知》(x财发[20xx]189号)的要求,我局认真开展自查清理,现就自查情况汇报如下:
一、完善内部监督控制制度。认真贯彻落实中央八项规定,密切联系群众有关规定,深入推进廉洁xxx建设,结合我局实际,制定公务接待审批管理,严格接待费用支付和报销审核,规范接待清单制度。
二、加强公务接待费预决算管理。公务接待费实行预算总额控制,根据上年公务接待费执行情况,综合考虑部门职能职责,核定20xx年文广新系统公务接待费年初预算总额为14.4万元,严禁超标准、超预算、超范围开支接待费。
三、健全公务接待信息公开制度。公务接待费在内部财务公示栏定期公开本单位公务接待费开支使用情况,公开情况包括公务接待清单明确的接待对象的单位、姓名、职务、公务活动项目、费用开支等。
四、加大公务接待费监督力度。定期组织开展单位公务接待费使用管理专项检查,局纪监室加强对公务接待经费使用管理制度建设审计督查,截止20xx年11月我局无公务接待中存在的违纪违规行为,在今后的工作中切实按照《xxx市党政机关国内公务接待管理办法》严格执行,每月公开公务接待开支情况。严格按照先审批,后接待;报销必须具备三单;公务接待结账必须使用公务卡;严格按照财政预算执行。
xxx市文化广电新闻出版局
2023年xx月xx日
人民检察院关于开展公务接待自检自查的报告2
市财政局:
为贯彻落实厉行节约反对浪费,进一步规范公务接待活动,严肃财经纪律,根据市财政局、监察局、审计局、机关后勤服务中心联合转发《xxx市财政局、监察局、接待办、审计局、机关事务局关于印发关于在公务接待中存在的违纪违规问题专项整改方案的通知的通知》(x财发〔20xx〕189号)文件要求,我局及时开展了自查,现将自查情况报告如下:
我局为规范公务接待管理和经费开支,修改完善了《公务接待制度》并下发到各科室,要求每次公务接待必须按程序办理,并将全年的相关信息在xxx政务信息公开平台和审计局互联网门户网站公开。
xxx市审计局
2023年xx月xx日
人民检察院关于开展公务接待自检自查的报告3
根据《XXX人民政府办公室关于开展公务接待自检自查工作的紧急通知》,本院切实提高政治站位,严格落实中央八项规定精神,树牢四个意识,坚定四个自信,做到两个维护,肩负起管党治党的政治责任,强化认识,加强领导,扎实开展了公务接待自检自查工作,现将自检自查工作报告如下:
一、公务接待基本情况
我院认真贯彻执行中央八项规定和党委、政府公务接待的相关规定,节约从简安排公务接待,制定了《XXX人民检察院公务接待管理办法》,加强对公务接待工作的管理,规范公务接待工作,实行预算控制、事前审核和报销审批相结合的制度。
我院公务接待范围是上级部门领导、工作人员到我院出席会议、检查指导工作;
省内外对口单位来我院考察调研、学习交流;
对口部门协作办理案件和执行其他公务活动时必要的接待。公务接待标准严格按照XX市标准执行。
公务接待费报账实行三单一票一函制度,即公务接待呈批单、审批单、来宾递交单位公函、公务卡刷卡支付凭证单、菜单、发票齐全方可报销支出。公务接待审批单上须注明接待对象的单位、接待事由、人数、接待标准,经办人员签字。
我院还成立了内部控制工作领导小组,由检察长任组长,分管副检察长、纪检组组长任副组长,制定了内部控制管理手册,纪检组牵头定期对公务接待管理情况进行监督检查,发现问题及时整改。督促依法规范公务接待管理,严格控制公务接待费、会议费、培训费支出。
二、公务接待自检自查情况
1.报销凭证齐全,接待对象清楚、明确。
2.陪同人数严格控制在就餐人数总数的30%,不存在超标。
3.接待不存在超标准的情况,严格按科级80元/人,处级120元/人执行;
严格控制在预算经费限额内,并保持近三年来逐渐减少的趋势。
4.伙食费按10元/人的标准收取,食堂收取时开具收据,收取的伙食费计入食堂收入,应用于食堂的运转。
5.会计核算规范,接待费做到专项管理、单独列支,不存在规定科目之外列支接待费,接待费实际支出全面、真实、完整地反映情况。
6.资金支付规范,做到一事一结,不存在多次接待一次集中结算等现象,不存在接待费拆分报销的情况。
7.接待信息公开,明确预算金额、实际支出金额总数;接待标准、接待对象、接待场所未单独提及公开。
8.公务接待未超范围,单位与单位之间开具、索取公函真实且符合规定。
9.我院制定了公务接待制度,执行了公务接待管理制度和公务接待审批制度。
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