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文档简介

学校财务管理制度合集

学校财务管理制度合集篇1学校财务报销管理制度一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据(发票)的一般要求:1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据,填写时一律用炭素笔,圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全:单位名称(一律填进修学校)、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全,字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。3、印章要齐全:报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章,并加盖开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内(必须是本年度或前一年度印制的)。4、在超市购买商品的,须提供超市机制发票(发票上须注明品名、单价、数量)且商品符合财务报销范围。5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的,财务人员不得给予报销。二、财务报销手续及要求(一)财务报销审批权限学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到财务处办理结算。(二)预算申报制度学校各类需要采购的物品必须事先提出申请,做好预算由校长签批,方可借支进入采购程序,采购秉承一人为私二人为公的原则,为报销提供证明。严格执行前帐不清后账不借。(三)财务报销基本手续及要求1.购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字(财务)、校长签字,方可报销、进账。2.凡到财务处报销的票据,需校长、审核人、经手人签字方可报销。3、教职工到财务处报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;物资采购一律由学校统一执行。注意:先签字后报销学校财务管理制度合集篇2为了管好用好学校资金,充分发挥资金效益,更好地为教学为师生服务,特制定财务管理制度。1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划,量入而出,严格执行收支两条线,审批一支笔。每一张原始单据要有“三人”(经办人、分管领导、主管财务领导)签字后方可报销。严禁白条入帐。2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度,坚持会计原则,履行会计义务。做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。财务人员要做好会计档案的管理。正确行使会计职权,不徇私情,拒收拒付乱收乱付的条据。3、学校勤工俭学财务人员负责做好商店、食堂的核算记帐,把每天的`商店、食堂的收入交到学校财务室,纳入学校统一管理,由学校财务室给勤工俭学拨一定的周转金,商店和食堂需要购物时,由勤工俭学财务人员把条据分类整理好,每张原始票据有“三人”(经办人、分管领导、主管领导)签字后方可开财政内部票据,再由主管领导签字后到财务室划拨款。勤工俭学财务人员做到科目齐全,帐目清楚,明细分类,日清月结。做好商店和食堂票据档案的管理。4、学校财务人员严格执行上级有关管理规定,及时准确地做好经费入户,杜绝坐收坐支,违者按有关规定给予责任人经济制裁。5、学校财务人员严格执行教下发的,管好用好代办资金,严格禁止乱收乱支。学校财务管理制度合集篇3为了规范我校财务行为,加强财务管理,提高资金使用效益,促进我校各项事业蓬勃发展,根据我校具体情况,制定本制度。一、关于财务管理的若干规定:1、学校财务管理体制是:“统一领导,集中管理”,财务工作实行校长负责制。2、学校总务处履行财务职责,在校长领导下,统一管理学校的各项财务工作。3、学校财务人员要严格执行有关财务制度的政策,对违反财务制度的行为坚决制止。4、认真全面地做好开学前的预算,期末的决算,计划使用经费。5、做好财务各类账目,合理安排好学校各类开支,做到日清月结,账目清楚,账款相符,专款专用,手续严密,内容真实。6、严格执行各项审批制度,各部门购置物品前须填写“学校物品申请(购)单”,经校长审批后方可购买。7、妥善保管好会计凭证、帐册、报表等财物资料,定期归档。8、严格执行有关财务制度政策,坚决抵制违反财务制度的各种行为。9、财务监督是贯彻国家财经法规以及财务规章制度,维护财经纪律的保证。二、关于经费民主管理的若干规定:1、经费预决算每年一次进行校内公示。2、定期、不定期公布经费使用情况。3、各部门的各项收费必须填写“学校部门收费申请单”后才能按规定进行,以保障职能部门依法收费和做到阳光作业。同时各部门收费需履行好接受财务审核的义务。4、购置货物票证,必须是统一发票。5、每年举行一次职工代表大会,对财务运行情况进行通告并审议6、坚持实行集体领导下的“一支笔”审批制度,重大财务活动集体研究决定。7、现金报销,必须有经手人、证明人签名和领导审批签字,方可报销。学校财务管理制度合集篇4一、现金管理:1、及时存取现金,并做到当面点清无误。2、日常开支后,现金的结存做到日清月结,帐实相符。3、冻存现金按规定存放保险箱,金额按财务制度规定不超过日常开支的35天。二、支票管理:1、控制签发空白支票,严禁签发空头支票。2、支票须填明户名、金额、用途等,对于金额不明确的购物支票予以限额,领用支票人员必须妥善保管支票,购物后及时报帐。3、空白支票及其他空白结算凭单,按规定存放保险箱,印签章由会计出纳分别保管。三、帐册等的管理:1、凭证、帐册、报表及时移交档案室。2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时,非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。四、软件及有关财务数据、资料的安全管理:1、财务人员使用财务软件。2、明确设置财务软件操作人员的权限分配,严禁操作人员超越各自帐套、各自权限,进行操作。3、软件操作人员设置各自的密码,有必要的话及时调整密码,以免有关数据、资料的泄露。4、严禁非财务软盘在财务网络中的使用以免病毒侵入。5、及时保存财务数据、资料,包括硬盘、软盘的数据保存。五、财会室内管理:1、严禁吸烟,保证灭火器的有效使用。2、注意电器的安全使用,使用后应及时关闭或切断电源。3、离开时,及时设置报警装置,关好防盗门窗。9、学校财务工作管理制度进一步规范学校的财务管理工作,提高教育经费的使用效益,促进学校各项工作健康、协调、持续发展,根据《教育法》、《会计法》、《事业单位财务规则》、财政部、原国家戒布的《中小学财务管理制度》等有关规定,结合本校的实际情况,特制订本制度。下面是为家搜集整理的学校财务工作管理制度,欢迎阅读。学校财务管理制度合集篇5为规范我校财务管理,建立健全学校内部财务的约束机制

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