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文档简介
第3页共3页企业审计员岗位职责1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。企业审计员岗位职责(二)1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控,防范操作风险,保证各项业务的合规性和高效运营;3、协助组织定期检查,对风险提出预警及整改意见和方案;4、了解业务流程,对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;5、负责相关业务单元经营分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析报告;6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作,对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型,监控和预测业绩走向;7、领导交办的其他任务。企业审计员岗位职责(三)1、能独立完成审计底稿,出具正式报告;2、能够充分了解客户对于审计项目的需求和目的,制定相应的审计方案,外勤审计现场的管理、指导、分工,带领审计团队顺利完成审计任务;3、拟定审计方案,撰写审计报告,督促审计底稿的完整归档;4、负责对审计助理人员进行有效的培训和管理,提升审计助理的技能,培养团队精神;5、负责审计过程中与相关部门、客户及政府部门(工商、财政、税务等部门)的协调和沟通。企业审计员岗位职责(四)1、具备独立开展内部审计项目的能力,包括完成审计计划编制、审计程序实施、审计底稿记录、审计沟通汇报及审计报告出具等工作;2、协助内控负责人建立健全公司内控管理体系,梳理优化各项工作流程,识别流程各环节风险点,提出风险管控措施,以强化公司内部控制,有效规避经营风险;3、协助内控负责人形成完善的内部控制文档,包括业务流程结构、业务流程权限指引及业务流程图等;4、实施内
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