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——南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度部门决算目录第一部分:南宁市西乡塘区自然资源数据中心概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分:南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况。二、2021年度一般公共预算支出决算情况。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2021年度政府性基金支出决算情况。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分:名词解释第一部分:南宁市西乡塘区自然资源数据中心概况一、主要职能承担自然资源相关数据采集、整理和分析、维护工作及不动产登记整理、归档等工作。二、部门决算单位构成2021年度西乡塘区自然资源数据中心的决算报表由1个单位构成。第二部分:南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度部门决算报表表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此部分另附表格,详见附件:西乡塘区自然资源数据中心2021年度部门决算公开附表)第三部分:南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度部门决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况(一)本部门2021年度总收入19.16万元,其中本年收入19.16万元,较2020年度决算数增加19.16万元,增长100%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入19.16万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.16万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位。2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为城区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无事业收入。5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无经营收入。6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无其他收入。7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无上年结转和结余。(二)本部门2021年度总支出19.16万元,其中本年支出19.16万元,较2020年度决算数增加19.16万元,增长100%。支出具体情况如下:1.社会保障和就业支出(类)7.47万元:主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较2020年度决算数增加7.47万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位。2.卫生健康支出(类)5.14万元:主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。较2020年度决算数增加5.14万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位。3.自然资源海洋气象等支出(类)2.44万元:主要用于自然资源海洋气象事业运行的日常支出。较2020年度决算数增加2.44万元,增长100%,主要原因是本单位为新增单位。4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无结余分配。5.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无年末结转和结余。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度一般公共预算财政拨款支出19.16万元,较2020年度决算数增加19.16万元,增长100%。其中:基本支出19.16万元,项目支出0万元。南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度一般公共预算支出年初预算为0万元,支出决算为19.16万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是本单位为新增单位。主要用于在职人员养老保险支出。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.49万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是本单位为新增单位。主要用于在职人员职业年金支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为2.90万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是本单位为新增单位。主要用于在职人员基本医疗保险的支出。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0万元,支出决算为2.24万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是本单位为新增单位。主要用于在职人员医疗补助的支出。自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是本单位为新增单位。主要用于单位日常水电物业等支出。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为0万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是本单位为新增单位。主要用于按照国家政策规定缴纳职工住房公积金的支出。粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的100%,预决算存在差异的主要原因是本单位为新增单位。主要用于按照国家政策规定缴纳事业编工伤保险支出。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19.16万元,支出具体情况如下:工资福利支出16.53万元,完成年初预算的100%。预决算差异的原因是本单位为新增单位,新增事业编在职人员,增加工资福利支出。(二)商品和服务支出2.63万元,完成年初预算的100%。预决算差异的原因是本单位为新增二层事业单位,增加日常水电物业等支出。(三)对个人和家庭补助支出0万元,完成年初预算的0%。预决算差异的原因是本年度无对个人和家庭补助支出。(四)资本性支出0万元,完成年初预算的0%。预决算差异的原因是本年度无资本性支出。四、2021年度政府性基金支出决算情况南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是本部门无政府性基金支出。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况南宁市西乡塘区自然资源数据中心2021年度没有国有资本经营预算支出。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,主要原因是本单位为新增单位,无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本单位为新增单位,无因公出国(境)费支出。全年使用财政拨款安排南宁市西乡塘区自然资源数据中心0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无。(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本单位为新增单位,无公务用车购置及运行费支出。购置了0辆公务用车,主要用于无相关支出。公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本单位为新增单位,无公务用车运行支出。主要用于无。2021年南宁市西乡塘区自然资源数据中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增加0万元,原因是本单位为新增单位,无公务接待费支出。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于无相关支出。七、其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况说明。本部门2021年度机关运行经费支出2.63万元,比年初预算数增加2.63万元,增长100%。主要原因是:本单位为新增二层事业单位,新增日常事务支出,比2020年增加2.63万元,增长100%。主要原因是:人员编制数量增加,新增单位日常事务支出。(二)政府采购支出情况说明。2021年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(三)国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况。本部门未开展预算绩效管理工作。第四部分名词解释一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境

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