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文档简介

第9章供给链(购销存)管理系统供给链(购销存)是用友ERP-U852管理软件的重要组成局部,它突破了会计核算软件单一财务管理的局限,实现了从财务管理到企业财务业务一体化的全面管理,实现了物流、资金流管理的统一。本章主要讲授购、销、存业务处理的功能与特点,购、销、存业务处理系统的根本操作流程与方法等内容。供给链(购销存)业务处理系统概述供给链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理和存货核算等模块。其中每个模块即可以单独使用,也可以与相关子系统联合使用。供给链(购销存)业务处理系统的功能与特点供给链(购销存)业务处理系统的功能供给链(购销存)业务核算是企业经营管理的重要环节,繁杂的购、销、存业务核算与管理工作一直困扰着企业,供给链(购销存)业务处理系统正是根据企业供给链(购销存)业务的特点设计开发的核算与管理软件,一般来讲,供给链(购销存)业务处理系统应具备以下功能:(1)物资采购业务的核算:根据企业业务经营与财务管理方面的要求,处理有关物资采购方面的经济业务,主要包括请购、定购、到货、入库、采购发票、采购结算等全过的管理,可以处理普通采购业务、受托代销业务等业务类型。企业可根据实际业务情况,对采购业务处理流程进行可选配置。并登记各种核算账簿以及进行采购业务分析。产品销售核算:按照国家有关规定,处理有关产品销售方面的经济业务,包括销售报价处理、销售定货、销售开票、销售调拨、销售退货、发货折扣、委托代销、零售业务等,并根据审核后的发票或发货单自动生成销售出库单,处理随同货物销售所发生的各种代垫费用,以及在货物销售过程中发生的各种销售支出。对产品的销售业务进行核算统计,同时,进行各种销售业务分析。库存商品的管理和核算:按照国家有关规定,处理有关库存商品管理方面的经济业务。主要包括审核各种入库单据、管理出入库数量、同时处理库存商品调拨业务、盘点业务、组装拆卸业务等,另外对于库存商品的控制(保质期管理、代销商品管理、不合格品管理、现存量管理、平安库存管理等),同时进行入库流水账、库存台账等库存账簿管理和统计分析、存货出入库本钱的核算、出入库本钱的调整、存货跌价准备的处理等。供给链(购销存)业务处理系统的特点根据企业对材料物资和库存商品的、进、销、存核算与管理的要求,供给链核算系统应具备以下特点:核算数据量大。税金计算政策性强。数据间的计算关系复杂。本钱计算方法多。数据传递关系多等。供给链(购销存)核算业务实现电算化的意义供给链(购销存)核算是企业管理中非常重要的局部,由于业务量非常繁多,且手工处理易出现过失,因此,实现供给链(购销存)核算电算化,使广阔财务工作者从繁杂的手工处理中解脱出来,准确,高效地进行管理具有十分重要的意义。供给链(购销存)核算的业务流程和数据流程企业供给链(购销存)核算模式一般来说,其供给链(购销存)手工核算流程如下:(1)商品购进,具体分以下三种情况:购进商品验收入库,同时支付货款或开出承兑商业汇票。购进商品,先承付货款或开出承兑商业汇票后验收入库。购进商品,先验收入库后支付货款,或开出承兑商业汇票,月终时记账。月终尚未支付或尚未开出承兑商业汇票的商品,下月初对上述分录用红字冲回。(2)商品销售,也分三种情况:销售实现:包括采用支票、委托银行收款、异地托收承付、商业票结算方式以及零售商品销售的各种销售实现。销售退回:主要核算由于质量、品种等原因发生的退货处理。销售本钱结转:根据各单位具体情况采用先进先出、加权平均、移动平均、后进先出等方法计算商品销售本钱,定期结转销售本钱。(3)商品储存:盘盈及盘亏的核算处理。系统核算流程(1)购货业务系统核算流程描述示意图,如图9-1所示。

录入购货发票得入库单确认结算方式审核登账部门经营情况F!应交税金

进项税账应交税金

进项税账库存

商品账编制会计分录税金发票联编制会—►账务处抵扣清单计分录理系统图9-1购货业务流程描述示意图(2)商品销售业务系统核算流程描述示意图,如图9-2所示。查询部门情况应交税金销项税账一商品销售收入账n——销售本钱

核算—编制会计

分录—税金发票抵扣税金发票抵扣联清单1库存商品账财务处理系统1「会计凭证销售本钱账期末结转本年利润图9-2销货业务流程描述图(3)供给链管理系统核算功能简图,如图9-3所示。图9-3供给链管理系统功能简图供给链(购销存)业务处理系统的应用9.2.1供给链(购销存)业务处理系统的初始化与以前版本的软件相比,用友ERP-U852供给链管理系统功能更完善、选用面更广、更具有开放性,这就需要有更多的各种设置。在“桌面〃上单击“开始〃菜单,在“程序〃项下的“用友ERP-U8〃菜单下“企业门户〞,进入企业门户,在企业门户窗口的“根本信息〞中选择“系统启用〞,翻开该对话框,在其中选择“应付〞“应收〞“采购管理〞、“销售管理〞、“库存管理〞、“存货核算〞六个子系统。每选择一个子系统都会出现日期提示,点击“确定〞。再点击退出按钮重新回到“企业门户〞1.根底档案信息爭颯D3■啦费口曙站凹企业应用标雅套件敷JB臼析计划嘶层库1?翻赛源管理层会计爭颯D3■啦费口曙站凹企业应用标雅套件敷JB臼析计划嘶层库1?翻赛源管理层会计tfSS用左砂-M-[盘外H用If:用£■帏]面足贤严蜡嫁中•右阴上帳齐推能中心UFO抿表合fflR羯I设S业養*--陲:比阳市半相損匪51觀任*司:SES)辭目|业费日期:2IIETHHH|3]:H3[T用贡较件】图9-4企业门户窗口使用供给链管理系统之前,应做好手工根底数据的准备工作,如对存货合理分类,准备存货的详细档案,进行库存数据的整理及与账面数据的核对等。供给链管理系统需要增设的根底档案信息包括以下几项。(1)存货分类如果企业存货较多,需要按照一定的方式进行分类管理。存货分类是指按照存货固有的特征或属性将存货划分为不同的类别,以便于分类核算与统计。如工业企业可以将存货划分为原材料、产成品、应税劳务;商业企业可以将存货分为商品、应税劳务等。设置存货分类时以“账套主管〃进入“企业门户〃界面,点击左下边的“设置〃,然后在列表的“根底档案〃中的“存货〃工程中选择“存货分类〃弹出“存货分类〃对话框,如图9-4和图9-5所示。皿创ii豊电hIR-WiSfi%任未单位B汁曲单性風弗档玉瓜财务抵业爲坷其它轴数据权限h单退栈蚤1>工柞iSiSS图9-5存货分类对话框窗口在企业日常购销业务中,经常会发生一些劳务费用,如运输费、装卸费等,这些费用也是构成企业存货本钱的一个组成局部,并且它们可以拥有不同于一般存货的税率。为了能够正确反映和核算这些劳务费用,一般在存货分类中单独设置一类,如“应税劳务〃或“劳务费用〃。计量单位企业中存货种类繁多,不同的存货存在不同的计量单位。有些存货财务计量单位、库存计量单位、销售发货单位可能是一致的,如自行车的3种计量单位均为“辆〃。同一种存货用于不同的业务,其计量单位也可能不同。如对某种啤酒来,其核算单位可能是“瓶〃,也就是说,财务上按瓶计价;其库存单位可能按“箱〃,1箱=24瓶,因此,在开展企业日常业务之前,需要定义存货的计量单位。设置计量单位时以“账套主管〃进入“企业门户〃界面,点击左

下边的“设置〃,然后在列表的“根底档案〃中的“存货〃工程中选择“计量单位〃弹出“计量单位〃对话框,如图9-6所示。也■Ftp世五|也■Ftp世五|>diD・应|4JHItffci.出H计■单世-k相苦比计■•建胡貝别砺H砧II~~弗:□【羽呻网:tTFJoJH阳邮&富且i:•可雪宣主怜出肯尼刑9-妙如■如2【用虫收N*】图9-6计量单位对话框窗口存货档案设置存货档案时以“账套主管〃进入“企业门户〃界面,点击左下边的“设置〃,然后在列表的“根底档案〃中的“存货〃工程中选择“存货档案〃弹出“存货档案〃对话框,选中某一存货点击“增加〃按钮,出现“增加存货档案〃对话框。如图9-7所示图9-7存货档案对话框窗口在“存货档案〃窗口中包括4个选项卡:根本、本钱、控制和其他。在“根本〃选项卡中,有6个复选框,用于设置存货属性。设置存货属性的目的是在填制单据参照存货时缩小参照范围。销售:用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用,表示该存货可用于销售。外购:用于购货所填制的米购入库单、米购发票等与米购有关的单据参照使用,在采购发票、运费发票上一起开具的采购费用,也应设置为外购属性。生产耗用:存货可在生产过程被领用、消耗。生产产品耗用的原材料、辅助材料等在开具材料领料单时参照。自制:由企业生产自制的存货,如产成品、半成品等,主要用在开具产成品入库单时参照。在制:指尚在制造加工中的存货。应税劳务:指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。在“控制〞选项卡中,有3个复选框。是否批次管理:对存货是否按批次进行出入库管理。该项必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理〞复选框后,方可设定。是否保质期管理:有保质期管理的存货必须有批次管理。因此该项也必须在库存管理系统账套参数中选中“有批次管理〞复选框后,方可设定。是否呆滞积压:存货是否呆滞积压,完全由用户自行决定。仓库档案设置仓库档案时以“账套主管〞进入“企业门户〞界面,点击左下边的“设置〞,然后在列表的“根底档案〞中的“业务〞工程中选择“仓库档案〞弹出“仓库档案〞对话框,选中某一存货点击“增加〞按钮,出现“增加仓库档案〞对话框。如图9-8所示。图9-8仓库档案对话框窗口存货一般是存放在仓库保管的。对存货进行核算管理,就必须建立仓库档案。收发类别设置仓库档案时以“账套主管〃进入“企业门户〃界面,点击左下边的“设置〃,然后在列表的“根底档案〃中的“业务〃工程中选择“收发类别〃弹出“收发类别〃对话框点击“增加〃按钮,输入资料。如图9-9所示。II尸扫漫.丈炜日Jft作空M^lHl图9-9收发类别对话框窗口收发类别用来表示存货的出入库类型,便于对存货的出入库情况进行分类汇总统计。采购类型/销售类型设置仓库档案时以“账套主管〃进入“企业门户〃界面,点击左下边的“设置〃,然后在列表的“根底档案〃中的“业务〃工程中选择“采购类型〃弹出“采购类型〃对话框点击“增加〃按钮,输入相关资料。“入库类别〃可点击小放大镜,如图9-10所示。定义销售类型与定义采购类型一致,这里不再说明。If霍购婪盟If霍购婪盟強蚤4T印禎粗器H|AT七.丄|IM牙拆|述直疋肛・Etf|幕曲逼出釆购拱型.人耳涌DL釆购(正京.td?yss.td?yss:枚去粪制划码已删换记录葩中I鼻逗霖睡耳;[制町i榊科也弄团砸责丘曲可曲边;T砲主剧空用象尊;0霜2tJD5-M-05图9-10采购类型对话框窗口定义采购类型和销售类型,能够按采购、销售类型对采购、销售业务数据进行统计和分析。采购类型和销售类型均不分级次,根据实际需要设立。产品结构产品结构用来定义产品的组成,它包括组成成分和数量关系,以便用于配比出库、组装拆印、消耗定额、产品材料本钱、采购方案、本钱核算等引用。产品结构中引用的物料必须首先在存货档案中定义。比方:计算机由显示器、主机、键盘、鼠标组成;主机由机箱、软驱、主板、硬盘、CPU组成。要求在存货档案中定义好这些物料的编号、名称、规格型号等、输入产品结构时要先输入父项后输入子项。即先参加计算机的下一层结构,然后输入主机的下一层结构。成套件:由多个存货组成,但不能拆开单独使用或销售的存货为成套件。对于没有成套件管理的企业,用户可以不设置;成套件不能进行组装、拆卸。费用工程:销售过程中有很多不同的费用发生,如代垫费用、销售支出等,在系统中将其设置为费用工程,以方便记录和统计。发运方式:用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时,应先行在本功能中设定这些运输方式。本功能完成对运输方式的设置和管理,用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。货位档案:本功能用于设置企业各仓库所使用的货位。对存货进行货位管理的企业,在使用本系统提供的录入期初结存或进行日常业务处理之前,首先应对本企业各仓库所使用的货位进行定义,以便在实物出入库时确定存货的货位。非合理损耗类型:在企业的采购业务中,由于运输、装卸等原因采购的货物会发生短缺毁损,应根据不同情况,作出相应的账务处理。属于定额内合理损耗的,应视同提高入库货物的单位本钱,不另作账处理;运输部门或供货单位造成的短缺毁损,属于定额外非合理损耗的,应根据不同情况分别进行账务处理。因此企业应在此事先设置好本企业可能发生的非合理损耗类型以及对应的入账科目,以便采购结算时根据具体的业务选择相应的非合理损耗类型,并由存货核算系统根据结算时记录的非合理损耗类型自动生成凭证。以上各项设置完毕后,就可以进入相关供给链模块处理相关业务。2.各系统其它设置〔1〕应收款管理系统相关设置及期初余额录入从“企业门户〃进入应收款管理系统,执行“设置〃中的“选项〞命令,翻开“账套参数设置〞对话框,点击“编辑〞按钮,在“账套参数设置〞对话框中,应收账款核销方式选择“按单据〞,坏账处理方式为“应收余额百分比法〞,其他参数可以根据具体情况处理。执行“设置〃中的“初始设置〃命令,进入“初始设置〃对话框,进行以下设置。根本科目设置:“应收科目1131〞、“预收科目2131〞、“销售收入科目5101〞、“应交增值税科目21710105〞;坏账准备科目设置:“坏账准备提取比例为0.5%〞、“坏账准备期初余额为10000〞、“坏账准备1141〞、“对方科目5502〞。执行“设置〃中的“期初余额〃命令,翻开“期初余额一查询〃对话框,进入“期初余额明细表〞窗口。点击“增加〞按钮,翻开“单据类别〞对话框,选择“应收单〞,进入“应收单窗口。录入相关数据。例如:沈阳机床集团的期初余额为99600元,东北特钢的期初余额为58000元。〔2〕应付款管理系统相关设置及期初数据录入①从“企业门户〃进入应收款管理系统,执行“设置〃中的“选项〞命令,翻开“账套参数设置〞对话框,点击“编辑〞按钮,在“账套参数设置〞对话框中,应付账款核销方式选择“按单据〞。②执行“设置〃中的“初始设置〃命令,进入“初始设置〃对话框,进行以下设置。根本科目设置:“应付科目2121〞、“预付科目1151〞、“采购科目1201〞、“采购税金科目21710101〞;期初余额的录入方式与应收款管理系统相同。〔3〕采购管理系统期初数据采购管理系统可能存在两类期初数据:一类是货到票未到即估入库业务,另一类是票到货未到即在途业务。从“企业门户〃进入采购管理系统,执行“业务〃中的“入库〃的“入库单〞命令,翻开“期初采购入库单〞窗口,点击“增加〞按钮,确定所选择的仓库、供货单位、部门、入库类别、采购类型,再选择所要输入的存货的编码、数量、暂估单价等信息。执行“设置〃中的“采购期初记账〃命令,进入“初始记账〃信息提示对话框,点击“记账〞按钮,系统弹出“期初记账完毕!〞点击“确定〞即可。〔4〕录入销售系统期初余额销售系统期初数据是指销售系统启用日期之前已经发货、出库但未开具销售发票的存货,如果企业有委托代理业务,那么已经发生但未完全结算的存货也需要在期初数据中录入。进入销售管理系统,执行“设置〞中的“期初录入〞的“期初发货单〞命令,翻开“期初发货单〞窗口,点击“增加〞按钮,确定所选择的发货日期、销售类型、客户名称、销售部门等相关信息,再选择所要销售的存货的仓库、品名、数量、不含税单价等信息。点击“保存〞。然后对该发货单进行审核。〔5〕录入存货核算系统/库存管理系统期初余额从“企业门户〃进入存货核算系统,执行“期初设置〃中的“期初数据〞的“期初结存〞命令,翻开“期初结存〞窗口,选择某一仓库,点击“增加〞按钮,输入所选择的存货的编码、数量、单价等信息,点击“记账〞按钮,系统对所有仓库进行记账,最后系统弹出“期初记账成功〞对话框。从“企业门户〃进入仓库管理系统,执行“初始设置〃中的“期初数据〞的“期初结存〞命令,进入“初始结存〞信息提示对话框,选择某个存货的仓库〔材料库〕,点击“修改〞按钮,再点击“取数〞按钮。然后点击“保存〞。录入完毕后进行审核。同理,可以通过取数方式输入其它仓库期初数据。9.2.2供给链(购销存)系统业务处理本课主要以供给链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用。在“桌面〞上单击“开始〞菜单,在“程序〞项下的“用友ERP-U8〃菜单下点击“企业门户〃,进入企业门户,选择“企业门户〞左下角的“业务〞,在列表上选择“供给链〞中的“采购管理〞

中的“业务〃,再选择“请购〃中的“请购单〃,进入“采购管理〃子系统中的“采购请购单〃界面,如图9-11所示。用a冲II%Tl-mrtWFflFRP-BL-:,-i.m.*蒯>TI1旧:T・用a冲II%Tl-mrtWFflFRP-BL-:,-i.m.*蒯>TI1旧:T・uh.i^T右fciEwm▼时KIT*kw毎Alth,TB£FW!■钿瞬置QEm■jfqdtei'HtaiiwiEfiJL±tAiEi|«hBti'iaihvlf-ifak〒i«jiai.ntjs_^x>7blhlH.I[cwlrihi?i#CHBm—i-1arGt#i图9-11采购请购单对话框窗口在“采购请购单〃界面,单击“增加〃按钮,选择部门“采购部〃,业务员“白雪〃,存货编号选择“005〃,输入数量300,无税单价95,供给商为“微软〃,单击“保存〃按钮,然后单击“审核〃按钮审核。2.在采购管理系统中填制并审核采购定单在“桌面〃上单击“开始〃菜单,在“程序〃项下的“用友ERP-U8〃菜单下点击“企业门户〃,进入企业门户,选择“企业门户〃左下角的“业务〃,在列表上选择“供给链〃中的“采购管理〃中的“业务〃,再选择“订货〃中的“采购订单〃,进入“采购管理〃子系统中的“采购定单〃窗口,单击“增加〃按钮,在“采购定单〃的格内单击鼠标右鍵,在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购请购单〃并点击左键进入“过滤条件窗口〃对话框,如图9-12所示。采购订单显刊M:師嗣5SE詢陽三业订*bm™-w-w订斓円ctowwwj]swssai倍更擅仮BP1asJ7MUWEfla(£林上空.rzj序号itSfW砒至号主计鼻BS-1£2its4.5台片*口担■朮肝it染样耳来购计单EA軒t;期巾少电鼻阖古申好旺&可【E冬:】■花口血丹业号日叫址22勺山【用卫阳片]I图9-12拷贝采购请购单窗口进入“过滤条件窗口〃对话框后,单击“过滤〃按钮,进入“生单项选择单列表〃窗口;双击需要参照的采购请购单,单击“增加〃按钮,完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务,补充相关信息后,单击“保存〃按钮,然后审核。在“桌面〃上单击“开始〃菜单,在“程序〃项下的“用友ERP-U8〃菜单下点击“企业门户〃,进入企业门户,选择“企业门户〃左下角的“业务〃,在列表上选择“供给链〃中的“采购管理〃中的“业务〃,再选择“到货〃中的“到货单〃,进入“采购管理〃子系统中的“采购到货单〃窗口,单击“增加〃按钮,在“采购到货单〃的格内单击鼠标右鍵,在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购定单〃,翻开“过滤条件窗口〃对话框,单击“过滤〃按钮,进入“生单项选择单列表〃窗口;双击需要参照的采购定单,单击“增加〃按钮,完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务,补充相关信息后,单击“保存〃按钮,如图9-13所示。£购到箕'羊L7曲■::I和I:mil苗空7-.KP*殴樊型IHKE:沈阳帀側@垂田百限盗任曰IB88】|損蚀:业"业爭曰期:ap[15-oa~(wIM:1E庭用趣岸】图9-13采购到货单窗口4.在库存管理系统中填制并审核采购入库单在“桌面〃上单击“开始〃菜单,在“程序〃项下的“用友ERP-U8〃菜单下点击“企业门户〃,进入企业门户,选择“企业门户〃左下角的“业务〃,在列表上选择“供给链〃中的“库存管理〃系统。在“日常业务〃,选择“入库〃中的“采购入库单〃,进入“库存管理〃子系统中的“采购入库单〃窗口,单击“生单〃按钮,进入“选择采购定单或到货单〃窗口,翻开“采购到货单〃选项卡,在“过滤〃中选择需要参照的采购到货单,如图9-14所示选中左下角“显示表体〃复选框,在下边的入库仓库中选择“原材料〃,

单击“确定〃按钮,系统弹出“确认要生单吗?〃信息提示对话框。确认后生成入库单并对入库单审核。如图9-15所示图9-14选择采购定单或到货单窗口盯eh站|堆加写丑〒£*V&E|MT4:上空TMSHE任位・■科测運出壬乩入宝羊;:丁.imt1tJ...--WXKOXOT.去jiPu宁厂u宁订拿号到克单号直02020刚业务号战賞耳15哥门倶宜处..1.■l-h-砧日”K0S<6-D9采臺竟51.证删」趣5■iJ-'iBi-冠违序号S3SK4®1anHe300.CCw.w?HLTOO.M23q5h合计CO电浮島剧毕此祠3貞g邛药岀fljRHffn農所汪上司【卿】屋归业抖日RB2财叩旷的住ODI用玄璃岸】图9-15采购入库单窗口5.在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算启动采购管理系统,执行“业务〃里的“发票〃中的“专用采购发票〃命令,进入“采购专用发票〃窗口,单击“增加〃按钮,单击鼠标右鍵,在弹出的快捷菜单中选择“拷贝采购入库单〃,翻开“过滤条件窗口〃对话框,单击“过滤〃按钮,进入“生单项选择单列表〃窗口;双击需要参照的采购入库单,单击“确定〃按钮,完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务,补充相关信息后,单击“保存〃按钮。如图9-16所示。采购专用塩票■:补.氐叮,齢:*业&卿左展賞翌予塢倉丽境黑弓开鑒日曲如叩肝国供貨单怪坐优住单应W采再岂1曽週界甸竝订価甘:门=8曲但刼进茧员旦遇-■*■■艮币bL柑或当忡*注耳号Ttm主i+叠js币单tnsrfitnAii-计*1Mr300JB-■iiKi53345.K3TE3q5E合计300.DO2HSQD.Q0uqs.rci33545.KI纸宜日北UBd■“卩E^|L图9

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