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文档简介

加格达奇区红旗街道办事处2018年决算公开说明第一部分单位基本情况一、主要职能负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规,执行上级党委的决定和命令;负责对街道办事处实施政治、思想和方针政策的领导;负责街道的思想政治工作和精神文明建设;负责街道社会治安综合治理工作;负责街道党风廉政建设;负责街道干部工作;负责社区基层党组织和街道机关支部的建设;负责对社区工青妇群众组织的领导;负责街道党的统战工作;负责社会和机关党员教育管理工作;负责街道武装部工作及完成区委交办的其他工作任务。二、机构情况内设3个机构,行政机构1个,事业机构2个。行政机构为红旗街道办事处;事业机构为社区服务中心和劳动保障事务所。红旗街道办事处宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证加区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制。组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。开展爱国卫生、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。指导居家委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。配合有关部门做好防火、交通管理、抢险救灾等工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。完成区政府交办的其他事项。(二)社区服务中心服务中心以“服务于社区,造福于群众”为根本出发点,负责宣传宪法、法律和国家政策,维护公民的合法利益;提供法律咨询与服务,调解民间纠纷,接待居民的来信来访。以“积极发展社区服务,充实社区服务设施,方便人民生活”为宗旨,负责对社区的公益事业和公共事物的服务与管理,大力发展便民利民的社区服务项目,开展健康有益的群众文娱活动,提高居民对社区服务的理解、支持。同时做好社区服务设施和网点建设工作,充分发挥网点的功能作用,设施服务与互助服务、设点服务与上门服务相结合,因地制宜地开展职业介绍、就业信息服务和咨询,为辖区居民提供有偿的家政服务,从而进一步壮大社区服务队伍。劳动保障事务所宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策,在加区劳动和社会保障局的领导下,组织实施辖区内的劳动和社会保障管理服务工作。开发就业岗位,拓宽就业渠道,积极开展职业指导、职业介绍,落实再就业优惠政策,为下岗失业人员提供再就业服务。配合社会保险经办机构,做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作。开展离退休人员社会化管理服务,组织退休人员开展各项活动,对社会保险金领取和遗属待遇领取资格进行调查认定。提供养老、失业、医疗、工伤、生育保险等社会保障服务。加强基础管理工作,建立辖区内非农产业就业人员、失业人员、离退休人员,工伤职工的基本情况档案,建立求职登记、职业培训、就业安置、社会保险等项工作数据厍。完成上级劳动保障部门委托或交办的其它劳动保障事务。三、人员情况行政在职11人。其中正科2名、副科3名、公务员3工勤1人、工人2人;事业在职7人,在编5名,工人2人.四、部门决算编报范围2018年纳入加格达奇区红旗街道办事处决算编报范围的单位:加格达奇区红旗街道办事处。第二部分公开内容说明一、决算收支增减变化说明(一)、公开决算报表1.收入决算总表2.支出决算总表3.收支决算总表4.财政拨款收支决算总表5.一般公共预算财政拨款支出决算表6.一般公共预算财政拨款基本支出拨款决算表7.政府性基金预算财政拨款收支决算表8.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表9.财政专户管理资金收入支出决算表10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表11.政府采购情况表12.国有资产收益征缴情况表13.一般公共预算财政拨款收入支出决算表14.国有资本经营收支决算表 二、公开内容分析

(一)、关于加区红旗街道办事处2018年度收支总体情况说明2018年收入总计397.79万元,支出总计418.63万元。与2017年相比,收入减少71.39万元,同比减少15.22%,主要原因是本年度维修费减少。支出减少68.76万元,同比减少14.11%,主要原因是我单位节约开支,2018年度维修费用支出减少。(二)、关于加区红旗街道办事处2018年度收入决算情况说明本年收入合计397.79万元,其中:财政拨款收入397.79万元,占比100%,其他收入0万元,占比0%;与2017年比较收入减少71.39万元,主要原因是本年度维修费减少。(三)、关于加区红旗街道办事处2018年支出决算情况说明本年支出合计418.63万元,其中:基本支出309.22万元,占比73.86%,项目支出109.41万元,占比26.14%,与2017年比较支出减少68.76万元,主要原因是我单位节约开支,维修费用减少。(四)、关于加区红旗街道办事处2018年度财政拨款收支决算情况说明2018年收入总计397.79万元,支出总计418.63万元。与2017年相比,收入减少71.39万元,同比减少15.22%,主要原因是本年度维修费减少。支出减少68.76万元,同比减少14.11%,主要原因是我单位节约开支,2018年度维修费用支出减少。(五)、关于加区红旗街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况加区红旗街道办事处2018年财政拨款支出418.63万元,占总支出的100%,与2017年相比减少68.76万元,主要原因是单位节约开支,2018年度维修费用减少。2.财政拨款支出决算结构情况2018年财政拨款支出为418.63万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出为127.71万元;一般行政管理事务(项)108.66万元;其他城乡社区管理事务支出(项)39.07万元;城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)0.75万元。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出为81.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出为9.63万元。医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出为11.44万元、事业单位医疗2.29万元。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出为13.36万元、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴22.14万元。文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2.50万元。(六)、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明加区红旗街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出418.63万元,其中:工资福利支出196.04万元,工资福利支出包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;商品和服务支出133.37万元,商品和服务支出包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费;对个人和家庭补助支出86.75万元,对个人和家庭补助支出包括:幼儿费、菜金、女工卫生费、奖励金、住房公积金、提租补贴;其他资本性支出2.5万元。 (七)、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,2017年度政府性基金预算财政拨款收入25万元,同比减少100%。2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,2017年度政府性基金预算财政拨款支出25万元,同比减少100%。(八)、财政专户管理资金收支情况说明2018年度财政专户拨款收入0万元,2017年度财政专户财政拨款收入0万元,同比无增减变化。2018年度财政专户拨款支出0万元,2017年度财政专户财政拨款支出0万元,同比无增减变化。(九)、国有资本经营预算拨款收支决算情况说明2018年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2017年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,同比无增减变化。2018年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,2017年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,同比无增减变化。(十)、其他重要事项情况说明1.机关运行经费支出说明2018年单位运行经费决算数为26.43万元主要包括:办公费0.99万元、印刷费0.37万元、手续费0.09万元、水费0.52万元、电费1.28万元、邮电费0.55万元、取暖费8.88万元、差旅费0.95万元、培训分0.01万元、工会经费1.98万元、福利费1.63万元、其他交通费6.68万元、办公设备购置2.50万元。2.政府采购执行情况说明2018年政府采购决算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3.国有资产占用使用情况截至2018年12月31日共有车辆0台,其中:副部(省)级及以上领导用车0台、一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台。4.预算绩效情况2018年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。第三部分名词解释一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。二、住房保障支出:指红旗街道办事处按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。三、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。四、住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金,补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。五、单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

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