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文档简介

第第页内审会议记录如何写主持人:张丽蓉

与会人员:总经理、各部门负责人、内审人员会议内容记要:

1.与会者签到

2.会议由审核组长主持,宣布会议开头

3.组长明确审核的目的

4.组长明确审核的范围

5.组长明确审核的根据

6.组长介绍审核人员的分工

7.组长请大家确认审核的日程支配

8.组长强调审核人员客观、公正的原那么

9.组长介绍审核的方法和程序

审核的根本原那么是抽样

审核方法:提问、观看、记录、确认

不合格项的记录和确认方法

如何正确对待不合格项

10.澄清各部门的疑问

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内审首次会议的发言稿

各位好!

2022年的第一次内审会议如今开头。

首先特别感谢公司领导的.大力支持和各位成员极积协作,使得内审活动按打算如期开展。审核组的成员:第一组:罗锡仲、卓工、况飞娥

其次组:张丽蓉、刘连平、梁其文

审核目的:评价质量体系符合审核准那么的程度和有效性,确保质量体系的有效运行

审核范围:与质量活动有关的各部门及场所

审核准那么:1、ISO9001:2022标准2、质量体系文件3、适用的法律法规4\顾客投诉5、有关合同

审核日期:2022年10月14日

审核的方式:审核采纳的是抽样方式,通过到现场去查、看、问。查的是查文件、查记录,看是看现场,问即与相关负责人交谈;

大家都知道抽样即存在肯定的风险,所以审核组审核员只对自己所抽取的样本负责;盼望大家理解,盼望抱着“有那么改之,无那么加免”的心态承受所形成的审核觉察的结果。

不符合项的分级:依据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严峻不符合、一般不符合、观看项

严峻不符合:系统性或区域性失效

一般不符合:偶然、孤立的片面的

观看项:缺乏足够的证据,有进展成不符合项的趋势

末次会议时间估计于:2022-10-14下午

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