财务出纳工作职责常用版(6篇)_第1页
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第1页共1页财务出纳工作职责常用版1,负责门店营业款的管理,确保门店现金营业款及时缴存银行,确保门店销售流水与银行进账流水相符;2,负责备用金的日常保管,根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;3,负责相关凭证和银行单据的整理和保管,及时登记并核对收支现金和银行日记账;4,严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备;5,遵守公司各项规定,维护公司形象,对公司的各项业务信息保密;财务出纳工作职责常用版(二)1.做好现金收支与管理,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金安全;2.核对现金收支和银行结算的原始凭证,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调节表,并将各银行对账单分别装订归档;3.妥善保管好现金和有价证券,严格执行现金管理制度,坚持日清月结;4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据;5.完成领导交办的其他工作。财务出纳工作职责常用版(三)1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制;2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则;3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息;4、负责货币资金的收付和管理工作并负责保管财务章和发票章;5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款时第、一时间告知相关人员;6、出纳员直接收到现金销售款,要在第、一时间存入公司指定账户,不能____公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠;7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结,不得随意更换、涂改账簿;8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度且金额准确后才能付款。没有相关部门经理、会计、财务经理和总经理签字的,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则;9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全;如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿;10、协助客户开具发票及收据,应收账款的催收;11、熟练各种办公软件的应用;12、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。财务出纳工作职责常用版(四)1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理,负责与银行的一般业务接洽。2、办理业务单据收付款业务,复核收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进出帐业务。3、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。5、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保其完整与安全。6、及时掌握公司资金状况,严格执行安全制度,确保资金收付的准确性及安全性。7、负责收款核销及款项调整事项并进行系统处理,负责不明款的清理以及入账;8、负责销项发票开具的审核,并对每月已开票、未开票情况进行统计;财务出纳工作职责常用版(五)1.认真做好往来账目,做好现金收支和银行结算工作。2.严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。4.坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。5.不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的其他工作。财务出纳工作职责常用版(六)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现

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