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文档简介

-1-XXXX中等专业学校经费预、决算制度1、为加强财务管理,合理使用资金,学校及校内各部门必须实行年度,月度经费预算。编制预算的依据是财政部、国家劳动人事部颁发的关于技工学校经费管理和开支标准的暂行规定。2、学校年度经费预算在分管校长领导下进行。各部门于计划年度开始前一个月编制部门年度开支计划草案,由部门负责人审核后交财务科汇总核查,在报校务会议审议,经分管校长审批后报上级财务部门批准。各部门月度经费预算应于计划月开始十天编报。月度计划应依据本部门年度开支计划编制,应注意个月间平衡,全年开支总值不得突破计划指标。3、部门年度经费预算计划应包括:职工工资、学生助学金、本部门管理的固定资产的购置与维修、低值物品、消耗或易耗材料购置费。本部部门所需的公务、业务费用。实行工厂要根据学校下达的年度生产、成本、供销计划、制定工厂的流动资金、专用资金、利润及财务收支等计划。学校年度基建计划,按国家纪委、财政部、国家劳动人事部颁发的〖关于加强技工学校基建计划和生产计划管理工作的通知】规定编制。4、财务科根据上级批准的学校年度财务计划,根据校长审批的各部门预算计划,相应提出具体安排意见,报经校务会议审议后,正式下达校内各有关部门执行。5、编制和安排年度各项财务计划,必须根据不同的资金渠道,坚持“量力而行”、收支平衡、留有后备“的原则,精打细算、厉行节约、合理分配、注意效果。学校的一切财务支出计划,不得搞赤字预算。6、财务科严格按照上级财政部门统一表式和规定项目及时地编报年度财务决算,经校务会议审议后,由分管校长签字上报上级财务部门审批。编报年度决算、要认真总结一年之中的预算安排、计划执行平衡收支、财务管理、资金效果等方面的经验教训、为改革学校财务管理创造条件。编报年度决算、必须做到三项基本工作:(1)、年度终了时,财务科主动与上级财务部门核对各项拨款、交款数字、核清追加追减、划进划出、上交退回的款项。(2)、年终前、清理暂存暂付、应收应付等往来款项,不得长期挂帐或以领以代报。(3)、年终前、财产物资部门对各项财产物资清查盘点,做到

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