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文档简介
PAGEPAGE4施工现场物资管理制度1总则1.0.1为使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化,达到保证质量、缩短工期、降低消耗,提高效益,制定本规定;2适用范围2.0.1凡施工所需材料,进入现场进行保管、使用直至工程竣工,余料清退出现为止的全过程,均属施工现场材料管理的范围。3管理要求3.1一般要求3.1.1材料的进场、存放按施工组织设计规定的位置和要求进行管理;3.1.2现场必须设专职材料员,材料员必须通过考核,持证上岗;3.1.3现场材料员及时登记材料账目,做到日清月结;3.1.4现场材料核算员及时做好材料核算工作,数据准确齐全有分析。3.2物资验证3.2.1进场验证3.2.1.1项目物资部编制物资进场检验计划(依据检验试验计划),经项目技术负责人批准后实施,产品检验由项目部材料员配合试验员完成;3.2.1.2采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员(库管员),由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等,熟悉物资技术规范、质量标准,规划堆放场地;3.2.1.3物资进场,项目库管员会同采购员对物资图样、文件、包装、外观质量、质量证明文件、产品合格证、包装完好情况、数量、规格、产品标识进行验证并作好《材料、构配件进场检验记录》(表1),验证应做到:①核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定,核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量证明文件、产品合格证、送货单、过磅单、装箱单等符合,验证质量合格,库管员作好记录,才允许卸货;②需复试的材料进场时,库管员进行数量和外观质量验收,验收合格后即可卸货,并做好待检标识,及时通知试验员取样送检,待复检合格后方可使用;③一般情况下,项目库管员对物资应全数进行验收,验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行,对包装或整齐捆绑物资,库管员按照随机抽样进行抽查,抽查数量控制在进货数量的5%以内;④验证数量与到货凭证不符,采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货,如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符,验证人员加倍抽样查验,仍发现不符合,库管员拒绝收货、标识并填写《不合格物资记录单》(表2),由采购员通知供应商退货⑤装饰材料的验证按有害物质限量的10项强制性国家标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行。3.2.1.4在供应商处验证物资①当需要在供应商处对所采购物资进行验证时,项目物资部应在采购合同(订单)中明确规定验证的安排和物资的放行方法;②项目物资部采购负责人组织技术部、质量部等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证,并做好验证记录。3.2.2进场物资的复试3.2.2.1物资的复试的范围①国家和地方政府规定的必须进行复试的物资,如钢材、水泥、防水材料、砼添加剂、轻集料、砖、砂、石子、室内大理石、安全玻璃、人造木板、外门窗、外墙面砖等;②原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资;③超出保质期、规格型号混存的物资。3.2.2.2试验由项目材料员通知试验员取样,材料员、库管员配合,试验员送交指定试验室试验并记录《试验台帐》,试验合格后才能使用;3.2.2.3电梯、电器使用功能检验、电线电缆的绝缘试验、管材和阀门压力试验应在施工现场进行,必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定;3.2.2.4商品砼进场检验,由试验员按照GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》要求取样,制作试块和塌落度试验,并作好取样和塌落度试验结果记录;3.2.2.5装饰材料的复验按有害物质限量的10项强制性国家标准和《建筑装饰装修工程质量验收规范》要求执行和记录;3.5.3.1按施工组织总平面图与产品性能、形态,合理堆码,保持库区整齐规范,大宗物资要支垫、齐头、分层堆放,散料要成堆成丁,受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存;3.5.3.2贮存物资应有明显标识,做到帐、卡、物应相符,对有追溯要求的物资(如钢材、水泥),应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查;3.5.3.3物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境(如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等)要求的物资,仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定;3.5.3.4贵重、易燃、易爆、有毒物品,必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管,配备必要的器具及消防用品,并要有安全隔离措施。3.6物资的标识3.6.1砂、石、加气砼块等品种单一、不易混淆的物资和有外包装标识的物资,可不作产品标识,只作待验、已检合格标识;3.6.2水泥、防水材料等不作产品标识,要求作保质期限、待验、已检合格标识,标识内容要注明进场时间和检验状态;3.6.3钢筋应作产品标识和状态标识,标识内容应注明钢筋的材质、规格、待验或已检验合格;3.6.4进入库房或作业面的物资均为合格,用合格卡或合格库作标识;3.6.5危险品、爆炸品、有毒物品标识用红色标记;3.6.7用挂牌或用记录或堆放区域作标识。3.7不合格物资的处置3.7.1评价物资是否合格时,既要考虑质量标准,也要考虑环境标准;3.7.2不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资,其余的均为不可让步接收的物资;3.7.3不合格物资处置3.7.3.1发现不合格物资,检验人员应将不合格情况记录在不合格物资记录上,将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离,在其堆放处或其包装上(没有包装时,在物资上)设置明显的不合格标识牌,以防止处置前的误用;3.7.3.2检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审,以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的;3.7.3.3对于判定为可让步接收的不合格物资,检验人员应写让步接收单,交项目技术负责人审核,业主/设计/监理批准;只有在得到业主/设计/监理同意后,才能将让步接收物资发放使用;3.7.3.4对于判定为不可让步接收的不合格物资,检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理,并将处置结果记录于《不合格物资记录单》(表2)上;3.7.3.5对于返修后或已退换的物资,检验人员应重新进行验证,如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施;3.7.3.6项目物资部负责保存不合格物资记录单、让步接收单、纠正措施。3.8对分包方采购物资的控制3.8.1在与分包方签订合同时,应明确分包方采购物资的范围、样品/样本报批、供应商评价、采购合同签署等内容;3.8.2分包方采购的物资,由分包方负责验证,项目物资部对分包方验证情况进行监督;3.8.3分包方负责提供质量证明、检验报告、试验报告等文件,物资部予以验证并保存验证记录。4附表材料、构配件进场检验记录;不合格物资记录单;试验台账;物资紧急放行记录。材料、构配件进场检验记录表1材料、构配件进场检验记录资料编号表C4-17工程名称检验日期年月日序号名称规格
型号进场
数量生产厂家检验项目检验结果备注合格证号检验结论:
字
栏施工单位专业质检员专业工长检验员监理(建设)
单位专业工程师本表由施工单位填写。不合格物资记录单编号:时间:表2不合格物资名称进场时间规格数量存放地点不合格物资情况:库管员记录时间外置意见拒收退货记录:处置意见提出人:年月日处置意见批准人:年月日试验台账工程名称:北京利祥制药有限公司制剂车间扩建项目序号试样编号试验编号试验日期种类及规格等级或标号厂家使用部位试验项目结果判定备注合格否其中不合格项物资紧急放行记录序号:表6工程名称申请编号物资使用部位紧急放行物资名称规格型号质量计量单位数量申请紧
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