固定资产采购付款ERP操作流程_第1页
固定资产采购付款ERP操作流程_第2页
固定资产采购付款ERP操作流程_第3页
固定资产采购付款ERP操作流程_第4页
固定资产采购付款ERP操作流程_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

固定资产采购ERP操作流程图预付请款作业(aapt150)进货发票请款作业(aapt110)发票维护作业(gapi140)采购结案作业(apmp551)采购收货作业(apmt110)采购发出作业(apm预付请款作业(aapt150)进货发票请款作业(aapt110)发票维护作业(gapi140)采购结案作业(apmp551)采购收货作业(apmt110)采购发出作业(apmp554)采购单维护作业(apmt540)请购单转入采购单作业(amap500)一、请购单转入采购单作业(apmp500)三、采购单发出作业(apmp554)OA送签审核通过后录入对应的采购单号及厂商信息后发出

四、采购收货作业(apmt110)1、资产到货后录入收货单,单号选择1B034固定资产收货采购类型选择CAP资产;2、选择对应的采购单并输入单号;3、跟据下方选项信息填写对应内容,需要维护对应资产序列号(SN)的,点击右侧维护其他资料,输入序列号即可。收货:固定资产收货单(1B034),录入对应的采购单号以及供应商,审核送签;

入库:在审核后的收货单右侧,做生成入库/验退,维护序列号五、采购单结案作业(apmp551)写明正常结案的原因,例:项目取消了。六、入库\退货发票资料维护作业(gapi140)1、固定资产收到发票后才可以入库,每月结账前清理发票提交财务。2、入库单的付款条件不一致,需要分别匹配发票。3、录入发票号,供应商,税种,币种;在单身中选择相应的入库单。单头和单身的税前金额和税额一定要和发票一致。4、如果有需要仓退的,可以在类型处选择退货,进行发票匹配。七、厂商进货发票请款作业(aapt110)应付申请aapt110:提交财务的发票账款在aapt110中查询到,点OA送签领导审核,审核完成后打印提交财务。八、厂商预付请款作业(aapt150)选择AP152单别,录入供应商,类型选择400,币种根据实际付款选择,税种选择J08,付款条件与合同一致,税前金额为实际

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论