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文档简介
资产清查工作审计方案审计对象:公司资产清查工作审计目标:1.确认资产清查工作的准确性和有效性;2.发现和分析资产清查工作存在的问题和风险;3.提出改进意见,加强公司资产管理工作。审计范围:公司所有的固定资产、流动资产以及无形资产;公司所有资产清查的过程、程序和方法。审计方法:1.文件审计:审阅公司资产清查方案、资产清查记录、报告等文件。2.询问审计:对公司资产管理人员进行询问,了解资产清查过程和相关情况。3.现场检查:对公司的各种资产进行实地检查,比对资产清查记录。审计内容:1.确认公司资产清查工作是否符合法律法规和公司内部规章制度。2.评估公司资产清查工作产生的效益。3.发现和分析公司资产清查工作存在的问题,如记录不准确、盘点不全、资产管理松散等。4.检查资产记录是否规范、单据完备。5.提出改进意见,加强公司资产管理工作。审计程序:1.准备工作1.1确定审计范围、目标和目的;1.2确立审计计划,编制审计程序;1.3收集相关文件、资料;1.4确定审计期限。2.实施审计2.1组织开会,与公司管理人员沟通;2.2对文件进行审计;2.3对公司管理人员进行访谈;2.4对资产进行实地检查;2.5分析资产清查工作的问题和风险;2.6提出审计意见和建议。3.编写审计报告3.1根据审计结果编写审计报告;3.2对审计报告进行复核和审查;3.3完成报告,并交给公司管理层。审计报告内容:1.审计目标
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