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文档简介

1、主题与适用范围:本文件规定了安装工程有限公司施工过程中的不合格品的控制管理原则,阐述了不合格品的分类、判定、标识、处置等方面的内容,目的是为了防止不合格品的误用或转序,以确保不合格品得到有效的控制。本文件适用于安装工程有限公司施工过程中产生的不合格品。2、引用文件:本规定所列出的编制依据及引用文件,通过本规定的引用形成本文件的内容。本规定编制时,所有依据和引用文件均为有效。所有依据及引用文件均有可能被修订,使用本规定的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。2.1QB/G02.1-2004公司《通用术语》2.2QB/G07.1-2004《质量管理制度》2.3国务院第279号令《建设工程质量管理条例》2.4冀建基〔1997〕19号“一般工程建设质量事故报告和调查管理办法”2.5建设部第3号令“工程建设重大事故报告和调查程序”的规定3、术语:本文件执行公司《通用术语》中规定的术语及下列术语。3.1重大工程质量事故:指由于质量因素而导致的工程建设重大事故。包括工程建设过程中发生的重大质量事故;由于勘察设计、施工等过失造成的工程质量低劣,而在交付使用后发生的重大质量事故;因工程质量达不到合格标准,而需加固补强、返工或报废,且经济损失额达到工程建设重大事故级别的重大质量事故。4、管理职责:在总工程师领导下,不合格品的控制由质量技术管理部门归口管理,各分公司协办。4.1质量技术部门职责:负责不合格品自动综和管理,负责施工过程中产生的严重不合格品的评审及制定处置措施及验证检查。4.2各分公司职责:负责不合格品的标识、隔离,和按上级的处置方案进行具体实施。并对一般不合格品的评审制定处置措施及验证检查。5、不合格品的划分:骨5.日1果质量事故硬5.1.乓1制搏一级重大刘事故堆:冻直接经济偏损失三百召万元以上杀的事故无。你5.1.全2业集二级重大况事故:直巷接经济损键失一百万伤元以下,影不满三百姐万元长的事故受。杠5.1.紧3货赠三级重大盐事故:直捕接经济损孕失三十万佣元以上,块不满一百染万元运的事故信。挂5.1.莲3矿威四级重大识事故:直叼接经济损顺失十万元希以上,不铸满三十万因元姿的事故邮。搬5.1.注4赤一般质量占事故:顾直接经济气损失十万悔元以能下的事故碍。狡5.租2殿不合格易5.2.匆1胳严重不合乓格:属验蜓收内容龄的覆“抽主控项凡目瓶”康范畴的不唐合格或不蛇满足强制阵性条文的政要求,对巾工程结构等、安全使核用、施工喊效果、使望用功能有榜严重影响柿的不合格剪。守5.2.伐2煌一般不合篮格:其他烂不合格均枯为一般不格合格。叠6事、标识与佩记录暗6.促1妻各分公司获项目部负锋责不合格玉品的现场准标识。擦6.房2煎由各分公巧司项目质增检员进行陈现场明显飞标识和记毅录,并进谅行现场保躁护以防止捉不合格品剃的误用。减6.垂3循工程处质别检员根据隙不合格信蔽息编制《缺不合格品希台帐》。冶每半年各苹分公司把市《不合格羞品台帐》锡报公司工南程质量管宁理部门。欢7框、不合格处品的通报尺施工中发爹现的不合舞格品,填供写《不合瓶格品处置着报告》。茫7.豆1兔一般不合援格品由项位目质检员港负责进行区情况通报劫,报项目型部经理,倚并进行现职场标识和包记录。汪7.晓2嫂严重不合混格品由项欲目部经理笑负责进行彻情况通报杜,报分公末司主任工员程师,并晚进行现场衫标识和记祸录。晋7.仆3谣一般质量甜事故由项治目部经理语负责进行脾情况通报痛,报分公交司主任工租程师及公搜司质量技乓术部门,槐并进行现图场标识和驰记录。寒7.味4英严重质量及事故由项害目部经理毕负责进行获情况通报拜,报分公段司主任工自程师、公矿司质量技应术部门、西公司总工艰程师,并蚂进行现场桥标识和记号录。8、评审于8.穴1潮不合格评窄审应填写丰《不合格肉品处置报飞告》。安8.祥2知一般不合戏格品由项楚目部经理小组织评审背;严重不衬合格品由近分公司主至任工程师洗组织评审授;一般质讲量事故由坟公司质量济技术部门证组织评审愚;严重质馒量事故由舱公司总工认程师组织葛评审。9、处置选根据评审傅结果,确疯定处置方盼案:梅9.捉1宅返工鸣主控项目瞒不能满足羽验收规范宋要求或一泼般项目超浴过偏差限灭值的子项涉目不符合蚁检验规定蚁的要求时加,存在严酿重的缺陷丰时,应重菜新施工。贵9.赠2蕉返修富主控项目偏不能满足推验收规范项要求或一锐般项目超浑过偏差限妖值的子项剩目不符合型检验规定蚊的要求时要,存在一休般缺陷时曲,可以通屋过整改修录理消除缺仙陷,并重军新验收。堪9.爷3总让步接收巷在以些下两种情饱况下,通堪过监理单惠位认可,宾可以通过详验收。祖9.3.吓1回当检验批鸟的鉴定达尾不到设计丧要求时,冠但经原设闻计单位核普算,仍能银满足安全血和使用功撇能时。暑9.3.传2浸设计单位陈核算后,炸仍不能满认足安全和违使用功能葱时,必须焰按一定的皮技术方案咽进行加固钳处理,使颠之能保证强其满足安恒全使用的垄基本要求调,但仍存片在诸如外狡形尺寸,柏使用效果想等缺陷;玻9.屋4啄报废碧在检验批劲、分项、劲分部、单懒位工程中梢存在严重起缺陷,经桥返修或加轨固处理仍点不能满足蹦安全使用森要求的,辩严禁验收鸽。话9.纠5俯验证掀返工、返陆修后必须虹由原评审叙单位进行携验证。林1添0嚷、纠正措晒施及验证严10.沈1局对不合格医品进行评池审,确定缝是否采取同纠正措施滚,填写《盼不合格品缓处置报告话》;当在璃工程交付天使用后发湿现不合格依时,应采袄取与不合耕格的影响职或潜在影表响的程度龙相适应的缝措施,执迁行《不符惊合及纠正辫、预防措秋施》,制最定相应的搜纠正措施闲。涌10.长2激项目部按场评审制定寄的措施并吨落实。放10.则3杠由评审单啦位负责对北纠正措施殖的执行效垂果进行验污证。搬1始1阻、工作记湾录槐序号记录夺名称编织制部肠门吸衣握序存档部门阅机纳保存期限残1安傻《不合格养品处置报野告》工程安质量管理拍部宾门算砖工程探科私3铁年命2隆工作检查唤记录工纸程质量管追理部门工拐程倾科铜渣3极年族3却《不合提格品台帐叉》分公街司充律丹把提温工程撕科雕膛桥伐3覆年边附加说明饶:剃本文件由鸦公司工程赛质量管理公部门起草刘,公司工滴程质量管肃理部门执苹行和解释衔。编本文件由但公司办公腔室负责发膀布和管理蔬。梢本文件主暗要起草人睛附园录卖1梳:枣不合格品际通知单贝不缸喊合款用格缓菠品亡勾通箱迈知宰谜单园单位工程劫名称缩通知单编苹号势结构形式牵发生时间矮建设单位仆施工单位雾单位工程肌负责人换技术负责缘人赤工程中存跑在的问题隆:搅单位工程僚负责人签爆字搬质量检查描员不检查人员血签字号时地鲁筒揭间虹附手录遭2法:

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