公路工程质量管理制度_第1页
公路工程质量管理制度_第2页
公路工程质量管理制度_第3页
公路工程质量管理制度_第4页
公路工程质量管理制度_第5页
已阅读5页,还剩15页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

经典word整理文档,仅参考,双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!目录一、工程质量计划制度二、工程项目质量总承包负责制度三、质量检查管理制度四、工程质量奖罚制度五、质量事故报告和调查制度....................................................................................5六、施工方案审批制度七、监视和测量装置管理制度....................................................................................7八、技术资料管理制度九、材料采购、检验、保管制度十、工程试(检)验控制制度十一、质量技术交底制度十二、工程技术复核制度十三、试块管理制度十四、挂牌制度十五、三检制度十六、样板制度十七、隐蔽工程检查验收制度十八、成品保护制度十九、工程质量验收评定核定制度二十、不合格品控制二十一、结构实体功能环境检验制度二十二、质量例会制度二十三、见证取样制度1为了加强项目部工程质量管理,保证工程质量目标的实现,根据《建设工程管理条例》、《建设工程项目管理规范》的有关规定,特制定本制度。一)、工程项目质量目标的确定。二)、项目部实现质量目标必须编制质量计划。质量计划应包括下列内容:1、项目质量计划目标的确定;2、编制项目质量计划(或质量目标的分解);3、项目质量计划的实施:(1)施工准备阶段;(2)施工阶段;(3)竣工验收阶段;(4)工程保修阶段;(5)质量的持续改进和检查验证。三)、质量计划的审批程序。3、总监办审批。二、工程项目质量总承包负责制度为规范总承包单位与分包单位的行为,更好地落实《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程施工质量验收统一标准》的有关条款,特制定本制度。包,其分包单位应有相应的资质文件。但是除总承包合同约定的分包外,必须经建设单位认可,单位工程不得层层分包,施工总承包中的建筑工程主体结构的施工必须由总包单位自行完成。建筑工程分包给其他单位的应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任,分包单位必须接受总承包单位的质量管理。2规范进行施工,程的质量进行验收,其验收结果和资料交总包单位。制度,总承包单位有权对违反质量管理制度的分包单位进行处罚。于质量管理,各分包单位的施工进度计划均应考虑交叉施工的配合问题,如出现异议,应由总包单位统筹安排。需在结构上打洞、开槽、补埋铁件一定要经过结构施工总包单位的技术负责人认可,重要部位要报设计单位认可。预应力结构上不得开槽、凿孔。位质量目标。三、质量检查管理制度为了加强项目部质量管理的力度,达到提高工程质量,杜绝质量事故,提高自身的社会信誉和市场竞争能力的目的,特制定本规定;一)、项目部每年对项目部的质量管理工作作如下检查:1、项目部每季度定期对项目部范围内所有在建项目实行季度检查;2、项目部对职责范围内的直管项目部实行月度检查及日常检查。二)、公司质量检查的内容1、质量管理。项目部的质量管理制度、岗位责任制,工程质量计划,质量管理人员资格等;2、施工质量。3、技术资料。三)、项目部在检查中对发现的问题立即发出限期“整改通知单”,对质量问题项目部必须定人、定时、定措施进行整改。各项目部在整改期限内整改完毕后上报公司质量部门复查。3四)、项目部根据整改回复组织落实复查验收。并在整改通知单签署验收意见。经验收合格后,方可进行下道工序施工并结案。五)、项目部对检查中发现的问题进行登记备案,从管理上、施工技术上分析质量问题,为质量整改提供依据。六)、根据项目质量问题进行统计分析,进行技术攻关,提高项目部工程质量的整体水平。七)、质量检查的奖罚:根据《建设工程质量管理条例》及公司有关奖罚规定执行。四、工程质量奖罚制度1、凡取得优质工程奖的工程,工程创优成本列入项目承包成本。同时,按照公司优质工程奖罚制度给予奖励。2、对项目部的综合质量考核,凡年度平均得分90分及以上者,一次性奖励项目部3000元。3、在各级行政主管(上级)部门的质量检查中,因质量优异受到以简报、文件、电视、报刊等形式表彰的单位,视具体情况奖励该责任人300~1000元人民币/人,奖励相关人员1000~3000元人民币。4、单位(个人)获得各级优秀质量工作先进单位(个人)荣誉,按上级文件明确的奖励额度,对个人的奖励,奖金全额发至获奖者本人;对单位的奖励,由获奖单位(部门)提出分配方案,经分管领导批准后执行。二)、处罚1、凡列入项目部创优计划的工程(以公司文件为准),无正当理由,没有实现创优目标的,按照奖罚对等的原则对有关人员进行罚款,创优成本不列入项目承包成本。2、凡是竣工工程被核验为不合格的,按工程量的5‰处罚项目部,并追究有关责任人的责任。43、对项目部的综合质量考核,凡年度平均得分80以下者,每降低5分,处罚该单位1000元。4、对不认真履行管理职责的有关责任人,将给予有关责任人50~500元经济处罚。5、在建工程质量检查时,发现违反规范规程,不按标准施工,不按建设主管部门或公司的有关规定施工,粗制滥造,质量低劣,业主反映强烈,将视工程的具体情况给予该工程责任者罚款100~500罚款500~1000元人民币。6、在各级行业主管(上级)部门的质量检查中,因质量问题受到以简报、文件、电视、报刊等形式通报批评或曝光的工程,视具体情况给予该工程责任人罚款300~1000元人民币/人。7、工程竣工交付使用后,在保修期内出现因施工质量问题影响使用功能、受到用户投诉的,且没有采取有效保修措施而造成不良影响的,给予相关责任人罚款500~1000元/人。8、发生质量事故,视事故的严重程度予以处罚。9、出现以上质量问题,给企业造成重大损失(含无形损失)的,除经济处罚外,还将视严重程度由项目部给予相关责任人行政处罚。10、以上经济处罚,由项目部工程技术部(或项目部质检员)填写“罚款通知单”,经项目部技术经理审核、主管领导批准后执行。收缴的罚款交纳到公司罚款专用帐户,收缴的罚款只能用于与质量有关的奖励,不得挪作他用。五、质量事故报告和调查制度为了保证工程建设质量事故的及时报告和顺利调查,维护国家财产和公司信誉,特制订本制度。24小时内写出书面报告。施,防止事故扩大。524小时内进行现场勘察,确定处理方案,由项目部落实实施。管部门报告,并应在24小时内写出书面报告。六、施工方案审批制度1.一般工程施工组织设计,由项目技术负责人组织,各专业技术员编制,预算人员参与编制。项目技术负责人、各专业技术员参与编制。3.特大型工程的施工组织设计由公司组织,有关部门及公司经理、技术经理参与编制。4.关键技术、重要分部分项的施工方案由技术经理组织,生产技术部编制。二)、一般工程和大型工程的施工组织设计(方案),在编制人员完成各自的编写任务,汇总形成初稿后,交项目技术负责人,项目技术负责人接到初稿,应组织编制人员、预算人员及相关人员,对初稿进行讨论,提出修改建议和需要增加的内容,各编制人员对初稿修改后定稿。三)、施工组织设计(方案),在满足质量、进度的前提下,应进行经济分析比较,努力降低成本,做到施工组织设计(方案)的可行性、经济性、实用性。由项目部工程技术部门备案。610日报项目部有关部门进行审批,并按审批意见修订后实施。3.关键技术、重要分部分项的施工方案应由技术经理审核,开工前10日报项目部有关部门进行审批,并按审批意见修订后实施。五)、施工组织设计(方案)外部审核:1.施工组织设计(方案)在施工企业内部会签审批完毕后,由专业技术员交建设单位和监理单位进行审批。意见反馈到项目部技术部门,研究修改措施。3.建设单位或监理单位评审表按照当地建设主管部门统一要求的表格进行填写。六)、施工组织设计(方案)的发放:审批后的施工组织设计(方案)由项目部内业资料员负责印发,并发至下列有关部门和人员:1.项目部生产技术部:技术负责人、预算员、各专业人员、并留足合同要求竣工资料的份数。七)施工组织设计(方案)更改:工程施工过程中,应严格按照施工组织设计(方案)及审批意见执行,不允许擅自改变施工工艺,由于施工条件发生变化、施工方案、施工方法有重大变更时,实施单位要及时对施工组织设计(方及审批意见执行的,应对相关人员进行处罚。七、监视和测量装置管理制度1.开工前的控制测量⑴平面控制桩和高程控制桩的交接管理:7在工程的前期,项目部专业技术员组织测量员会同建设单位、设计单位、的保存工作。接桩之后,项目部技术负责人组织项目部相关人员及时对平面控制点和高程控制点进行复测,如有问题及时向监理和建设单位提出,请其解决;如果复测结果符合精度和规定要求,作好桩点的保护工作。⑶建立施工测量平面控制网:在施工开展之前,项目部专职测量员根据所交控制点要求对控制网进行加密,并将成果上报给监理公司进行复核。2.施工期间的平面与高程控制及沉降观测及主体、装饰完工后的观测。⑴一般测量检查,由测量员、专业技术员进行自检和互检。⑵工程项目的重点部位,定位放线的测量检查应在自互检复测的基础上,报监理公司复核审批。二)测量员负责整理上报测量资料,有效资料交专业技术员负责汇总保管。三)测量员对测量仪器的完好程度负责,平时要爱护各种测量仪器设备,严格管理,责任到人。八、技术资料管理制度一)、技术资料执行技术负责人领导下的专业技术员负责制度,各专业技术员负责本专业所施工工程的技术资料的收集、整理工作。技术负责人定期组织项目部资料员对各专业技术员的内业工作进行检查、监督,并组织竣工技术资料汇总移交工作。项目部资料员、技术员完成技术资料的检查、和竣工资料的汇总移交工作。二)、技术资料内容应按照工程项目签订合同中所要求的标准执行。8三)、在技术资料收集之前应列出单位工程划分计划、资料收集计划及试验和检验计划,经项目技术负责人审核,技术经理审批后按计划进行收集和整四)、工程技术资料管理与工程施工紧密联系,对施工试验记录、材料试验记录及施工记录中反映出来的问题,要及时向项目技术负责人汇报,针对发现的问题及时处理和解决。五)、相关部门或责任人(材料员、试验员、测量员等),对自己工作范围内的技术资料,应主动及时地将各类资料上交给单位工程技术员,不得无故拖延或私自留存。六)、技术内业资料应随施工进度及时整理,与施工进度同步,同时必须进行检查,确保技术资料的同步、真实和有效。七)、项目竣工验收时,由技术负责人组织生产技术部及有关人员对资料进行审核汇总,形成完整、系统的资料。八)、单位工程一般要求整理三套完整的竣工资料,如合同有要求应按其要求的份数整理。九、材料采购、检验、保管制度一)、项目部材料员应对材料承包方的背景资料及时收集并上报公司施工技术部备案,由公司施工技术部统一发放合格承包方审批名录。二)、材料采购必须在合格承包方名录采购。当施工急需时应经公司施工技术部审批,同意后方可允许在名录外采购。三)、材料进场必须有材料员、仓管员、试验员到场进行检测,做好进货检验会签记录。四)、钢材、水泥、砂、石等原材料进场应核对出厂合格证和质量保证书,还应分期、分批进行抽样检验(详见材料试验规定)。检验合格后,方可填写入库单,并应及时做好材料标识和复试工作。不合格材料有材料员与供货方进行交涉,办理退货,调货、索赔等工作事宜。9五)、各种材料的领用,发放必须持有施工员签发的材料领用单后,仓库保管员方可发放有关材料。六)、各种材料进场后至使用前均要分类标识,明确监狱状态,表明该批材料是否为待验品、不合格或合格品,以便使用。七)、仓库保管员应根据不同材料分类堆放,并根据不同性质做好防水、防火、防潮、防热等保护工作。易燃易爆物品应有专门仓库,专人保管登记领用。八)、大批量进场的材料应按进库顺序堆放,先进先出,注明进货时间,以免积压损坏过期。十、工程试(检)验控制制度情况,做出工程试(检)验计划:项目部各职能人员分工明确。要求。现场同时接受监理单位、建设单位做好旁站见证工作。作。整,能真需实反映工程质量情况,发现不符合要求的立即处理,不让不合格品流入下道工序。10十一、施工质量技术交底制度工,执行国家和省、地方法律法规,验收规范及公司企业标准,避免差错和失误,确保工程施工质量达到要求,特制定本制度。负责人有关施工人员进行交底。二)、由公司参加图纸会审及编制施工组织设计的重大型工程,技术复杂工程,先由总监办组织有关科、室向项目部进行技术交底。三)、项目技术负责人向施工人员及有关职能人员交底时,应结合工程具体操作部位进行细致,全面地交底。除口头交底外,并应有书面签字。四)、针对特殊工序要编制有针对性的作业指导,每个工种、每道工序应进行各级技术交底并形成书面记录。五)、各工种班组长接受技术交底后,应组织工人进行认真讨论,保证施工意图明确无误的得到执行。六)、未经技术交底的分部分项工程不得任意施工,如发现有违章情况必须立即停工,并给予经济处罚。十二、工程技术复核制度明确职责。2、基槽(坑)标高、深度、尺寸;3、各层的标高、轴线;4、模板的轴线、截面尺寸和标高;5、预制构件;6、预埋件、预留孔;117、主要管道、沟的标高和坡度;8、基础的位置和标高。再次进行复核,直至符合质量要求。并应分别填写表格。自检合格专业技术人员收集保管资料12十三、试块管理制度为了确保对工程质量的控制,加强施工过程中试块的规范管理,特制定本制度:一)、施工现场试块的取样、制作、养护、送检活动由专人负责。且必须遵守真实、有效的原则,决不弄虚作假。三)、严格按照先行施工规范的规定,编制工程试块的取样、制作、养护、送检计划。五)、试块的材料取样必须在搅拌或浇筑现场随机取样,制作过程由监理旁证人监督。试件上应注名工程名称、工程部位、制作日期、强度等级、试件编号内容,以免混淆。六)、拆模后试块根据不同用途进行标准养护或同条件养护。现场应有标准养护室。试块应注意保管,不得丢失。七)、试块达到预定的养护时间,按当地规定,在相应检测资质等级的工程实验室进行试验。试验委托单应填写正确、字迹清晰,并经监理(建设)单位旁证人员签字。八)、及时取回、保管好试块试验报告单,并向工程技术负责人报告试验结果情况。十四、挂牌制度一)、对施工现场及仓库堆放的原材料、成品、半成品应进行分类,做好挂牌标识。标识内容为:产品名称、规格型号、产地、厂家、检验状态。组长组织实施。13班组名称、操作人员、质量控制等级。由班组长负责实施。程逐个进行标识。十五、三检制度1、操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程施工质量验收规范进行自检,并经班组长验收后,方准继续进行施工。并认真填写自检记录。3、施工员应督促班组长自检,应为班组创造自检条件(如提供有关表格,协助解决检测工具等)要对班组操作质量进行中间检查。二)、交接检填写交接检查表,经双方签字,方准进入下道工序。2、分包间交接检,交方应按分包的要求认真办理总包交接检查表、有关资料和进行交接签证等工作,否则不得进入下道工序施工。3、上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续,而后发生成品损坏,污染,丢失等问题时由做下一道工序的单位承担后果。三)、专检1、所有分项工程:特殊部位、隐检、预检项目,必须按程序,作为一道工序,提请专检人员进行施工验收。2、专检人员要核定分项工程时,必须按施工质量验收标准严格控制,严格把关。核验人员在核验评定时会同班组长共同进行。并应达到专检人员预定的单位质量标准(内控质量标准)。14十六、样板制度一)、凡施工规范及合同目标、内控质量目标和列入公司创优计划的工程项目均必须实行样板制。二)、工程中的路基填方、桥涵、挡土墙、路面等主要工程及新材料、新工艺、新结构等项目,在大面积施工前必须分别做样板,坚持样板开路。三)、做样板时,必须按有关规范、规程、标准、施工图说明及质量控制目标要求进行施工,对已完成的样板需在班组、施工员自检的基础上,由项目部填报“分项样板验收单”经公司质安部签证后,上报监理公司审批,方可进行大面积施工。十七、隐蔽工程检查验收制度前所进行的验收,坚持隐蔽验收制度是防止质量隐患,保证鲜明质量的重要措施。理单位检查基坑(槽)的土质,基底的处理,回填土料质量,填土的密实性,外形尺寸、标高及各种基础质量。认真做好土壤质量试验,打(试)记录,地基验槽记录等文字资料。置以及除锈、设计认可的代用变更、保护层控制等情况,认真做好钢筋隐检记人参加验收并办理签字盖章手续,特殊部位验收还应邀请相关人员参加,在隐检中发现不符合要求处,要认真进行处理,未经验收合格者不得进行下道工序施工。15十八、成品保护制度为保证建筑产品的完善性,确保工程质量达到预期的目标,特制定以下制度。作业岗位,同时加强员工的成品保护教育工作,提高岗位工人素质。成品有污染或破坏。前施工班组如对成品保护不当,后施工班组在交接班时,必须共同检验后,告知项目负责人、专业质检员落实进行处理。措施,确保成品的完整性,对已完成的部位,必须达足够强度后,才能进行上部的施工。免在施工安装前损坏或缺少零部件。品应及时采取护、盖等必要的保护手段,以免人为的破坏。十九、工程质量验收评定核定制度为认真搞好质量验收评定工作,现参照《公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-2004》、《公路桥梁技术状况评定标准JTG/TH21-2011》制定本制度:一)、分项工程质量应在班组自检的基础上,由单位工程负责人组织有关人员检验评定,专职质量检查员核定。核定结果报监理(建设)单位审批。16二)、分部工程质量应由项目部经理、技术负责人组织验收,公司专职质量员核定。其中地基与基础、主体分部工程质量应由公司技术负责人和质量处组织核定。核定结果报监理(建设)单位审批。三)、单位工程完工后,工程质量应由公司技术负责人、质安部进行验收,并向建设单位提交工程验收报告。四)、建设单位收到工程验收报告后,应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。二十、不合格品控制1、不合格物资的标识与隔离按公司相关文件执行。2、不合格物资的评审与处置:①由项目经理组织项目技术、质检、材料采购及保管等人员对不合格物资进行评审,提出处理意见,由材料员(保管员)负责做好记录并妥善保存,评审结果报公司分管领导批准。必要时,尚应邀请公司生产技术部相关人员参加评审。②项目材料员(保管员)根据评审处理意见,及时通知原采购人员尽快与供应商取得联系,商定处理办法,处理后将处理结果填写在不合格物资处理记录中,并由执行人签字。案。公司经营部及自行采购的项目部,应及时对不合格信息进行分析研究。当相同问题多次重复发生或一次发生较严重问题时,应采取纠正措施。1、过程不合格品的标识与隔离按公司相关文件执行。2、不合格品的评审与处置:17不合格品的严重程度由检查人员做出判断,需要时项目技术负责人协助。发现严重不合格品时,应及时报告项目技术负责人。采取的处置措施应与不合格品的影响程度相适应:①发现一般不合格品时,由检查人向项目部或施工班组下达整改通知单,写明存在的质量问题和具体部位,限定整改完成期限,并对整改情况进行验证;通知后,及时安排整改,整改完成后进行自检,并在整改通知单上填写处理情况和自检结果,通知验证人验证,由验证人做好验证记录。评审,必要时会同设计、监理、业主共同评审。品处理记录。3人组织制定和实施纠正措施。⑤当不合格品构成质量事故时,项目经理应及时报告公司工程管理部,共同协调处理。1、项目部应建立不合格品台帐,每月进行一次统计分析,确定采取纠正措施的需求,并报公司生产技术部备案。不合格品的统计范围包括:①强度达不到设计要求;②尺

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论