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文档简介
本文格式为Word版,下载可任意编辑——2023年费用报销指引(四篇)在日常的学习、工作、生活中,确定对各类范文都很熟悉吧。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是我帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
费用报销指引?篇一
一、目的为了加强对费用、支出报销的管理和便于本公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展,结合本公司的实际经营状况特制定本制度。本制度中所称费用是指差旅费、业务接待费、通讯费、办公费及其他费用。
二、办公费报销制度
办公费指日常办公耗用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等)、办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等)、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
办公费的报销必需在不超过预算申请表总金额内报销。办公用品的购买由商务1部人员负责,并经领导批准后购买,如有变更,必需通知财务部备案。办公用品购买必需附购买物品清单。
三、汽车费报销:
汽车费用(油耗、修理、保养、保险、年审、停车、养路等费用)应控制在部门预算范围内。报销时应附上经营运管理部审核的“付款申请单〞。
四、出差管理
1、外地出差差旅费报销原则
出差时,应先做好相关行程路线安排,并填写《出差申请单》及《费用预算申请单》向公司领导申请,确认后商务2部备案,出差归来报销时,必需有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差只报销省内长途客运车票,如乘坐火车者,只报销火车硬座车票;省外出差只报销火车硬卧。
2、员工出差终止三日内必需完成《出差报告》的出差总结部分。
五、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括长途交通费、住宿费、餐饮费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车普及工具(省外出差火车限乘硬卧,如坐硬座给予硬座50%的补助)。
2、特别状况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具,一律按火车票(硬座)报销(超出部分由个人支付)。
4、出差过程中,如发生业务应酬费的,应附上经审批的“业务应酬费申请表〞。
5、员工外出期间产生的公务费,如文件复印费、传真费等,实报实销。
6、公司员工的手机话费在公司报销标准内给予报销,但手机出现三次打不通(无论任何原因),不能报销该月电话费。
六、接待费用审批制度
接待费用指接送客户、接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。为了公司业务开展顺利,各部门在预算范围内可根据具体状况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必需事先上报公司领导批准,并计入相关部门负责人的接待费用限额。礼品发票必需附礼品清单。每月累计报销的接待费,要在其发票的后面注明:所接待部门、接待的原因及金额等,没有注明的不予报销。每次接待用餐的标准,必需经公司领导书面批准;若状况特别可以先电话请示,二天之内将书面文件补充上交公司领导批示。逾期不补不予报销相关接待费。
七、备用金管理
1、根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,并填写《预算申请单》,借支额度根据实际需要确定,由公司领导签批。
2、备用金借支后应及时冲帐,备用金占用时间应不超过15天,如遇特别状况不能按时冲帐,可书面申请,经公司领导签字同意后方可延期,但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的,财务部将从员工的个人收入中扣减,直到完成冲销,在此之前不允许再借支备用金。
八、报销管理
1、公司各人员的报销票据由商务1部审核签字后交由公司领导签字。然后在商务2部进行报销。报销金额与《预算申请单》上的金额不能悬殊太大。否则超出部份由个人承受。
2、所有票据必需是合法的正式发票,除定额票据外,其余票据都必需是经复写纸一次性套写明白的票据,收据(财政票据除外)及白条不予报销,公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
九、原始凭证有效性的规定
1、经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法凭证,准予报销:
(1)税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票;
(2)财政机关批准并统一监制的行政事业性收据;
(3)邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单;
(4)
经办人员取得的合法凭证时,应按以下要求规范填写,否则,视为无效凭证,不予报销:
“客户名称〞栏:统一填写
“遵义桦坤有限公司〞;“品名规格〞栏:按实际状况分项目填写,在具备销售、提供劳务单位开具的购货或支出清单的状况下,可合并填写,其他必需有明细清单;“金额〞栏:小写前以“¥〞封头,大写金额合计栏前以“币〞或“
〞封头,尾数为“0〞时以“零〞填充。开票人:填写具体完整的开票人姓名;发票印鉴:加盖销货单位或提供劳务单位发票专用章或财务专用章,且明了可见;票面痕迹:发票不得有任何的涂改、伪造。
十、处罚条例
违反报销制度处罚条例:
为了很好的贯彻报销制度的实施,避免违规现象的出现,使报销人自觉的遵守本制度,特制定本条例。
(1)
报销人营私舞弊、弄虚作假,不予报销不真实不合理部分。对已经报销的,除退回违规报销金额外,同时对报销人予以违规报销金额20--100%但不低于100元的罚款。
(2)
商务部审核人员审核不严使公司造成损失的,对财务审核人员按违规报销金额5%--15%的罚款。审批人对违规报销或审核不严给公司造成的损失承受连带责任。
费用报销指引?篇二
费用报销申请书
(一)费用申请书
公司领导:
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2023年7年23日完成编录员、记录员培训课程,并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(¥:6066.00),特申请公司予以报销此费用,请领导审批为荷。
特此申请!
申请人:陈某
费用报销申请书
(二)尊敬的公司领导:
我于20xx年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目部部门,主要工作内容是:管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等,由于以上的工作关系,需要经常电话联系,从而产生大量的电话费用,现申请报销,恳请公司的有关领导能给予审核批准!
申请人:
日期:
费用报销申请书
(三)公司领导您好:
我办公室已经完成对___工程师的接待,现__已经回城(出发地点:__――目的地:___)车票___元(大写:___)已经由综合办公室代支付给___本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。附:___联系方式:电话:____
申请部门:_____
20xx年3月2日星期六
申请书:
费用报销指引?篇三
费用报销管理制度
②员工发生的差旅费及零星开支,可以事先到财务科预借,办理暂支手续,由财务科核定预借金额,事后多退少补。员工返回公司后应及时到财务科冲帐,逾期公司将给予5—50元的罚款。
③员工出差实行谁派谁负责按规定审批。
④员工出差在外确因特别状况需要接待客人的,应事先向本部门主管或总经理申请后才可按规定标准接待。出差人员不得再次报销当天出差补助。
二、费用报销标准
1、差旅费
标准
住宿费标准
生活费标准
车票费
职务
北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海
其他各省市(中央直辖市)市区内
上述城市以外的其他地区
北京、上海、深圳、珠海、汕头、厦门、海口等城市市区内
其他各省市(中央直辖市)市区内
上述城市以外的其他地区
根据实际里程报销
口等城市市区内
一般员工
主任级干部
中层干部
120
副总经理
150
总经理
180
130
说明:
a、出差人员级别不同时,住宿费标准低级参照高级执行,但生活补助不变;
b、市内交通费每人每天不超过30元;
c、途中车票凭票报销,但必需与批准的出差时间、路线一致,不一致不报销。若因需要乘坐火车软卧、飞机,必需请示总经理同意后方可乘坐,否则不予报销;
d、因代表集团出差或因涉外活动,必需表达集团形象的可依据实际状况,由董事长核准后予以适当提高;
e、所有出差费用必需凭票报销,无票不予报销;
f、出差期间其他事项同出差人员书面作出说明,经相关人员签署看法后报销;
g、出差人员回公司5天内必需办理审批核销手续,报销后超过预先借款部分应及时归还公司;否则,财务部将有权从其工资薪金中扣除欠款额。
2、业务接待费
1)经营业务中心必需的接待费支出实行“总额控制、逐笔报批“的列支标准管理方式。
2)授权范围:1000元以下由财务主管负责审批;1000以上元由总经理负责审批。
3)业务接待费如下:
①在外面出差一般状况不允许接待费开支,特别状况须请示总经理同意后再行开支;
②来厂接待标准:业务员级接待标准30元/位,经理级接待50元/位;公司级主管领导接待标准须事先请示总经理批确凿定。
4)报销审批手续
①经办人员必需在每笔接待支出发生后的二天内将《业务接待申请审批单》连同合法、合规票据报送财务部经办会计初审。(后付申请审批单)
②财务部经办会计初审无误后报送财务部经理复审,再转报总经理审批。
费用报销指引?篇四
*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第1页,共18页
第一章总则
第一条目的
为便利**集团员工进一步了解公司的费用报销制度,并进行有效的费用单据填制,特制定此指引文件。
其次条适用范围
此指引适用于**集团员工报销。
其次章差旅费报销
第三条
报销差旅时根据发生的费用需要准备的相关单据如下:1.差旅费报销单2.出差申请单3.差旅行程单4.接待用餐申请表(如有)5.**集团车辆使用记录表(如有)6.合理、合法正规的发票
第四条版式如下:
一、差旅费报销单
单据签批流程:①出差人→②部门主管及部门负责人签字→③会计→④财务总监→⑤副总裁→⑥总裁/董事长(5000元以上)*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第2页,共18页
本卷须知:
1)单据中审核人由会计签字,会计由财务总监签字,负责人由副总裁签字及总裁,董事长签字;
2)单据的第三行载明的日期应填列的日期为出差回来当天的日期;3)单据上每行小计、每列合计需计算填列;4)出差人返回单位后一周内必需报销;
5)所有报销单都由财务中心集中报地区/集团负责人、总裁及副总裁审核;
6)餐费补贴及接待费用填入“差旅报销单〞中的其他;
7)附单据数量=报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单(上面有文字说明则加,无则不加);
8)报销标准,请查看《**集团费用管理制度》。
二、出差申请单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第3页,共18页
单据签批流程:出差人→部门主管→总裁办兼人力资源中心→******负责人→深圳集团领导本卷须知:
1)所有出差的单据需要集团领导审批方可出差,特别状况下急需出差的,须由地区负责人先同意,后补流程签批的方式;
2)出差一天(含)以上,且在外住宿,必需填写出差申请单;3)出差期间必需填写明白出差来回的日期及时间,便利核算各类补贴;4)出差申请单中的费用预算必需合理预估金额填列;
5)出差期间住宿,副总监以下人员且两人同时出差时,同性必需并住,且住宿费标准可按并住人员最高级别的费用标准报销;6)自带车出差,必需在备注栏中填写明白原因、车牌号码;
7)2人(含)以上同行出差时,应填列每个人的姓名、职位,便利核算*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第4页,共18页
各类补贴;
8)报销标准,请查看《**集团费用管理制度》。
三、差旅行程单
本卷须知:
1)单据由出差人分类分项填列费用,按天录入,无须领导签批;2)交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。已实际各交通工具发生的费用填列,市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用;
3)住宿费为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工住宿费;4)餐补为出差过程中根据费用管理制度中规定的员工伙食补助;5)业务接待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的接待费;6)其他费用为出差过程发生的与以上四项无关的费用,需在备注中说明状况;
7)早、中、晚餐补时间为早上9点前、中午12点半前、晚上6点后;8)报销标准,请查看《******费用管理制度》。*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第5页,共18页
四、接待用餐申请单
本卷须知:
参见下面“第四章接待费报销费用〞规定处理。
五、**集团车辆使用记录表
本卷须知:*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第6页,共18页
参见下面“第三章汽车费用报销〞规定处理。
六、发票单据
上图为车票的贴粘
上图为票面尺寸较大发票的粘贴本卷须知:
1)粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按从上到下、从左到右的顺序逐张粘贴,确保粘贴后票据仍旧平整;*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第7页,共18页
2)将需要粘贴的票据进行分类,同类票据(如餐费类、车票类等)应集中在一起;
3)粘贴票据的纸张大小:使用粘贴单或与费用报销单同样大小的纸张,粘贴单不要使用与公司业务相关数据的再生纸,且粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围;
4)不要有订书机装订票据。
第三章汽车费用报销
第五条汽车费用指因公务使用汽车发生的加油费、路桥费、停车费、洗车费、维修费等车辆费用。
第六条报销汽车费用时需要准备的相关单据如下:
1.费用报销单2.车辆使用申请表3.公司公务车辆维修保养申请表(如有)4.******车辆使用记录表5.合理、合法正规发票第七条版式如下:
一、费用报销单
*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第8页,共18页
单据签批流程:①报销人→②部门主管→③复核人→④会计主管→⑤******负责人→⑥深圳集团领导本卷须知:
1)“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;2)所有报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导审核;3)报销的费用不属于同一种类的应分行填列;4)“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
5)附单据数量:包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单(上面有文字说明则加,无则不加)。
二、车辆使用申请表
三、公司公务车辆维修保养申请表*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第9页,共18页
本卷须知:
1)报销汽车维修费用应附上汽车维修清单、维修发票;2)洗车属保养汽车的范围,报销时按规定填写此表。
四、**集团车辆使用记录表
本卷须知:
1)车辆使用人在使用汽车时应确凿记录出车公里数、收车公里数;2)车辆使用记录表为车辆登记台账,应按日期顺序填列,保证真实完整;*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第10页,共18页
3)车辆使用记录表由行政统一保管,未经同意任何人不能擅自使用;4)******车辆使用记录表中的其他一栏填写的内容为汽车维修、洗车等属于汽车的其他费用;
5)凡是涉及车辆费用的,必需使用车辆使用表;6)报销标准,请查看《******费用管理制度》。
五、发票单据
第四章接待费用报销
第八条报销接待费用时需要准备的相关单据如下:
1.费用报销单2.接待用餐申请单3.银行付款单4.菜单明细或销售清单5.合理、合法正规发票
第九条版式如下:
一、费用报销单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第11页,共18页
本卷须知:
1)“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;2)所有报销单都由财务中心集中报******负责人、深圳集团领导;3)报销的费用不属于同一种类的应分行填列;4)“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
5)附单据数量:包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单(上面有文字说明则加,无则不加)。
二、接待用餐申请单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第12页,共18页
本卷须知:1)接待用餐的应填写此表,如购买礼品赠送客户的需要以签报的形式向公司申请,购买礼品500元以上必需出具购货单位的销售清单;
2)500元以上的接待用餐须有陪伴人员,报销接待用餐接待负责人、陪伴人员须在发票后面签字确认。
三、银行付款单
本卷须知:原则上须使用银行卡付款,特别状况才允许使用现金,但必需事先申请或电话沟通******负责人,并经同意。
四、菜单明细或销售清单*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
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五、发票单据(图为接待餐费500元以上有陪伴人员签字的样版。)
第五章市内交通费*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第14页,共18页
第十条市内交通费指因公办事发生的公交、地铁、的士、轮船等交通费用。
第十一条报销市内交通费时需准备的相关单据:
1.费用报销单据2.外出申请单3.市内交通行程单4.发票单据第十二条版式如下:
一、费用报销单
本卷须知:
1)外出因公办事,原则上一般员工不允许打车,除非特别状况需要打车的,报销时需要部门负责人在发票后面上签名;
2)晚上加班到晚上9以后,在部门负责人同意的状况下,允许打车回家,报销时需要部门负责人在发票后面上签名;
3)“费用报销单〞中复核人由会计签字,会计主管由财务总监签字,备注由部门主管签字,领导审批由******负责人、深圳集团领导签字;
4)所有报销单都由财务集中报******负责人、深圳集团领导审核;5)报销的费用不属于同一种类的应分行填列;*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第15页,共18页
6)“费用报销单〞中金额一栏不允许涂改;
7)附单据数量:包括报销单首页+后面所有单证数量+粘贴单(上面有文字说明则加,无则不加)。
二、外出申请单
三、市内交通行程单
本卷须知:*************费用报销指引文件
制度编号:智财制13-10生效时间:
页码:第16页,共18页
1)单据由出差人分类分项填列费用,按天录入,无须领导签批;2)交通费用包括机票费、车船费、市内交通费。已实际各交通工具发生的费用填列,市内交通费指的是市内乘坐公交车、地铁、出租车等交通工具发生的费用;
3)业务接待费为费用管理制度中规定的出差过程中发生的接待费,必需对应有接待费申请单;
四、发票单据
上图为加班乘坐的士需部门主管签字确认的样版.第六章办公费用报销
第十三条报销办公费用时根据发生的费用需要准备的相关单据如下:
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