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文档简介

.-安

化隐患查与理-

可修编-

.-什邡市龙制品目

录序号123456789101112131415

文件名安全检查与隐患治理管理制度自评管理制度安全检查计划与实施方案安全检查形式和安全检查的容综合性安全检查表专业性安全检查表季节性安全检查表节假日安全检查表安全隐患评估、分级、登记情况台帐安全检查隐患整改通知单安全检查隐患整改回复单安全生产重大事故隐患治理档案安全检查隐患整改/验收台账安全标准化绩效考核记录日常性安全检查表-

可修编-

.-安全检查隐患治理管制度1查找不提出消除或控制不安确保有关安全生产的法规23

工消防气防设施材的-

可修编-

.-司领导班子研究安全安全

查员工是否认检修施工等直接作业环节各项安全生产保证措施岗以及公各岗位应季安全大检查以防-

可修编-

.-备品备5必做好安全检查总结对查出的隐患和暂时不能整改的项目6要定负责人由于客观原因确实不能按期整改完的必7责任人要及时拿出落实措施在接到安全28相关-

可修编-

.-元60元。60元。检查人员在记录上进行亲自签字无检查记录元。元元。300元安全检查计划实施方案保安全标准化的有效实有利使安全检查的组织职责类别容、主要以确以及它们以1总理季组一综性全查2兼安员天行次全查3生厂组专检每不于2。主-

可修编-

.-组季性查年次《逐专业共同参与的全面检专检应别各业员行每不于2次。夏季秋季重点部位的危险源进行重点检查发现各自专业围进行安制定整改措施及时整改12由安全员负责落实到整改岗位和整改人员,-

可修编-

.-月励正二0七七十日安全检查形式安全检查的容检查类

检查时和频次

参加人职务级

检查项综合检查

公司级检查日常检查

每季一次每年四次是d每天一次

总经理、生产厂长、安全员安全员

危险源监管,隐患排查整改,各项规章制度和操作规程执行情况等专业检查

六月底和十二月底每年二次

电气装置、机械设备、公司建安全员、专业人员筑、运输车辆、安全装置、关键装置及重点部位季节检查-

每季上旬每年四次

总经理、生产厂长、安全员、

防火防爆、防暑降温、防尘防毒、防雨防洪、防冻保暖、防滑防雷等可修编-

.-节查

安全生产领导小组办公室

法定节假日前一天

安全员

安全卫防产物资准备用设备1现场123特种复4查隐患整改台账与隐患整改通知单原始凭证是否一致。1(1123456789(212345-

可修编-

.-6789(312345782车间(1a123456bABA类-

可修编-

.-CAB类,清除C类。(2a12345b1234c12(1≥(2(35%。(4-

可修编-

.-2.5m123重12341234-

可修编-

.-综合性安全检表

-

可修编-

.--

可修编-

.-专性全查序号123456789101112

检查容公司警示标志、安全须知、告知牌等是否完整准确设备维修、施工、吊装作业现场是否有警戒设置和安全标志生产设施安全管理制度落实情况生产设备维修保养情况关键装置、重点部位领导干部安全承包情况公司道路限速、限高情况三级动火作业申报情况空间作业许可办理情况破土作业许可情况吊装作业许可情况消防设施维护保养情况危险源区监管情况整改措施责任人完成时间验收人检查人员:整改责任人:验收人:

检查情-

可修编-

.-季节性安全检表序号1234567

检查容春季防雷、防静电、防冻害情况及防雷检测。夏季员工防暑降温情况,生产、生活区防风防汛情况。夏秋季防止员工下河塘库、洗澡淹溺情况。冬季防火灾、爆炸、中毒、冻害情况。春夏员工防电、中暑、防工伤、防滑、防车祸措施。寒冷天气设备保暖情况。跑冒滴漏情况。整改措施

检查情责任人完成时间验收人检查人员:-

可修编-

.-整改责任人:验收人:日常性安全检表(仓库)序号

检查容

检查情

检时

检人12345678910

是否储存在规定地点包装是否完好,有无泄漏有无禁忌物混储现象是否超过规定储存量温湿度安全、消防应急设施是否完好通道是否畅通标识是否完好现场是否有杂物、是否干净其它异常情况-

可修编-

.-整改措施责任人完成时间验收人检查人员:整改责任人:验收人:节假日安检查表节假日括:春节、午、中、国庆检查时间检查人员检查容检查情况-

可修编-

.-整改措施责任人完成时间验收人检查人员:整改责任人:验收人:-

可修编-

.-安隐评、级登情台安隐评、级登情台序排查期

隐概

隐部

隐等评、级SR等级

整措

投资

整负人

整123456789注明每进行一安全生产风分析.-

可修编-

.-安全检查隐患改通知单被检单位:

安检()号序号

整改期

完成时

备注检查单位:

签发人:-

可修编-

.-安全检查隐患改回复单安检号隐患整改通知所列项目整改完毕,请予验收。附:整改情况如下:整改单位(章)

负责人签字:年月

日-

可修编-

.-安全检查隐患改/验收台账制表:序号

隐患容

责任人

整改结

验收人

完成时-

可修编-

.-安全生产大事故隐患理档案隐患编号:隐患所属单位:重大隐患名称:隐患部位:治理到位前的安全防措施重大隐患治理概评价报告技术结论况评审意见治理方案治理时间表责任人

隐患排查时间:可能发生的危害:消除验收情况

验收报告验收人员验收时间

-

可修编-

.-被考核员

考核容

安全标准绩

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