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文档简介
/附录B:《国家电网公司输变电优质工程标准评分表》附表B-1-1220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程综合管理300分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理15分1.1工程建设管理纲要3按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制分数全扣,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分;无质量通病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分检查工程建设管理纲要1.2项目创优规划3按规定编制项目创优规划。未编制分数全扣,未依据规定模板编写扣1分,引用标准不正确扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣1分检查建设单位工程创优规划1.3图纸会检2刚好组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分检查图纸会检纪要和竣工图纸1.4达标投产考核3达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。1项不符合扣2分检查达标投产考核资料1.5达标投产考核整改状况4达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题未闭环1项扣2分;达标投产考核发觉的不符合项在检查中再次发觉扣2分对达标投产考核扣分项及整改项进行核查2质量过程限制数码照片采集和管理38分2.1数码照片主题6数码照片主题和规定相符。严峻不符合要求的分数全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分检查相关数码照片2.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足规定要求。少30%以上分数全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分检查相关数码照片2.3数码照片分类及整理6数码照片分类、整理满足规定要求。未按要求设立文件夹及整理归类分数全扣;每缺少或设置错误1个文件夹扣1分检查相关数码照片2.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际状况,拍摄时间符合工程逻辑关系,照片和实物相符合,照片无共用状况。照片内容不符合现场实际状况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片和实物不符合的分数全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.2分检查相关数码照片2.5数码照片规范性8照片标识正确、清楚。照片未标识或标识命名不正确每张扣0.1分检查相关数码照片3工程招标管理12分3.1设计招标3检查中标通知书、合同设计未招标扣3分3.2施工招标3检查中标通知书、合同3.3监理招标3监理检查中标通知书、合同未见监理中标通知书3.4主设备招标3检查中标通知书、合同4工程造价管理10分4.1初步设计概算批复2在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成分数全扣查批复文件4.2工程概算限制2工程概算不超过可研估算。超5%及以上分数全扣;每超出1%扣1分查概算资料4.3工程结算2按时完成结算,未按时完成分数全扣;结算超批复概算分数全扣查结算资料4.4竣工决算2在规定时间内完成竣工决算,未完成分数全扣检查竣工决算资料4.5审计报告2在规定时间内完成竣工审计,未完成分数全扣检查审计报告5工程设计管理37分5.1工程设计创优实施细则6按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则扣完;引用标准不正确扣2分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则设计创优质量目标和工程建设纲要不一样5.2工程设计强制性条文执行支配及其检查表5按要求编写工程设计强制性条文执行支配及其检查表。无支配或执行检查表扣完,支配或检查表不完整1处扣1分5.3设计变更管理6依据规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符合要求、费用变更不明确、无技经人员签字,以会检纪要代替设计变更每份扣1分检查设计变更、施工图会检纪要5.4图纸成品合格率4图纸会检中发觉图纸设计错误每1处扣0.2分检查施工图会检纪要未见施工图会检纪要5.5质量通病防治的设计措施和技术要求6设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求。无措施扣完,未执行防治工作要求1处扣2分检查设计措施及交底记录5.6设计工代管理6按合同要求派驻设计工代,刚好处理现场问题,组织设计交底,工代管理制度和设计交底备案。1项不符合扣1分检查设计工代现场派出状况及现场设计问题处理状况5.7移交工程设计技术文件4按要求刚好移交竣工图等全部设计技术文件的纸质和电子版本。未按时移交扣完检查移交记录6施工管理46分6.1工程施工创优实施细则6按要求编写工程施工创优实施细则。未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则6.2工程开工报审表4工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批手续不全扣2分,内容不规范扣1分检查工程开工报审表6.3项目管理实施规划(施工组织设计)及交底6项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全。缺实施规划扣完,未进行全员交底扣2分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣3分检查项目管理实施规划(施工组织设计)及其三级交底记录。关于<施工组织设计>交底,技术导则中要求各级交底将施工组织设计中的内容作为交底的内容之一。6.4施工方案(措施)及交底6施工方案(措施)及交底资料齐全。未对全部参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手续不全、不规范每份各扣1分依据项目管理实施规划检查方案(措施)及交底记录6.5工程建设强制性条文4按规定编制工程建设强制性条文执行支配,记录表齐全。无支配或执行记录表扣完,支配或记录表不完整1处扣1分6.6典型施工方法应用2编制施工方案应充分应用典型施工方法成果。工程未应用典型施工方法成果扣完;应用不充分扣1分检查施工方案(措施)未见典型工法扣2分6.7工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理4按要求完成工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理。未闭环每份扣2分检查工程变更单、监理工程师通知单6.8按图施工4按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分检查竣工图纸及现场6.9工程质量问题处置记录4工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2分,处置记录不规范每项扣1分检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单完善、规范质量闭环单6.10施工质量通病防治措施及工作总结6施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显,1项扣1分检查质量通病防治措施及总结7工程监理57分7.1监理规划及审批4监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完,针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分检查监理规划7.2工程监理创优实施细则6工程监理创优实施细则齐全。未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则7.3工程监理强制性条文执行检查表及汇总表5工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐全。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表内容不符合每处扣1分7.4旁站方案、审批及记录6旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣完,审批不规范每份扣1分,旁站点设置不符合要求每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分依据《国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理方法》检查旁站点设置、旁站方案及记录7.5项目管理实施规划(施工组织设计)审核2项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不刚好、看法签署不规范扣1分检查报审表7.6技术方案(措施)审核6技术方案(措施)审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不刚好、看法签署不规范每份扣1分检查报审表7.7主要施工机械/工器具及计量器具审核2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不刚好、看法签署不规范1份扣1分检查报审表7.8管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核2管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不刚好、看法签署不规范每份扣1分检查报审表7.9工程材料/构配件/设备进场审核4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不刚好、看法签署不规范每份扣1分检查报审表7.10主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核4主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不刚好、看法签署不规范每份扣1分检查报审表7.11隐藏工程签证6隐藏工程隐藏前对工程实物进行检查验收。未验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1分检查隐藏工程签证单7.12质量评估报告2质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣完,内容不完整扣1分检查质量评估报告7.13质量通病防治限制措施及评估2质量通病防治限制措施及评估资料齐全。无限制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分检查质量通病防治限制措施及评估报告7.14工程质量验评划分4工程质量验评划分资料齐全。未审核扣2分,审核看法不规范每份扣1分检查工程质量验评划分报审表7.15工程质量验评汇总及报审2工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分检查工程质量验评汇总表、报审表8材料设备管理8分8.1设备监造2重要设备(主变、组合电器、高抗及220千伏及以上断路器等)应组织监造。无监造报告及相关记录扣完抽查设备监造报告(监造记录)及主要技术协议无监造报告扣2分8.2进口设备商检及报关2进口设备商检及报关资料齐全。缺1份扣1分检查商检资料、报关文件8.3设备现场交接验收及贮存管理2主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保留运输冲撞检查记录,缺少1项扣1分。设备现场贮存方式及条件不满足要求:倒立式油浸互感器卧倒存放、大型变压器充氮保存时间超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,缺少1项扣1分。检查相关记录8.4材料设备检查及缺陷处理2材料设备检查及缺陷处理记录表齐全。缺1份扣1分,缺陷处理未闭环每项扣1分,缺陷处理不刚好(影响施工)每项扣0.5分检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表9验收及生产准备60分9.1中间验收6依据规定进行各个阶段的中间验收,中间验收报告齐全。缺少1份扣2分,报告(看法、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分检查施工单位自检、监理验收资料未见中间验收报告19.2工程竣工预验收3工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容和结论明确,消缺管理规范。无专业验收报告(小结)分数全扣,报告无验收结论(看法)扣2分,验收消缺未闭环每处扣1分检查竣工预验收资料缺竣工预验收资料9.3工程竣工验收5按规定要求程序进行工程竣工验收,验收内容和结论明确,消缺管理规范。无工程竣工验收报告分数全扣;无验收结论扣3分;验收报告(看法、签字、盖章等)不规范每处扣1分;验收消缺未闭环每处扣1分检查建设管理单位竣工验收报告缺竣工验收人员签到单9.4系统调试,制定方案及报告5系统调试正常,方案及报告齐全。调试过程中发生设备严峻损坏扣完,无方案及报告扣3分,不齐全每项扣1分;无系统调试报告扣3分,不齐全每项扣1分检查330千伏及以上工程系统调试记录、方案,220千伏工程不做要求9.5启动竣工验收证书3启动竣工验收证书齐全。无验收证书分数全扣,证书(看法、签字等)不规范每处扣1分检查启动竣工验收证书9.6质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分检查质量监督报告9.7竣工专项验收5竣工专项验收报告齐全。缺少1份扣1分检查平安专项验收证书、消防专项验收证书、档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书缺平安专项验收证书扣档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书49.8建设单位工程总结2建设单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结阅历教训及改进措施扣2分检查建设单位工程总结编审批手续不规范9.9设计单位工程总结2设计单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结阅历教训及改进措施扣2分检查设计单位工程总结编审批手续不规范9.10施工单位工程总结2施工单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结阅历教训及改进措施扣2分检查施工单位工程总结编审批手续不规范9.11监理单位工程总结2监理单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结阅历教训及改进看法扣1分检查监理单位工程总结编审批手续不规范9.12变电站运行规程2运行规程齐全、规范。无运行规程分数全扣,运行规程无针对性扣1分检查变电站运行规程9.13事故应急预案2应急预案齐全,建立快速反应机制。无应急预案分数全扣,预案无针对性扣1分检查运行单位应急预案9.14运行人员培训2完成运行人员上岗培训。无培训记录分数全扣,培训无针对性扣1分检查培训记录9.15运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分检查运行编号、标牌、警示牌9.16构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号9.17平安工器具管理2平安工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项扣1分检查平安工器具室9.18消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项扣1分检查消防器具管理记录、检查消防器具9.19缺陷记录及处理2按规定进行缺陷记录及处理。不规范每项扣1分检查缺陷记录9.20设备状态带电检测2依据规定进行红外测温、油色谱分析、局部放电测量并记录。未进行相关工作扣完,每缺少1次扣1分。由于施工缘由引起超温等异样,每发觉1处扣1分检查检测记录9.21设备首次状态评价4新设备在投运后一个月内开展首次设备状态评价中不存在因工程质量缘由导致的设备异样或严峻状态,每发觉一台次设备存在严峻状态扣完,每发觉一台次设备存在异样状态扣2分检查新设备投运后首次设备状态报告新设备投运后首次设备状态报告是班组巡检评价,不规范10工程档案管理17分10.1文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清楚或签字、印章不齐全1份扣0.5分,载体不合格1份扣0.5分检查相关资料10.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内书目案、卷题名规范。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.4竣工图4竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文件的扣完,没有编制竣工图总说明和分册说明的扣3分,编制不规范(包括图章、签字等)每处扣1分。发觉设计变更和竣工图不符1处扣1分检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)未见二次系统竣工图CAD电子文件10.5归档时间和范围4建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,2个半月内向建设单位移交竣工图,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分检查移交记录竣工档案移交时间不符合要求10.6移交案卷书目2移交案卷书目齐全。缺少书目分数全扣,书目不符合要求1处扣0.5分检查本工程档案资料案卷书目(清册)和移交清单总得分:(300-6)/300=98%
附表B-1-2220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺500分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量限制和检测资料(土建部分102分)1.0主要材料出厂资料及试验资料41分主要原材料合格证明及检测报告8钢材、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋焊接(含试焊)、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全。每缺少1份扣2分;不完整或不规范每份扣1分检查材料合格证、检测报告是否齐全完整、精确、有效,相关建筑装饰产品合格证8灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。每缺1项扣1分,不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、精确、有效砂、石、砖、混凝土、砂浆相关检测报告8混凝土、砂浆协作比试验报告、试块抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全。每缺少1份扣2分,不完整或不规范每份扣1分,强度未进行评定每项扣2分,试块抗压强度无汇总表扣2分;砂、石、砖检验报告齐全,每缺少1份扣1分检查相关检测报告、同条件养护温度记录表、统计资料及评定结果;检查同养试块取样部位书面材料土方回填的试验报告6土方回填土击实试验报告齐全。缺少1项扣1分土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分,记录不完整1处扣0.5分检查相关资料地基处理、桩基的试验报告6地基处理符合设计要求,桩基无Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在Ⅲ、Ⅳ类桩,Ⅱ类桩超过20%,扣完;缺少1项扣2分,记录不完整1处扣0.5分检查相关资料结构实体钢筋爱惜层厚度测试记录5结构实体钢筋爱惜层厚度检测一次检测合格率在90%以上,检测记录齐全。每缺少1项扣1分,记录不完整、记录值超标1处扣0.5分检查相关资料1.1隐藏工程验收记录21分地基验槽隐藏验收记录5勘查、设计单位必需参加地基验槽隐藏验收,隐藏验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料钢筋工程隐藏验收记录4钢筋工程隐藏验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料地下混凝土工程隐藏验收记录4地下混凝土工程隐藏验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料防水、防腐隐藏验收记录4防水、防腐隐藏验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐藏工程验收记录4门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐藏验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料1.2工程质量验评记录10分工程质量验收及评定范围划分表2工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣完,划分错误1项扣0.5分检查相关资料单位(子单位)工程质量验收记录及评定表4比照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料分部、分项、检验批工程质量验收记录4分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3平安和功能性限制资料及记录30分屋面淋水、蓄水试验记录2屋面淋水、蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料地下室防水效果检查记录2地下室防水效果检查记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料有防水要求的地面(楼面)蓄水试验记录2有防水要求的地面(楼面)蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录2建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料外窗气密性、水密性、耐风压检测报告2外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全。缺少1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查相关资料建(构)筑物沉降观测记录2建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料室内环境检测报告(办公、生活场所)1室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料暖气管道、散热器压力试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料卫生器具满水试验记录2卫生器具满水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料排水干管通球试验记录2排水干管通球试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料照明全负荷试验记录2照明全负荷试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料建筑防雷接地装置安装质量验收记录2建筑防雷接地装置安装质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料线路、插座、开关接地检验记录2线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料通风、空调系统试运行记录1通风、空调系统试运行记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料管道冲洗消毒记录1管道冲洗消毒记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查生活管道冲洗记录2施工过程质量限制和检测资料(主设备出厂资料及试验资料74分)2.0主要原材料合格证明文件8分硬母线、软导线、金具产品合格证2硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证110千伏支柱绝缘子产品合格证无电力电缆(含附件)、限制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文件2电力电缆(含附件)、限制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分检查合格证构支架产品合格证明文件2构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分检查合格证2.1出厂试验报告14分主变压器出厂试验报告2主变压器出厂试验报告齐全。缺试验报告扣完,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告大型设备运输冲撞记录报告及签证2大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录扣完,签证记录不完整扣1分主要电气设备出厂试验报告8主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告SF6气体出厂试验报告2SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分检查SF6气体出厂试验报告2.2施工试验报告或检测报告35分管形母线氩弧焊接试验报告2管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查管形母线氩弧焊接试验报告未见管形母线氩弧焊接直流电阻测试记录扣0.5分试验一份和报审表数量不一样,报告未归档耐张线夹液压试验报告3耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查耐张线夹液压试验报告变压器(高抗)油取样试验报告4变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查相关油试验报告油化报告口语化(加完油)变压器局放试验报告4变压器局放试验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要求则不检查)电气一次设备交接试验报告4电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查试验报告爱惜调试报告3爱惜调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查调试报告通信、自动化调试报告3通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查通信、自动化调试报告测量盘表校验报告3测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查盘表校验报告变压器、电抗器相关签证3变压器(电抗器)器身检查隐藏前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分,签证不完整1处扣0.5分检查变压器、电抗器相关签证真空注油及密封试验签证记录表中,油面和箱顶距离100MM不合理充油设备瓦斯继电器校验报告2充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告扣完检查瓦斯继电器校验报告绕组温度计、油温度计校验报告2绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告扣完检查绕组温度计、油温度计校验报告SF6气体复检报告2SF6气体复检报告齐全。无报告扣完,取样数量不符合要求扣1分检查SF6气体复检报告GIS三批次气只有复检一份2.3隐藏工程验收记录9分主接地网工程隐藏验收记录3主接地网工程隐藏验收应依据区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查主接地网工程隐藏验收记录专用接地装置隐藏验收记录2独立避雷针等设计相关专用接地装置应进行隐藏验收,记录齐全、规范。缺少1处隐藏验收记录扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查施工图纸设计相关接地要求及隐藏验收记录直埋电缆隐藏验收记录2直埋电缆隐藏验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料封闭母线隐藏前检查(签证)记录2封闭母线隐藏前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料2.4工程质量验评记录8分工程质量验收及评定范围划分表2工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣完,划分错误1项扣0.5分检查相关资料单位工程质量验收记录及评定表2单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料分部、分项工程质量验评记录4分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料带电试运行验评无3现场实物质量(土建部分165分)3.0土建部分通用条款28分主建筑墙体裂缝4一般裂缝1处扣2分现场实物检查屋面、墙面渗水4有渗水痕迹扣完现场实物检查场地2标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡察及防尘措施应符合设计要求。1处不符合扣1分检查配电装置场地站区场地排水2场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑沙浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分,其他1处不符合扣0.5分现场实物检查建筑之间变形缝设置3设备基础和地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟和建筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查成品修饰5基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每类扣2.5分;局部修饰或返工每处扣0.5分现场实物检查屋面水落管2水落管的伸缩节、检查口设置规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查主变、高抗事故油池4油池边缘无裂缝,油池底部设栅格,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为50~80mm。1项不符合扣2分。现场实物检查沉降观测点2依据设计要求设置测量限制点和沉降点,爱惜完好,标识规范。1处不符合扣1分现场实物检查3.1混凝土工程10分混凝土面层3混凝土表面平整密实、色泽匀整,表面无露筋、无裂纹等缺陷。1项不符合扣0.5分现场实物检查混凝土基础、爱惜帽3混凝土基础、爱惜帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合每基扣0.5分现场实物检查大体积基础4主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、无锈蚀,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1处裂缝扣2分,1处裂纹扣1分,其他1处不符合扣1分现场实物检查3.2钢结构工程12分钢结构厂房2钢结构厂房法兰接触面(摩擦面)结合紧密,高强度螺栓扭矩符合设计要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。1处不符合扣现场实物检查钢结构焊接2焊缝高度、长度符合规范,焊缝匀整,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分现场实物检查钢结构横梁或桁架2钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高≤1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分现场实物检查钢构架螺栓2螺栓无漏装;螺栓穿向一样,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,1处不符合现场实物检查构支架2表面干净,无焊疤、脏污,镀锌匀整美观、无脱落、起皮。1处不符合现场实物检查钢构架柱轴线的垂直度2构架垂直度偏差小于1H/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差1H/1000mm,且不大于10mm。1现场实物检查3.3砌筑工程(围墙、防火墙)10分清水墙体砌筑4清水墙组砌方法正确、表面灰缝饱满,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝匀整、光滑、顺直、深浅一样;1处不符合扣0.5现场实物检查挡土墙的泄水孔1挡土墙的泄水孔设计无规定时,泄水孔应匀整设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔。1处不符合扣0.5分现场实物检查围墙的伸缩缝1围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、坚实,无装饰。1处不符合扣0.5分现场实物检查围墙墙体砌筑2裂缝1处扣1分,裂纹1处扣0.5分围墙每个方位均需抽查围墙平整度1围墙表面平整度偏差≤2mm。1处不符合扣0.5围墙垂直度1围墙垂直度偏差≤3mm。1处不符合扣0.5用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查23.4电缆沟道、支架、盖板8分电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差≤20mm。1处不符合扣0.5现场实物检查电缆沟结构2电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,沉降缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,电缆沟盖板合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分现场实物检查电缆沟压顶1电缆沟压顶接受钢筋混凝土或混凝土砌块,沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查电缆沟支架及接地扁铁2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求、遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.5道路6分混凝土路面和室外地面3混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分现场实物检查道路的道牙石(侧石、缘石)1道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查道路表面平整度1道路表面平整度偏差≤5mm。1处不符合扣0.5用靠尺、塞尺现场实物检查道路宽度偏差1道路宽度偏差:±20mm。1处不符合扣0.5分用钢卷尺现场实物检查3.6抹灰工程10分抹灰工程的基层和墙体处理3抹灰工程的基层和墙体粘结坚实,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分现场实物检查分格缝(条)3分格缝(条)宽、深匀整;表面光滑,棱角整齐,清楚美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查滴水线(槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm。1处不符合扣0.5分现场实物检查抹灰工程的立面垂直度、表面平整度2抹灰工程的立面垂直度符合规范,抹灰工程的表面平整度符合规范,一般抹灰工程的阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分用靠尺、塞尺现场实物检查3.7门窗工程18分门窗安装2门窗安装坚实,接受外开窗时实行加强坚实窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分现场实物检查框、扇安装1框、扇安装坚实,起闭灵敏、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分现场实物检查窗框4窗框和墙体间无渗漏。1处渗漏痕迹扣2分;密封胶严密、平直、美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分现场实物检查门窗配件2门窗配件安装坚实、位置正确,功能满足运用要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查门窗玻璃2门窗玻璃坚实、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2运用平安玻璃,符合平安玻璃的运用现场实物检查临空的窗台2临空的窗台低于800mm时,应实行防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分现场实物检查门窗套4门窗套表面应平整、干净、线条顺直、接缝严密、色泽一样,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应实行防水防潮措施。1处不符合扣1分现场实物检查3.8吊顶工程4分吊杆、龙骨和饰面材料安装2吊杆、龙骨和饰面材料安装坚实、正确。1处不符合扣0.5分现场实物检查吊顶饰面、压条安装2饰面表面干净、色泽一样,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一样、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝凹凸差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板运用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.9饰面板(砖)工程3分饰面板(砖)3饰面板(砖)表面应平整、干净、色泽一样,无裂痕和缺损,表面无泛碱等污染,接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一样;阴阳角处搭接方式、非整砖运用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.10涂饰工程6分涂层施工2涂层匀整、色泽一样、粘贴坚实;涂层表面平整,线条顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹;阴阳角方正、美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查装饰线、分色线直线度2装饰线、分色线直线度允许偏差≤1mm。1处不符合扣0.5分环氧自流坪2表面平整,色泽匀整,无气泡、余物、凸起、凹陷、针孔、裂缝、剥离等不良状况。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.11防水工程8分屋面防水工程4排水坡度,泛水高度处理,防水卷材收头,排气管道根部处理,水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣1分现场实物检查有防水要求的建筑地面4有防水要求的建筑地面面层和相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位和卫生洁具根部、套管和地漏和楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.12室内地面、楼面工程11分现浇混凝土楼板或混凝土面层2现浇混凝土楼板或混凝土找平层的地面原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;表面平整度等偏差值符合验收规范要求。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺检查水磨石地面面层1水磨石地面分格条坚实、顺直、清楚、无断条,石粒的粒径、颜色分布匀整,表面平整光滑、色泽一样,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;表面平整度等偏差值符合验收规范要求。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺检查环氧树脂自流坪面层2环氧树脂自流坪光滑平整,颜色匀整一样,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅。1处不符合扣0.5分现场实物检查地砖面层2地砖干净、平整、无磨痕,图案、色泽一样,缝宽合理、匀整、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、凹凸差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴坚实,无空鼓,出墙厚度一样,和地砖对缝。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺检查活动地板(防静电地板)复合地面2活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝凹凸差、缝格平直度符合要求,支架应齐全坚实,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴坚实,无空鼓,出墙厚度一样。1处不符合扣0.5分现场实物检查楼梯踏步和台阶2楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台,少于3级的踏步应设坡道。1处不符合扣0.5分用钢尺检查3.13梯子、栏杆、平台工程7分护栏安装3护栏安装坚实,焊缝饱满匀整,严禁点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必需符合设计要求;临空护栏高度不应小于1.05m,离地面或屋面100mm高度内不应留空。1处不符合扣用钢尺检查楼梯栏杆2楼梯水平段栏杆长度大于500mm时,其扶手高度不应小于1.05m,楼梯栏杆垂直杆件间净空距符合设计要求,栏杆间距偏差≤3mm。1处不符合扣用钢尺检查建筑物垂直爬梯安装2建筑物垂直爬梯及平安护笼安装符合规范,接地明显牢靠。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.14给排水、消防及采暖工程8分管道施工2构筑物外墙有管道穿过的,应设预埋管套;管道排列合理整齐;管道无锈蚀、无脱漆;支吊架坚实,整齐,端面平整;生活污水管上设置检查口和清扫口;伸缩节设置合理,满足变形要求。1处不符合扣1分现场实物检查消火栓安装1箱式消火栓安装符合规范要求;消火栓水龙头带绑扎紧密;消防栓口离门轴处的距离不小于14cm。1处不符合扣0.5分现场实物检查消防系统和消防器材配置1消防系统标识正确,介质流向清楚;消防器材配置齐全有效、符合规范要求。1处不符合扣1分现场实物检查火灾报警系统2火灾报警系统感温、感烟探头布置合理,表面干净,安装整齐美观,满足规范,符合设计要求;火灾报警装置安装坚实、整齐。1处不符合扣0.5分现场实物检查户外雨水井井盖1户外雨水井井盖选用正确,标记明显,标高符合设计要求;井圈及井盖美观,无破损。1处不符合扣0.5分现场实物检查雨水斗、管1雨水斗、管的连接牢靠,固定坚实,连接处严密不漏,雨水管安装顺直、美观;伸缩节和检查口设置合理,雨水管和散水为柔性连接。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.15通风和空调工程9分管道、支吊架1管道排列合理整齐,支吊架坚实,整齐,端面平整,管道和阀门无渗漏。1处不符合扣0.5分现场实物检查空调系统3空调系统安装坚实,机身干净,空调冷凝水应有组织排放。1处不符合扣0.5分现场实物检查风机传动装置2风机传动装置的外露部位以及直通大气的进出口设置合理,装设防护罩(网)或接受其他平安措施。1处不符合扣1分现场实物检查3GIS室、蓄电池室、厨房、卫生间等有害气体的房间应有通风装置,并符合设计和规范要求。1处不符合扣1分现场实物检查3.16建筑电气安装工程7分接地或接零1接地或接零支线必需单独和接地或接零干线相连接,不得串联连接;接地和接零不得互联。1处不符合扣0.5分现场实物检查设备及支架接地2现场实物检查灯具及附件安装2当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近袒露导体必需接地牢靠;应有专用接地螺栓;接地有明显标识;金属构架和灯具的可接近袒露导体及金属软管的接地牢靠,且有标识;灯具不能安装在屏柜上方;同一场所成排灯具中心线偏差≤5mm;有防爆要求的房间应接受防爆灯具。1处不符合扣0.5分现场实物检查开关插座安装2插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求;同一场所的三相插座,接线的相序一样;开关通断方向一样,有防爆要求的限制开关应设置在室外;同一场所的同一墙面,开关、插座面板的高度一样;建筑外墙开关加设防雨罩。1处不符合扣0.5分;现场实物检查4现场实物质量(电气安装部分159分)4.0电气部分通用条款32分设备安装6支架及连接件无锈蚀,瓷件无损伤、裂纹、污染。1处不符合扣0.5分设备安装无缺件,螺栓安装齐全、紧固,螺栓出扣长短一样(2-3扣),销针应开口30度至60度,设备安装无垫片(设备自身调整垫片除外),在槽钢及角钢上安装设备应运用和螺栓规格相同的楔形方平垫;设备相色标识正确;设备铭牌齐全、清楚、固定牢靠;设备围栏接地牢靠、标识清楚。设备安装有垫片每项扣2分;其他1处不符合扣0.5分现场实物检查设备本体连接电缆5设备本体连接电缆防护符合规范(户外安装不外露),电缆爱惜管、桥架、槽盒固定坚实,接地牢靠、工艺美观,沿变压器本体敷设的电缆及感温线整齐美观,无压痕及死弯,固定坚实、牢靠。1处不符合扣0.5分现场实物检查充油(充气)设备、无渗漏油,油位正常6充油设备无渗漏油,充气设备压力正常,泄漏率符合要求。设备漏油扣完,油1处不符合扣1分现场实物检查接地装置6接地引线截面符合设计和规范要求、接地体户外接地装置运用的紧固件应运用热镀锌制品;严禁在一个接地线中串接几个须要接地的电气装置;接地标识清楚、坚实、符合规范要求,螺栓紧固部位不得刷漆;户内开关室、爱惜室应合理设置工作接地端子,接地端子标识清楚、美观。1项不符合可累计扣3分;1处不符合扣1分现场实物检查接地体设备接地连接5重要设备和设备构架应有两根和主地网不同地点连接的接地引下线;接地体螺栓连接规范、牢靠(户外接受热镀芯螺栓或铜质螺栓,防松措施牢靠,接地排连接螺栓规格:宽度25mm-40mm接地排不应小于M12或2×M10,宽度50mm-60mm不应小于2×M12,宽度60mm以上不应小于2×M16或4现场实物检查钢制接地网须要查主变中性点、断路器、互感器;避雷器铜质接地网须要查主变中性点(和其他项目重复时只选择一处扣分)特定接地连接4构支架及爬梯接地牢靠,接地标识明显、正确;避雷针的金属筒体底部至少有2处和接地体对称螺栓连接;插接式避雷针应接受焊接或跨接方式保证其有效雷电流通道;变电站的接地装置应和线路的避雷线相连,且有便于分开的连接点;建筑物避雷带引下线设置断线卡,断线卡应加爱惜措施。1项不符合扣2分。现场实物检查4.1主变压器、油浸电抗器系统设备安装10分4接地位置符合规范和产品要求,扣完,未做两点1处不符合扣1分现场实物检查附件安装3附件固定坚实、工艺美观,安装;冷却器运行编号齐全,性能良好,运行正常;呼吸器油封油位正常、吸湿剂颜色正常;储油柜油位在标准曲线范围;变压器消防灭火装置工作正常、各部件无脱漆锈蚀现象。1处不符合扣1分现场实物检查有载调压装置和温度限制器3有载调压装置档位远方就地显示一样;温度限制器显示正确,就地和远方一样。有调压装置档位和温度限制器指示就地和远方不一样1项扣2分;温度限制器指示超出误差范围(超过3℃现场实物检查4.2断路器安装4分支架和本体安装2地脚螺栓有防松措施、露出长度一样,本体及操作机构固定现场实物检查接地2机构箱和支架帮助接地牢靠、现场实物检查4.3隔离开关安装4分支架、本体、地刀及机构安装安装2本体、地刀及机构安装符合设计和现场实物检查接地2地刀和支架、机构箱和支架帮助接地牢靠、地刀和支架扣2分;其他现场实物检查4.4互感器安装(含电容式电压互感器和耦合电容器)3分本体安装及接地3本体安装其他现场实物检查4.5避雷器安装5分避雷器安装3避雷器现场实物检查接地2现场实物检查4.6支柱绝缘子安装2分支柱绝缘子2;现场实物检查4.7软母线、引下线及跳线安装9分导线外观及压接2导线无松散、断股及损伤;扩径导线无凹陷、变形,压接后线夹外观光滑、无裂纹、无扭曲变形。1处不符合扣1分现场实物检查绝缘子串及金具2绝缘子瓷质完好无损、清洁,铸钢件完好无锈蚀;连接金具的螺栓、销钉、球头挂板等应相互匹配,碗头开口方向应一样,闭口销必需分开,并不得有折断或裂纹。1处不符合扣1分,现场实物检查软母线安装2三相导线驰度一样,间隔棒固定坚实,工艺美观;螺栓、垫圈、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和牢靠。不符合1处扣1分现场实物检查引下线及跳线安装3引下线及跳线的驰度符合要求,工艺美观;连接面处理和螺栓紧固符合规范要求;连接的线夹、尾线朝上的线夹。线夹、扣2分,其他不符合1处扣1分现场实物检查4.8管母线及矩形母线安装9分母线加工和焊接3焊接接口避开母线固定金具和隔离开关静触头固定金具,焊口距支持器边缘距离≥50mm;管母接头处应依据设计要求加工补强孔;焊接工艺良好。1处不符合扣1分现场实物检查绝缘子及及金具2绝缘子瓷质完好无损、清洁;支柱绝缘子的轴线、垂直度和标高满足管母安装要求;金具安装符合要求,全部螺栓、垫圈、锁紧销、弹簧垫圈、锁紧螺母等应齐全和牢靠;均压环和屏蔽罩完整、无变形。1处不符合扣1分现场实物检查管形母线安装及调整2管形母线三相标高一样;伸缩节连接牢靠,无裂纹断股,并有确定可调裕度;三相母线管段轴线相互平行,挠曲度符合设计及规范要求。1处不符合扣1分现场实物检查矩形母线安装2连接面处理和螺栓紧固符合规范要求;符合设计规范要求。1处不符合扣1分现场实物检查4.9封闭式组合电器安装12分安装6外观无机械损伤,固定螺栓坚实,各部件安装工艺美观;伸缩节无卡阻现象;各气室气体压力正常;。气室气体压力超标准值其他现场实物检查接地6相关部位间接地连接及和接地网间的连接牢靠,接地件规范、工艺美观;跨接排连接牢靠,导通良好,出线端部承受感应入地电流的连接牢靠(包括三相汇流连接),工艺美观,标识清楚。出线端部和接地网无符合容量要求的干脆连通导体现场实物检查4.10站用配电装置、直流系统、UPS电源安装15分油浸站用变压器3调压装置档位就地和远方正确一样;温度限制器显示正确,就地和远方一样;变压器本体及低压侧中性点牢靠接地。现场实物检查干式站用变压器3铁芯只有一点牢靠接地;绕组表面无放电痕迹及裂纹;变压器本体及低压侧中性点牢靠接地。现场实物检查屏柜安装及接线3屏柜内电源侧进线接在进线侧,负荷侧出线应接在出线端(即可动触头接线端);屏柜内UPS电源连接牢靠、美观;屏柜及连接箱、桥接地牢靠,箱、桥间连接处应短接。现场实物检查蓄电池6外观无损伤、裂纹;凹凸一样,排列整齐、工艺美观;电池连接条及紧固件完好、整齐、固定牢靠;蓄电池编号齐全、清楚,连接线及采样线接线正确、美观;极性标识正确蓄电池损伤、裂纹扣0.5分现场实物检查4.11电抗器、电容器组安装(含串联补偿装置)12分支架(平台)和外观4金属构件无明显变形、锈蚀;瓷瓶无破损,金属法兰无锈蚀;工艺美观,连接螺栓紧固,构件间无垫片;电容器外观无破损、锈蚀和变形;电容器无渗漏(串联补偿装置平台支柱绝缘子顶部标高应在同一水平面上;斜拉绝缘子全部金具连接、轴销、开口销及螺栓紧固符合产品说明书要求)。1处不符合扣1分现场实物检查设备安装4电抗器安装的支柱高度及对应的减低磁感应措施符合设计和产品技术要求(例如,不导磁的上升座等);电容器编号齐全清楚;电容器外壳和固定电位连接应坚实牢靠;熔断器和指示器的位置正确;放电线圈接线坚实美观,本体及二次绕组接地牢靠。1处不符合扣1分现场实物检查接地4固定穿墙套管的钢板应接地牢靠,无闭合磁路钢板;电抗器底座接地牢靠符合规范要求,标识清楚,不应构成闭合导通回路,闭合导体围栏和电抗器距离符合设计要求;其他各个接地部位牢靠(电容器组、附属设备、网门等);接地标识清楚。1处不符合扣1分现场实物检查4.12屏柜、端子箱、就地限制柜安装6分屏柜、端子箱、就地限制柜安装3外观无损伤、色泽一样、无污染,屏柜门开启灵敏,关闭严密;和基础型钢接受螺栓固定,螺栓紧固户外端子箱、就地柜有牢靠的防水、防尘、防潮措施;加热器的接线端子应在加热器下方1处不符合扣分现场实物检查3装有电气元件的可开启的屏柜门有软导线接地;屏柜、端子箱、就地柜封堵严密、工艺美观;室内专用试验用接地端子安装规范,标识规范清楚1处不符合扣1分现场实物检查4.13全站户外电气照明安装2分2灯具基础应高出地面100,排列一线;同列灯具排列整齐划一,凹凸相同1处不符合现场实物检查4.14全站电缆施工、二次接线安装21分电缆支架、吊桥架2电缆支架焊接坚实、整齐、美观无锈蚀;电缆转弯、交叉处支架确保电缆无过度下垂;电缆桥架安装路径、断面、高度合理;螺栓穿向及跨接符合规范、工艺美观;桥架1处不符合现场实物检查电缆爱惜管2室外电缆爱惜管安装坚实符合规范;电缆爱惜管直径、弯曲半径符合规范,无锈蚀;电缆爱惜管管口光滑无毛刺、和操作机构箱交接处设置合理;金属软管和设备固定坚实;电缆爱惜管封堵严密;金属电缆爱惜管牢靠接地。1处不符合现场实物检查电缆敷设及固定5电缆排列整齐、美观,无明显交叉,弯曲半径符合规范;动力电缆和限制电缆不应同层敷设;电缆两端在接线箱内的电缆牌标识清楚;直埋电缆在直线段每隔50-100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物处,应设置明显的方位标记或标桩电缆;电缆固定规范、牢靠,沟通单芯电缆的固定夹具不构成闭合磁路,沟通单芯电缆不得接受钢管爱惜;户外安装施工电缆不外露。1处不符合扣1分现场实物检查电缆二次接线5电缆头密实、整齐;二次芯线顺直,接线整齐、紧固、美观;线帽、电缆标牌清楚、正确、齐全且字体一样;S弯芯线弯圈弧度一样、工艺美观;电流回路中性点接地符合反措要求。1处不符合现场实物检查备用芯及屏蔽连接41处不符合0.5现场实物检查电缆防火封堵3电缆防火封堵严密,符合设计要求;防火墙间距、高度设置满足设计和规范要求,防火墙标识清楚;相关电缆无防火阻燃措施和防火墙不满足设计和规范要求1处扣2分;封堵不严密或工艺不美观。1处扣0.5分现场实物检查4.15通信系统设备安装8分通信一次设备安装2瓷件无损坏,阻波器、耦合电容器、结合滤波器安装坚实,工艺美观;设备间的连接正确,耦合电容器至接地刀闸、接地刀闸至结合设备的连接线接受截面不小于16mm2的铜导体。1处不符合扣0.5分现场实物检查载波机、光端机、交换机及通信屏柜安装1载波机、光端机、交换机机架、通信屏柜安装牢靠。1处不符合扣0.5分现场实物检查电缆及光缆敷设和接线3在电缆沟内敷设的无铠装的通信电缆和光缆应接受非金属爱惜管进行爱惜;数字配线架跳线整齐;全部数据双绞线、同轴电缆、光纤缆芯均需挂牌,走线合理,排列整齐;同轴电缆和电缆插头的焊接坚实、接触良好,插头的配件装配正确坚实;限制台内部的电源线、网络连线、视频线、数据线整理规范,工艺美观;尾纤弯曲半径≥40mm,编扎顺直,无扭绞;线路光缆引下线固定牢靠、美观、余缆固定及弯曲半径符合要求、工艺美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查接地2电缆的屏蔽层应两端接地。对于铠装电缆在进入机房前,应将铠带和屏蔽同时接地;通信设备的金属机架、屏柜的金属骨架、电缆的金属护套等爱惜接地应统一接在柜内的接地母线上,并必需用独立的接地线接在机房内的环形接地母线上;通信设备接地牢靠。1处不符合扣0.5分现场实物检查4.16视频监视系统及越界报警系统安装5分摄像机镜头安装2摄像机镜头安装数量、位置、安装高度及至带电设备的距离符合要求,安装牢靠稳固,转动灵敏无卡阻,摄像机有编号。1处不符合扣0.5分现场实物检查缆线敷设及连接2缆线敷设整齐美观,固定牢靠,顺直无扭绞;缆线弯曲半径大于缆线直径的15倍;缆线有牢靠的屏蔽抗干扰功能,两端余度适当,标牌正确清楚,接线坚实、牢靠。1处不符合扣0.5分现场实物检查1系统供电电源牢靠,运行正常;越界报警系统安装符合设计及规范,报警动作正确、牢靠。1处不符合扣0.5分现场实物检查总得分:(500-5.5)/50
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