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文档简介

本 了食品公司、 财务部分工1、财务部部长:负责财务部的全面工作,并负责对外协调和编22本5、审计科:对各部、企业财务的检查,包括账账、账证、账实内部审计工作流程规范内部审计具体业务操作流程是完善公司内部审计工作、确1、审计科通过对公司的经营活动进行系统地分析风险来制定年制定具体的审计目标以有助于拟定审计方案和审计工作结束后的审计评价。1)组织内部控制系统的恰当性、有效性。整性、可靠性。33本5)对法律、法规及政策、公司制度、计划落实执行情况。; 。证到账户。3、巡视库房,抽查清点产品、原材料库存等账面存货,确定存44本5、盘点现金,核对银行存款余额,确定货币资金的安全性及账9、审查工程的预、决算资料,复算工程量,确定工程支出的合。准产生差异造成的影响及相关风险。55本财务工作制度法,不徇私情。66本会计职责77本。88本现金管理制度99本页脚内容10本会计工作流程格、单位、数量、金额(大写和小写是否一致)、开票人和收款人、机关及代码及运输项目及其金额(大小写是否一致)等相关项目。4、废旧发票的审核:对取得的废旧发票的代码和发票号码和单位单位、数量、单价、金额(大小写的审核)、页脚内容11本1、对审核无误的原始凭证根据其各相关项目分别填写,其项目包对编制好的记账凭证进行登记明细账。登账后在记账凭证明细2、根据记账凭证编制记账凭证汇总表,再根据科目汇总表登记总1、对明细账进行一一结账,并结出本期借贷发生额和累计借贷发1、根据总账和明细账的余额编制资产负责表、利润表和企业相关。页脚内容12本1、将记账凭证及相关资料进行整理并装订成册并按会计制度进行1、对取得的进项发票及相关的抵扣发票进行网上认证或在通用数3、在网上电子申报系统中将各纳税信息一一导入,并打印出相关

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