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文档简介
本文格式为Word版,下载可任意编辑——审计个人总结报告审计个人总结报告3篇
真正写好一篇工作总结,需要平日工作过程中不断总结、不断反思,好的工作总结就是有丰富的内容。下面是我为大家整理的审计个人总结报告,梦想对您有所扶助。接待大家阅读参考学习!
审计个人总结报告
半年的时间弹指一挥间就毫无声息的流泻,就在此时才猛然间意识到日子的匆促。半年的磨刀练阵,从目生到熟谙,对公司和部门的处境也有了一些了解,对__系统有了初步的熟悉,也意识到了本部门工作的重要性。以下是我上半年的审计工作总结。
进入审计部的半年来,我先后加入了__支公司经营目标责任审计组、__分公司经营目标责任审计组、__分公司工程工程审计组等的审计工作,由于以前一向从事的都是财务会计工作,虽然片面时间也从事过审计工作,但是__系统的审计工作具有自身的特点,需要学习的东西还有好多,通过在审计组中的工作,个人感觉得到了很大的提高,也有了一些心得体会。
由于原来从事财务工作的时间对比长,对财务工作的熟悉就是从概括的凭证、帐册、报表入手,财务工作的对象和性质都对比单一,只是负责概括的几个会计科目及报税等工作,而审计工作的对象和性质与财务会计不同,看问题的角度发生了变化,财务工作是概括的微观的工作,而审计工作那么是宏观的监视和总体的操纵。审计工作相对财务工作而言是换了个角度看问题,是重在察觉问题、解决问题的过程。
就审计工作的性质而言,出差在外的处境成了家常便饭,部门的同志工作都很敬业,有时一出差就是十几天,为了审计工程的圆满完成,大家都是加班加点,在对分支公司举行审计的过程中都牺牲了双休日的时间,面对各种各样的困难,大家知难而进,顶着困难干,顶着压力干,摈弃外界干扰,达不到目标不罢休,齐心协力的把工作做到位;遇见问题也是实时与当地领导举行沟通,积极察觉问题,将问题歼灭在萌芽阶段。同志们兢兢业业的工作态度和解决问题的细致细心也感染着我,大家都对自己的工作高标准、严要求,在审计部形成了良好的工作作风。
内部审计部门是公司现代企业制度创办中不成或缺的职能部门,是内部操纵机制的重要组成片面,同时又是监视评价内控的主要手段。建立健全内审机制是企业加快改革和进展的重要内容;是加强风险操纵、促进科学管理的重要手段;是实现全面、协调与可持续进展的重要保证。在现代企业经营管理中,随着内外部环境变化,各种风险增多,内部审计工作在提升风险管理和完善企业治理机构等方面将发挥更加积极的作用,同时,内部审计也被赋予了更多的职责和使命。
审计个人总结报告
我于今年年初调至县教体局从事教导内审工作,在此工作期间,工作态度严谨专心,紧紧围绕各项工作目标,坚持"依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实'的审计工作方针,履行好岗位职责,在领导的关切和同事们的扶助支持下,较好地完成了各项工作任务,现将在教体局近半年的工作处境总结如下:
一、加强学习,培养提高自身综合素质
为了进一步提高自身综合素质,更好地做好本职工作,发挥内审审计工作的重要职能,在实际工作中端正思想,进一步坚强信念,自觉抑制不正之风,毫不松懈地培养自己的综合素质和才能,做一个合格的教导内审计人员。
二、强化技能,努力提高工作才能和水平
在日常工作中,我深切体会到,审计工作是一项专业性和实践性很强的工作,随着经济布局及审计环境的飞速变化,对审计工作的要求也愈加严格,加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法,为此我专心领会精神实质,努力掌管审计业学识和理论学识以提高业务技能,提升审计工作才能和水平,提高审计工作质量和效率。
三、履行职责,圆满完成各项工作任务
在此从事审计工作以来,共完成了__所学校的根本收支财务内审,__位校长离任经济责任审计。累计审计资金_____万元,查处校正违纪违规资金,为学校挽回经济损失__万元,提交审计报告__篇,领导审签并印发__篇,提出审计建议或观法__余条,得到局领导及同事的断定。除了教导系统内审工程外,还圆满地完成了领导交办的临时性工作,先后完成了实施国库集中支付及教导财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的指导服务等工作。专心完成每项工作,不仅学到了不少学识,也积累了不少阅历,对审计工作才能有了确定的提高。
通过审计工作,使我熟悉到审计工作的重要性,进一步提高了思想政治素质,开阔了视野,拓宽了工作思路,巩固了全局意识,在总结劳绩的同时,也熟悉到自己存在的缺乏,如工作不够细致,对付问题不全面,剖析不深刻。在今后的工作中,我将进一步加强学习,努力拓展业务范围和才能,不断提高自身业务水平和综合才能,以便适应更高层次审计监视工作的需要,更好地为审计工作发挥作用。
审计个人总结报告
在2021年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金安好、模范内部管理,促进__财务管理模范、协调进展起到了积极作用。我根据上级审计室2021年度工作筹划,对于本年度完成的工作做如下总结:
一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度
强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。
二、专心学习相关业务
在概括工作中对__是否按政策模范收费、对费用的使用及结算处境、日常公用经费的筹措和使用处境等作为一项重要内容举行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。
三、对__的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费
收支处境做到了一期一审,并实时上报审计工作报告,有效地提高了经费使用效益。根据__经济活动特点,今年审计的主要内容有:
1.对__的各项收入举行了审核,内审小组认为__的全体收入都实时入账,并纳入了__的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移__收入的处境;
2.对__的各项支出处境,包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出处境举行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有损失滥用等行为,内审认为均符合有关规定要求,各项支出均属合理;
3.对于__的资产构成处境,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续;固定资产做到了帐帐相符、帐物一致;各类往来款项作了相应清理;
4、对__的负债也作了相应审计,没有产生新债,更没有举债消费。
四、专心贯彻上级内审部门的文件精神,实时完成安置的各项工作
1.严格执行了年度审计工作筹划,提高了对筹划肃穆性的熟悉。在概括审计工作中坚持原那么,实事求是,客观公正地对付和处理问题;
2.全面审计,突出重点。对__的财务审计既以真实性为根基把根本处境摸领会,又抓重点问题举行深入地分析,争取了从机制上和制度上提
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