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文档简介

质量管理表格大全编制:雷松达目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc201372204"第一章质量管理部职责描述6HYPERLINK\l"_Toc201372208"(一)质量管理部的工作职责6HYPERLINK\l"_Toc201372219"第二章质量管理部组织管理7HYPERLINK\l"_Toc201372239"(一)质量管理工作计划表7HYPERLINK\l"_Toc201372240"(二)质量目标达成计划表7HYPERLINK\l"_Toc201372241"(三)质量教育年度计划表7HYPERLINK\l"_Toc201372242"(四)竞争产品质量比较表8HYPERLINK\l"_Toc201372243"(五)质量计划实施情况检查表8HYPERLINK\l"_Toc201372244"第三章质量方针与质量目标管理9HYPERLINK\l"_Toc201372261"(一)质量方针实施对策表9HYPERLINK\l"_Toc201372262"(二)质量方针实施评审表9(三)HYPERLINK\l"_Toc201372263"质量方针管理工作流程10HYPERLINK\l"_Toc201372274"(四)部门(车间)质量目标展开表11HYPERLINK\l"_Toc201372275"(五)质量目标管理统计月报表11HYPERLINK\l"_Toc201372276"(六)质量目标分解实施评审表12(七)HYPERLINK\l"_Toc201372277"质量目标管理工作流程13HYPERLINK\l"_Toc201372278"第四章供应质量管理14HYPERLINK\l"_Toc201372300"(一)质量检验委托单14HYPERLINK\l"_Toc201372301"(二)进厂零件质量检验表14HYPERLINK\l"_Toc201372302"(三)零件质量检验报告表14HYPERLINK\l"_Toc201372303"(四)采购材料检验报告表15HYPERLINK\l"_Toc201372304"(五)材料试用检验通知单15HYPERLINK\l"_Toc201372305"(六)说明书质量检验报告15HYPERLINK\l"_Toc201372306"(七)采购设备检验报告单16HYPERLINK\l"_Toc201372307"(八)特采/让步使用申请单17HYPERLINK\l"_Toc201372308"(九)进厂检验情况日报表17HYPERLINK\l"_Toc201372309"(十)供应商基本资料表17HYPERLINK\l"_Toc201372310"(十一)供应商质量评价表18HYPERLINK\l"_Toc201372311"(十二)合格供应商考核表19HYPERLINK\l"_Toc201372312"(十三)供应商综合评审表20HYPERLINK\l"_Toc201372313"(十四)供应商质量管理检查表21HYPERLINK\l"_Toc201372315"(十五)进料检验工作流程22HYPERLINK\l"_Toc201372316"(十六)检验状态标识流程23HYPERLINK\l"_Toc201372317"(十七)供应商管理工作流程24HYPERLINK\l"_Toc201372318"第五章制程质量管理25HYPERLINK\l"_Toc201372329"(一)制程作业检查表25HYPERLINK\l"_Toc201372330"(二)生产条件通知单25HYPERLINK\l"_Toc201372331"(三)生产事前检查表25HYPERLINK\l"_Toc201372332"(四)生产过程记录卡26HYPERLINK\l"_Toc201372333"(五)过程控制标准表26HYPERLINK\l"_Toc201372334"(六)产品质量标准表27HYPERLINK\l"_Toc201372335"(七)产品质量检验表27HYPERLINK\l"_Toc201372336"(八)质量因素变动表27HYPERLINK\l"_Toc201372337"(九)操作标准变更通知单28HYPERLINK\l"_Toc201372338"(十)生产过程检验标准表28HYPERLINK\l"_Toc201372339"(十一)产品质量抽查记录28HYPERLINK\l"_Toc201372341"(十二)制程质量管理工作流程29HYPERLINK\l"_Toc201372342"(十三)质量分析统计工作流程30HYPERLINK\l"_Toc201372343"(十四)质量指标报告工作流程31HYPERLINK\l"_Toc201372344"(十五)制程质量异常处理工作流程32HYPERLINK\l"_Toc201372355"(十六)工序质量分析表33HYPERLINK\l"_Toc201372356"(十七)工序质量评定表33HYPERLINK\l"_Toc201372357"(十八)工序质量跟踪卡34HYPERLINK\l"_Toc201372358"(十九)工序控制点明细表34HYPERLINK\l"_Toc201372359"(二十)工序质量审核记录表34HYPERLINK\l"_Toc201372360"(二十一)检验工序作业指导书34HYPERLINK\l"_Toc201372361"(二十二)工序质量检验评定表35HYPERLINK\l"_Toc201372362"(二十三)工序操作标准通知单36HYPERLINK\l"_Toc201372363"(二十四)工序质量异常报告表36HYPERLINK\l"_Toc201372365"(二十五)工序质量控制工作流程38HYPERLINK\l"_Toc201372366"(二十六)工序质量检验工作流程39HYPERLINK\l"_Toc201372367"第六章质量检验管理40HYPERLINK\l"_Toc201372382"(一)试验委托单40HYPERLINK\l"_Toc201372383"(二)试验报告单40HYPERLINK\l"_Toc201372384"(三)检验通知单40HYPERLINK\l"_Toc201372385"(四)产品抽查汇总表单41HYPERLINK\l"_Toc201372386"(五)待出厂产品检验表41HYPERLINK\l"_Toc201372387"(六)产品出厂检验表单41HYPERLINK\l"_Toc201372388"(七)产品质量检验报告42HYPERLINK\l"_Toc201372390"(八)检验计划签审工作流程43HYPERLINK\l"_Toc201372391"(九)成品抽样检验工作流程44HYPERLINK\l"_Toc201372392"(十)成品入库送检工作流程45HYPERLINK\l"_Toc201372393"(十一)产品样件检验工作流程46HYPERLINK\l"_Toc201372394"(十二)工厂出货送检工作流程47HYPERLINK\l"_Toc201372395"第七章质量控制管理48HYPERLINK\l"_Toc201372411"(一)质量管理标准表48HYPERLINK\l"_Toc201372412"(二)质量标准变动表48HYPERLINK\l"_Toc201372413"(三)产品质量管理表48HYPERLINK\l"_Toc201372414"(四)质量因素变动表49HYPERLINK\l"_Toc201372416"(五)质量控制管理工作流程50HYPERLINK\l"_Toc201372417"(六)质量标准制定工作流程51HYPERLINK\l"_Toc201372418"(七)质量记录控制工作流程52HYPERLINK\l"_Toc201372427"(八)质量管理小组资料登记表53HYPERLINK\l"_Toc201372428"(九)质量管理小组会议报告表54HYPERLINK\l"_Toc201372429"(十)质量管理小组活动计划表54HYPERLINK\l"_Toc201372430"(十一)质量管理小组活动记录表55HYPERLINK\l"_Toc201372431"(十二)质量管理小组活动报告表55HYPERLINK\l"_Toc201372432"(十三)QC小组活动成果评审表55HYPERLINK\l"_Toc201372434"(十四)质量管理小组组织建立流程57HYPERLINK\l"_Toc201372435"(十五)质量管理小组活动组织流程58HYPERLINK\l"_Toc201372444"(十六)清理和整理活动检查表59HYPERLINK\l"_Toc201372445"(十七)清理和整理效果检查表60HYPERLINK\l"_Toc201372446"(十八)清洁和保养活动检查表61HYPERLINK\l"_Toc201372447"(十九)清洁和保养效果检查表62HYPERLINK\l"_Toc201372448"(二十)素养活动检查表63HYPERLINK\l"_Toc201372449"(二十一)素养效果检查表64HYPERLINK\l"_Toc201372450"第八章不合格品管理66HYPERLINK\l"_Toc201372469"(一)质量异常通知单66HYPERLINK\l"_Toc201372470"(二)质量异常报告单66HYPERLINK\l"_Toc201372471"(三)质量异常处理单66HYPERLINK\l"_Toc201372472"(四)不合格品审理单67HYPERLINK\l"_Toc201372473"(五)质量不良记录表67HYPERLINK\l"_Toc201372474"(六)质量不良分析表68HYPERLINK\l"_Toc201372475"(七)装配不良处理表68HYPERLINK\l"_Toc201372476"(八)产品退货统计表68HYPERLINK\l"_Toc201372477"(九)不良项目调查表69HYPERLINK\l"_Toc201372478"(十)产品返修通知单69HYPERLINK\l"_Toc201372479"(十一)不合格零件处理单69HYPERLINK\l"_Toc201372480"(十二)不合格现象预防表70HYPERLINK\l"_Toc201372482"(十三)不合格产品管理流程71HYPERLINK\l"_Toc201372483"(十四)不合格现象分析流程72HYPERLINK\l"_Toc201372484"(十五)报废品处理工作流程73HYPERLINK\l"_Toc201372485"(十六)质量处罚工作流程74HYPERLINK\l"_Toc201372486"(十七)预防措施工作流程75HYPERLINK\l"_Toc201372487"第九章质量改进管理76HYPERLINK\l"_Toc201372505"(一)产品质量改进记录表76HYPERLINK\l"_Toc201372506"(二)产品质量改进分析表76HYPERLINK\l"_Toc201372507"(三)质量改进评审记录表76HYPERLINK\l"_Toc201372508"(四)质量改进结果记录表77HYPERLINK\l"_Toc201372510"(五)质量持续改进工作流程78HYPERLINK\l"_Toc201372511"(六)质量问题解决工作流程79HYPERLINK\l"_Toc201372512"第十章质量成本管理80HYPERLINK\l"_Toc201372526"(一)质量预防费用统计表80HYPERLINK\l"_Toc201372527"(二)质量鉴定费用统计表80HYPERLINK\l"_Toc201372528"(三)质量内部故障统计表80HYPERLINK\l"_Toc201372529"(四)质量外部故障统计表80HYPERLINK\l"_Toc201372530"(五)质量成本统计报告表81HYPERLINK\l"_Toc201372531"(六)质量成本损失估计表81HYPERLINK\l"_Toc201372532"(七)质量改进费用汇总表82HYPERLINK\l"_Toc201372533"(八)质量培训费用计算表82HYPERLINK\l"_Toc201372534"(九)质量奖励费用计算表82HYPERLINK\l"_Toc201372535"(十)质量停工损失报告表82HYPERLINK\l"_Toc201372536"(十一)质量事故处理费用计算表83HYPERLINK\l"_Toc201372537"(十二)产品降级/降价处理报告表83HYPERLINK\l"_Toc201372538"(十三)车间质量管理费月报表83HYPERLINK\l"_Toc201372539"(十四)车间质量损失费月报表84HYPERLINK\l"_Toc201372541"(十五)质量成本管理工作流程86HYPERLINK\l"_Toc201372542"(十六)质量成本控制工作流程87HYPERLINK\l"_Toc201372543"第十一章质量管理体系审核及建立88HYPERLINK\l"_Toc201372566"(一)质量管理体系审核计划表88HYPERLINK\l"_Toc201372567"(二)质量管理体系审核检查表88HYPERLINK\l"_Toc201372568"(三)质量管理体系审核报告表89HYPERLINK\l"_Toc201372569"(四)质量文件评审记录表89HYPERLINK\l"_Toc201372570"(五)质量文件发放回收表92HYPERLINK\l"_Toc201372571"(六)质量文件更改申请表92HYPERLINK\l"_Toc201372572"(七)质量文件销毁申请表93HYPERLINK\l"_Toc201372573"(八)过程业绩评评审报告表993HYPERLINK\l"_Toc201372574"(九)纠正预防措措施处理单994HYPERLINK\l"_Toc201372575"(十)质量文件记记录清单944HYPERLINK\l"_Toc201372576"(十一)不符合项项报告表955HYPERLINK\l"_Toc201372578"(十二)质量体系系建立工作流流程96HYPERLINK\l"_Toc201372579"(十三)质量体系系文件管理流流程97HYPERLINK\l"_Toc201372580"(十四)质量体系系内审工作流流程98HYPERLINK\l"_Toc201372581"(十五)质量体系系运行工作流流程99HYPERLINK\l"_Toc201372582"(十六)质量体系系完善工作流流程100第一章质量管理部部职责描述(一)质量管理部部的工作职责责质量管理部工作职职责一览表质量管理部工作职职责职责细分备注1.质量管理组织建建设(1)设计或完善企业业质量管理部部的组织结构构(2)建立有关质量组组织(质量活活动小组、质质量管理评审审小组等)需要人力资源部的的协助2.质量管理制度建建设(1)制定质量方针,确确定质量管理理目标并制定定管理目标责责任制(2)编制、修订、完完善企业内部部各项质量管管理制度(3)监督各项质量管管理制度的执执行情况需要行政部的协助助3.质量计划管理(1)制订年度质量工工作计划,并并将计划分配配、落实至相相关人员(2)建立和完善质量工工作原始记录录、台账、统统计报表等质质量文件(3)按期完成年度、季季度、月度质量量统计工作4.质量检验(1)组织实施对原材材料、外协件件、外购品、自自制件的检验验,以及对产产品工序、成成品的检验(2)组织开展制程巡巡回检验工作作,并进行制制程质量的专专案研究,以以便提出制程程质量改善、事事故预防措施施(3)出具检测报告,对对出厂产品的的质量负全部部责任5.质量监控(1)组织对生产车间间或各下属单单位开展例行行质量检查工工作,对生产产过程工艺文文件的执行情情况进行监督督(2)对生产制造过程程中出现的质质量问题进行行妥善处理(3)组织开展不合格格品评审工作作,针对质量量问题组织制制定纠正、预预防和改进措措施,并对措措施的落实情情况加以跟踪踪和验证6.质量体系管理(1)建立和完善质量保保证体系,执执行各体系的的质量管理规规定(2)推行全面质量管管理,并负责责质量体系的的认证、组织织和推行工作作第二章质量管管理部组织管管理(一)质量管理工工作计划表编号:日期:年月编号隶属部门组名负责质量工作组长人数本月工作计划实际成果(二)质量目标达达成计划表编订人:审核人:发布时间:执行期限::类别分解的质量目标记录备注生产部技术部质管部采购部营销部财务部年度总目标体系调整部分体系文件资源过程组织机构(三)质量教育年年度计划表填写日期:实施对象课程名称目的各部门受训人数备注质量管理仓储生产采购人力资源市场营销其他(四)竞争产品质质量比较表产品名称:填写日期::客户要求或满意的质量标准本企业A公司B公司C公司本企业排名应否改善采取措施(五)质量计划实实施情况检查查表填写日期:质量计划项目名称称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施第三章质量方方针与质量目目标管理(一)质量方针实实施对策表质量方针现状与问题点目标值对策措施完成期限组织负责人负责横向展开部门门实施部门负责部门协助部门(二)质量方针实实施评审表时间:年年月日评审人:评审事项执行效果负责人整改意见有效性□优□良□中中□差适宜性□优□良□中中□差其他□优□良□中中□差(三)质量方针管管理工作流程程质量方针的制定质量方针的制定质量方针的实施质量方针的评审质量方针的修订否否是企业高层领导树立正确的经营思想与经营理念,组织制定质量方针质量管理相关人员开展调查,分析企业内外部环境、条件,找出差异质量管理人员根据调查结果,结合企业实际,起草质量方针组织讨论质量方针,并进行反复论证,最终确定质量方针质量方针由企业最高领导者签署意见后颁布实施在企业内外部以适当的方式宣传质量方针依据质量方针制定质量目标、考核指标,建立质量管理体系,以保证质量方针的有效实施质量管理人员定期对质量方针的落实情况进行测量和检查,汇总数据,作为管理评审的依据企业管理人员从适宜性、有效性等方面对质量方针的落实、实施情况进行评审依据评审结果确定是否修订质量方针修订修订质量方针,最高领导者签署意见后颁布实施结束开始(四)部门(车间间)质量目标标展开表质量方针部门(车间)质量量目标序号目标与目标值对策措施各职能及生产班组组展开负责人配合者完成日期检查人(五)质量目标管管理统计月报报表单位:填写日期::序号目标完成数对策措施完成数建立标准备注方针图号目标编码本月完成数方针图号项目编码技术经济效益方针图号标准项数贯彻日期单位负责人:制表人:(六)质量目标分分解实施评审审表部门:考核日期:年月日~年月日序号目标内容频次1季度2季度3季度4季度1按计划对供方进行行评价年/次2开展顾客满意度调调查,顾客满满意度≥85%季/次3顾客意见处理顾客意见处理率达达100%季/次顾客的口头投诉当当即反馈给各各有关部门,及及时解决季/次书面投诉在24小小时内答复,5天内给出措措施季/次4供方的交付能力的的监控,监控控有效率达100%季/次5检验员处的技术文文件的有效率率达100%季/次6现场的工艺文件、作作业指导书的的有效性达100%季/次7设备完好率≥955%年/次8车间工艺贯彻率达达100%季/次9无批量质量事故季/次10成品交付率达1000%季/次11仓库账、卡、物“三一致”率达98%以上季/次12每月检查一次库存存产品质量状状况年/次13进货检验率达1000%季/次编制:审核:(七)质量目标管管理工作流程程制定质量目标制定质量目标实施质量目标评审质量目标修订质量目标质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点,拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定,上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析,确定问题范围及其影响程度,找出影响大的问题质量管理人员通过调查,了解企业质量管理状况,找出问题及企业的弱项开始质量目标由企业最高领导者签署意见后颁布实施质量管理人员依据企业的经营理念、确定的质量方针及存在的问题点,拟订质量目标草案质量目标草案经质量管理相关人员反复讨论后修改确定,上报企业领导质量管理人员对企业存在的各类问题进行分析,确定问题范围及其影响程度,找出影响大的问题质量管理人员通过调查,了解企业质量管理状况,找出问题及企业的弱项开始质量管理人员通过各种方式宣传质量目标,以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动把质量目标层层分解并发送各部门,落实到员工个人,明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施,按规定完成各项工作,确保质量目标实现质量管理人员通过各种方式宣传质量目标,以便各级员工深入理解并将其转化为实际行动把质量目标层层分解并发送各部门,落实到员工个人,明确各级质量目标各级质量管理人员认真执行质量目标要求及实施措施,按规定完成各项工作,确保质量目标实现根据质量目标要求,对质量目标完成情况进行考核,实施奖惩企业高层管理者依据定期测量、检查结果,对质量目标的适宜性进行评审质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查,汇总数据根据质量目标要求,对质量目标完成情况进行考核,实施奖惩企业高层管理者依据定期测量、检查结果,对质量目标的适宜性进行评审质量管理人员定期对质量目标的实施情况进行测量和检查,汇总数据依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标,经企业最高领导者签署意见后颁布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束依企业发展要求及质量目标执行中存在的问题修订质量目标,经企业最高领导者签署意见后颁布实施依据质量目标评审结果确定是否修订质量目标结束第四章供应质质量管理(一)质量检验委委托单编号:填写日期:检验样品希望完成日期检验目的预定完成日期希望检验项目检验结果委托单位主要经办人主管科长质管员完成日期(二)进厂零件质质量检验表零件编号:零件名称:号码:检验项目参考图号检验方法检验设备抽样方法检验结果备注抽样数合格质量水平(三)零件质量检检验报告表编号:填写日期::采购单号零件名称料号数量检验项目标准抽样结果记录合格数123456检验结果检验员复核(四)采购材料检检验报告表编号:填写日期::材料名称材料规格材料数量采购单位采购日期检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注总评□合格□不合格厂长质量检验主管科长检验员仓库验收记录验收数量□足□溢交□短缺(五)材料试用检检验通知单编号:填写日期::委托单位□仓库□采购□其他通知单位□检验室□技术室□生产科通知日期检验试用日期检验性质□破坏性检验□非破坏性检检验检验项目检验数量检验试用结果检验员委托者单位主管质量管理部经理(六)说明书质量量检验报告状态简述品名规格型号批次本批数量验收数抽样方案供应商序号检验项目检验工具和方法接收质量水平(AAQL)检验结果收退不合格数不合格描述1印刷2装订顺序3外观4页数5检验结果质量管理部:日期:客户确认日期(七)采购设备检检验报告单设备名称规格型号使用部门合同号制造厂商出厂日期出厂编号开箱日期外观检查包装情况技术资料检验合格证份使用说明书份装箱单份设备外观易损件图册份附属电气、机械、工工具等一览表表随机备件一览表序号名称规格应有实有序号名称规格应有实有验收结果检验员日期(八)特采/让步步使用申请单单编号:特采/让步使用类型:□□原材料□成品填写日期::年月日客户/供应商定单号码批号产品名称图号/版本号标准/版本规格数量标识责任部门申请描述质量状况描述申请让步原因申请人审核处理决定□不准许特采/让步步使用□准许特采/让步使用□准许改良后后使用质量管理部批准职务签名职务签名职务签名职务签名备注(九)进厂检验情情况日报表填写日期:页次:验收单号物料名称物料数量抽验数量不合格记录备注合格判定是否123(十)供应商基本本资料表供应商名称供应商地址邮政编码联系电话/传真联系人提供产品/服务企业概况企业性质□国营□合资□私营□其他员工构成员工总数,其中工工程技术人员员质量体系已通过□ISO90000认证□QS90000认证□TSl69949认证未通过□准备在月内内认证□□目前无认证证计划主要生产设备主要生产工艺主要试验设备主要检测设备生产能力月供货能力正常交付周期主要客户简介客户提供的产品占生产产比例(十一)供应商质质量评价表系统名项目内容评分系统评价生产1.生产效率情况2.生产直通率和不不良率情况3.周期时间4.交货期W1加权总分工程1.技术能力2.CAD设计能力3.新产品开发能力力4.仪器校正5.设备维护6.测量系统分析W2加权总分质量1.质量方针2.质量体系3.预防措施4.纠正措施5.质量改善W3加权总分总评排序(十二)合格供应应商考核表编号:考核时间:从年月日至年月日供应商代号联系人供应材料/零件供货质量得分=60分×(1−不合格批数数/送货总批批数)送检批数不合格批数得分交付记录得分=20分×(1−延迟交付批批数/送货总总批数)交货批数延迟交付批数得分纠正措施回复得分=4分×(11−未回复次数数/发出总数数)纠正措施发出总数数纠正措施回复数得分纠正措施有效得分=4分×(11−重复发生次次数/发出总总数)纠正措施发出总数数重复发生次数得分其他样件送交及时性::2分得分价格水平:偏高ll—3分;居中4—6分;居下7—10分得分得分总计供应商需要□继续保持□对不足部分进行整整改,并将整整改措施和整整改效果书面面通告我企业业制表:审核:批准:(十三)供应商综综合评审表编号:填写日期:供应商基本情况名称计划承接企业产品品厂址涉及加工工艺过程程联系人职务电话传真主要生产设备主要检测工具评审内容优良中差劣得分54310综合项1.质量政策是否明明确,目标是是否量化2.特殊岗位的操作作人员是否得得到适当的培培训3.工作场地是否清清洁、整齐、定置摆放检验与试验1.进料检验是否有有检验规范、检检验记录2.过程检验是否有有检验规范、检验记录录3.最终检验是否有有检验规范、检检验记录4.是否有标识来标标明检验与试试验状态5.不合格品是否有有处理程序并并按程序处理理6.质量出现异常时时是否有信息息反馈、纠正措施7.计量器具是否有有检定管理制制度,现场使使用状况是否否良好过程控制1.是否对承制产品品具备足够的的工序能力2.是否制定制造流流程图和作业业指导书3.产品是否有适当当的标识4.机械设备是否定定期保养、润润滑、清洁5.工装、工具是否否适当保存,现现场使用状态态是否完好6.搬运工具是否能能适当避免产产品损坏出货安排1.仓库是否整洁,标标识是否清楚,账物是否相符2.产品出货前是否否进行出货检检验并按客户户要求作标识识3.生产计划是否依依交付期排定定以确保能按期交付4.有无适当的紧急急订单的处理理方式与能力力现场评审分数达到到70分以上为合合格得分合计评审结论□评审合格□评审不合格□改善后再评评审□保留资料暂暂不列入名单单采购部设计部质量管理部(十四)供应商质质量管理检查查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂厂商填写日期:检查员:厂商名称制程是否按规定的的标准操作□是□□否厂商的地址电话制程是否按规定的的检查标准检检查□是□否供应的原料、加工工品名称制程检查记录是否否保存□是□否经办人员姓名、职职务制程中发现不合格格品的处理有无质量管理组织织表□有□没有对本企业供料储存存情况质量管理负责人姓姓名、职务产成品检验如何实实施□全检□抽检□不检验质量管理部门是否否独立存在□是□否被退货时实施措施施□改换包装再送回□催货急时再送回□全检后再送回检验人员共计人,其中中进料验收人员人,制程程检验人员人成品检验人员人,其他他人员人本企业要求的水平平和厂商生产产能力比较(厂厂商的意见)□要求过高□要求过低□要求适中检验人员是否兼作作其他工作□是□否不良率能否降低□照规定□打算降低对不良反应是否有有专人负责□有□没有接受本企业订购事事项进度情况况进料时,有无检验验□有□没有检验方式□全检□抽检□其他其他进料时发现不合格格品的处理方方式□批退□选退□重购□照用□其他需要本企业协助事事项进料验收单是否有有保存□有□没有(十五)进料检验验工作流程进料检验准备进料检验准备检验实施检验结果处理进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序,进行检验准备,包括安排人员、设备调试等物料的核对验收无误后,采购人员填写“送检单”,送交质量管理部进料检验主管进料检验主管根据“送检单”要求策划检验程序,进行检验准备,包括安排人员、设备调试等物料的核对验收无误后,采购人员填写“送检单”,送交质量管理部进料检验主管采购部、仓储部等部门人员根据订货单、送货单对进料的数量、型号、包装等进行清点供应商将企业所采购物料送达指定地点,采购部组织进行收货开始进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”,提出处理措施,报送相关部门否合格是进料检验人员按照分工,依据检验标准进行检验工作,记录检验数据,判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求,进料检验人员按照规范抽样,做好检验准备进料检验主管填写“进料检验质量异常报告”,提出处理措施,报送相关部门否合格是进料检验人员按照分工,依据检验标准进行检验工作,记录检验数据,判定检验结果根据物料性质、类别等情况及相关要求,进料检验人员按照规范抽样,做好检验准备结束相关部门讨论是否特采,若决议不能特采则退货,采购部办理退货手续;否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作进料检验主管编制“进料检验报告”结束相关部门讨论是否特采,若决议不能特采则退货,采购部办理退货手续;否则接收物料、入库接收物料、入库并做好物料的登记、保管工作进料检验主管编制“进料检验报告”,发送采购部、仓储部(十六)检验状态态标识流程接收进料检验任务接收进料检验任务检验实施贴签进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备采购部人员填写“进料送检单”,送交质量部进料检验主管供应商按合同约定时间送货,采购部、仓储部等进行收货开始进料检验主管接受进料检验任务后组织进行检验准备采购部人员填写“进料送检单”,送交质量部进料检验主管供应商按合同约定时间送货,采购部、仓储部等进行收货开始否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据,判定检验结果进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作否是特采进料检验主管协同有关部门对质量异常进料进行特采决议否是合格进料检验人员记录检验数据,判定检验结果进料检验人员按照规定的检验标准、方法实施检验工作结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签结束贴拒收标签贴特采标签贴允收标签(十七)供应商管管理工作流程程新供应商开发新供应商开发供应商选择供应商评估供应商分级管理采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品,采购部将样品进行确认并登记编号,交质量管理部进行检验采购专员据上述工作及企业的采购要求,与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专员对收集来的供应商信息进行汇总,了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息开始采购部组织从价格水平、供货能力等方面对适合的供应商进行初审供应商根据采购部要求提供样品,采购部将样品进行确认并登记编号,交质量管理部进行检验采购专员据上述工作及企业的采购要求,与适合的供应商进行沟通、洽谈采购专员对收集来的供应商信息进行汇总,了解供应市场各商家供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、信用状况及财务状况等采购专员通过网站、各类媒体、展会等途径收集供应商相关信息开始对现场评审合格的供应商,企业与其签订“采购合同”及对现场评审合格的供应商,企业与其签订“采购合同”及“质量保证协议”依据样品质量检验结果,采购部组织进行供应商现场评审工作,并将评审结果上报领导审批采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验,并监督出厂、物流等环节采购部在收料时,除核对数量等外,还应由进料检验专员按照标准进行检验,检验合格方可入库采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作采购部协同质量管理部、生产部等对供应商进行定期评估采购部对所需采购物料进行生产过程质量检验,并监督出厂、物流等环节采购部在收料时,除核对数量等外,还应由进料检验专员按照标准进行检验,检验合格方可入库采购部根据企业的生产计划、实际生产需求实施采购工作结束各类供应商建档管理及关系维护,必要时建立战略合作伙伴关系根据评估结果,将供应商分级管理,剔除不合格供应商或对其进行处罚结束各类供应商建档管理及关系维护,必要时建立战略合作伙伴关系根据评估结果,将供应商分级管理,剔除不合格供应商或对其进行处罚第五章制程质质量管理(一)制程作业检检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注:使用记号:“√√”妥善“×”故障“△”需改进(二)生产条件通通知单编号:填写日期::通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人(三)生产事前检检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题(四)生产过程记记录卡批号:规格:工令:用途:编号:项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办:审核:(五)过程控制标标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期(六)产品质量标标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析(七)产品质量检检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月日时至月日时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核:质量检验:(八)质量因素变变动表编号:填写日期:产品名称产品规格变动项目项次项目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE(九)操作标准变变更通知单编号:填写日期::通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批:复核:(十)生产过程检检验标准表产品名称:部门:页次:生产过程生产部负责工作质量管理部负责工工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围(十一)产品质量量抽查记录机器名称:班别:抽查查项目抽查时间平均标准备注抽查员:主管:(十二)制程质量量管理工作流流程质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在生产部、生产车间的协助下选择控制对象质检专员在质量管理部经理的指导下明确规格标准并选择检验仪器及方法质检专员在预定时间内在生产部、生产车间的协助下进行检验否是质检专员判断数据是否合理生产部、生产车间相关人员分析原因生产部、生产车间相关人员根据产生数据不合理的原因制定纠正措施各生产车间执行检验后的纠正措施结束开始质检专员记录质量检验数据选择检验对象实施检验数据分析施行纠正措施(十三)质量分析析统计工作流流程数据收集与分析数据收集与分析编写数据统计表制定与执行质量调整方案记录归档保存质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始质检专员在质量管理部经理的指导下对收集的有效数据进行归类分析质量管理部在采购部、生产部和仓储部等部门的支持下收集有效数据开始否否审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质量管理部经理和主管副总进行审核审核是否通过是采购部、生产部及仓储部等部门认真执行质量调整方案质量管理部经理和主管副总进行审核质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质检专员编制和分析数据统计表质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案质检专员对所有统计信息进行归档保存结束质检专员编制和分析数据统计表质检专员选择适用的数据统计表编制方法质检专员根据数据统计表所提取的有效信息制定质量调整方案(十四)质量指标标报告工作流流程记录与归类制程质量信息记录与归类制程质量信息编制质量指标报表质量指标报表反馈意见收集记录归档保存质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否开始质检专员在生产部及各生产车间的协助下对制程质量信息进行记录归类否开始审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专员编制质量指标报表审核是否通过是质检专员根据审核意见完善质量编制报表质量管理部经理和技术副总进行审核质检专员编制质量指标报表采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员质检专员分发质量编制报表至各相关部门采购部、生产部、仓储部等部门将质量指标报表的意见反馈给质检专员质检专员分发质量编制报表至各相关部门质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录,分门别类进行归档保存结束质检专员对前期所有环节形成的信息认真记录,分门别类进行归档保存结束(十五)制程质量量异常处理工工作流程实施制程质量检验实施制程质量检验发现制程质量异常查找异常原因进行整改开始质检专员开展制程质量检验开始质检专员开展制程质量检验质检专员填写“制程质量异常记录单”质检专员填写“制程质量异常记录单”质检专员在检验过程中发现制程质量存在异常否质检专员复检是否合格技术副总进行审批并作出指示质检专员报质量管理部经理确认否是否属于常规异常否质检专员复检是否合格技术副总进行审批并作出指示质检专员报质量管理部经理确认否是否属于常规异常质检专员将各种文件进行归档保存是结束生产部门查找原因实施整改生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因是质检专员将各种文件进行归档保存是结束生产部门查找原因实施整改生产部门暂停相关生产车间的生产活动并查找异常原因是(十六)工序质量量分析表工序号工序名称重要程度检验项目质量问题原因分析析控制方法允许界限检查频次责任人备注1级2级3级4级编制审核批准(十七)工序质量量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率(%)12345123检测结果主要项目项,其中合格格项,合格率%一般项目项,其中合格格项,合格率%本部门自评意见及及质量等级质量管理部复评意意见及质量等等级年月日年月日兼职检验员专职检验员质量工程师(十八)工序质量量跟踪卡工程名称:编号:构件图号材质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事:质检员签字:年月日(十九)工序控制制点明细表序号零部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段图号名称关键重要一般(二十)工序质量量审核记录表表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123(二十一)检验工工序作业指导导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期(二十二)工序质质量检验评定定表工序名称部门名称工程数量保证资料项目质量情况123检查项目项目质量情况123实测项目项目允许偏差不合格点偏差值应检点数合格点数合格率(%)12345678910123检查结果保证资料检查项目实测项目主要项目合格率(%)非主要项目合格率率(%)复检结果:复检人:年月日交方班组接方班组平均合格率(%)评定等级(二十三)工序操操作标准通知知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作标准改动说明审核:填单人:(二十四)工序质质量异常报告告表异常内容工序管理图号场所产品批号时间现象原因□明明□不明应急对策负责人时间年月日调查负责人调查开始年月月日调查结束年月月日今后的对策对工序对标准开始时间年月日结束时间年月日备考意见采取了防止再发生生对策原因不明进行了处处置判明了原因未处置置判明原因进行了应应急处置原因不明作了应急急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年月日日应急处置年月日日对策终了年月日日(二十五)工序质质量控制工作作流程制定与实施工作标准制定与实施工作标准工序检验分析工序能力编写工序质量报告质检专员判断工序是否稳定各生产车间实施工序标准质量管理部制定工序标准,经技术副总审批后实施质检专员收集产品所需的工序信息开始质检专员判断工序是否稳定各生产车间实施工序标准质量管理部制定工序标准,经技术副总审批后实施质检专员收集产品所需的工序信息开始质量管理部追查原因,制定相应的改善措施质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析否质量管理部追查原因,制定相应的改善措施质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析否质检专员判断工序能力是否合理否质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告是是质检专员判断工序能力是否合理否质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告是是结束结束(二十六)工序质质量检验工作作流程工序自检工序自检工序互检工序检验员检验工序作业全部或阶段完成开始工序作业全部或阶段完成开始结束经工序质检员出具合格意见后,可以开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验,并出具检验结论工序作业人员首先进行自检,完成后填写工序报检单,请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验互检通过后,由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员,申请检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验,并填写工序质量检验单工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度,如材料不完整由工序作业人员重新填写结束经工序质检员出具合格意见后,可以开始进入下道工序操作是合格否否工序质检员根据企业相关质量检验标准对工序质量进行检验,并出具检验结论工序作业人员首先进行自检,完成后填写工序报检单,请求上道或下道工序作业人员协助进行质量检验互检通过后,由原工序作业人员将相关检验材料连同报检单送交专职工序检验员,申请检验上道或下道工序作业人员根据企业的质检标准对其进行检验,并填写工序质量检验单工序检验员首先判断自检、互检材料齐备程度,如材料不完整由工序作业人员重新填写第六章质量检检验管理(一)试验委托单单编号:填写日期::委托单位样品名称试验报号单编号样品数量试验项目试验原因试验条件试验目的备注检验科(签名)委托单位(签名)委托人(签名)(二)试验报告单单报告号码:样品名称试验目的样品编号取样人员样品来源收样日期委托试验单报告日期试验结果备注(三)检验通知单单编号:填写日期::被通知部门编号(来源)样品名称化验项目标准化验结果备注主管:检验:(四)产品抽查汇汇总表单编号:填写日期::成品名称数量检验项目检验质量保证日期检验员抽查数量不合格数判定结果日期复核意见备注(五)待出厂产品品检验表编号:填写日期::机型客户规格数量材料制造号码检验项目不合格箱号合计备注1234检验判定□准予出货□□再详细检验□建议退厂处处理□等业务部通通知装运检验员:复检:(六)产品出厂检检验表单编号:填写日期::产品名称数量客户名称品级产品质量检验产品质量保证检验项目进量出量抽样数不良数合格与否检验员备注(七)产品质量检检验报告编号:填写日期::产品名称产品规格制造批号抽样数量项次检验项目严重不良数轻微不良数处置方式及备注123合计严重不良率%轻微不良率%不良处理报告主管:检验员:(八)检验计划签签审工作流程程检验需求汇总检验需求汇总制订检验计划修订完善的检验计划质量管理部汇总各部门检验需求,了解检验项目情况采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求开始质量管理部汇总各部门检验需求,了解检验项目情况采购、生产、仓储等有关部门提出质量检验需求开始质检专员综合各方面因素编制“年度检验计划”质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员进一步明确质量检验的目的,保证产品质量符合质量要求质检专员综合各方面因素编制“年度检验计划”质检专员收集各类受检产品的质量技术标准、工艺技术文件等质检专员进一步明确质量检验的目的,保证产品质量符合质量要求结束总经理最后审批、确认“年度检验计划”质检专员对“年度检验计划”结束总经理最后审批、确认“年度检验计划”质检专员对“年度检验计划”进行修改,并提交总经理审核质量管理部经理对检验计划进行审核,并提出更正意见质量管理部将“年度检验计划”送达相关部门,并做好存档工作(九)成品抽样检检验工作流程程明确检验目的明确检验目的抽样方案确定与实施检验结果分析形成检验报告质量管理部经理对抽样方案进行审核,并最终确认抽样方案质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部明确成品检验的目的,即及时发现、去除产品质量隐患开始质量管理部经理对抽样方案进行审核,并最终确认抽样方案质检专员根据检验的目的和要求选择合适的抽样方案质量管理部明确成品检验的目的,即及时发现、去除产品质量隐患开始质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员依据相应的质量标准、程序要求对成品样本进行检验质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告质检专员根据检验分析结果编制“成品抽样检验报告”质检专员对检验结果进行分析结束质检专员重新修订“成品抽样检验报告”,经主管质量的副总审批后下发到

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