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文档简介
第5页共5页财务审计师岗位职责具体概述1、执行审计部门的管理规范和各项制度;2、编写审计工作底稿、互相审核工作底稿、撰写部分审计报告、整理审计档案并归档;3、执行财务管理、制度流程、任期经济责任、营销、资产、经营绩效等的审计工作计划;4、完成上级分派的各项专项审计工作;5、登记各类日常工作台账;6、负责部门内部档案管理及与人力资源和行政对接的日常事项;7、完成领导交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(二)1、掌握审计和财务相关专业知识,熟悉财经、审计政策;2、具有解决财务审计中较复杂问题的能力;3、具有丰富的财务或审计工作实践经验,能独立组织开展项目审计工作;4、能有效地指导低层级人员的工作。财务审计师岗位职责具体概述(三)1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;3、参与组织公司的年度审计工作;4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;6、完成领导临时交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(四)1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理;3、参与组织公司的年度审计工作;4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作;5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚;6、完成领导临时交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(五)1、根据部门年度审计计划,制定项目审计方案,进行风险分析,组织开展各类审计工作,完成相关审计底稿,出具审计报告及管理建议书;2、定期跟踪审计意见的落实情况并及时汇报跟踪结果;3、负责拟订内部审计相关制度及方法体系,包括各类审计业务的作业流程和作业标准;4、部门领导交办的其他工作。财务审计师岗位职责具体概述(六)职责:1、根据审计计划开展内控审计、财务审计、专项审计;2、跟踪审计整改计划的执行情况,实施后续审计工作;3、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;5、督促审计结论和建议的落实。任职资格:1、本科及以上学历,审计、财务管理、税务管理、会计等专业;2、____年及以上工作经验,恒大、中梁、碧桂园背景优先;3、熟悉大型地产公司内控审计、风险管控、舞弊稽核等工作内容;4、抗压能力强、沟通表达能力佳。财务审计师岗位职责具体概述(七)职责:1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;任职条件:1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;2、审计经理原则上应具备中级职称或CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;审计主管的专业资格不限;3、审计经理应具备____年以上相关行业内部或外部审计经验;审计主管应具备____年以上相关行业内部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识,了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。财务审计师岗位职责具体概述(八)职责:1、根据公司的目标,制定年度、季度审计工作计划(侧重财务相关);2、利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计,经营管理及效益情况审计、各类专项审计(离任离职审计、舞弊等内部严重违反制度审计、举报事项审计及其他特别事项审计)等;3、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;4、协助审计总监实施后续审计工作,跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况。任职要求:1.大专及以上学
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