




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】g豆编号1234567891011121314总品生仓营财采分发单位务管产业务部部部管部部购份数1111制定 审核 批准
文件修订记录表文件名称:生产管理程序 文件编号:JMC-P-004制定日期:2006-09-01项修订日期DCRNo.版本页次修订内容摘要1234567891011121314192021222324252627.目的为确保在生产安排及生产过程中产品品质及交期能符合客户之要求,并使生产过程在管制状况下完成。.范围适用于本公司生产作业过程之管制.定义:无.相关文件《订单管理程序》《质量控制计划》《模治具管理程序》《机器设备管理程序》《不合格品管理程序》《纠正与预防措施程序》.作业内容订单通知及生产安排营业部依《订单管理程序》进行订单审查,根据审查结果下达〈量产单>给生产部,生产部需对客户交期进行确认并回复订单交期。生产文员根据各产品代号,准备相关生产图纸,按生产工序下达〈生产通知单>,连同生产图纸一起分发给相关生产单位负责人,并将生产任务登录于生产看板。各单位负责人根据订单交期、产能、物料、模具及生产实际进度等,于每日下班前安排〈生产计划表>,作为各组生产准备的依据,<生产计划表>经生产经理审核后,应分发给相关生产单位等,并将生产安排于看板,每日生产具体可根据实际情况作适当调整。物料准备及管理生产部应根据生产排程及订单交期跟踪物料的到位情况。接到<量产单>后,各生产单位负责人根据订单数量,确定是否必要备用模具,如需开模则由生产部制作模具图,填写〈请购单>连同模具图交采购。各生产车间负责人依据〈生产通知单>,确定具体生产事项,开立〈领料单>安排人员到仓库领取物料备用;(加工组与其它生产单位的物料交接也要开立〈领料单>领取),白班人员应根据生产排程确定晚班生产所需的物料并提前备料。领到车间现场的物料必须按规定的区域摆放整齐。生产进度的控制打头单位负责人根据订单数量及后工序的损耗情况控制生产数量,并安排人员过磅,磅出的重量在每日下班前交到仓管或生产文员统计当天的产量,记录在〈生产日报表>,生产数量大约到订单需求时应通知相关单位。〈生产日报表>填写完整后,挂于车间一份。各加工组每天生产进出的产品,由仓管负责跟进,并记录于〈加工组生产记录表>。搓牙单位每天生产完成的产品,过磅后通知仓管或生产文员记录于<生产日报表>。制程相关要素的管理生产经理或主管应对新进人员进行职前教育训练(消防安全、新同事的认识、工作环境的了解、作业方法、品质要求……等)。每日生产前,由组长将相对应的产品〈生产图纸>挂在指定位置,作业人员依照〈操作指导书>及<生产图纸>标准作业。机械设备及模治具依《设备/设施管理程序》及《模治具管理程序》作相应之管理。品质监控及检验首件检验制程中改机生产另一种产品时,调机员通知QC作首件检验,QC依据生产图纸及客户提供图纸进行检验,确认OK后在〈生产通知单>上签名。要等QC确认签名后生产人员才能开机生产。QC将检验结果记录于〈品质检验记录表>上,每批留样5PCS标识清楚后放回品管部保存。自主检查作业人员依据生产图纸进行自主检查,打头在换线材、换下冲、套片时及跟据实际生产状况记录于〈打头值机人员检查表>;搓牙值机人员根据实际生产情况作自检,并两小时记录一次,记录于〈搓牙值机人员检查表>上。发现不良品做标识隔离,并根据问题性质将不良情形反馈师傅或部门负责人处理。加工组生产的产品首件时,要送交品管部作首检,首检合格后才可开机生产;加工过程中的产品由加工组看机人员自检。每天做完后放于待验区由品管部按相关标准进行检验。作业人员或品管及现场管理人员在自检或检验过程中,如连续发现相同不良内容,回馈上一级主管处理。巡回检验及标识品管或技术员依《质量控制计划》及生产图纸的要求对重点工序进行巡回检查,检验结果由品管记录于〈品质检验记录表>,组长以上人员进行监督。制程中的产品分三种颜色货卡识别:白色货卡表示只经过打头工序就可完成的产品;绿色货卡表示要经搓牙工序;蓝色货卡表示要经加工工序;须加工的产品规格有多种时或加工工序有多种,要用不同颜色标识,以防止生产人员混料;各制造工序中的产品,IPQC检验合格后依〈生产通知单>中的后工序放相应颜色的货卡标识所生产的产品。各制造工序中的不良品,依《不合格品管理程序》处理。晚班生产产品,品管未安排进行巡回检验时,须由晚班人员进行过磅,放置于待检区,品管于次日进行加工部每天生产完成的产品,由加工部人员在每盆产品内放标识卡和〈待验牌>,并书面注明品名、规格、数量、生产编号等交QC检验,品管部按(半)成品检验标准进行检验。检验结果记录于<(半)成品检验记录表>,检验合格后放<(半)成品检验标识卡>,并盖“合格”章及签名。(半)成品生产完成或中途需出货的产品,由生产文员填写<内部联络单>,上面写清:品名、规格、数量、单重及生产单号等交品管部,由品管部依 <(半)成品检验标准>进行检验,检验结果记录于<(半)成品检验记录表>,合格于<(半)成品检验标识卡>上盖章及签名。部分特殊产品需全拣时,按相关检验标准要求安排相关人员检验,全拣过程应有品管人员监督,全拣不良品记录于相关检验报告上。制程品质异常处理在制程中,来料不良由品管人员和组长以上人员确认,保留不良样品,退回仓库并知会采购与供应商协调处理。不良品处理及改善具体依《不合格品管理程序》及《纠正预防措施程序》>执行。.作业流程图(附件一).相关表单生产通知单(附件二)生产计划表(附件三)品质检验记录表(附件四)内部联络单(附件五)生产日报表(附件六)加工组生产记录表(附件七)车间不良品记录表(附件八)(半)成品检验记录表(附件九)打头值机人员检查表(附件十)搓牙值机人员检查表(附件十一)附件一作业流程使用表单
相关文件相关部门
生产部
调机员
品管
品管值机人员
品管相关部门
生产部
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大立郑磊消防课件
- 2025医疗机构合同管理规范
- 2025年高速加工中心项目提案报告
- 2025年上海写字楼租赁合同
- 成语谜题搞笑题目及答案
- 潮州中考书法题目及答案
- 湘教版语文三年级下册3.12短文两篇练习卷
- 小学五年级3.2有个孩子叫咪咪乔练习卷
- 酒店长期居住合同协议书
- 婚姻信赖度测试题及答案
- 中国妊娠期糖尿病母儿共同管理指南(2024版)核心要点解读
- 2025届四川省眉山市百坡初级中学八下数学期末复习检测模拟试题含解析
- 2025年浙江省湖州市吴兴区中考数学二模试卷
- 《宠物保健品营销策略》课件
- 公寓管理考试试题及答案
- 2021城市运行管理服务平台数据标准
- 统编版(2024)语文一年级下册第七单元综合素质测评A卷(含答案)
- 电子商务安全与支付09课件
- 循证医学临床指南
- 手把手教华为PTN设备业务配置
- 工程施工安全保证体系新版
评论
0/150
提交评论