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文档简介

六合区龙池街道新集社区卫生服务中心2014年度部门决算补公开第一部分部门概况一、主要职能本部门主要职能是:基本公共卫生服务、基本医疗、预防保健。二、部门决算单位构成情况本单位属于财政差额拨款事业单位。核定床位20张,设有内科、外科、妇产科、预防保健、放射科、B超、心电图、护理和药剂科等多个职能科室。拥有彩色B超、生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、数字化摄影机、心电监护仪、胎心监护仪、高频电刀等设备。基本公共卫生服务包含:居民健康档案管理、健康教育、计划免疫、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年保健、慢性病健康管理、重症精神病人管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生协管。第二部分六合区龙池街道新集社区卫生服务中心2014年度决算表表1收入决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心金额单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计915.41193.5068.93302.720.000.00350.26210医疗卫生与计划生育支出915.41193.5068.93302.720.000.00350.2621003基层医疗卫生机构868.88146.9768.93302.720.000.00350.262100302乡镇卫生院859.76137.8568.93302.720.000.00350.262100399其他基层医疗机构支出9.129.120.000.000.000.000.0021004公共卫生46.5246.520.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务41.2541.250.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项5.275.270.000.000.000.000.00表2支出决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心金额单位:万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计915.41841.8573.560.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出915.41841.8573.560.000.000.0021003基层医疗卫生机构868.89841.8527.040.000.000.002100302乡镇卫生院859.77832.7327.040.000.000.002100399其他基层医疗机构支出9.129.120.000.000.000.0021004公共卫生46.520.0046.520.000.000.002100408基本公共卫生服务41.250.0041.250.000.000.002100409重大公共卫生专项5.270.005.270.000.000.00表3财政拨款收入支出决算总表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心金额单位:万元收入支出项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数栏次1栏次2一、公共预算财政拨款1193.50一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出367七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出39193.5010十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计24193.50本年支出合计54193.502555年初财政拨款结转和结余260.00年末财政拨款结转和结余560.0一、公共预算财政拨款270.0057二、政府性基金预算财政拨款280.00582959总计30193.50总计60193.50表4一般公共预算财政拨款支出决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心金额单位:万元项目本年支出基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计119.93119.930.00210医疗卫生与计划生育支出119.93119.930.0021003基层医疗卫生机构119.93119.930.002100302乡镇卫生院110.81110.810.002100399其他基层医疗机构支出9.129.120.0021004公共卫生0.000.000.002100408基本公共卫生服务0.000.000.002100409重大公共卫生专项0.000.000.00表5一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心金额单位:万元项目本年合计经济分类科目编码科目名称栏次1合计146.97301工资福利支出119.9330101基本工资33.5930102津贴补贴2.4830103奖金0.0030104社会保障缴费77.9930106伙食补助费0.0030107绩效工资5.8730199其他工资福利支出0.00302商品和服务支出0.0030201办公费0.0030202印刷费0.0030203咨询费0.0030204手续费0.0030205水费0.0030206电费0.0030207邮电费0.0030208取暖费0.0030209物业管理费0.0030211差旅费0.0030212因公出国(境)费用0.0030213维修(护)费0.0030214租赁费0.0030215会议费0.0030216培训费0.0030217公务接待费0.0030218专用材料费0.0030224被装购置费0.0030225专用燃料费0.0030226劳务费0.0030227委托业务费0.0030228工会经费0.0030229福利费0.0030231公务用车运行维护费0.0030239其他交通费用0.0030240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支出0.00303对个人和家庭的补助0.0030301离休费0.0030302退休费0.0030303退职(役)费0.0030304抚恤金0.0030305生活补助0.0030306救济费0.0030307医疗费0.0030308助学金0.0030309奖励金0.0030310生产补贴0.0030311住房公积金0.0030312提租补贴0.0030313购房补贴0.0030399其他对个人和家庭的补助支出0.00310其他资本性支出27.0431001房屋建筑物购建0.0031002办公设备购置5.8431003专用设备购置21.2031005基础设施建设0.0031006大型修缮0.0031007信息网络及软件购置更新0.0031008物资储备0.0031009土地补偿0.0031010安置补助0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0031012拆迁补偿0.0031013公务用车购置0.0031019其他交通工具购置0.0031099其他资本性支出0.00304对企事业单位的补贴0.0030401企业政策性补贴0.0030402事业单位补贴0.0030403财政贴息0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00307债务利息支出0.0030701国内债务付息0.0030707国外债务付息0.00399其他支出0.0039906赠与0.00表6“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心金额单位:万元合计因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车公务用车购置费运行维护费000000注:本单位“三公”经费一般公共预算财政拨款支出为零。表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制部门:六合区龙池街道新集社区卫生服务中心金额单位:万元项目年初结转和结余本年收入本年支出本年结转和结余小计支出功能分类科目编码科目名称基本支出项目支出栏次123456合计0.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.000.000.000.0021003基层医疗卫生机构0.000.000.000.000.000.002100302乡镇卫生院0.000.000.000.000.000.002100399其他基层医疗机构支出0.000.000.000.000.000.0021004公共卫生0.000.000.000.000.000.002100408基本公共卫生服务0.000.000.000.000.000.002100409重大公共卫生专项0.000.000.000.000.000.00注:本单位政府性基金预算财政拨款收入支出为零。第三部分六合区龙池街道新集社区卫生服务中心2014年度决算情况说明一、收入决算情况说明2014年决算总收入915.41万元其中:1、财政拨款收入193.5万元占总收入21.14%、2、上级补助收入68.93万元占总收入7.53%3、事业收入302.72万元占总收入33.07%4、其他收入350.26万元占总收入38.26%二、部门支出决算情况说明2014年决算总支出915.41万元其中1、基本支出841.85万元占总支出91.96%2、项目支出73.56万元占总支出8.04%三、财政拨款收入支出决算总体情况说明2014年度财政拨款总收入支出合计193.5万元比上年增长135.13万元增231.54%,增长的原因:人员经费支出增长(补发2014年工改工资)及调整公共卫生补助。四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出总额为119.93万元,占总支出13.1%,其中:基本支出119.93万元,占一般公共预算财政拨款支出100%五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2014

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