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文档简介

1、 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 Word 可修改 欢送下载 精品 WordERP 财务供给链解决方案ERP工程组文档控制文件状态: 草稿 正在修改 正式发布文档密级:公开/内部/机密当前版本:V1.6最后日期:版本历史版本作者参与者最后修改日期主要变更内容V1.0V1.0V1.1V1.1V1.3V1.5V1.6审核记录版本姓名职位审阅签字审阅日期备注V1.0V1.3V1.5V1.5确认页确认时间确认人备注2022年3月2022年3月2022年3月2022年3月目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc418924859 文档说明 PAG

2、EREF _Toc418924859 h 4 HYPERLINK l _Toc418924860 1.总体方案 PAGEREF _Toc418924860 h 5 HYPERLINK l _Toc418924861 1.1.总体概述 PAGEREF _Toc418924861 h 5 HYPERLINK l _Toc418924862 1.2.总体目标 PAGEREF _Toc418924862 h 5 HYPERLINK l _Toc418924863 1.3.实施范围 PAGEREF _Toc418924863 h 6 HYPERLINK l _Toc418924864 1.4.整体流程业

3、务 PAGEREF _Toc418924864 h 7 HYPERLINK l _Toc418924865 1.5.总体实施策略 PAGEREF _Toc418924865 h 8 HYPERLINK l _Toc418924866 2.根底数据设置 PAGEREF _Toc418924866 h 9 HYPERLINK l _Toc418924867 2.1.总体信息编码概述 PAGEREF _Toc418924867 h 9 HYPERLINK l _Toc418924868 2.2.总体性原那么要求 PAGEREF _Toc418924868 h 9 HYPERLINK l _Toc41

4、8924869 2.3.主数据管理 PAGEREF _Toc418924869 h 10 HYPERLINK l _Toc418924870 3.营销发货业务 PAGEREF _Toc418924870 h 16 HYPERLINK l _Toc418924871 3.1总体方案实现及思路 PAGEREF _Toc418924871 h 16 HYPERLINK l _Toc418924872 3.2环磁销售业务 PAGEREF _Toc418924872 h 23 HYPERLINK l _Toc418924873 3.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务 PAGEREF _Toc4189

5、24873 h 24 HYPERLINK l _Toc418924874 3.4进出口公司销售业务 PAGEREF _Toc418924874 h 26 HYPERLINK l _Toc418924875 3.5内销转外销业务 PAGEREF _Toc418924875 h 27 HYPERLINK l _Toc418924876 3.6销售退换货业务 PAGEREF _Toc418924876 h 28 HYPERLINK l _Toc418924877 3.7销售财务结算、开具发票业务 PAGEREF _Toc418924877 h 30 HYPERLINK l _Toc418924878

6、 4.物资采购业务 PAGEREF _Toc418924878 h 31 HYPERLINK l _Toc418924879 4.1 总体方案及实现思路 PAGEREF _Toc418924879 h 31 HYPERLINK l _Toc418924880 4.2 原材料/配方料采购业务 PAGEREF _Toc418924880 h 38 HYPERLINK l _Toc418924881 4.3 劳保、低值易耗品采购 PAGEREF _Toc418924881 h 42 HYPERLINK l _Toc418924882 4.4 采购直销 PAGEREF _Toc418924882 h

7、44 HYPERLINK l _Toc418924883 4.4 采购费用业务运费/装卸费 PAGEREF _Toc418924883 h 47 HYPERLINK l _Toc418924884 4.5 采购暂估与结算业务 PAGEREF _Toc418924884 h 48 HYPERLINK l _Toc418924885 4.6 采购付款 PAGEREF _Toc418924885 h 50 HYPERLINK l _Toc418924886 4.7 采购退货&退库 PAGEREF _Toc418924886 h 52 HYPERLINK l _Toc418924887 4.9采购业务

8、产生的相关财务处理 PAGEREF _Toc418924887 h 54 HYPERLINK l _Toc418924888 5.品质质检业务 PAGEREF _Toc418924888 h 57 HYPERLINK l _Toc418924889 5.1.关键管理需求 PAGEREF _Toc418924889 h 57 HYPERLINK l _Toc418924890 5.2.业务流程及说明 PAGEREF _Toc418924890 h 58 HYPERLINK l _Toc418924891 5.3.业务管控点 PAGEREF _Toc418924891 h 58 HYPERLINK

9、 l _Toc418924892 5.4.系统关键参数配置 PAGEREF _Toc418924892 h 59 HYPERLINK l _Toc418924893 6.物资部仓储业务 PAGEREF _Toc418924893 h 59 HYPERLINK l _Toc418924894 6.1.总体实现方案及思路 PAGEREF _Toc418924894 h 59 HYPERLINK l _Toc418924895 6.2. 采购入库业务 PAGEREF _Toc418924895 h 62 HYPERLINK l _Toc418924896 6.3. 材料出库业务 PAGEREF _T

10、oc418924896 h 63 HYPERLINK l _Toc418924897 6.4. 产成品入库业务 PAGEREF _Toc418924897 h 64 HYPERLINK l _Toc418924898 6.5. 销售出库业务 PAGEREF _Toc418924898 h 65 HYPERLINK l _Toc418924899 6.6.物料报废流程 PAGEREF _Toc418924899 h 67 HYPERLINK l _Toc418924900 6.7.盘点业务 PAGEREF _Toc418924900 h 68 HYPERLINK l _Toc418924901

11、7.总账业务 PAGEREF _Toc418924901 h 70 HYPERLINK l _Toc418924902 7.1.总账总体应用流程 PAGEREF _Toc418924902 h 70 HYPERLINK l _Toc418924903 7.1.1.会计科目 PAGEREF _Toc418924903 h 71 HYPERLINK l _Toc418924904 7.1.2.期初余额录入流程 PAGEREF _Toc418924904 h 80 HYPERLINK l _Toc418924905 7.1.3.凭证日常业务处理流程 PAGEREF _Toc418924905 h 8

12、1 HYPERLINK l _Toc418924906 7.1.4.往来核销业务流程 PAGEREF _Toc418924906 h 84 HYPERLINK l _Toc418924907 7.1.5.期末结转业务流程 PAGEREF _Toc418924907 h 84 HYPERLINK l _Toc418924908 7.1.6.年度过账业务流程 PAGEREF _Toc418924908 h 85 HYPERLINK l _Toc418924909 7.1.7.财务审计调整业务处理流程 PAGEREF _Toc418924909 h 86 HYPERLINK l _Toc418924

13、910 8.固定资产应用系统 PAGEREF _Toc418924910 h 87 HYPERLINK l _Toc418924911 8.1固定资产档案管理 PAGEREF _Toc418924911 h 87 HYPERLINK l _Toc418924912 8.1.1固定资产类别 PAGEREF _Toc418924912 h 87 HYPERLINK l _Toc418924913 8.1.2资产类别说明 PAGEREF _Toc418924913 h 87 HYPERLINK l _Toc418924914 8.1.4固定资产卡片编码规那么 PAGEREF _Toc41892491

14、4 h 89 HYPERLINK l _Toc418924915 8.1.5固定资产业务流程 PAGEREF _Toc418924915 h 90 HYPERLINK l _Toc418924916 9. 分公司业务流程 PAGEREF _Toc418924916 h 91 HYPERLINK l _Toc418924917 9.1关键管理需求 PAGEREF _Toc418924917 h 91 HYPERLINK l _Toc418924918 9.2业务流程及说明 PAGEREF _Toc418924918 h 91 HYPERLINK l _Toc418924919 9.3 业务管控点

15、 PAGEREF _Toc418924919 h 92总体方案总体概述本方案是基于 及其分子公司管理现状,在对现状进行详细分析根底上提出的业务应用解决方案。结合 管理模式及管理诉求,对不同类别物资采购、检验、仓储进行了全面规划,统一了业务流程,实现了与财务集成,为 集团全面提升集团管控能力、实现精细化管理奠定坚实根底。总体目标1、搭建采购、销售、库存、质量、财务全面集成统一的信息化管理平台,实现跨公司、跨组织的财务、业务一体化集中管控模式,到达物流与资金流、工作流与信息流的全面集成;形成财务监督业务,业务催促财务的良性循环;2、进一步完善公司间协同、部门间职责分工、管理制度,细分、优化业务管理

16、流程并在信息系统中固化,通过流程梳理、优化,消除企业业务壁垒、增强部门协同,实现企业经营管理活动的实时控制和精细化管理;3、固化采购模式,进一步增强集团管控能力;4、统一集团内物料分类、物料编码,提高供给链协同效率,整合集团资源,降低库存资金占用。5、增加应用的幅度和深度,将所有物资纳入信息化管理,在业务管理环节上,实现从物资需求到采购寻源、采购执行、采购结算全过程控制。6、建立健全的仓管系统,合理的布局管控原材料、半成品、产成品等工厂物料的数量。7、建立系统的信用控制体系,防止客户出现呆账、坏账。8、建立完整的业务员体系,业务员分到具体的每一个客户,实现统计某个区域内业务员的销量统计,进而进

17、行考核。实施范围进入系统动态建模平台-组织管理-业务单元,创立如下业务单元及组织职能启用:编码业务单元名称组织职能法人行政销售财务资产库存采购质检法人上级行政上级销售上级资产上级库存上级110 101磁材公司102 进出口公司业务单元上线模块范围编码业务单元名称营销管理合同管理采购管理质量管理库存管理财务管理110 101 磁材公司102 进出口公司组织架构图根底数据设置总体信息编码概述信息分类编码是很重要的一项根底性工作。为防止重复采集、收集、加工、存储的情况,最大限度地消除因名称不一致所造成的误解和分歧,减少诸如:一名多物,一物多名,对同一名称信息的分类和描述不同,以及同一内容信息的具有不

18、同名称等混乱现象,做到使事物名称和术语含义统一化、标准化,并确定信息与事物或概念之间的一一对应关系,以保证信息的可靠性、可比性和适用性,使之真正成为连接信息系统各组成局部的纽带,需要对信息进行分类编码。把对某一类信息赋予代码的过程称为编码。信息编码就是将表示信息的某种符号体系转换成便于计算机或人识别和处理的另一种信息表示形式的过程总体性原那么要求1唯一性原那么:尽管编码对象有不同的名称,不同的描述,但编码必须保证一个编码对象仅被赋予一个代码,一个代码只反映一个编码对象。2可扩展性原那么:编码结构必须能适应编码对象不断增加的需要,编码所采用的字符或数字,必须有足够的数量,以便所组成的个别对象编码

19、足以代表所有个别对象,以及应付将来编码对象扩展时的实际需要。3简单性原那么:编码的目的在于将物料化繁为简,便于物料的管理,在不影响编码的容量和可扩性的情况下,编码位数应尽可能少,如果编码过于繁杂,那么违反了编码之目的。4完整性原那么:物料编码要完整统一而且有一贯性,编码不宜频繁变动,编码时应考虑其变化的可能性,尽可能保持编码系统的相对稳定性。所有的物料都应有物料编码可编,这样物料编码才能完整。5适应电脑管理原那么:编码以能反响其属性为根底,作井然有序的组织与排列,格式要标准化,还要考虑操作员录入的方便性,如编码尽可能短、尽可能不用特殊符号。6易于统计分析管理原那么:存货分类的等级划分,要与财务

20、会计科目中材料核算原那么相一致,并易于企业管理报表的统计管理。7易记性原那么:在不影响上述六项原那么之下,物料编码应选择易于记忆的文字、符号或数字,或赋予暗示及联想性。主数据管理2.3.1客户档案2.3.1.1名词解释客户档案是 系统最核心的根本档案之一,应用于 系统众多领域,主要记录集团企业内、外部客户的具体业务信息,通过根本信息、财务信息、销售信息和信用控制信息4个页签分别进行维护。2.3.1.2编码规那么1、客户编码的统一格式为:A.BC.XXX。2、A表示国内、国外或保理客户,1表示国外客户,2表示国内客户,0表示保理;3、BC为大类。当对国外客户按照区域划分时,00表示国际代理,01

21、表示美洲客户,02表示欧洲客户,03表示东南亚客户;当对国内客户按照办事处划分时,00表示长沙本部业务员的国内客户,01表示广州办业务员的国内客户,02表示深圳办业务员的国内客户,03表示苏州办业务员的国内客户,04表示东莞办的国内客户,05表示宁波办业务员的国内客户,06表示其他代理的国内客户,07表示公司客户。4、XXX表示小类,为具体的客户代码。根据各大类客户出现的顺序,从001开始编号。2.3.1.2实际数据展现客户编码客户名称0.00.0011.03.0221.03.0232.00.0012.3.2供给商档案2.3.2.1名词解释供给商档案是 系统最核心的根本档案之一,应用于 系统众

22、多领域,主要记录集团企业内、外部供给商的具体业务信息,通过根本信息、电子采购、财务信息、和采购信息4个页签分别进行维护。2.3.2.2编码规那么1、供给商编码的统一模式为AB.CD.XXXX。2、AB按属地划分,共分为局內、市内、省内、省外、外协、其他六个区域,分别用01、02、03、04、05、06表示;3、CD表示按原材料使用情况共分为铁氧体,烧结钕铁硼,粘结钕铁硼,其他产品,铁氧体、烧结、粘结等共用,共五类,分别用01、02、03、04、05表示。4、XXXX表示序号,按出现的先后顺序从0001开始编号。2.3.2.2实际数据展现供给商编码供给商名称01.01.000101.01.000

23、201.01.000301.01.000401.01.000501.01.000601.01.000701.01.00082.3.3物料档案2.3.3.1名词解释维护物料的相关根本数据。 物料档案由多个页签构成,这些页签又分为根本信息页签和组织信息页签两类。其中根本信息页签只有一个,用来设置物料公共属性,这些属性不随物料所在的组织不同而不同。物料的组织页签有多个,用来设置物料在不同的组织类型下的属性,比方在销售组织信息页签中,记录的就是该物料在不同的销售组织的销售信息。由于一种物料可以在多个销售组织进行销售,也可以被存储在多个库存组织中,因此一个物料只能有一个物料根本信息,但该根本信息可以对应

24、多个组织类型下的多个组织信息。2.3.3.1编码规那么1原材料编码: 1.1统一模式为11.AB.CD.XXXX。1.211表示大类原材料类。1.3AB表示部类。01代表低值易耗品,02代表设备部件类,03代表劳保用品。1.4CD表示大类。在低值易耗品的分类中,01、02、03、04、05,分别代表一般工具类、专用工具类、替换件、周转材料、其他低值易耗品;在设备部件类中,01、02、03、04,分别代表电子电器类、五金类、机械配件类、其他类;在劳保用品中,01、02分别代表防护类和工作服类。1.5XXXX表示序号,按出现的先后顺序从0001开始编号。2产品原料编码: 2.1产品原料的统一模式为

25、:10.AB.XXXX。2.210表示产品原料。2.3AB中,A所代表的数字,1表示铁氧体、2表示烧结钕铁硼、3表示粘结钕铁;B所代表的数字1表示原料、2表示辅助材料、3表示包装物。如11表示铁氧体原料,12表示铁氧体辅助材料,22表示烧结钕铁硼辅助材料。2.4XXXX表示序号,按出现的先后顺序从0001开始编号。3产成品的编码:3.1产成品的统一模式为:20.AB.CD.E.XXXXX。3.220表示产成品。3.3AB表示类别。根据公司目前的情况,A所代表的数字,1表示铁氧体,2表示烧结钕铁硼,3表示粘结钕铁硼;B所代表的数字,铁氧体环、瓦、方、扇、微波炉磁、异形磁分别用1、2、3、4、5、

26、6表示,即11表示铁氧体环磁,12表示铁氧体瓦磁,13表示铁氧体方块,14表示铁氧体扇形磁,15表示铁氧体微波炉磁,16表示铁氧体异形磁;烧结钕铁硼和粘结钕铁硼分类方法同铁氧体。3.4CD表示料浆牌号和厚度。在铁氧体环磁、扇形磁、方块、微波炉磁、异形磁的分类中,C表示料浆牌号,如1表示Y25,2表示Y30新增料浆牌号以流水号编号;D表示厚度,1表示厚度20mm,2表示厚度20mm;在铁氧体瓦磁的分类中,CD表示料浆牌号,如01表示Y30,02表示Y35H-1依次以流水号编号;在烧结钕铁硼的分类中,CD表示产品牌号。如01表示N35,02表示N38依次以流水号编号;在粘结钕铁硼的分类中,CD表示

27、模具号。如01表示217号模具,02表示218号模具依次以流水号编号;3.5E表示A品或B品。A品用A表示,B品用B表示。3.6XXXXX表示序号,按出现的先后顺序从00001开始以流水号编号。2.3.3.2 实际数据展现物料编码物料名称20.14.01.A.0000220.14.01.A.0000320.14.01.A.0000420.14.01.A.0000520.14.01.A.0000620.14.01.A.0000720.14.01.A.0000820.14.01.A.0000920.14.01.A.0001020.14.01.A.000112.3.4仓库档案2.3.4.1名词解释仓

28、库档案是在库存组织范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。仓库档案按照库存组织进行设置,即每个仓库都隶属于某个库存组织。2.3.4.1编码规那么仓库编码:两位数字流水码。仓库扩展:在原仓库根底扩展两位数字流水码共四位。2.3.4.2实际数据展现描述仓库用途编码仓库名称用途0101010203040506070809101112992.3.5用户权限设置2.3.5.1用户需要使用 系统的用户,需要设置用户名和密码,然后才能进入系统进行操作。对于每个用户我们可以分别设置不同的角色,这样每个用户登陆系统会有不同的业务模块权限。2.3.5.2角色管理类业务类角色节点用来为当前登录业务单元以及当前登录业务

29、单元的下属业务单元创立角色,将创立的角色分配给下属公司以及为角色关联用户。管理类业务类角色表体已分配组织页签可以通过组织参照选择需要增加角色的组织,为其进行角色的设置。其中业务类角色中“SF_RoleGroup角色是系统预制的角色。管理类角色是指能够分配管理类功能节点权限的角色。权限管理模块中的功能节点全部为管理类功能节点。业务类角色是指能够分配业务类功能节点权限的角色。进行日常业务操作的人员都需要分配该类角色。角色编码角色名称01001采购订单查询01002供给商录入01003本钱会计01004销售会计01005财务部长2.3.5.3职责职责是一组具有相关联的业务意义的功能节点,页签,和业务

30、活动的集合,本版不再支持单独的节点,页签,按钮授权,必须组装成有业务意义的职责,通过以职责为中间环节,为角色或用户分配功能权限,使得角色的定义更加清晰、一目了然。职责分为业务类职责和管理类职责,业务类职责只能设置业务类的功能明细,管理类职责只能设置管理类的功能明细。营销发货业务3.1总体方案实现及思路3.1.1关键管理需求需求编码需求名称需求描述1客户资料客户资料的归档、分类与建立。2客户价目表建立目前营销价目表用EXCEL,查询不方便,要求录入营销订单时自动带出。3客户信用对客户进行信用等级评审、控制。4营销订单营销订单的统计与分析。5发货控制物流部门参照发货单生成销售出库单。6销售直运采购

31、 本部和进出口公司均有采购直接销售。7调拨订单从 环磁调拨到本部仓库进行出货销售8销售退货有质量问题需退回本部,通过评审后退回仓库。9内销回购外销销售钕铁硼毛胚给客户,再从客户回购成品进行销售。3.1.2总体业务流程及说明本方案适用于 直接对客户进行的销售业务,即以生产厂作为销售主体,进行合同控制、价格控制、销售订单,发货、出库、收款的业务。主要销售品种:瓦磁、环磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼等。主要销售发货流程和成品采购分为以下几种:本部物流中心进行发货:营销人员下单销售订单,生产制造部门按单进行生产完成后入库,营销人员参照销售订单录入发货单,物资部物流再根据发货单做销售出库。 环磁集中由本部进

32、行销售,通过调拨订单,从环磁仓库调拨至本部仓库。本部和进出口公司都有采购直运销售业务。销售出库后发现质量问题进行退换货业务。销售钕铁硼毛胚给客户,再从客户处采购成品直运销售;采购成品回公司外购仓库,车间领用后做产成品入库再进行销售。业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息录入集团级的客户档案,然后将客户档案分配到需求业务组织,再进行档案详细信息维护。客户-集团2营销部价目表制定产品销售价格,通过评审流程后,在录入销售订单时自动带出产品的销售价格。价目调整单审批流程3营销部销售合同新规格产品同客户签订销售合同,录入销售合同维护。

33、销售合同维护审批流程4营销部销售订单维护根据客户要货情况,制作销售订单。销售订单维护审批流程 5营销部发货单根据客户交货期参照销售订单录入发货单发货单维护 6物资部转库单维护由本部仓库运至广州、宁波仓库进行销售出库。转库单 7生产部调拨订单根据环磁订单的缺货情况,向 环磁分厂发出调拨订单。调拨订单审批流程8物资部调拨入库从 环磁调产成品仓库拨至本部仓库,参照环磁调拨出库单录入本部调拨入库。 调拨入库 9物资部销售出库单维护参照营销部录入的发货单,录入销售出库单。销售出库单维护 10物资部成品采购直运销售由销售订单推式生成成品采购单,由采购员采购成品直运客户销售采购单直运采购 11财务部应收单管

34、理依据销售出库单生成应收单。应收单 12财务部销售发票要求先出库、后开发票的赊销业务,参照销售出库单开具发票并结算。销售发票维护 13财务部凭证对收款单、应收单、暂估应收单进行凭证处理。 单据说明:客户-集团客户销售分类-集团价目调整单价格评审表制表人审批1审批2审批3审批4审批5审批6备注营销业务部经理工艺部财务部生产副总营销副总公司总经理会签销售合同维护瓦磁 、环磁分开走审批制表人审批1审批2审批3审批4审批5审批6审批7审批8审批9备注营销人员技术部品质部生产部制造部财务部开展方案部总工程艺师营销部总经理公司总经理会签销售订单维护制表人审批1备注营销人员营销部负责人会签发货单维护转库单销

35、售出库单维护制单人审核1审核2备注物资部仓库物资部负责人品质部负责人会签销售发票调拨订单3.1.3总体业务管控点 在使用ERP之前,订单执行情况难以跟踪,销售信息统计汇总十分麻烦,与生产部门间的数据复核工作量大,要了解成品库的库存情况要查手工台账,销售的价格要靠人工计算和复核,客户信息不完整,应收账款核对工作量大。使用ERP系统后,系统的实时性和集成优势充分表达出来。1.销售订单在下达时,所有的价格都已做好了配置,减少人为因素产生的过失,确保合同价格的准确性;2.销售订单下达后,生产部门可以立即得到相关信息,根据交期做好生产排程。3.订单管理人员通过查看订单执行情况,及时了解掌握每一张订单的进

36、展情况。4.在产品送货交付时,系统同时会生成相应财务凭证及开票请求,在防止遗漏开票的同时,也能确保数据的准确、一致。在收款后可逐单清账,使应收账款的核对更具有针对性。5.功能强大的汇总报表更为科学分析提供了依据。3.1.4系统关键参数配置进入系统动态建模平台-根底数据-业务参数设置-组织菜单进行设置:所属模块参数代码参数名称参数值取值范围销售管理SO01订单限行00-100销售管理SO04超销售订单出库容差控制不控制不控制,不保存,提示销售管理SO07销售订单开票容差控制不控制不控制,不保存,提示销售管理SO10订单关闭时出库时订单出库数量修改销售合同数量否是,否销售管理SO17发票限行00-

37、1003.2环磁销售业务3.2.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1环磁销售从 环磁分厂调拨至本部统一销售。2内部交易 分公司同本部结算走内部交易。3.2.2 业务流程及说明 从 环磁分厂调拨至本部仓库后,再从本部仓库进行销售。业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息录入集团级的客户档案,然后将客户档案分配到需求业务组织,再进行档案详细信息维护客户-集团2营销部价目表制定产品销售价格,通过评审流程后,在录入销售订单时自动带出产品的销售价格价目调整单审批流程3营销部销售订单维护根据客户要货情况,制作销售订单。销售订单维护审

38、批流程 4营销部发货单根据客户交货期参照销售订单录入发货单发货单 5物资部销售出库单维护参照营销部录入的发货单,录入销售出库单。销售出库单审批流程 6生产部调拨订单根据环磁缺货情况向 分厂下达调拨订单。调拨订单审批流程 7物资部调拨入库从 环磁产成品仓库调拨出库,本部仓库收货做调拨入库。 调拨入库 8物资部转库单维护由本部仓库运至广州、宁波仓库进行销售出库。转库单 3.2.3 业务管控点1. 环磁为本局部公司,将实施 -ERP流程,建立产成品仓库,环磁成品入库后,由 环磁产成品仓调拨至本部仓库及时入库后,本部录入销售出库单内部交易流程。2.上线之前 分公司为K3系统独立账套,在 系统中需统一信

39、息,以便财务报表的合并。3.3瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售业务3.3.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1瓦磁、烧结钕铁硼、粘结钕铁硼销售制定销售价目表,销售订单产成品单价参照自动带出。由本部生产入库,物流根据销售开立的发货方案进行销售出库。3.3.1 业务流程说明业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息录入集团级的客户档案,然后将客户档案分配到需求业务组织,再进行档案详细信息维护客户-集团 2营销部价目表制定产品销售价格,财务审核后,在录入销售订单时自动带出产品的销售价格价目调整单审批流程 3营销部销售订单维护根据

40、客户要货情况,制作销售订单。销售订单审批流程 4营销部发货单根据客户交货期参照销售订单录入发货单发货单 5物资部转库单维护由本部仓库运至广州、宁波仓库进行销售出库。转库单 6物资部销售出库单维护参照营销部录入的发货单,录入销售出库单。销售出库单审批流程 3.3.1 业务管控点 制定销售价目表,评审后在录入销售订单可自动带出销售价格。在录入销售订单时无价格需及时反响。3.4进出口公司销售业务3.4.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1产成品采购直运销售为减少仓储物流本钱快速响应客户交货时间,要求供给商将商品直接发往客户。3.4.2 业务流程及说明业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明

41、单据处理状态1营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息录入集团级的客户档案,然后将客户档案分配到需求业务组织,再进行档案详细信息维护客户-集团 2营销部销售合同新规格产品同客户签订销售合同,由营销人员录入系统销售合同维护审核流程 3营销部销售订单维护根据客户要货情况,制作销售订单。销售订单 4物资部成品采购直运销售由销售订单推式生成成品采购单,由采购员采购成品直运客户销售采购单直运采购 5物资部采购入库实物直运客户,由仓库录入采购入库单虚拟单。采购入库单 6物资部销售出库录入虚拟销售出库单。做产成品出库。销售出库单 7财务部采购结算对付款单、应付单、暂估应付单进行凭证处理。8财务部销

42、售结算对收款单、应收单进行凭证处理。3.4.3 业务管控点 直运销售的采购入库和销售出库都是虚拟单据,无实物出入库。在实际作业过程中必须先审核采购发票后审核销售发票,防止出库再前入库在后的情况极少异常。3.5内销转外销业务3.5.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1内销转外销业务将钕铁硼粗坯出售给客户,在从客户采购成品进行销售直销。2采购成品加工后外销采购成品回厂后,由制造部领用加工后进行销售。3.5.2 业务流程及说明营销人员录入烧结钕铁硼粗坯的销售订单,通过销售出库将钕铁硼粗坯销售给客户。采购人员录入钕铁硼成品采购订单从客户处购回产成品,通过采购入库流程入库。营销人员再次录入烧结钕铁

43、硼成品的销售合同进行成品出库销售。钕铁硼制造部进行材料出库领料,加工完成后录入产成品入库。虚拟流程业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1营销部客户资料销售管理人员根据客户分类、区域等信息录入集团级的客户档案,然后将客户档案分配到需求业务组织,再进行档案详细信息维护2营销部销售合同维护根据客户要货情况,制作销售订单。销售合同审核流程 3物资部销售出库单维护参照营销部录入的发货单,录入销售出库单。销售出库单审核流程 4物资部采购单维护由销售订单推式生成成品采购单,由采购员采购成品直运客户销售采购单 5物资部采购入库经过检验合格后做采购入库采购入库3.5.3 业务管控点1.采购发

44、票审核确定采购本钱,销售发票审核确定销售本钱。在实际作业过程中必须先审核采购发票后审核销售发票,防止出库再前入库在后的情况极少异常。2.外购产成品入外购仓,制造部门通过材料出库单将成品领出后,“加工完成后通过产成品入库单缴库。3.6销售退换货业务3.6.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1销售退回销售给客户的产品出现质量问题需要退回公司3.6.2 业务流程及说明业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1营销部退换货订单营销人员参照销售订单录入退换货订单,拉式生成退货接收单。退换货订单审核流程 2物资部销售出库单红字/蓝字根据检验结果入不同仓库,需报废的入报废仓,合格入合格

45、品仓。退货接收单审批生成红字销售出库单。销售出库单审核流程3.6.3 业务管控点1.基于销售订单或销售出库单退货,退回数量不能大于出库数量,红字销售出库单可开票前与蓝字销售出库单对冲结账。2.在外地直接销毁,需在系统中补红字销售出库单退回废品仓,通知销毁。3. 有关于客户对本厂的扣款赔偿挑选费、损失费等,记入退货订单总金额,不会影响产品本钱。3.7销售财务结算、开具发票业务3.7.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1销售本钱结转销售出库自动结转财务本钱。2销售发票根据销售发票生成应收单。3.7.2 业务流程及说明 销售出库单由发货单拉式生成,销售出库单审核完成后,自动生成本钱结转单和应收

46、单;销售发票审核时,自动根据发票与订单的差额形成差额应收单。业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1 系统自动生成系统自动根据销售出库单生成销售本钱结转单。销售本钱结转单2财务部销售发票维护根据销售出库单开具销售发票,审核后自动生成应收单销售发票 3财务部应收管理查询系统自动生成的应收单并审核应收单 4财务部销售发票维护将发票金额与订单金额的差异生成差额应收单 5财务部单据生成对收款单、应收单、销售本钱结转单进行凭证处理凭证 3.7.3 业务管控点简化结算过程,方便调整、快速对账,更好进行效劳和监督;根据销售出库的结果,自动扣减客户余额,减少人为操作;标准化结算过程,统一本钱

47、结转与收入结转流程。物资采购业务4.1 总体方案及实现思路4.1.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1物资需求方案能按照各车间的生产方案进行物料需求汇总。2采购流程标准采购不同类别的物料走不同的业务流;质检扣款。能够进行单据追溯,准确的查看到当前采购订单所处的流程。3货款核销方式支持货到付款、款到发货;4质量控制只能质检通过时才能入库,质检不通过不能入库。5供给商价格根据统计数据形成原材料的最优性价比;6采购费用采购费用能在业务系统里核算,保证进入财务的数据为最终数据。7财务一体化只有在业务系统发生单据才能传入到财务系统。8报表体系能汇总出各种需要的数据。如采购未到货、质检不合格等4.1

48、.2 总体业务流程及说明根据不同部门采购业务流程和管理特性,主要采购流程与费用业务分如下几种:1、原材料/配方料采购:适用于原材料、配方料等必须需要质检合格才能入库的物资外购业务;2、劳保、低值易耗品采购:适用于低值易耗品等价格很小的外购业务;3、采购直销:适合于外购产成品进行买卖的业务;4、采购费用业务运费/装卸费:适用于采购过程中发生的各类运杂费运费/装卸费业务;5、采购暂估与结算业务:预付款业务;或者一单一付业务。6、采购退货&退库:适合于到货单质检不合格的退货或在生成使用过程中发现不合格需要的退货。业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1物资部物资请购物资部汇总物料物

49、料需求单每月25日之前完成制作请购单。请购单手工2采购部物资采购采购部根据物资部做的请购单拉式生成采购订单,此时需要确认供给商、采购数量、采购价格。采购价格暂时在系统外实现。采购订单 3采购部到货供给商的货物运输到公司仓库。到货单 4物资部到货报检物资部录入实际到货数量后,进行报检。报检单 5质检部报检取样质检员查询报检单,然后根据实际情况到现场或者仓库取样。取样单 6质检部检验结果填写填写实际检验结果,系统会自动判断各项标准是否合格。检验单 7质检部主任质检报告质检部主任依据检验单做质检报告,初步判断到货物料是否入库;如果不合格,那么生成不合格处理单。质检报告 8物资部物资入库物资到货且经质

50、检合格后。采购入库单 9采购部采购开票根据采购入库单开发票,在此步骤可以去除掉运输费、质检扣款等其他采购费用。采购发票审核后,自动生成应付单和采购入库本钱结转单。采购发票 10财务部应付单审核由采购发票审核后自动生成,财务部需要确认最后金额,并对单据进行审批。应付单 11财务部物资付款可以根据应付单拉式生成付款单;也可以合并起来一起开付款单,然后进行与应付单进行核销。付款单 单据格式说明:请购单审批流程:低于2000元额度制表人审批1备注需求部门人员需求部门领导会签审批流程:高于2000元制表人审批1审批2备注需求部门人员需求部门领导分管领导会签采购合同制表人审批1审批(2)备注采购员物资部领

51、导公司负责人会签采购订单制表人审批1审批2备注采购员物资部领导分管领导会签到货单报检单质检报告采购入库单采购发票应付单付款单4.1.3 总体业务管控点 流程开始,车间调度员在系统外筛选对应生产订单的备料方案,然后录入物料需求单。第一期必须手工录入;生产模块上线后可以自动生成。在采购订单时必须确定相关物料的采购价格;采购数量会由上游单据自动带下来,但可以手动修改;整个业务的过程的采购价格不可更改。只有质检合格后的产品才能做采购入库;如果质检不合格,需要相关领导人员进行相关审核、判定后才能决定是否入库。只有在业务系统里发生业务才能在财务系统找到单据;给供给商付款时可以根据自身的实际情况进行月结或者

52、按单结算。4.1.4 系统关键参数配置所属模块参数代码参数名称参数值取值范围采购管理PO02订单与到货的数量容差控制不控制不控制,不保存,提示采购管理PO03订单与入库的数量容差控制不控制不控制,不保存,提示采购管理PO04订单与发票的单价容差控制不控制不控制,不保存,提示采购管理PO05订单与发票的单价容差数值(%)00-99.99采购管理PO09订单最终关闭方式即时即时,定时采购管理PO12暂估处理方式单到回冲单到补差,单到回冲采购管理PO13差异转入方式本钱本钱,损益采购管理PO46订单生成发票的自动结算配置审批时自动结算不自动结算, 审批时自动结算采购管理PO83采购发票价格来源订单价

53、格订单价,参考本钱,订单价,入库单价采购管理PO86自动结算规那么默认值参数对象,请双击采购管理PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请否是/否采购管理PO00最高库存控制提示不控制,不保存,提示,冻结采购管理PO01最高限价控制提示不控制,不保存,提示,冻结采购管理PO29请购单价格无默认方案价,无默认采购管理PO40到货入库数量容差控制不控制不保存,不控制,提示采购管理PO47请购订单数量容差控制不控制不控制,不保存,提示采购管理PO52是否暂估应付是是/否采购管理PO75结算时发票合理损耗是否进入本钱是是/否采购管理PO78物资需求申请单价格参考本钱方案价,参考本钱,无默认采购管理PO

54、84调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价调整单价调整折扣,调整单价采购管理PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算是是/否4.2 原材料/配方料采购业务4.2.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1物资需求方案能按照各车间的生产方案进行物料需求汇总。2采购流程标准采购不同类别的物料走不同的业务流;质检扣款。能够进行单据追溯,准确的查看到当前采购订单所处的流程。3质量控制只能质检通过时才能入库,质检不通过不能入库。4财务一体化只有在业务系统发生单据才能传入到财务系统。4.2.2业务流程及说明 业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1各车间需求

55、部门物资请购物资部汇总物料,物料需求单每月25日之前完成制作请购单。请购单需要物资需求部门负责人审核。请购单手工2采购物资部物资采购采购部根据物资部做的请购单拉式生成采购订单,此时需要确认供给商、采购数量、采购价格。大部门的采购价格直接调用采购合同的价格,少局部物料直接在采购订单上录入。采购订单需要相关部门负责人进行审核。采购订单 3物资部(采购)到货供给商的货物运输到公司仓库。到货单 4采购物资部到货报检物资部录入实际到货数量后,进行报检。报检单 5质检部检验结果填写填写实际检验结果,系统会自动判断各项标准是否合格。检验单 6质检部质检报告质检部依据检验单做质检报告,初步判断到货物料是否入库

56、;如果不合格,那么生成不合格处理单。质检报告 7物资部物资退货1、物资到货后,直接检查出不合格,且不合格处理单判定为退货。到货单退货8物资部物资入库物资到货且经质检合格后进行入库,此时系统会自动往下生成暂估应付单和暂估采购入库本钱结转单。采购入库单 9采购部采购开票1、根据采购入库单开发票,在此步骤可以将运输费、质检扣款等采购过程中产生的其他费用其他采购费用核算进来。2、采购发票审核后,系统会在后台会自动生成应付单和采购入库本钱结转单。此时产生的两张单据会和采购入库时自动往下生成的两张单据形成对冲,生成两张调整单。采购发票 10财务部应付单审核由采购发票审核后自动生成,财务部需要确认最后金额,

57、并对单据进行审批。应付单 11财务部物资付款1、可以根据应付单拉式生成付款单;2、也可以合并起来一起开付款单,然后进行与应付单进行核销。付款单 单据扭转说明:单据代码单据类型交易类型参照或自制单据来源动作驱动20请购单普通请购参照21采购订单采购-需质检参照请购单普通请购23到货单普通到货单参照采购订单C001报检单采购报检参照到货单到货单报检C007取样单普通取样参照报检单检验单取样C002检验单普通检验参照取样单取样单检验C003质检报告采购报告参照检验单不合格处理单参照质检报告质检报告生成不合格处理单45库存采购入库单参照到货单25采购发票参照库存采购入库单D1应付单参照自动生成采购发票

58、审批生成应付单保存F0付款单自制/参照应付单单据样表说明:4.2.3业务管控点 采购价格来自采购合同;局部没有采购单价的直接在采购订单上进行录入即可。采购数量会由上游单据自动带下来,但可以手动修改。采购过程中发生的运费直接在采购入库单应付单给除掉,不需要再总账里进行在处理;公司存在下车费,下车费直接在总账里做掉。采购存在款到发货的情况,此时自己在采购订单进行预收款处理。暂估入库与实际发票的税率存在差异,在总帐内进行调整。只有质检合格后的产品才能做采购入库;如果质检不合格,需要相关领导人员进行相关审核、判定后才能决定是否入库。只有在业务系统里发生业务才能在财务系统找到单据; 环磁的原材料/配方料

59、采购适合于该流程。4.3 劳保、低值易耗品采购4.3.1 关键管理需求需求编码需求名称需求描述1采购流程标准1、能够有效的管理到低值易耗品的采购流程;2、能够进行单据追溯,准确的查看到当前采购订单所处的流程。2财务一体化只有在业务系统发生单据才能传入到财务系统。4.3.2 业务流程及说明 业务流程说明:序号部门及岗位业务步骤流程说明单据处理状态1各车间需求部门物资请购物资部汇总物料,物料需求单每月25日之前完成制作请购单。请购单手工2采购物资部物资采购采购部根据物资部做的请购单拉式生成采购订单,此时需要确认供给商、采购数量、采购价格。大部门的采购价格直接调用采购合同的价格,少局部物料直接在采购

60、订单上录入。采购订单 5物资部采购物资退货1、物资到货后,直接检查出不合格,且不合格处理单判定为退货。到货单退货6物资部采购物资入库物资到货且经质检合格后进行入库,此时系统会自动往下生成暂估应付单和暂估采购入库本钱结转单。采购入库单 7财务部采购开票1、根据采购入库单开发票,在此步骤可以将运输费、质检扣款等采购过程中产生的其他费用其他采购费用核算进来。采购发票 8财务部应付单审核由采购发票审核后自动生成,财务部需要确认最后金额,并对单据进行审批。应付单 9财务部物资付款1、可以根据应付单拉式生成付款单;2、也可以合并起来一起开付款单,然后进行与应付单进行核销。付款单 单据扭转说明:单据代码单据

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