2022审计论文选题_第1页
2022审计论文选题_第2页
2022审计论文选题_第3页
2022审计论文选题_第4页
2022审计论文选题_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、最新2022审计论文选题of rural drinking water sources, protection of drinking water sources in rural areas by the end of the delimitation of the scope of protection, complete with warning signs, isolating network protection facilitiesof rural drinking water sources, protection of drinking water sources in rur

2、al areas by the end of the delimitation of the scope of protection, complete with warning signs, isolating network protection facilitiesof rural drinking water sources, protection of drinking water sources in rural areas by the end of the delimitation of the scope of protection, complete with warnin

3、g signs, isolating network protection facilities 论文选题-审计方向(一)审计模式 风险导向审计 审计风险中小企业审计模式探析 论风险导向审计在内部审计中的运用论风险导向审计在商业银行内审中的应用公允价值计量模式下的审计风险探讨浅析证券公司的审计风险论应收账款的审计风险信息化环境下审计导向模式探析公共投资工程绩效链审计模式探析浅谈现代风险导向审计的应用基于XX的案例分析浅谈电子商务下的审计风险及控制基于XX的案例分析浅谈审计风险及防范基于XX的案例分析审计风险模型的演进与开展研究风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的分析对审计风险及其防范

4、机制的探讨试论审计风险的躲避与控制试论风险导向审计模式对完善我国国家审计技术方法的启示现代风险导向审计在国内会计师事务所的应用研究基于XX会计师事务所的实例分析(二)审计质量控制关于政府审计质量控制的思考论非审计业务的质量控制我国注册会计师全面审计的质量控制研究浅析上市公司盈余管理对审计质量的影响基于案例岳华事务所精密股份的分析(三)环境审计论环境审计的评价标准体系论可持续开展背景下民间环境审计的开展浅析政府环境审计的内容与开展趋势EEGECOST模型在环境审计中的运用-xx公司的案例分析环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用政府环境审计相关问题研究(四)经济责任审计 效益审计 社会责任审计

5、论国企经营者经济责任审计评价指标的构建 企业绩效审计评价指标体系的构建 经济效益审计指标评价体系浅析绩效审计评价指标的构建完善我国政府绩效审计的对策思考基于ERP环境下的效益审计试论平衡计分卡在企业经济效益审计中的应用浅析领导干部离任审计基于xx的分析关于政府绩效审计效果的研究经济责任审计的方法探讨关于企业经济效益审计方法运用效果的分析浅析建筑企业工程工程经济效益审计重点社保基金绩效审计目标与内容分析浅论企业社会责任审计加强工程经济效益审计的思考浅析公共投资工程绩效审计 经济责任审计评价指标体系研究基于国有企业领导人经营目标责任的研究视角(五)审计对象 衍生金融工具衍生金融工具审计风险的防范X

6、X危机的启示衍生金融工具的审计风险防范:327国债案例分析论金融资产的审计风险商业银行舞弊审计谋略及方法论企业持续经营能力的审计评价发挥金融审计免疫功能的假设干思考浅议套期保值的会计处理基于XX公司的案例分析浅析企业衍生金融工具的风险控制以XX为例(六)IT审计论信息系统审计的审计风险基于IT环境下企业内部审计的应用研究论网络审计方式与特点信息化环境下审计的重点和难点探讨网络审计所面临的问题及对策建议电子商务的审计轨迹分析浅析网络经济条件下的审计模式问题基于XX的案例分析网络环境下审计方法开展探析数据库的审计谋略模型与框架研究论电子商务的审计流程与方法计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨基于电

7、子商务的网络审计研究(七)会计师事务所 注册会计师 上市公司论上市公司内部审计模式的选择会计师事务所核心竞争力分析关于注册会计师法律责任对象与内容的思考对我国注册会计师鉴证准那么执行效果的分析注册会计师如何审计上市公司的盈余管理对上市公司常年审计独立性的思考盈余管理对审计费用影响的实证分析 关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨XX会计事务所在XX事件中的审计责任分析上市公司关联交易的披露与审计-浅析关联方交易披露及审计:基于XX的案例分析上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究上市公司清算审计程序设计及相关问题探讨上市公司关联方交易审计谋略探析浅析上市公司与会计师事务所共同舞弊的成因及治理

8、对策基于xx审计失败的案例分析会计事务所内部治理问题探讨审计诚信问题的思考基于xx的分析注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析会计师事务所审计底稿电子化应用分析浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策我国注册会计师审计独立性研究-结合上市公司审计业务对审计独立性的思考基于科龙审计失败的案例分析国内事务所审计收费偏低问题探讨(八)审计方法 审计工具分析程序在存货实质性程序中的运用分析程序在商业银行财务报表审计中的运用奔福德定律及其在审计中的应用研究论应收账款审计方法的改良基于xx上市公司的案例分析分析程序在审计中的应用研究(九)内部审计内部审计的独立性研究论公司治理中内部审计的作用-基

9、于XX公司案例分析公司治理与内部审计初探-基于XX公司案例分析内部审计的增值功能探究-基于XX公司案例分析对我国国有企业集团内部审计定位的思考上市公司审计委员会与内部审计的功能划分平衡计分卡对内部审计的绩效管理的作用内部效益审计程序研究浅析内部审计风险的成因与防范浅谈民营中小企业内部审计运作情况分析基于XX的案例分析浅谈国有企业内部审计运作情况分析基于XX的案例分析浅谈集团公司内部审计运作情况分析基于XX的案例分析论企业集团内部审计制度的构建民营企业内部审计研究寿险公司内部审计问题研究关于强化民营企业内部审计的策略分析我国内部经济效益审计研究浅谈内部审计在公司治理中的作用分析论中小企业内部审计

10、作用的发挥关于当前政府部门内部审计的现状与思考关于开展内部经济效益审计的思考从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性公司治理环境对内部审计作用的影响浅谈内部审计在风险管理中的作用家族企业的内部审计问题研究ERP环境下的内部审计ERP系统与内部审计的融合后安然时代内部审计开展研究(十)欺诈与舞弊 审计失败浅析财务欺诈与审计对策基于XX公司舞弊的分析地方政府干预下的审计失败案例研究对XX公司舞弊的分析经营失败与审计失败关系的研究XX公司舞弊案例分析审计失败案例研究以XX公司审计失败为例企业会计舞弊的形式与审计方法我国高新企业管理层舞弊审计方法的研究风险导向审计在财务舞弊中的应用对XX公司舞弊的

11、分析 收入舞弊的手法与审计谋略存货舞弊的手法与审计谋略 浅议上市公司审计失败的原因基于XX公司案例分析从普华永道的审计失败看独立审计的诚信问题 基于IT环境的企业财务舞弊审计研究(十一)审计意见 审计报告新制度经济学视角下审计意见购置动因与防治上市公司年报审计意见分析盈余管理与审计意见的相关性实证分析审计报告的沿革及运用研究XX年上市公司年报审计意见分析从审计意见类型看注册会计师对风险的权衡:基于上市公司04-08年度非标意见的分析(十二)审计准那么 审计公告 审计目标国际审计报告准那么的变迁及其对我国的影响INTOSAI审计准那么与我国国家审计准那么的比拟研究国家审计公告制度的执行效果的分析

12、中国审计准那么与国际审计准那么的比拟分析-结合XX审计业务中国注册会计师执业准那么在实践运用中的问题探析浅析管理舞弊的审计谋略分析-结合XX案例改良政府审计目标的设想(十三)审计制度以问责政府为导向的国家审计制度研究中美注册会计师造假及监管机制比拟研究 (十四)其他审计持续审计的应用分析浅析公允价值计量和披露的审计基于中国平安公司的案例分析审计环境影响审计独立性的因素分析个人所得税审计中的问题及其对策分析(十五)内控制度 浅谈商业流通企业的存货内部控制基于XX的案例分析浅谈民营中小企业货币资金的内部控制基于XX的案例分析浅谈证券公司营业部内部控制基于XX的案例分析浅谈商业银行分支机构内部控制基

13、于XX的案例分析浅谈房地产开发企业资金内部控制基于XX的案例分析浅谈建筑施工企业工程物资内部控制基于XX的案例分析浅谈证券公司经纪业务内部控制基于XX的案例分析浅谈证券公司自营业务内部控制基于XX的案例分析浅谈商业银行贷款业务内部控制基于XX的案例分析浅谈商业银行储蓄业务内部控制基于XX的案例分析浅谈民营中小企业的会计制度设计基于XX的案例分析中小企业存货内部控制问题探讨中小企业货币资金内部控制研讨论商业银行内部控制机制的健全和完善银行授信业务的内部控制研究关于证券公司反洗钱内部控制的思考应收账款的内部控制分析-结合XX企业(或业务)上市公司对外投资的内部控制研究上市公司信息披露的内部控制研究内部控制概念的新开展企业风险管理框架研究我国上市公司关联交易的内部控制探析基于XX的案例分析中小企业内部控制中存在的问题及完善对策研究中小企业内部控制相关问题研究试论企业销售与收入的内部控制基于xx公司的剖析xx基金公司内部控制的研究基于XX的案例分析高校内部控制弱化的原因及对策基于XX的案例分析浅

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论