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文档简介

1、大兴安岭地区消费者协会2018年度部门决算公开情况说明目 录第一部分:部门概况一、部门职责二、机构设置三、人员构成第二部分:部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明三、机关运行经费安排情况说明四、三公经费支出及变化情况说明五、政府采购情况说明六、国有资产占有使用情况第三部分:预算绩效情况说明第四部分:名词解释第一部分:部门概况部门职责(一)大兴安岭地区消费者协会(以下简称地区消协)为副处级事业单位。(二)主要职能:1.宣传保护消费者合法权益的法律、法规和消费知识,向消费者提供消费信息和咨询服务,引导文明、健康、节约资源和保护环境的消费方式。2

2、.参与制定有关消费者权益的地方性法规、政府规章和地方标准。3.参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查;受行政部门委托对侵害消费者合法权益的行为进行调查。4.对商品和服务的质量、价格、售后服务以及消费者的意见等进行调查、比较和评议,并可以向社会公布结果。5.就有关消费者合法权益的问题,向有关行政部门反映、查询,提出建议。6.受理消费者的投诉,并对投诉事项进行调查、调解。7.就侵害消费者合法权益的行为,支持受侵害的消费者提起诉讼或者依法提起诉讼。8. 组织由消费者、经营者、行业协会、专业机构、相关部门等多方参加的协调会,研究解决涉及消费者合法权益的重大事项。9.参与公用事业、公益性服务、自然垄断

3、经营的商品、服务价格听证会及涉及保护消费者利益的重大案件听证会,并独立发表意见。10.针对商品质量或者服务质量等领域存在的影响消费者合法权益的突出问题,约谈经营者。11.推动建立跨境消费争议解决机制。二、机构设置地区消协内设4个机构,包括综合部,消费指导服务部,组织联络部,投诉部。1.综合部研究制定协会内部管理规章制度并指导工作;负责协会工作总结、公文、档案管理和会议安排;负责协会安全保卫、后勤保障、固定资产管理工作。2. 消费指导服务部开展消费教育,编辑消费指导教育资料,引导、指导消费者科学、合理消费;开展商品和服务比较试验,公布实验结果;编写消费警示和消费指示,就侵犯消费者权益问题,向有关

4、行政部门反映、查询,提出建议。3. 组织联络部负责消协理事会、常务理事会的安排,以及消协理事会单位的组织联络;负责消协系统工作总结、交流、推广、表彰等;负责消协综合统计分析和人员培训与材料编写等;承办冠以大兴安岭地区消费者协会名称的组织机构、消费维权专家志愿者的报批、登记、联络等工作。4. 投诉部研究制定受理消费者投诉、解决消费争议的措施和办法并指导工作;受理消费者投诉、咨询,针对投诉问题进行调查、调解;汇总、分析、公布投诉信息,编写消费警示和消费提示;就侵害消费者权益问题,向有关行政部门反映、查询,提出建议。三、人员构成地区消协编制数8人,2018年末实有数为6人,其中科级2人。第二部分:部

5、门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2018年度部门决算总收入59.68万元,其中财政拨款收入59.68万元。2018年年初预算数为55.91万元,比上年增加36.5万元;增幅188.05%,主要原因是2017年新调入4人。2018年度财政拨款支出为59.68万元与2018年度年初预算数相比,差额3.77万元,主要原因是工资上涨。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明(一)收入情况2018年度决算收入总额59.68万元,2017年度决算总收入39.14万元,同比增加20.54万元,增幅52.48%;主要原因是新调入4人及工资上涨。其中:2018年度财政拨款收入59.68万元,同

6、比增加52.48%。(二)支出情况2018年度决算支出总额59.68万元,2017年度决算总支出39.14万元,比上年部门决算增加20.54万元,增幅52.48%。基本支出59.68万元,比上年增加52.48%;(1)人员经费支出57.25万元,比上年增加55.53%;原因是新调入4人;(2)日常公用经费支出2.43万元,比上年增加4.29%,原因是人员增加、公用经费增加。项目支出0万元。按支出功能分:一般公共服务支出45.78万元,社会保障和就业支出4.67万元;住房保障支出9.23万元。三、机关运行经费安排情况说明本部门2018年度机关运行经费支出2.43万元,其中:办公费0.89万元、差

7、旅费0.47万元、福利费0.48万元、工会经费0.59万元。2018年度部门决算机关运行经费支出比年初预算数减少0.88万元,降低26.59%。主要原因是:节省了经费支出。2018年度部门决算机关运行经费支出比2017年度增加0.1万元,主要原因是原因是人员增加、公用经费增加。四、三公经费支出及变化情况说明2018年度“三公”经费支出合计0万元。(一)因公出国(境)团组数为0个,人数为0人,因公出国(境)经费支出0万元。(二)公务用车购置数0台,公务用车保有量0台;公务用车购置及运行费支出为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。(三)国内公务接待的批次0次,人数为0人,

8、公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因:2018年度三公经费0万元,与2017年度决算数相比较,增减0万元。与2018年度预算数相比,差额0万元。五、政府采购情况说明2018年度政府采购计划金额是0万元,实际采购金额0万元,比采购计划增减0万元,增减幅0%。本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:货物类金额0万元;工程类政府采购0万元;服务类政府采购0万元。六、国有资产占有使用情况2018年国有资产年初价值0万元。其中:房屋0万元、车辆0万元,其他固定资产0万元;无形资产0万元。2018年国有资产年末价值0万元,其中:房屋0万元、车辆0万元,其他固定资产0万元;无形资产0

9、万元。本年增加(减少)国有资产0万元。截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0*辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。第三部分:预算绩效情况说明我单位本年度内无预算绩效评价项目。第四部分:名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、

10、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位

11、公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入(补助)、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年:上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金;结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法

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