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文档简介

1、文件编号:审核备注:注1:斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。注3:方框字一在流程中指过程活动。流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门采购部、工程部责任部门品质部、装配车间编制生产通知生产计划表特米需挑选来料*-装配员工根据生产线全检合格不合格生产作业指导书根据检验作业指导书QCQC检验记录表-一G头标标识隔离I1T处理装配员工成品包装1F参照不合格品控制流程图进仓巡检PQCr通知品质主管暑生产异常OKPQC巡拉记录表质量反馈通知单!质量纠正及预防参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图流程名称出货质量控制流程图涉及部

2、门采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制QCQC检验合格成品装配员工刊号QA抽检根据出货检验作业指导书qE查报告i】仪器点检不合格QA检查报告品质主管生产车间1f审核理入仓合格质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库进仓单QA检查报告-仓库出货客户验货QA验货记录合格不合格品质部责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页文件编号:备注:注1:斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称质量纠正及预防措

3、施控制流程图涉及部门采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核文件编号:审核流程名称责任部门不合格品控制流程图品质部、仓管部涉及部门编制采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位1来料不良品控制流程图:IQC来料不良品joe检验报告_!异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图|IQC|仓库|IQC验货单(红)拒收I丄QC验货单(红)让步接收轻微缺陷与生产、采购、工程商讨隔离待退区退货*直接使用入仓-J-单-LQC检验报告文件编号:流程名称质量统计及应用流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部编制审核注1:斜体加方框字一在流程中

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