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文档简介

1、泓域咨询/徐州电化学储能项目投资计划书目录第一章 行业、市场分析6一、 “双碳”目标衍生政策东风,储能迎来高光时刻6二、 电化学储能为主流7三、 压缩空气储能值得期待7第二章 项目绪论12一、 项目名称及投资人12二、 编制原则12三、 编制依据13四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景13六、 结论分析14主要经济指标一览表16第三章 建筑物技术方案19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案21三、 建筑工程建设指标22建筑工程投资一览表22第四章 建设内容与产品方案24一、 建设规模及主要建设内容24二、 产品规划方案及生产纲领24产品规划方案一览表24第五章 选址可行性分析27

2、一、 项目选址原则27二、 建设区基本情况27三、 建设高品质中心城市,增强综合竞争优势35四、 深化区域协同发展37五、 项目选址综合评价37第六章 运营模式分析39一、 公司经营宗旨39二、 公司的目标、主要职责39三、 各部门职责及权限40四、 财务会计制度43第七章 发展规划分析47一、 公司发展规划47二、 保障措施48第八章 SWOT分析说明51一、 优势分析(S)51二、 劣势分析(W)53三、 机会分析(O)53四、 威胁分析(T)54第九章 组织机构管理62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十章 项目环保分析64一、 编制依据64二、 环境影响合

3、理性分析64三、 建设期大气环境影响分析64四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 环境管理分析67八、 结论及建议68第十一章 技术方案分析70一、 企业技术研发分析70二、 项目技术工艺分析72三、 质量管理73四、 设备选型方案74主要设备购置一览表75第十二章 节能方案77一、 项目节能概述77二、 能源消费种类和数量分析78能耗分析一览表78三、 项目节能措施79四、 节能综合评价81第十三章 投资计划方案82一、 投资估算的编制说明82二、 建设投资估算82建设投资估算表84三、 建设期利息84建设期利息估算表85四、

4、 流动资金86流动资金估算表86五、 项目总投资87总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划88项目投资计划与资金筹措一览表89第十四章 项目经济效益评价91一、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表92固定资产折旧费估算表93无形资产和其他资产摊销估算表94利润及利润分配表96二、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表98三、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100第十五章 风险防范102一、 项目风险分析102二、 项目风险对策104第十六章 总结说明107第十七章 附表附录109主要经济指标一览表109建设投资估算表110建设期利息估算

5、表111固定资产投资估算表112流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表120第一章 行业、市场分析一、 “双碳”目标衍生政策东风,储能迎来高光时刻2021年7月15日,国家发改委、国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见中首次明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术,明确了储能的发展目标与重点任务,2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上,接近2021年装机规模的10倍,极大提振行业信心,为储能长期发展奠定了基础。

6、2021年7月29日,国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知推动电价市场化改革,通过峰谷电价、尖峰电价等价格信号,激励市场成员自发配置储能或调峰资源。经济利益可驱动市场成员自发实现分散与集中相互协同的储能设施配置方案,为储能设施商业价值的实现提供空间。峰谷价差拉大,将催生出更多应用新模式。2021年8月24日电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)1和2021年9月24日新型储能项目管理规范(暂行)2的出台,将促进形成储能全生命周期、全流程的管理体系,为储能可持续发展保驾护航。2021年12月24日国家能源局发布新版“两个细则”3,新增新型储能为市场主体;新增转动惯量、爬坡、调相等

7、辅助服务品种;分摊机制由并网电厂内分摊变为发电企业与电力用户共同分摊,进一步优化现有电力辅助服务补偿与分摊机制,为储能开拓了市场获益空间。二、 电化学储能为主流储能技术按能量的转化机制不同,可分为物理储能(抽水蓄能、压缩空气储能、飞轮储能)、电化学储能(锂离子电池、钠硫电池、铅蓄电池和液流电池等)、电磁储能(超级电容器、超导储能)和光热储能(熔盐储能)四类。抽水蓄能技术成熟,电化学储能等新型储能技术不甘落后。多个储能技术中抽水蓄能技术最为成熟,在我国已投运储能项目累计装机规模中占比最大,根据CNESA数据,截至2020年底占比为89.30%。回顾近年各储能技术装机量占比,抽水蓄能占比其实有所下

8、降,根据CNESA数据,截至2015年,抽水蓄能占比高达99.5%,至2020年降幅高达约10pct,反映出我国新型储能技术商业化应用加速发展。截至2020年底,电化学储能投运项目累计占比约为9.2%,其中锂离子电池约为88.8%;熔盐储能规模进一步扩大,占比达1.5%;液流电池储能、超级电容储能、压缩空气储能项目规模占比较2019年有所下滑,主要受市场热拥电化学储能赛道挤占该部分储能项目投资资源所致。三、 压缩空气储能值得期待20世纪70年代后期,全球第一座压缩空气储能电站在德国建成,美国、日本等国家在此领域的发展速度也在不断加快。现阶段,全球商业化运行的压缩空气储能电站共有两座,分别位于德

9、国、美国。我国压缩空气储能技术研究起步较晚,2005年才开始发展,但进步迅速,2016年建立示范工程项目,技术已进入全球先进水平。2021年9月23日,山东肥城压缩空气储能调峰电站项目正式实现并网发电,这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。2021年以来,全国有多个已签约待建项目,项目密度较往年有所提升。新型压缩空气储能攻克传统储能瓶颈,具规模化应用潜能。压缩空气储能分为传统与新型两大技术路线。传统压缩空气储能系统(CAES)是基于燃气轮机技术开发的一种储能系统。在用电低谷,将空气压缩并存于储气室中,使电能转化为空气的内能存储起来;在用电高峰,高压空气从储气室释放,进

10、入燃气轮机燃烧室同燃料一起燃烧,然后驱动透平发电。目前已在德国(Huntorf290MW)和美国(McIntosh110MW)得到了规模化商业应用,在日本、以色列、芬兰和南非等国家也有相关研究和在建项目。但传统压缩空气储能技术依赖储气洞穴与化石燃料,系统效率低下,存储与转换过程会带来新污染。新型压缩空气储能则拥有三大技术进步,提高了压缩空气储能广泛适用度:绝热压缩空气储能:蓄热回热技术回收再利用气体压缩过程所产生的压缩热,在压缩空气发电时不需再燃烧化石燃料,即非补燃式的压缩空气储能技术。我国江苏金坛非补燃式压缩空气储能电站为世界首个非补燃压缩空气储能电站。液态空气储能:采用压缩空气液化储存或高

11、压气态储能于储气装置中,摆脱对储气洞穴的依赖。2021年10月,我国首套10兆瓦先进压缩空气储能系统在贵州毕节并网发电,该套系统可在夜间电网负荷低谷时通过压缩机将空气压缩并存入集气装置存储,白天用电高峰时将高压空气释放驱动膨胀机带动发电机发电。超临界压缩空气储能:通过压缩、膨胀、超临界蓄热及换热,系统集成优化,整体提高系统效率,同时解决传统压缩空气储能所有技术瓶颈。先进压缩储能技术优势多,为极具发展潜力的长时大规模储能技术。对比各类新型储能技术,先进压缩空气储能技术具有规模大、成本低、寿命长、清洁无污染、储能周期不受限制、不依赖化石燃料及地理条件等优势,是极具发展潜力的长时大规模储能技术,广泛

12、应用于电力系统调峰、调频、调相、旋转备用、黑启动等,在提高电力系统效率、安全性和经济性等方面具有广阔发展空间和强劲竞争力。2021年12月,中储国能表示从目前已建成和在建的项目来看,兆瓦级的系统效率可达52.1%,10兆瓦的系统效率可达60.2%,百兆瓦级别以上的系统设计效率可以达到70%,先进压缩空气储能系统效率能够逼近75%。系统规模增加后,单位投资成本也持续下降,系统规模每提高一个数量级,单位成本下降可达30%左右。储能大规模应用大势所趋,技术成熟前提下,对经济性敏感度或将使压缩空气储能成为继电化学储能后第二波新型储能商业化与规模化应用浪潮的主角。中储国能是中国科学院工程热物理研究所10

13、0MW先进压缩空气储能技术的产业化公司,专注于压缩空气储能技术的推广应用,产业化进程已进入新阶段。2020年中储国能获得中科创星、株洲高科领投的1.6亿元天使轮投资,2021年资本继续加码,由招银国际领投,中科创星追投,联想之星、普华资本、华控基金、南京麒麟等机构跟投,融资金额达1.8亿元。2022年初,高盛集团旗下的高盛资产管理公司计划向总部位于加拿大安大略省的先进压缩空气储能(A-CAES)开发商Hydrostor公司投资2.5亿美元。Hydrostor正在将其专有的压缩空气储能技术商业化,打造具有成本效益的长时储能解决方案。公司目前有一个正在商业运营的项目,储能规模2.2MW/10MWh

14、+,于2019年在加拿大安大略省正式上线运行,并在澳大利亚和美国的加利福尼亚州拥有1.1GW/8.7GWh的待建项目。第二章 项目绪论一、 项目名称及投资人(一)项目名称徐州电化学储能项目(二)项目投资人xxx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xx(以选址意见书为准)。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标,报告确定按如下原则编制:1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路:资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术,在保证产品质量的同时,力求节能降耗。4、坚持可持

15、续发展原则。三、 编制依据1、中国制造2025;2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划;3、工业绿色发展规划(2016-2020年);4、促进中小企业发展规划(20162020年);5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研

16、究和分析,为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。五、 项目建设背景2021年8月24日电化学储能电站安全管理暂行办法(征求意见稿)1和2021年9月24日新型储能项目管理规范(暂行)2的出台,将促进形成储能全生命周期、全流程的管理体系,为储能可持续发展保驾护航。2021年12月24日国家能源局发布新版“两个细则”3,新增新型储能为市场主体;新增转动惯量、爬坡、调相等辅助服务品种;分摊机制由并网电厂内分摊变为发电企业与电力用户共同分摊,进一步优化现有电力辅助服务补偿与分摊机制,为储能开拓了市场获益空间。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xx(以选址意见书为准),占地面积约

17、31.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xxx套电化学储能设备的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资11976.09万元,其中:建设投资9362.52万元,占项目总投资的78.18%;建设期利息184.55万元,占项目总投资的1.54%;流动资金2429.02万元,占项目总投资的20.28%。(五)资金筹措项目总投资11976.09万元,根据资金筹措方案,xxx集团有限公司计划自筹资金(资本金)8209.73万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总

18、额3766.36万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):22800.00万元。2、年综合总成本费用(TC):19335.20万元。3、项目达产年净利润(NP):2527.25万元。4、财务内部收益率(FIRR):13.66%。5、全部投资回收期(Pt):6.90年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):10114.42万元(产值)。(七)社会效益本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经

19、济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积20667.00约31.00亩1.1总建筑面积32375.461.2基底面积11780.191.3投资强度万元/亩285.302总投资万元11976.092.1建设投资万元9362.522.1.

20、1工程费用万元7841.512.1.2其他费用万元1325.302.1.3预备费万元195.712.2建设期利息万元184.552.3流动资金万元2429.023资金筹措万元11976.093.1自筹资金万元8209.733.2银行贷款万元3766.364营业收入万元22800.00正常运营年份5总成本费用万元19335.206利润总额万元3369.667净利润万元2527.258所得税万元842.419增值税万元792.8210税金及附加万元95.1411纳税总额万元1730.3712工业增加值万元6056.3113盈亏平衡点万元10114.42产值14回收期年6.9015内部收益率13.6

21、6%所得税后16财务净现值万元741.69所得税后第三章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求(一)建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范(二)建筑防火防爆规范本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级,室内装修均采用不燃或难燃材料,使火灾不易发生,即使发生也不易迅速蔓延,同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。

22、建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求,便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求,进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求,并执行工程所在地区的建筑标准。(三)主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下,本着“实用、经济”条件下注意美观的原则,确定合理的建筑结构方案,立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜,精心设计,力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力,同时,采用节能环保的新结构、新材料和新技术。(四)本项目采

23、用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程(五)结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定,本项目按当地基本地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求,确定本项目生产车间采用钢结构,采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年,安全等级为二级。二、 建设方案主要厂房在满足

24、工艺使用要求,满足防火、通风、采光要求的前提下,力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快,体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构,次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布,工程设计中将加强建筑物抗震结构措施,以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积32375.46,其中:生产工程22382.38,仓储工程3364.43,行政办公及生活服务设施2596.29,公共工程4032.36。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程5890.1022382.

25、382708.311.11#生产车间1767.036714.71812.491.22#生产车间1472.535595.60677.081.33#生产车间1413.625371.77649.991.44#生产车间1236.924700.30568.752仓储工程2827.253364.43343.212.11#仓库848.171009.33102.962.22#仓库706.81841.1185.802.33#仓库678.54807.4682.372.44#仓库593.72706.5372.073办公生活配套619.642596.29398.263.1行政办公楼402.771687.59258.8

26、73.2宿舍及食堂216.87908.70139.394公共工程2473.844032.36379.45辅助用房等5绿化工程3360.4567.01绿化率16.26%6其他工程5526.3618.737合计20667.0032375.463914.97第四章 建设内容与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积20667.00(折合约31.00亩),预计场区规划总建筑面积32375.46。(二)产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xxx套电化学储能设备,预计年营业收入22800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项

27、目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1电化学储能设备套xx2电化学储能设备套xx3电化学储能设备套xx4.套5.套6.套合计xxx22800.00储能技术路径方面,新型储能异军突起,电化学储能为主流,压缩空气储能和熔盐储能值得期待。根据CNE

28、SA数据,截至2020年底,电化学储能投运项目累计占比约为9.2%,其中锂离子电池约为88.8%,带动储能逆变器进入高速发展阶段;熔盐储能规模进一步扩大,占比达1.5%,熔盐储能技术系统结构简单,初始投资成本较低,是实现可再生能源大规模利用,提高能效、安全性和经济性的有效途径;2021/9/30,世界首座非补燃压缩空气储能电站并网试验成功,可将电能转换效率提升至60%以上,2021年10月,我国首套10MW先进压缩空气储能系统在贵州毕节并网发电。先进压缩空气储能技术具有规模大、成本低、寿命长、清洁无污染、储能周期不受限制、不依赖化石燃料及地理条件等优势,是极具发展潜力的长时大规模储能技术。第五

29、章 选址可行性分析一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况徐州古称彭城,历史上为华夏九州之一,具有5000多年的文明历史和2600多年的建城史。全市总面积11258平方公里,户籍人口1045万,现辖2市(新沂、邳州)、3县(丰县、沛县、睢宁县)、5区(云龙、鼓楼、泉山、铜山、贾汪)和1个国家级经济技术开发区、1

30、个国家高新技术产业开发区,先后获批中国优秀旅游城市、全国双拥模范城、国家环保模范城市、国家卫生城市、全国文明城市、国家生态园林城市、国家创新型城市、联合国人居奖等称号。徐州是国家历史文化名城。徐州历史文化悠久,文化底蕴深厚,历史胜迹浩繁,是“彭祖故国、刘邦故里、项羽故都”,享有“两汉文化看徐州”的美誉。以汉墓、汉画像石、汉兵马俑为代表的“汉代三绝”名扬海内外。徐州出土了数量众多的汉兵马俑,与秦俑写实的风格相对应,徐州的汉兵马俑用写意的手法,将汉代兵士的神态、表情,甚至是内心活动都惟妙惟肖的刻画出来。数以千计生动传神的汉兵马俑,宛如一支威武雄壮的汉代军阵穿越了历史的时空,展现在世人面前。除两汉文

31、化胜迹之外,项羽“戏马台”、刘邦“大风歌碑”、苏轼“放鹤亭”、北魏“大石佛”、唐代“燕子楼”,以及明清“城下城”遗址等历史胜迹遍布全市,使徐州这座古城处处散发着浓郁的文化气息和独特魅力。徐州是全国重要的综合交通枢纽。徐州地处苏鲁豫皖四省接壤地区,拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势,是江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一;交通便捷发达,素有“五省通衢”之称,是全国重要的交通枢纽,已构建形成铁路、航空、公路、水运、管道“五通汇流”的现代化立体交通体系。全国高速铁路和普通铁路在徐州呈“双十字交叉”,当前正在形成“米字型”高铁枢纽。观音国际机场是国家一类对外开

32、放航空口岸,开通了直飞日本、韩国、新加坡、香港、台湾等36条境内外航线。7条高速公路绕城而过,连通全国各地,是全国通达性最好的城市之一。徐州是淮海经济区中心城市。淮海经济区是中国最早的区域性经济合作组织之一,涉及苏鲁豫皖4省10市。2018年印发的淮河生态经济带发展规划确定了徐州作为淮海经济区中心城市的功能定位。省委省政府将徐州建设淮海经济区中心城市作为全省“1+3”重点功能区战略中的独立板块,研究出台了专项支持政策意见。2018年底,淮海经济区十个城市的主要领导再聚徐州,签定协同发展宣言,提出携手走出整体转型振兴的新路。徐州是快速发展的成长型城市。徐州正处于工业化和城镇化的加速期,未来发展空

33、间广阔、潜力巨大,支撑高质量发展的主要指标增幅居全省前列,在全省高质量发展综合考核中位列第一等次。作为老工业基地和资源型城市,徐州紧紧围绕老工业基地全面振兴和淮海经济区中心城市建设,全力推进产业、城市、生态、社会四大转型,整体面貌实现了脱胎换骨的变化,初步走出一条有徐州特色的振兴转型之路。打造贯彻新发展理念区域样板是省委赋予徐州的重大任务和光荣使命。“两高两强”奋斗目标与我国社会主义现代化五个方面特征高度一致,与“十四五”时期经济社会发展主要目标高度统一,与省委关于“争当表率、争做示范、走在前列”的部署要求高度契合。全市上下要咬定目标、接续奋斗,努力展现发展的探索性创新性引领性,奋力走出一条符

34、合徐州实际、具有徐州特点的现代化之路。奋力实现经济发展水平越来越高,夯实基本现代化物质基础。坚持“工业立市、产业强市”战略不动摇,努力做大经济规模、做强经济实力、做优经济结构,全市地区生产总值年均增长6.5%左右,力争到2025年经济总量跻身万亿元城市行列。聚焦建设现代产业体系,推动创新能力显著提升,进出口总额和实际使用外资占全省比重大幅提升。全面增强城市的发展能级和辐射带动能力,城镇体系更加合理,融合发展机制更加健全,到2025年常住人口城镇化率达到73%。奋力实现社会文明程度越来越高,彰显基本现代化价值追求。社会主义核心价值观和社会主义先进文化广泛弘扬。到2025年,人民思想道德素质、科学

35、文化素质和身心健康素质显著提升,文化品牌和文化标识充分彰显,县级以上文明村镇占比达到70%。城乡宜居品质显著提升,生态环境质量大幅改善,力争空气质量优良天数占比达到80%,加快建设精神富足、文化繁荣、法治昌明、生态优美、市场青睐的近悦远来之城。奋力实现人民群众获得感幸福感越来越强,体现基本现代化落点归宿。瞄准“幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶”目标,深入实施民生工程,扎实办好民生实事,不断增进民生福祉。确保城镇累计新增就业人数超过35万(新口径),城乡基本养老保险参保缴费率超过90%。到2025年,中等收入群体进一步扩大,城乡居民人均可支配收入达到4万元,优

36、质均衡的公共服务体系基本建成,人民群众生命安全、身体健康、安居乐业切实得到保障。奋力实现治理体系和治理能力越来越强,强化基本现代化根本保障。进一步丰富完善“四位一体”的社会善治模式,深入实施“党建+”工程,全面加强新时代文明实践场所建设,不断健全基层协商民主机制,大力丰富网格化治理手段,形成共建共治共享的社会治理新格局。市域治理各方面制度更加完善,民主法治更加健全,公平正义更加彰显,系统治理、依法治理、综合治理、源头治理能力和水平有效提升,发展安全保障更加有力,公众安全感指数超过98%。展望2035年,徐州要达到基本实现社会主义现代化的目标要求,地区生产总值在2025年基础上实现翻一番,居民人

37、均可支配收入在2025年基础上实现翻一番以上,区域创新能力达到创新型国家和地区中等以上水平,建成现代化经济体系,城乡区域差距和居民生活水平差距显著缩小,中等收入群体显著扩大,共同富裕取得实质性进展,基本公共服务实现均等化,人的全面发展更好实现,生态环境根本好转,建成美丽中国徐州典范,社会文明程度达到新的高度,市域治理体系和治理能力现代化基本实现,充分展现“强富美高”新徐州的现代化图景。坚持将新发展理念作为重要标尺,将打造贯彻新发展理念区域样板作为战略统领,在负重奋进中不断匡正发展理念、转变发展方式、提升发展境界,推动新发展理念成为全市上下发自内心的信仰和坚定的价值追求。保持强大战略定力,坚持稳

38、中求进工作总基调,成功应对金融危机影响持续深化、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等各种风险挑战,保持经济平稳健康发展。主要指标增速持续高于全国、全省平均水平,经济总量连续跨越6000亿和7000亿两个台阶,2020年达到7400亿元(预计,下同),人均地区生产总值达8.4万元。高质量发展综合考核居全省第一方阵,发展指数数值居全省前列,工业应税销售收入、金融存贷款余额等核心指标实现五年翻番。坚持统筹推进产业、城市、生态、社会“四个转型”,依靠改革开放创新推进发展动能接续转换,老工业基地实现涅槃重生、华丽转身。牢固树立“工业立市、产业强市”导向,坚持以高新技术产业、战略性新兴产业和“四新经济”作为主攻方

39、向,高新技术产业产值占规上工业总产值比重达47%,高新技术企业数量达1000家、为2015年的4倍。四大行业转型升级全面完成,化工产业安全环保整治稳步推进,经济结构持续优化,现代产业体系建设取得重大进展,以优异成绩跻身国家老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区。粮食生产实现“十七连丰”,产量稳超百亿斤,高标准农田占比达72%,获批创建国家现代农业可持续发展试验示范区。供给侧结构性改革深入推进,市县党政机构改革全面完成,五大国有企业集团完成重组,徐工混改基本完成,徐州农商银行挂牌开业,“放管服”改革不断深化。综合保税区、保税物流中心封关运营,淮海国际陆港建设全面提速,成功获批国家跨境电商综合试

40、验区,双向开放格局加速拓展。“一城一谷一区一院”创新核心区集聚效应加速显现,城市创新生态不断优化,成功创建国家创新型城市和知识产权示范城市。淮海经济区中心城市建设迎来一系列重大机遇,战略地位空前提升。扎实推进一大批重点项目,城市框架全面拉开,基础设施更加完善,城市功能大幅提升,常住人口城镇化率达68%、较2015年提高7个百分点。郑徐客专、徐宿淮盐高铁开通运营,公共交通迈入“地铁换乘时代”,高架快速路即将成环,国际会议中心建设完成,国际博览中心、金融服务中心等重点项目序时推进。入围全国首批“无废城市”试点,获得第十三届中国(徐州)国际园林博览会承办权。营商环境建设不断取得新突破,荣获“营商环境

41、质量十佳城市”奖,平台载体体系日益完善,城市吸纳集聚高端要素能力显著增强。城乡发展双向互动,“三乡工程”和“村企联建”深入实施,县域面貌变化巨大,邳州、沛县、新沂在全国百强县排名稳步提升。首倡建立区域协同发展新机制,重点领域合作持续深化,区域合作发展开创新局面。全力办好各类民生实事,人民群众获得感幸福感安全感大幅提升。城镇居民和农村居民人均可支配收入分别达到39000元和21000元,较2015年增长12781元和7018元。持续加大教育投入力度,五年累计新改扩建中小学、幼儿园1184所。深入推进全国居家和社区养老服务、城企联动普惠养老改革试点,基本照护险、残疾人“两项补贴”等提标扩面,以市为

42、单位完成城乡低保标准统一并轨。新增三级医院8家、达到24家,其中三甲医院达11家,公共卫生应急体系更加健全。出台生态修复专项规划和三年行动计划,巩固拓展生态修复治理成果,林木覆盖率和建成区绿化率分别达到30.7%和44%,位居全省前列,空气质量改善幅度全省领先,先后荣膺中国人居环境奖和联合国人居奖。脱贫攻坚取得重大胜利,乡村公共空间治理、农村人居环境整治、新型农村社区建设等重点工作进展顺利,四类重点对象危房改造全面完成。扎实推进幸福温暖徐州“大家庭”建设,三次获评“中国最具幸福感城市”。“四位一体”社会善治模式形成特色,跻身全国第一批市域社会治理现代化试点城市。扫黑除恶专项斗争取得重大战果,全

43、国政法队伍教育整顿试点工作圆满收官,入选“中国最安全城市”。法治徐州建设全面深化,公共安全保障能力稳步提高。有力拓展新时代文明实践中心建设,成功举办首届汉文化论坛,加快推进汉文化传承和旅游目的地、大运河文化带徐州段建设。社会主义核心价值观更加深入人心,文化事业和文化产业蓬勃发展,文艺创作更加繁荣,“马庄经验”享誉全国,向上向善的文明新风得到大力弘扬,高分荣获并蝉联全国文明城市称号。武装工作强力推进,双拥模范城创建荣膺“九连冠”。全面加强干部队伍建设、党风廉政建设和反腐败斗争,为“十三五”经济社会发展提供了坚强保证。三、 建设高品质中心城市,增强综合竞争优势进一步放大城市格局、完善城市功能、提升

44、城市品质,增强综合承载能力和区域竞争优势,加快建设长三角北翼重要中心城市和淮海经济区中心城市。(一)优化城市空间布局高水平编制实施国土空间规划,树立“精明增长”理念,框定总量、盘活存量、做优增量、提高质量,加快构建生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间格局。高标准做好重点片区规划建设,东部以高铁商务新城连接贾汪,东南以东南片区促进黄河故道、新城区、吕梁片区联动发展,南部以高新区带动形成创新策源地,西部以淮海国际港务区打造开放新窗口,北部以生态新城筑牢生态屏障,中部以大郭庄中央活力区引领城市更新,全面展开“东联、西进、南拓、北改、中优”的空间布局,积极推进陇海新城、西部新

45、城、潘安生态新城、陆港新城建设,科学规划青龙湖片区,进一步拉开区域中心城市框架,形成分工合理的都市体系和功能互补的发展格局。(二)提升城市功能品质强化城市更新要素保障和政策扶持,滚动实施各类城建重点工程,全面提升中心城市承载力。加快推进地铁3、4、5、6号线、高架快速路、城市道路改造等基础设施建设,积极推进S1、S2、S4号线工程建设,构建换乘顺畅、接驳快速的城市通勤网络,建设“公交都市”。扎实推进国际博览中心、市民文化活动中心、园博园等重大功能性项目建设,合理开发利用地下空间,加快综合管廊、海绵城市、韧性城市建设,持续推进棚户区、城中村、老旧小区更新改造,加强雨污分流和消防基础设施建设,提升

46、城市排涝标准,加快易淹易涝片区治理。完善商业、教育、卫生健康、养老等居住配套功能,推动公共服务设施向城市新片区延伸,高标准规划建设国际社区。加强城市风貌设计和标志性建筑建设,打造一批富含时代气息、兼具徐州特色的城市建筑,构建疏密有度、错落有致、显山露水的城市界面,提升城市颜值。健全“大城管”体系,深化“百姓城管”品牌建设,完善“大数据+网格化+铁脚板”治理机制,提高城市管理科学化、精细化、智能化水平。(三)完善新型城镇体系按照城市现代化、城镇城市化原则,着力构建中心城市、中等城市和小城镇协调发展的城镇格局。科学稳慎推进新一轮行政区划调整,推动铜山区、贾汪区、徐州经开区与中心城区有机融合。支持县

47、域中等城市提升功能、内涵发展,实施现代新型小城市培育行动,鼓励有条件的重点中心镇发展成为现代新型小城市,培育一批有活力、有魅力的特色小城镇。因地制宜编制实用性村庄规划,调整完善镇村规划布局,立足特色产业、特色生态、特色文化,加快建设一批示范样板社区、提升一批传统村落和传统建筑组群。四、 深化区域协同发展抢抓国家战略机遇,健全淮海经济区协同发展机制和决策咨询机制,积极探索区内城市“十四五”规划衔接互通机制,深化更大范围、更深层次、更宽领域协同发展。加强交通、产业、社会事业、生态环境等重点领域合作,加快推进徐菏客专、徐枣城际铁路、徐连运河等重点工程建设,促进各类基础设施合理布局,加快实现“互联互通

48、”和“快联快通”。推动建立区域统一市场,强化基本公共服务衔接合作,建立健全应急处突协调机制,深化大气污染区域协作,支持省际毗邻县、镇探索联动发展路径。深入落实“六个一体化”要求,加快推进“四个深度融入”,积极参与沪浙、苏南要素分工、价值链分工,全面接受上海辐射带动。扎实做好对口支援帮扶合作工作,加强南北共建园区建设。五、 项目选址综合评价项目选址区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区,所以,从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的项目选址选择是科学合理的。第六章 运营模式分析

49、一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力

50、的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电化学储能设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和电化学储能设备行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内电化学储能设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的

51、名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归

52、纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品

53、知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售

54、部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织

55、并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取

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