采购申请流程图_第1页
采购申请流程图_第2页
采购申请流程图_第3页
采购申请流程图_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、借款报销流程表一、 总流程:报 销借 款采购/出差申请二、分流程:1、采购/出差申请流程:1)西安集团:财务部申 请 人部门主管、部门经理、部门总监 填写采购/出差申请单 签字认可 借 审 款 核 审 批 同 意 复 审 总 裁财务部副总裁财务部 2)各分子公司:子公司总经理享有集团公司给予的审批权限,每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支(参见子公司审批制度)。如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。子公司部门主管、部门经理、副总经理子公司财务部申 请 人 填写采购/出差申请单 签字认可 借 审 款 核 权限内审批同意 总 经 理子公司财务部 超出 上报 权限 集团集团财

2、务总 裁审批同意 复核2、借款流程: 1)西安集团、各分子公司 财务部申请人申 请 人 凭签批的申请单 会计签字 填写借款单 出纳借款 3、报销流程:1)西安集团财务部部门主管、部门经理、部门总监经 办 人 填写报销单 签字 验证 审核 副 总 裁总 裁出 纳 报销 审 批 审核 2)各分子公司子公司总经理享有集团公司给予的审批权限,根据实际需要每月(或半月)将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销(参见子公司审批制度)。子公司财务部经 办 人子公司部门主管、部门经理、副总经理 填写报销单 签字 验证 报销 审核 权限内审批同意总 经 理子公司财务部 超 权 总 裁集团财务 限子公司财务部 审批同意 复核 汇总上报 备注:1、凡借款应在三天内或事件了结后一天内到账务消账; 2、报销必须执正式发票(特殊情况需董事长批准方可); 3、采购物品必须先验收入库方可报销; 4

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论