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文档简介

1、验收作业流程阐明验收作业流程阐明福州协源金属外表处置大型设备及维护修缮类大型设备:需提供“请购单、“报价单、“采购单“订购单,到货后安装调试消费一段时日后正常的1个月,期间有异常的可顺延察看一段时间,进展验收确认作业,由相关责任人填写“设备采购验收报告交由采购专员确认并呈签副总;维护修缮:需提供“设备安装维修联络单先由环安课受理,在不可受理的情况下,需求委外,有委外单位提供“报价单,交由厂长级确认后委外加工。完工后交由消费部门运用,并经过一周后确认完好,由责任单位填写“设备采购验收报告交给采购确认,呈签副总。大型设备及维护修缮类大型设备及维护修缮类原料验收作业流程省外原料:由仓管确认消费需求量

2、,备足可继续消费的平安库存量,如低于最低平安库存的时候,及时提早一周填写“请购单,呈签厂长,并将签好后的请购单交由采购专员下“订购单和“采购单,呈签副总后下单,跟催货物。到货后,由仓管一个任务日内验收合格后填写“入库单交由采购确认同时将本次数据记录在帐备查,核签财务组。省内原料:根据最低平安库存量,提早三个任务日填写“请购单,呈签厂长后交由采购专员下“订购单和“采购单,呈签副总确认后下单。验收作业同省外。原料验收作业流程原料验收作业流程厂务用品验收作业流程由总务根据每周领用厂务用品需求量下“请购单,呈签厂长后交由采购专员下“采购单,呈签副总后下单给对应的供货商。 供货商根据采购需求到货日期送货

3、到协源,交由总务清点确认后入库归位。总务根据实践进货数量三个任务日内填写“验收单,经采购确认,递交财务核实。 并根据财务核实完成的“验收单将数据输入到“厂务用品库存耗明细表中。厂务用品验收作业流程工务设备用品验收作业流程由各班组根据本线部门日常任务需求,填写必要物品“请购单,交由厂长确认后交采购专员。采购专员根据需求,填写“采购单呈签副总核准后下单给各供应商。各供应商根据需求,自行交货到环安课,由环安课派专人接纳物品,确认合格后通知各单位领取。各班组根据领取到的物品,三个任务日内收到供应商交货之日起完成验收作业,并填写“验收单交采购确认后递交给财务确认。确认完成后由总务一致归档并于每月20号至24号对账用。工务设备用品验收作业流程仓库物料验收作业流程由仓管员根据消费需求,适量备用仓库物料。在接近领用完成的情况下,提早两天下“请购单交由厂长确认后给采购专员。采购专员根据提供的物料“请购单,填写“采购单,新增物料提供供货商“报价单,呈签副总。副总核准后,下单给供货商。供货商根据需求,及时送货到公司仓库,交由仓管点收入库归位。仓管在收到物料之日起,三个任务日内填写“验收单后交采购确认,递交给财务核实后交总务存档对账用。仓库物料验收作业流程其他类物品验收作业流程均纳入管理课管理采购,普通为日常性的生活用品

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