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文档简介

1、仓库仓库2014年年度总结年年度总结报告及报告及20152015年工作计划年工作计划部门:仓储物流部部门:仓储物流部报告人:报告人:jacky.chen日期:日期:2014-12-20目目 录录20142014年工作目标数据分析总结年工作目标数据分析总结2. 20142. 2014年与往年数据对比年与往年数据对比3. 20143. 2014年年KPIKPI达成状况达成状况4. 4. 部门部门突出表现及业绩突出表现及业绩5. 5. 部门部门存在不足及改善方案存在不足及改善方案6.6. 20152015年工作计划(含目标)年工作计划(含目标)1 1、20142014年工作目标数据分析总结年工作目标

2、数据分析总结20142014年工作数据分析总结年工作数据分析总结序序号号统计项目统计项目单单位位月份月份123456789101112月平均1成品出库金额万2成品库存金额万3半成品库存金额万4原材料库存金额万5黄铜(含扬白铜)进货数量KG6不锈钢(含铁皮)进货数量KG7磷铜进货数量KG8黄铜(含扬白铜)进货数量KG9不锈钢(含铁皮)进货数量KG10磷铜进货数量KG11塑胶进货数量KG12塑胶使用数量KG13金线进货数量KG14金线使用数量KG2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-12-1、成品出库金额(单位:万)成品出库金额(单位:万)说明:说明:2014年度比年度比13

3、年度上升年度上升3%。金额(万)金额(万)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-22-2、成品年平均库存金额成品年平均库存金额说明:说明:2014年度比年度比13年库存金额度增长年库存金额度增长11.7%,原因为超,原因为超3个月未交货的增加个月未交货的增加(附件)(附件)金额(万)金额(万)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-32-3、半成品年平均库存金额半成品年平均库存金额说明:说明:2014年度比年度比13年度持平。年度持平。金额(万)金额(万)年度月平均

4、年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-42-4、原材料年平均库存金额原材料年平均库存金额说明:说明:2014年度比年度比13年度增长年度增长28.6%。原因为超一年存储呆滞的端子材料增。原因为超一年存储呆滞的端子材料增加(附件)。加(附件)。金额(万)金额(万)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-52-5、黄铜(含扬白铜)进货数量黄铜(含扬白铜)进货数量说明:说明:2014年度比年度比13年度增加年度增加7.3%。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年20

5、14年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-52-5、不锈钢(含铁皮)进货数量不锈钢(含铁皮)进货数量说明:说明: 2014年度比年度比13年度增加年度增加70.22%。原因为装配二课。原因为装配二课2*4/2*6产品增加产品增加数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-52-5、磷铜进货数量磷铜进货数量说明:说明:2014年度比年度比13年度降低年度降低10.9%。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比

6、2-62-6、黄铜(含扬白铜)使用数量黄铜(含扬白铜)使用数量说明:说明:2014年度比年度比13年度降低年度降低1.1%。原因为不锈钢屏蔽壳产品订单增加。原因为不锈钢屏蔽壳产品订单增加。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-62-6、不锈钢(含铁皮)使用货数量不锈钢(含铁皮)使用货数量说明:说明:2014年度比年度比13年度增加年度增加29.4%。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-62-6、磷铜使用数量磷铜使用数量

7、说明:说明:2014年度比年度比13年度增加年度增加17.5%。原因为滤波器订单增加,端子使用随。原因为滤波器订单增加,端子使用随之增加之增加数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-72-7、塑胶进货数量塑胶进货数量说明:说明:2014年度比年度比13年度增加年度增加7.5%。原因为增加了两家塑胶加工供应商生产。原因为增加了两家塑胶加工供应商生产方向塑壳产品。方向塑壳产品。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-82-8、塑

8、胶使用数量塑胶使用数量说明:说明:2014年度比年度比13年度增加年度增加3.1%。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-92-9、金线进货数量金线进货数量说明:说明:2014年度比年度比13年度下降年度下降5.3%。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年2 2、20142014年与往年数据对比年与往年数据对比2-102-10、金线使用数量金线使用数量说明:说明:2014年度比年度比13年度下降年度下降3.1%。数量(数量(KGKG)年度月平均年度月平均2013年年2014年年3

9、 3、20142014年年KPIKPI达成状况达成状况3-13-1、存货周转率、存货周转率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存货周转率目标1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 实际达成率说明:仓储库存存货周转率是说明:仓储库存存货周转率是3个仓库相加,与销售额挂钩核算,成品库存存储周期是物控部无个仓库相加,与销售额挂钩核算,成品库存存储周期是物控部无法掌控的,再加上铜带进行月请购交供应商电镀,无形降低了库存周转率法掌控的,再加上铜带进行月请购交供应商电镀,无形降低了库存周转率3 3、2

10、0142014年年KPIKPI达成状况达成状况3-23-2、存货周转天数、存货周转天数项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月存货周转天数目标303030303030303030303030实际达成率说明:说明:仓储库存存货周转天数是仓储库存存货周转天数是3个仓库相加核算,成品库存周期是物控部无个仓库相加核算,成品库存周期是物控部无法掌控的,再加上铜带进行月请购交供应商电镀,无形提升了库存周转天数法掌控的,再加上铜带进行月请购交供应商电镀,无形提升了库存周转天数3 3、20142014年年KPIKPI达成状况达成状况3-33-3、交期达成率、交期达成率项目月份1月2月3月

11、4月5月6月7月8月9月10月11月12月交期达成率目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际达成率3 3、20142014年年KPIKPI达成状况达成状况3-43-4、盘点准确率、盘点准确率项目月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月盘点正确率目标100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%实际达成率说明:盘点准确率为说明:盘点准确率为3个仓库相加的平均数,类别不同管控的要求也不同,半成品仓库是按重量核算数个仓库相加的平均数,类别不同管控的要求也不同,半成品仓库

12、是按重量核算数量,有一定的单重偏差导致数量偏差,直接影响到总的盘点率;建议根据量,有一定的单重偏差导致数量偏差,直接影响到总的盘点率;建议根据3个仓库的不同类别分别计算个仓库的不同类别分别计算盘点率。盘点率。4. 4. 部门部门突出表现及业绩突出表现及业绩项目项目具体事项具体事项交期达成率交期达成率20142014交期达成率交期达成率100%100%,与,与1313年持平。年持平。盘点盘盈金额盘点盘盈金额10月份盘盈金额:月份盘盈金额:117.68万元,盘亏金额:万元,盘亏金额:32.88万元万元半成品库存降低半成品库存降低 1-91-9月份平均半成品库存金额为月份平均半成品库存金额为5115

13、11万,通过江西生产库存品汇总处理,控制存货,万,通过江西生产库存品汇总处理,控制存货,10-1210-12月份平均库存金额为月份平均库存金额为405405万,平均下降万,平均下降106106万;年平均库存金额与万;年平均库存金额与1313年持平。年持平。江西运输费用节约江西运输费用节约3-93-9月份每周月份每周6t6t汽车运输两次,往返费用汽车运输两次,往返费用66006600元,一月合计费用约元,一月合计费用约5280052800元,在不影响生产元,在不影响生产使用情况下,使用情况下,1010月后改为月后改为10t10t汽车一周运输一次,往返费用汽车一周运输一次,往返费用80008000

14、元,一个月合计费用元,一个月合计费用3200032000元,运输费用月节约元,运输费用月节约2080020800元。元。 5.5.部门部门存在不足及改善方案存在不足及改善方案项目项目具体事项具体事项改善措施改善措施存货周转存货周转率率1 1、存货周转率未、存货周转率未达成目标达成目标1 1;实际;实际年平均达成率为年平均达成率为0.610.61;2 2、存货周、存货周转天数未达成目标转天数未达成目标3030天,实际年平均天,实际年平均周转天数为周转天数为5050天天盘点正确盘点正确率率盘点正确率目标盘点正确率目标100%100%,实际年平均,实际年平均达成率为达成率为93.72%93.72%呆滞品处呆滞品处理理成品呆滞品每月处成品呆滞品每月处理完成,实际处理理完成,实际处理跟进每月没有完成跟进每月没有完成。成品交期成品交期1 1、带、带LEDLED产品交期产品交期1515天,特殊天,特殊LEDLED采采购周期购周期20-2520-25天,天,无法满足成品交期无法满足成品交期6.6. 20152015年工作计划(含目标)年工作计划(含目标)协力部门:人力资源部协力部门:品质、营销6

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