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文档简介

1、计量检测机构程序文件内部审核程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定2A/0/更多免费资料下载请进: 好好学习社区批准:审核:编制:计量检测机构程序文件内部审核程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。3职责3.1所长负责批准年度内部审核计划;3.2质量负责人全面负责内部审核工作,制定年度内部审核计划,委派内审员,批准纠正措施和审核报告;3.3 内审员负责编制内部审核检查表,实施审核,编写审核报告,并对纠正措施进行跟踪和验证;3.4 责任部门负责人负责

2、纠正措施的制定和组织实施;3.5 技术负责人负责对质量负责人履行职责情况进行审核。4 程序4.1 内部审核计划的编制a、出现质量事故,或客户对某一环节连续投诉;b、内部监督连续发现质量问题;c、在接受第二、第三审核之前。4.2 内部审核前的准备a、决定是否需要取得其他文件;b、编制检查表;c、通知部门负责人所需的特殊设备。4.3 内部审核的实施4.4 不符合项的处置和验证执行改进控制程序4.5 内部审核报告的编制a、审核目的、范围、方法和依据;b、审核组成员、受审部门;c、质量体系运行状况评价;d、存在的主要问题分析。4.6 记录的保存5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 管理评审程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序6 质量记录6.1 内部审核计划表6.2 内审员

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