公司行政管理工作流程图_第1页
公司行政管理工作流程图_第2页
公司行政管理工作流程图_第3页
公司行政管理工作流程图_第4页
公司行政管理工作流程图_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、XX公司行政管理工作流程图一、印章管理1、流程图填写印章使用申请表I由申请人、部门负责人签字. 总经理签字行政部加盖印章2、说明使用公章到行政部填写印章使用申请表;2。印章使用申请表要有经手人、部门负责人签字;3浜总经理批准后至集团总裁办盖章;45口遇总经理不在,可电话请示同意后有效;55口果工作需要使用合同专用章(1)的,需持有集团审批 的合同审批表,到行政部按上述程序办理;6J口果工作需要使用财务章,须到财务部门按上述程序办理;由总经理特批,批准程序因工作需要将印章携带外出的, 如上3、使用表格印章使用申请表、档案、公文管理(一)档案管理1、归2、说明1)档案分类:合同(包括销售和采购合同

2、)、投标书、招标书、相关图纸、通知、文件2)归档询部门将所需存档的档案整理成册;2类部门存档及移交行政部存档;目关人员在档案目录登记4焚术档案归档:由开发中心自行建档弁报行政部备案。3、使用表格档案管理相关表格(二)公文管理1、行文流程2、说明1)拟稿:由各部门进行拟稿,文稿必须内容清晰、层次分明、观点明确、文字简练、标点符号正确;2)汇稿:文件拟草后,如须汇签的文件,必须先履行 汇签手续,汇签人在文稿的汇签处,签署自己的意见;3)核搞:文件由行政部负责人核搞,内容包括文件质量、内容是否符合规定;4)签批:报总经理签批后,行政部打印、定稿、核对、 盖章和印发。5)对不同内容的发文建立发文登记表

3、,含发文的时间、文件名称、收文单位、发出时间和收文回执;3、使用表格1)发文登记表2)文件流转呈批表单(三)、收文管理1、流程图2、说明1)收文的范围:上级来文、函件、邮件、传真、信件等;2)收文的处理:行政部职员在接到上级来文、 信、函、邮件、 传真后,要对文件进行分类登记,对有密件开口和国外信函,邮 票被撕应拒绝签收,登记的内容包括:来文单位、文件内容、收 到时间。3、使用表格1)文件流转呈批表单;2)收文登记表。(四)文件/档案查询、借阅管理1、流程图2、说明1)查询文件/档案先由申请人提出申请, 弁经部门负责人签字同意;2)由总经理批准行政部方可借阅。3、使用表格1)档案借阅登记表2)

4、公文查询登记表三、会议管理2、说明1)由会议主持单位提出要召开会议种类弁确定会议议题、时间、地点及列席人员;2)经总经理批准行政部按会议主持单位要求下发会议通知,接到通知人员要有回执;3)会议召开要有专人记录,整理会议纪要,会议纪要要有与会人员签字;4)会议纪要下发,行政部备案;3、使用表格1)会议通知单2)会议纪要四、图书资料管理1、图书管理流程2、说明1)公司图书资料由行政部统一保管,需图书资料由所需人提出申请,行政部登记,弁由本人签字,方可借阅;2)图书借出如到期未还由行政部负责催还,直至返回。3、使用表格图书借阅登记表五、办公用品管理(一)办公用品采购管理1、办公用品采购流程图2、说明

5、1)部门提出所需办公用品,到行政部领取物品请购单;2)部门经理在申请单上签字, 再由行政部负责人签字, 最后经总经理审批;3)由行政部对总经理批准申清单进行汇总, 由采购部统一购买;4)行政部对采购物品进行验收、入库;3、使用表格1)物品请购单(二)办公用品领用管理1、流程:按照物品请购单进行办公用品的发放2、说明1)办公用品出库直接记入个人台账;3、使用表格1)部门办公用品出库登记表六、招待费用管理1、招待费用管理流程图2、说明1)各部门需招待业务往来客人,提出来访单位、来访事由、时间、人数,报总经理批准;2)总经理确定招待标准、 费用和规模,由招待部门到财务借取费用;八、传真、信件收发及名

6、片管理(一)传真接收管理1、传真接收管理流程图接收到传真 行政部登记 通知接收人 接收人签字 取走传真2、说明1)接收到传真由行政部进行登记,通知接收人来领取,接收人签字方可拿走传真;3、使用表格传真接收登记表(二)传真发送管理1、传真发送管理流程图1)各部门需发传真,先到行政部登记再由部门负责人签字;2)如发送关于公司资料的文件需总经理签字批准,一般性文件由各部门经理签字即可发送;3、使用表格传真发送登记表(三)名片管理1、名片管理流程图2、说明1)申请人提出印制名片中请,到行政部领取名片印刷申清单;2)申请人认真填清本人职务、姓名、联系方式等内容;3)由部门经理审核批准, 再由总经理批准,

7、转交企划部统一印制;3、使用表格1)名片印刷申清单九、设备申请及维修流程(一)设备申请管理1、流程图2、说明1)各部门根据各自工作的实际情况和预算计划,提由切实 可行的申请要求(内容具体翔实、理由充分),经部门经理签字同意后,报送给行政部,行政部根据各部门现有的设备 资产情况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需 求生发,遵循设备申请原则,提由解决建议和意见(调拨或 购买)。3)如果采取“调拨”程序,行政部将协调确认后实施; 如果采取“购买”程序,行政部将参照公司办公用品采购 程序进行。4)采购由采购部统一申请费用、组织购买、费用摊销,过 程遵循“价廉物美”的原则,在满足各部门需求的基础

8、上, 注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约。设备采购 结束后统一由行政部组织验收核查;固定资产登记后,由各 部门登记领用,责任到人。3、使用表格1)固定资产申清单2)固定资产调拨单(二)设备维修流程1、流程图2、说明1)报修人员先将报修信息反馈给各部门的负责人;2)部门经理报送到采购部;3)采购部根据编号,联系厂商,组织及时维修;4)通过暂借、调拨等方式,将暂时不用的设备给报修者使 用;5)机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使 用;3、使用表格1)设备维修单十、车辆管理1、车辆管理流程图用车人提出申请 部门负责人批准 ,行政部核准 行政部安排车辆、驾驶员2、说明1)用车人持部门领导批示的用车申请向

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论