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文档简介

1、长春市泓轩机械设备出入库管理制度一、 目的、职责和适用范围1.1目的为标准公司物料管理,降低生产本钱,保证公司物资与财务的准确、完好,标准物资出入库流程,确保生产的正常进行,提高公司本钱核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。1.3职责1.3.1各使用部门负责物料的局部搬运工作及质量检验工作。1.3.2库房负责所有物料的出入库及储存管理。1.3.3生产部负责除原材料仓库外的其他物料的保管,负责主辅材料的采购申请,负责组织退料工作。1.3.4采购负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责外购

2、物料的产品编码及采购价格录入。1.3.5经营负责销售出库及退换货管理。二、 物料入库规定合格相符上架入库2.1物料入库流程检验清点物料送达收货地点不合格不符1.外购件由采购处理 2.本厂加工件由生产部处理2.2外购件入库规定2.2.1物料送达仓库或车间现场后,库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,核对无误后通知使用部门进行检验;2.2.2对于车间急用的外购件,可先由生产部进行检验,合格后转车间进行使用并补办相关验收单据及出入库手续。2.2.3使用部门必须在产品或者样品送检后2个工作日内完成检验,根据检验结果在外包装上进行标注,交由库管员办理入库手续,库管员需在检验完成后的1个工作日内

3、办理完成入库手续。对于不合格物料,需要注明不合格原因,于产品或样品送检后2个工作日内出具?不合格报告?转交采购处理。采购员应在接到通知的一个工作日内进行处理,检验人员或者库管员以及采购员不得无故延迟,如有延迟根据产品实际价格予以相应处分。2.2.4对入库物资核对、清点后,库管员及时填写系统入库单,严禁没见实物或超事物数量开入库单。固定资产2000元以上及后勤食材等开具纸质入库单,不计入系统。2.2.5库管员依据系统信息打印入库单入库手续办理当日,库管员、财务,各持一联做账,采购人员持一联做请款报销凭证。2.2.6库管员点数时发现实际数量与送货数量不符时,及时与采购员联系,采购员应在一天之内核对

4、清楚,并及时反响给库管员,实际数量与送货单或系统采购订单不符时,又急需入库的,需要有综合部长签字确认。2.2.7假设物料种类或规格型号与采购订单不符时,库管员应及时采购员进行处理,不得办理入库手续。2.2.8库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。2.2.8.1未经总经理或部门主管批准的采购。2.2.8.2与合同方案或请购单不相符的采购物资。2.2.8.3与要求不符合的采购物资、票据清单与实际到货物资不符的。2.3产成品入库 2.3.1生产部加工完成的产品要及时检验,首件经技术部检验,常规件生产部自行检验,并按照产品信息包含工程名称、入库部门、产品名称、产品规格型号、入库数量,由检查员首

5、件技术员、车间主任签字后送至库管员处,库管员需准确核对名称及数量信息,核对无误后签字。2.3.2库管员按照入库单信息在办理入库手续的当日内录入系统。三、物料出库规定3.1库管员凭领料人的领料单如实领发,假设领料单上领料人或车间主任未签字、字据不清或被涂改的,库管员有权拒绝发放物资。3.2库管员根据进货时间须遵守“先进先出的仓库管理制度原那么。3.3领料人员所需物资无库存,库管员应及时通知使用者,使用者按要求填写请购单,经总经理批准后交采购人员及时采购。3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。3.5以旧换新的物资一律交旧领新

6、,并填写领用记录。3.6工具领用需填写个人领用台帐。3.7车间职工未经库管员允许不得进入库房内领用出库。3.8同岗位领用日常所需必需品,由一人一次领用,不得多人屡次领用领用使用周期至少一个班次。3.9因生产需要临时借用工具等,规定归还时间为下午16:00-17:00,其它时间不得随意归还。3.10已经出库放置于车间以及个单位现场的物料由领用人负责保管,一旦遭遇盗窃、损坏,车间主任和生产部长要承担责任。3.11因物料被人为的损坏或遗失需重新领料的,仓库瓶手续齐全的“报废单或有责任部门经理签字的领料单方可进行发料。3.12产成品出库时,由生产部填写?发料单?,库管员确认事物后予以签字。3.13库管员请假期间,代管人员要做好领用产品的登记,以便核对单据。3.14工具借出和领用需保证完好归还,杜绝人为导致的损坏,如正常损坏应及时修理,确保完好可用后再进行归还。3.15电缆等重量大的物料在归还时需协助库管进行整理,并保证原样

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