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文档简介

1、修订状态日 期章 节修订内容修订后版本制/修订人核准人2012.10.01全文新增订1.0 批准审核编制1.目的:规范报废流程,使废品的报废得到控制。2.范围:公司所有产品、注塑料块、料头的报废。3.术语:无。4.职责:4.1生产部负责量产废品的报废申请,交质保部确认审核;4.2质保部负责量产待报废品的确认与审核;4.3试作/试生产部门负责试作/试生产废品的报废申请、部门经理审核;4.4品管部负责破坏性试验品、客户退货品及其它异常废品的报废申请;4.5主管(副)总经理负责报废批准;4.6物流部负责废品的入库核实;4.75.流程图主导部门:生产部步骤输入流程接口部门/岗位输出备注检验记录或不合格

2、品处置单产品报废单OKNG废品置于规定废品区核实批准废品另置回收处置入库审核确认签名统计填报废单审查废品生产部生产部班(组)长品管班(组)长品管生产部、质保经理主管副总生产部财务生产部品管部 物流部产品报废单产品报废单不良统计分析废品入帐统计 6.内容:6.1废品确认:责任部门依据检验结果或不合格品处置单,对废品进行确认,并标识区分;6.2报废申请、确认、审核、批准:技术部负责试作产品报废申请,填写“(暂无表单编号)产品报废单”,提交部门经理审核,并交主管副总批准;生产部负责量产中的产品报废申请,作业员填写“(暂无表单编号)产品报废单”,现场班长确认后,提交质保部;质保部接到“(暂无表单编号)

3、产品报废单”后,制程品检需对报废品进行确认,报废率在目标值范围内,由质保部、生产部经理批准即可,若超出目标值则需经(副)总经理批准。 客户退货产品经质保人员确认需报废的,由质保部品检负责在“(暂无表单编号)客户退货处置单”上记录,并提交质保部经理审核,最后由(副)总经理批准。对其它异常不良品,由质保部品检员确认,并根据不合格品处置单意见需报废的,责任部门则提交“(暂无文件编号)产品报废单” 给质保部门经理审核,最后由(副)总经理批准。6.3入库核实:责任部门需将废品入库,仓管员根据“(暂无文件编号)产品报废单”对废品件名件号、数量进行核实,如无报废单或报废单与废品件、废品数量不符,仓管员须拒收。财务确认后提取“(暂无文件编号)产品报废单”第二联保存,责任部门则需将废品放于规定的废品区域。财务部负责废品的出售。6.4质保部每月应按(暂无文件编号)统计技术管理程序对报废品进行统计分析。6.5相关部门应按(暂无文件编号)记录管理程序对报废记录进行保存

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