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文档简介

当发生原始票据丢失的情况,请尽量取得发 票的复印件,并且加盖对方单位发票专用章, 同时当事人应出具详细的书面报告写明事件 的原委,经院领导批准,方予以报销,否则 财务可以拒绝付款。 二、验收事项 凡购买任何物品,都需办理验收手续 ,验 收内容必须包括货物名称、规格、数量及金 额,如果物品数量太多,应要求供货方提供 物品清单,并在清单上加盖供货方财务专用 章。 经办人不得验收自己购买的物品。(验收办 法详见报销流程及学院的资产管理办法) 三、其他事项 学院发生的一切经济业务,除零星物品采买、差旅费、 工薪等可以用现金支付外,其他的都要以银行形式付款 (转帐或者电汇),请经办人准确的填写各项信息,包 括:收款单位全称、开户行、银行帐号,保证准确付款。 凡须借款的请事先到财务部填写借款单,办理借款手续, 保证及时付款。 所有报销的原始单据均需要用胶水一张张错落有致地粘 帖在粘贴纸上,不允许用订书钉将票据装订在粘贴纸上。

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