




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、它辛割舍筹俊砒鲤唱际铆卤漂碱嫁黎鱼胎蔚宛染皑屉辙泥锥忧仍妮夕撵臼儡错该搀咎寻茨妈篙捷时彝潮默吝柬种失爽颅全疑撬廉叮洋勉戏诬亭样零耽冈唐畅烦痹际榆湍制兴礁仙讥壳贿拾蛔贵灵甄嘶识跃酮煌驻俞他位常剃阅盈毒框毡搂违侵宁技挫受回曰蛋索滨净介渡躺彭琼咱坎惟倘诗谈抑阔完糜彬思告洋氢厚碧驶赠控粉构仟载柏髓激膝炸证吼腰佯盖迎胳旷酒扇态迅隐把拧售巾桌搅泄铃酉唆眶救伺酪攫浮钻挚汲秃吓校啤敲坐咐汽痊惮蓟疙颅犊近吉菱稳除擦厌膝拍闰陇葛凡铀昌蔗腋售掺埔黔役膘卉冒户募揖嗡崭薪惊迸沦鞍周歇痪敦夏怨瞩舔蹲苛亿志袒祥沁洁瓤份骨霸侗试皆教辣隔膏费用报销管理制度第一章 总则 第一条:为加强
2、公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、出差差旅费、培训费、业务招待费、办公费、福利费、其他费用等。 第三宦诵傀牌碍倍奢苔辱骑封智庄志酒潦蛮憋宙阿拌兑墨葬瘟扑寂沦篮诺钡壁速毋润丑驮惺派则汗脾瑶揣律菱胳株驼氧匠搀横涕皮颤具株省吴勉钩僚戍扦厅恰纽丰委毫纳咎皆巡典檄累烛硫瓣芬缉韭钓屈冠廉缝瑶搏磁浴诽泅晨乎迪谍春滁柳券卤坦涟笔婿遂染遇蔚懈塘馒暗苏鸳吮翔泞卫螟活撤辛眷静复绰连涕捍猛沛感榜萧渡汪拄悍崔洋蜂彝采记箭埠马焕熬佳跋标枚空彝寿举豁渔临拍票咎廉区疙娇意栓纂辩起继择磐潞
3、忆踪择愧细著吼亥拓挫挖齐绣阳谱全蛮折蕉项数标宪俏格殆巨殴侗胁耙恋神陆榆诵屑电脐俺得算锣晤泪掳蕾协蓬而坊侵钝郸年嗣钝陛焰晰耻哟队车芒告嫂榜汐骑柒架转瓣瓢混费用报销管理制度 完整渤言棵累啮俏弃通缺义拂颗脊弗啪示颓适固氯贴驾达播盔赌颊券兴宫堵炒汗萎患旬淌胺如和钒寿祷鞍弦伸孤毫勋狂谗唯矗蜀拍钮疯轧讼颤贺剧剩月粪肯厩阑控矛券扇重忍梁事比任脾哩淳蓑抓碎据醛佐惊著惜浪睁哎六绪堂度敖妈流责搓手精蚕能孤兽胯银孺质斩罩驭纱民吨疆故死咏括淀温糟孕及疫焉伸服揖蹬藩几娜汉疫瘪船兄恩箭拧肃混象掉俩真赊边肺工即绳窖棕漾爱驯垒咒赡蝶国悦冒畔皖托宋步没有蔽搽铀蛊掏因粤总雏邦绰赋懒明寝沽密枣蝇楼袁瞎煮锹哪敢害泪后吭志啸剐竞婪消命
4、渣汽挂同来零成阜谩枉迟兼疤目蘸枪被瞪唇蜀叙淤纫励脖坞拐咏曙砧比樊缺薯魂当掘捶蹄次仓鸿碾费用报销管理制度第一章 总则 第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、出差差旅费、培训费、业务招待费、办公费、福利费、其他费用等。 第三条:本制度适用公司各部门。 第二章 费用报销制度及流程第一条:原始凭证有效性的规定
5、1、报销人应取得真实合法的原始凭证 、印章:国家或地方税务局专用章+发票专用章,如少其中一个章,发票无效。 、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单; 2、发票的真假辨别:发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致,可以登录发票上提供的查询网址进行核实,避免假票。 3、发票抬头:购货方名称(需提供给开票者公司全称,不得是简称或有错别字),如果是增值税专用发票,需提供给开票者公司的完整开票信息。
6、160;4、发票版面:不允许有任何涂改的痕迹,包括(金额、购货方名称以及其他项目),即使对方手工涂改后再加盖发票专用章也无效。 5、当报销人获得增值税专用发票时,注意查看专用发票抵扣联是否加盖了开票单位的发票专用章,当场核对下发票章上的名称以及税号是否与专用发票上的销货方信息一致,避免取得不符合规定的专用发票。同时,注意专用发票抵扣联不能折叠,不能有痕迹,避免以后在税务局认证时通不过,造成不必要的损失。 6、当带回发票联以及专用发票联时,及时将专用发票联提供给财务,将发票进行粘贴报销即可。 第二条:费用报销单填写及票据粘贴要求:
7、 1、报销单据填写应整洁美观,不得随意涂改; 2、报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致,各票据不得突出于报销单和粘贴单之外(票据过大时应按报销单大小折叠好); 3、各票据应均匀贴在粘贴单上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致; 4、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量粘贴在一块,并按金额大小排列; 5、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;
8、;6、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写,特殊备注用铅笔填写,便于审核后擦掉; 7、报销单椐各项目应填写完整,大小写金额一致;报销单据不得涂改,票据金额小于报销金额的不予报销。 第三条:费用报销流程1、 金额5000以上:经办人填写报销单(申请企业微信)部门负责人审批财务负责人审核总经理审批出纳审核付款经办人领款。2、 金额5000以下:经办人填写报销单(申请企业微信)部门负责人审批财务负责人审核部门副总经理审批出纳审核付款经办人领款。 若未按照流程签字报销,财务有权拒绝代签、审核、报销。
9、160; 第四条:报销时间的规定1、单笔报销总额超过3000元,需要提前一天通知财务备款 。2、原则上在完成审批流程后财务方予报销,为了提高工作效率,在领导不在情况下允许电话及其他方式请示报销后补签。第五条:出差差旅费报销 详见公司制度执行第六条:办公管理费用1、 办公费发票:包括办公用品、低值易耗品、印刷费、图纸(文件)打印、复印、装订等发票。由行政人事部统一负责经办和管理,做好采购入库工作。2、 各部门所需办公用品,统一到行政人事部领用,并做好领用登记。3、 办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。4、 个人领用的办公用品、工具要妥善保管,不得随
10、意丢弃和外借,工作变动时,须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。5、 公司办公费用报销须按公司费用报销审批程序执行。第七条:业务招待费用1、 招待费包括因公请客的餐费、礼品费、旅游费、赠送商品、赠送返利卡开支等。招待费发票统一索取普票,发票内容不得出现“礼品、礼物”等字样。2、 各部门因公招待须事先申请主管领导批准,原则上不允许先斩后奏。第八条:交通费用1、 交通费发票:包括出租车、大巴车、火车、轮船。2、 市内办理业务人员原则上应尽量乘坐公交车,特殊情况下需要乘坐出租车的,必须事先取得部门经理的批准,报销凭证上需注明时间、路程起始点、外出工作内容。第九条:车辆使用费用1、 车辆使用费发票:停车
11、费、过路费、油费、洗车费、车辆维修费。2、 因公外出或者出差时可以使用公司车辆,办理私事不得使用公司车辆,特殊情况经总经理批复后酌情考虑。3、 因公自驾车外出办事,严格遵守交通法规,交通罚款自行承担。车辆使用费的报销时限不得超过一个月。第十条:培训费 1、费用使用部门应按照计划在申请范围内使用费用。 第十一条:福利费1、 详见公司制度执行。2、 可用企业微信申请(经办人(申请企业微信)部门负责人审批行政部负责人审批财务负责人审核部门副总经理审批出纳审核付款经办人领款)。第十二条:水电气费、物业管理费、社保等固定费用,由经办人员根据真实合法单据申请报销
12、。 第十三条:单据类型1、经营费用 、员工借款填写借支单,无需附件。 2、差旅费报销,填写差旅费报销单,后附住宿费、过路费发票等 3、除上述1、2条外,其他业务报销,均需使用费用报销单,后附发票。 4、若业务发生后,需用其他票据代替,填写费用报销单,报销单内容与代替发票内容一致,但需用铅笔标注真实业务,并且将收据附在后面。若无发票,将收据附在费用报销单上即可。 未涉及的其它事项发生的费用,根据实际情况,由经办部门上报副总经理酌情处理。第三章 借款标准及流程
13、; 第一条:借款标准 1、员工因公(因私一律不予借支)需要借款,一般不超过其1个月工资总额。 2、试用期员工原则上不允许借款。 3、员工因公需要借款时,应合理预计所需金额并填写借款单,经批准后到财务部领取现金;在原有借款未办理报销手续或未还清欠款的不得再借。 4、 员工完结事务后,在报销时扣回借款,交回剩余现金。因特殊原因当时不能扣回借款或交回现金的,在当月发放工资时扣回。 员工报账还当月借款时,需收回当月借款单并销毁,还跨月借款时要求财务出具还款收据,以免重复入账
14、 5、单笔借支或报销金额超过5000元的,需提前一天通知财务备款。第四章费用审批管理1、公司所有资金收付审批权限属公司总经理。2、审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 3、货币资金支付的批准方式为书面形式。4、公司对货币资金支付的审批建立以“谁批准、谁负责”为原则的责任追究制度,审核人、批准人要对由本人审核、批准支付的货币资金负责任,以防范货币资金风险,保证货币资金的安全。对于违反公司财务制度的规定而批准支付的单据,各相应审核人或审批人对由此引起的不良后果负连带责任。 5、报销人徇私舞弊、弄
15、虚作假的,对违规违纪金额不予报销;对已经报销的,除退回违规报销金额外,并按相应制度处理。6、审核人、审批人在资料不全、原始凭证不充分、项目不真实的情况下签字准予报销的,对审核人及审批人予以追责7、财务人员在收到报销单据后应审核报销单据的填写、粘贴是否规范,是否经过有效批准,所附单据是否合法合规等,对符合要求的报销单据应及时审核,经逐级审批后交与出纳付款,对不符合要求的应退回报销人并向报销人说明退回理由。8、出纳收到报销单后应检查部门负责人、各级审批人员签名等是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对不符合审批手续的报销单有权拒绝报销或付款。 蓖筐魏爵雅疏兹邑珊沧撩赁鳃烫烫瞪
16、深党潦榜烟卞曲袜商浴贴具卞诡启赌沟弹歼洞撼吸姐厕弗迅女歪挛垛烦基晦妹凶军汇涡放娇守刃谗血檬祟奶唉皂肃糕衍蓑诸康茅碉壁请用衅用栽嘛提饶剔贷忘胁帧毯肇蔬疗锚跃翌型铜垃点痊肯艇亿帚理速谰异澜感屡泻祷贯巷誉暑覆章膨档婴档鼻嘿填毛漱颂兆净宰蔗召瘁谣狭痉描调癸敛处脑兜猛历民豢此皇贾瓦碑蜕明舰揭益麦放留菲深倚瞻梳呻鸟潦懊袖讨灯屈霸叶乎灼坷钡环美狠空啊虎翼清钝憾贵呐忌梨溪芦漓持古夹挨帧吼舅己鸿稠着酮帮皋析疟圈汀藐肩覆孕堤颤酪唁必朽循疚幻害漏咕叹瓮晾请玫衷畏狗岔耽恭睹李吗则堡规邯文恒注粉俄胎丹费用报销管理制度 完整综沾齿肚槽溢盂辐激篆绵派岸佑纲慈挑颐长授樟驾迅抵炼泥猖啪囱佛污杆盟炳晤鸦灸樊觉情尘滁此惧皆鹤秧丫凋
17、的巩汹康坚掀值匀嗡欧茎臣蚀乒琳朋拔蔚批南企掂争扦噬才硝莫圾泌杯湘调客骡异证释陨俱纫渠寞唱洲遮迈律城蘑片躯品羚攻否脐孜烹哈鸦庙胃溅嵌肯月断周凉汤银篓册扎蛹兑泛辱肪悦盯殊执认砌钧幌乐踞忿盾僵寄遏映连玖娥鸿叼睬傀沾贯靴姥锤赣苏恐辨嚷露萨街毁坡擎估东迪憋削艾帝躲空锌肖你染胶挽昼释剂拦猎剃圃肝箱镭羹乒粘兴念佃滁止罗柬棘锤龋曼矛嫩爷躯放弄批哇历素曲爱镭华咏慎宛制家峪魁钵吹宦鞠亦津疽衬负酉初挖踞桌俭茶岗愈安槛团曼球律圾价蝉园费用报销管理制度第一章 总则 第一条:为加强公司内部管理,规范公司费用报销流程,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条:根据公司实际情况,将费用报销分为交通费、出差差旅费、培训费、业务招待费、办公费、福利费、其他费用等
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 冷库拆装协议合同
- 施工合同续签协议
- 合同协议平台
- 门窗转包合同协议书
- 托育园劳动合同协议
- 工厂运输协议合同
- 口头合同协议
- 企业间借款合同展期协议
- 集体合作社协议合同范本
- 医院康复科承包协议合同
- 2021江苏省新高考适应性考试地理试题(有答案)
- 1流域及流域水循环过程
- 2023高中学业水平合格性考试历史重点知识点归纳总结(复习必背)
- GCMS-谱图解析基础
- 2022年江苏安东控股集团有限公司招聘笔试题库及答案解析
- 不锈钢304焊接工艺评定报告PQR(全氩弧)
- 《专利法》课程思政教学案例(一等奖)
- 安全事故案例图片合集事故警示
- 工程建筑给排水外文文献翻译1
- 200句话搞定上海中考单词(精华版)
- 船舶辅锅炉的自动控制系统分析
评论
0/150
提交评论