NPR物料采购流程(共4页)_第1页
NPR物料采购流程(共4页)_第2页
NPR物料采购流程(共4页)_第3页
NPR物料采购流程(共4页)_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、精选优质文档-倾情为你奉上文件名称:NPR物料采购流程 批准:生效日期:部 门姓 名签 名日 期分发部门:页 序版本号页 序版本号版 本变 更 说 明制 定审 核日 期专案责任人完成时间具体描述内容采购员接受PR采购员0.5个工作日采购员在接到采购部总经理签名确认的PR后,复核无误后作下单前的确认工作。7个工作日内针对新供应商,则应在一个星期内搜集好建立Vendor Code所需要的相关资料,并完成Vendor Code的申请;采购员录入SAP系统采购员1个工作日针对系统中已经有Vendor Code的供应商,采购员在规定的时间内将相关购买信息及时输入SAP系统中,生成PO; 订单审批采购部经

2、理/主管、GM、PVP1个工作日1 订单审批流程: .采购员在系统中生成PO后,采购经理/主管、采购(A)GM和PVP/CEO在系统中进行审批,审批完成后系统自动生成带签批人名字的订单。2.审批权限: 总金额在USD300,000以下,则由采购部(A)GM批准,超过或等于以上金额则需CPO/CEO批准。订单下发采购员0.5个工作日采购员将签批完成的PO下发给供应商,并跟进供应商的交期。采购部对预付货款作申请采购部负责人/财务负责人根据实际情况定义1.需预付定金的订单,在合同签定后或订单已经供应商签回时,将资料齐全的报销单交至财务作资金预算(国内预付定金不能超过总金额的30%);海外设备付款参照

3、财务的付款建议;2.工程/机器设备验收合格后,工程部负责人/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部,以便采购做货款预算.工程项目动工/维护 工程部指定人员视具体而定1.工程项目执行时,工程部必须派人全程跟踪,进行品质监督和学习;工程项目执行/工程质量监督/ 工程部/申请部门/使用部门负责人实际工程制作时间1. 工程项目/工程维护的验收单必须经工程部经理签名;电脑或相应软件必须有电脑部负责人或其指定人员签名方为有效;2.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商,商量以其它方式解决处理;采购员接受PR采购员录入系统订单审批订单下发NG需要预付款YES预付款申请NG工程项目/维护OK工程项目/维

4、修验收NGOkNGNG交供应商返工或处理交供应商返工或其他方式处理新设备及其维修专案责任人完成时间具体描述内容设备入库仓库主管、仓库员1个工作天供应商送设备到仓库,仓库在送货单上盖章,并将盖章的送货单给到采购部。设备验收设备管理部门设备一般试用1-2月1. 新机器设备安装调试,一般1-2个月内验收,新机器设备的验收单必须经工程部经理签名;设备验收一个月内出验收报告;2.如果验收不合格须返回供应商返工或联系供应商,商量以其它方式解决处理;3. 工程/机器设备验收合格后,工程部/设备申请负责人应在一周内将验收单交采购部,以便采购做货款的预算.供应商货款对账财务部每月月初1.财务部从SAP系统中download本月收货的金额; 2. 采购部将送货单和PO及验收单在每月10号前给到财务部;(海外供应商的PO需供应商回传确认) 3.财务部和供应商就本月的货款进行确认,双方在对账单上签字。供应商货款支付财务部每月月底财务部和供应商确定好货款金额后,按公司流程和和供应商约定的付款条约作货款预算

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论