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文档简介
1、长春市第一五七中学网络与信息安全检查表一、日常信息安全运维管理情况人员安全管理重点岗位人员安全保密协议:全部签订部分签订 均未签订;人员离岗离职安全管理规定:已制定 未制定;外部人员机房访问管理制度及权限审批制度:已建立 未建立;设备资产管理 资产管理制度: 已建立 未建立; 机房设备标签: 全部标签合格部分标签合格无标签;设备维修维护和报废管理:已建立管理制度,且维修维护和报废记录完整;已建立管理制度,但维修维护和报废记录不完整;未建立管理制度;机房安全管理 机房管理制度: 已建立 未建立; 机房日常运维记录:完整详实部分简略无记录; 人员进出机房记录:完整详实部分简略无记录; 机房物理环境
2、: 达标 未达标;二、信息安全网络防护情况网络边界安全防护 互联网接入口总数: 仝;其中:电信接入口数量:仝;移动接入口数量:仝;联通接入口数量:仝;其他:接入口数量:_仝;网络安全防护设备部署(可多选):防火墙 防篡改入侵检测设备安全审计设备防病毒网关抗拒绝服务攻击设备其它:;网络访问日志:留存日志周期 未留存日志 安全防护设备策略: 使用默认配置根据应用自主配置无线局域网安全防护办公区域无线局域网接入设备(无线路由器)数量:个;网络用途:访问互联网:仝;访问业务/办公网络:个; 安全防护策略(可多选):采取身份鉴别措施: 仝;采取地址过滤措施: 仝;未设置: 仝;信息系统安全防护 入侵检测
3、系统: 已部署未部署; 防火墙技术: 已部署未部署; 漏洞扫描技术: 已部署未部署;访问权限设置:有无;数据库安全防护 数据库管理制度: 完整并落实未落实 无;Root账户权限设置: 分级设置未分级设置; 数据备份周期: 实时, 定期:周期_ 不定期;网站安全防护 网页防篡改措施:米用、 未米用; 漏洞扫描: 定期扫描,周期 不定期、 未进行;信息发布管理:已建立审核制度,且审核记录完整;已建立审核制度,但审核记录不完整;未建立审核制度; 管理员口令复杂度策略:高(包含数字、大小写字母、特殊符号,8位以上);中(数字、字母,6位以上);低(单一数字、字母,6位以下);是否设置肩效时间:是周期:
4、 否;邮箱安全防护邮箱注册:注册邮箱账号须经审批任意注册使用;账户口令防护:使用技术措施控制和管理口令强度;无口令强度限制技术措施;定期删除邮件:定期周期 未定期;终端计算机安全防护安全管理方式:集中务-管理(可多选)规范软硬件安装今补丁升级今病毒防护统一安全审计对移动存储介质接入实施控制分散管理接入互联网安全控制措施:有控制措施(如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等); 无控制措施;访问口令复杂度策略:在此处键入高(包含数字、大小写字母、特殊符号,8位以上);中(数字、字母,6位以上);低(单一数字、字母,6位以下);是否设置肩效时间:是周期 否;移动介质安全防护安全管理方式:集中管理,
5、今登记、杀毒、配发、收回、维修、报废、销毁;未采取集中管理方式电子信息保护:已配备信息消除和销毁设备未配备信息消除和销毁设备三、信息安全应急工作情况信息安全应急预案预案全面性及可行性:全面到位 未到位 年度修订评估情况:修订评估未修订评估未制定信息安全应急演练年度演练次数及时间:,年度未开展信息安全灾难备份重要信息系统:已备份,备份周期 _不定期,异地备份, 本地备份;未备份;重要业务数据:已备份,备份周期 _不定期,异地备份, 本地备份;未备份;应急技术支援队伍有应急技术团队单位所属责任部门:外部专业机构名称:;是否取得资质: 是(附件证明),否;无四、信息系统技术产品应用情况单位网络架构拓
6、扑图及安全设备产品配置:附件说明硬 件 软 件 酉己 置路由器交换机服务器数据库操作系统磁盘阵列国产1量 (台/套)非国产量 (台/套)防火墙堡垒机漏洞扫描防病毒系统入侵检测系统数据备份系统国产量 (台/套)1本表所称国产,是指具有国内品牌,最终产品在中国境内生产,并符合法律法规和政策规定的其他条件。 在此处键入非国产量 (台/套)终端计算机 (含笔记本)总台数:,_中国产台数:-公文处理软件 (终端计算机安装)安装国产公文处理软件的终端计算机台数:安装国外公文处理软件的终端计算机台数:信息安全设备产品 防火墙等访问控制设备(不含终端软件防火墙)台数:_其中,国产台数: 安装国产防病毒产品的设
7、备台数: 五、年度信息安全事件及技术检测情况信 息 安 全 事 件 情 况门户网站 受攻击情况安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数:网贝被 篡改情况门户网站网页被篡改(含内嵌恶意代码)次数: 一重要系统 中断情况重要系统异常中断时间:小日e; 重要系统异常中断造成的数据丢失量: MB GB TB; 重要系统异常中断造成的影响范围:社会公众本部门部分下属单位其他技 术 检 测 情 况渗透测试本部门进行过渗透测试的信息系统数量: 其中,可以成功控制的信息系统数量:恶意代码2检 测结果进行过病毒木马等恶意代码检测的服务器台数:其中,存在恶意代码的服务器台数: -进行过病毒木马等恶意代码检测的终端计
8、算机台数 其中,存在恶意代码的终端计算机台数: 安全漏洞 检测结果进行过漏洞扫描的服务器台数:其中,存在漏洞的服务器台数: -存在局风险漏洞3的服务器台数: -进行过漏洞扫描的终端计算机台数:-其中,存在漏洞的终端计算机台数: -存在图风险漏洞的终端计算机台数:-2本表所称恶意代码,是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系 统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。3本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全 控制或部分控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。在此处键入特别重大信息安全事件次数:,
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