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文档简介
1、附录B: 国家电网公司输变电优质工程标准评分表附表B-1-1220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 300分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理 15分1.1工程建设管理纲要3按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制分数全扣,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分;无质量通病防治任务书扣2分,内容不完整扣1分检查工程建设管理纲要1.2项目创优规划3按规定编制项目创优规划。未编制分数全扣,未按照规定模板编写扣1分,引用标准不正确扣1分,编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣1分检查建设单位工程创优规划1.3图纸会检2
2、及时组织图纸会检并出具会检纪要。缺纪要1份扣1分,纪要内容不完整1份扣0.5分检查图纸会检纪要和竣工图纸1.4达标投产考核3达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求。1项不符合扣2分检查达标投产考核资料 1.5达标投产考核整改情况4达标投产考核整改实行闭环管理。提出的问题未闭环1项扣2分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分 对达标投产考核扣分项及整改项进行核查 2质量过程控制数码照片采集与管理 38 分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。严重不符合要求的分数全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分 检查相关数码照片 2.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满
3、足规定要求。少30%以上分数全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分检查相关数码照片 2.3数码照片分类及整理6数码照片分类、整理满足规定要求。未按要求设立文件夹及整理归类分数全扣;每缺少或设置错误1个文件夹扣1分检查相关数码照片 2.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间符合工程逻辑关系,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间不符合工程逻辑关系、照片与实物不符合的分数全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.2分检查相关数码照片 2.5数码照片规范性8照片标识正确、清楚。照片未标识或标识命名不正确每张扣0.1分检查相关数码照片3工程招标管理
4、 12分3.1设计招标3按规定进行设计招标,按中标通知书时间签订合同。未招标分数全扣,合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同设计未招标扣3分3.2施工招标3按规定进行施工招标,按中标通知书时间签订合同。未招标分数全扣,合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同3.3监理招标3按规定进行监理招标,按中标通知书时间签订合同。未招标分数全扣,合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同未见监理中标通知书3.4主设备招标3按规定进行主要设备(主变、高抗、组合电器、220千伏及以上断路器)招标,按中标通知书时间签订合同。未招标分数全扣,合同签订时间不符合规定扣1分检查中标通知书、合同
5、未见主要设备中标通知书,部分合同、技术协议书未盖章、签字4工程造价管理 10分4.1初步设计概算批复2在工程开工前完成初步设计概算批复。未完成分数全扣查批复文件4.2工程概算控制2工程概算不超过可研估算。超5%及以上分数全扣;每超出1%扣1分 查概算资料4.3工程结算2按时完成结算,未按时完成分数全扣;结算超批复概算分数全扣查结算资料4.4竣工决算2在规定时间内完成竣工决算,未完成分数全扣检查竣工决算资料4.5审计报告2在规定时间内完成竣工审计,未完成分数全扣检查审计报告5工程设计管理 37分5.1工程设计创优实施细则6按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则扣完;引用标准不正确扣2分,编审
6、批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则设计创优质量目标与工程建设纲要不一致5.2工程设计强制性条文执行计划及其检查表5按要求编写工程设计强制性条文执行计划及其检查表。无计划或执行检查表扣完,计划或检查表不完整1处扣1分检查工程强制性条文执行计划及其执行检查表5.3设计变更管理6按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分,设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字,以会检纪要代替设计变更每份扣1分检查设计变更、施工图会检纪要5.4图纸成品合格率4图纸会检中发现图纸设计错误每1处扣0.2分检查施工图会检纪要未见施工图会检
7、纪要5.5质量通病防治的设计措施和技术要求6设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求。无措施扣完,未执行防治工作要求1处扣2分检查设计措施及交底记录5.6设计工代管理6按合同要求派驻设计工代,及时处理现场问题,组织设计交底,工代管理制度和设计交底备案。1项不符合扣1分检查设计工代现场派出情况及现场设计问题处理情况5.7移交工程设计技术文件4 按要求及时移交竣工图等所有设计技术文件的纸质和电子版本。未按时移交扣完检查移交记录6施工管理 46分6.1工程施工创优实施细则6按要求编写工程施工创优实施细则。未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,
8、未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则6.2工程开工报审表4工程开工报审表其全。无报审表扣完,审批手续不全扣2分,内容不规范扣1分 检查工程开工报审表6.3项目管理实施规划(施工组织设计)及交底6项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全。缺实施规划扣完,未进行全员交底扣2分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求各扣1分,未针对本工程特点编制扣3分检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及其三级交底记录。关于<施工组织设计>交底,技术导则中要求各级交底将施工组织设计中的内容作为交底的内容之一。6.4施工方案(措施)及交底6施工方案(措施)及交底资料齐全。未对全
9、部参加施工人员交底扣2分,每缺1份方案(措施)扣2分,针对性差每份扣1分,编审批手续不全、不规范每份各扣1分根据项目管理实施规划检查方案(措施)及交底记录6.5工程建设强制性条文4按规定编制工程建设强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表扣完,计划或记录表不完整1处扣1分 检查工程施工强制性条文执行计划及其执行记录表6.6典型施工方法应用2编制施工方案应充分应用典型施工方法成果。工程未应用典型施工方法成果扣完;应用不充分扣1分检查施工方案(措施)未见典型工法扣2分6.7工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理4按要求完成工程变更单、监理工程师通知单的闭环管理。未闭环每份扣2分检查工程变
10、更单、监理工程师通知单6.8按图施工4按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分检查竣工图纸及现场6.9工程质量问题处置记录4工程质量问题处置记录齐全。未处置每项扣2分,处置记录不规范每项扣1分检查工程质量问题台账及工程质量问题处理单完善、规范质量闭环单 6.10施工质量通病防治措施及工作总结6施工质量通病防治措施及工作总结齐全。无措施扣完,无总结扣4分,总结内容不详实扣2分,编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显,1项扣1分检查质量通病防治措施及总结7工程监理 57分7.1监理规划及审批4监理规划及审批资料齐全。无监理规划扣完,针对性差扣2分,审批手续不规范扣1分检查监理规划7.2工程监理创优实
11、施细则6工程监理创优实施细则齐全。未编制扣完,未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求扣1分,未针对本工程特点编制扣2分检查创优实施细则7.3工程监理强制性条文执行检查表及汇总表5工程监理强制性条文执行检查表及汇总表齐全。无检查表扣完,无汇总表扣2分,检查表内容不符合每处扣1分 检查工程强制性条文执行检查表、汇总表7.4旁站方案、审批及记录6旁站方案、审批及记录资料齐全。无方案扣完,审批不规范每份扣1分,旁站点设置不符合要求每类扣2分,旁站记录不规范每份扣1分 根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录7.5项目管理实施规划(施
12、工组织设计)审核2项目管理实施规划(施工组织设计)审核资料齐全。未审核扣完,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范扣1分检查报审表7.6技术方案(措施)审核6技术方案(措施)审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.7主要施工机械/工器具及计量器具审核2主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣1分检查报审表7.8管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核2管理人员资格及特殊工种/特殊(种)作业人员审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1
13、分检查报审表7.9工程材料/构配件/设备进场审核4工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.10主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核4主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全。1份未审核扣2分,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范每份扣1分检查报审表7.11隐蔽工程签证6隐蔽工程隐蔽前对工程实物进行检查验收。未验收每项扣2分,签证不规范或不全每项扣1分检查隐蔽工程签证单7.12质量评估报告2质量评估报告资料齐全。无报告或不真实扣完,内容不完整扣1分检查质量评估报告7.
14、13质量通病防治控制措施及评估2质量通病防治控制措施及评估资料齐全。无控制措施、未评估扣完,评估不真实扣1分检查质量通病防治控制措施及评估报告7.14工程质量验评划分4工程质量验评划分资料齐全。未审核扣2分,审核意见不规范每份扣1分检查工程质量验评划分报审表7.15工程质量验评汇总及报审2工程质量验评汇总及报审资料齐全。无汇总表、未报审扣完,漏项1处扣0.5分检查工程质量验评汇总表、报审表8材料设备管理 8分8.1设备监造2重要设备(主变、组合电器、高抗及220千伏及以上断路器等)应组织监造。无监造报告及相关记录扣完抽查设备监造报告(监造记录)及主要技术协议无监造报告扣2分8.2进口设备商检及
15、报关2进口设备商检及报关资料齐全。缺1份扣1分检查商检资料、报关文件8.3设备现场交接验收及贮存管理2主变压器、油浸电抗器、高压互感器、GIS设备保留运输冲撞检查记录,缺少1项扣1分。设备现场贮存方式及条件不满足要求:倒立式油浸互感器卧倒存放、大型变压器充氮保存时间超过规程要求、保存期间缺少氮气压力、湿度检查记录,缺少1项扣1分。检查相关记录8.4材料设备检查及缺陷处理2材料设备检查及缺陷处理记录表齐全。缺1份扣1分,缺陷处理未闭环每项扣1分,缺陷处理不及时(影响施工)每项扣0.5分检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表9验收及生产准备 60分9.1中间验收6按
16、照规定进行各个阶段的中间验收,中间验收报告齐全。缺少1份扣2分,报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣0.5分检查施工单位自检、监理验收资料未见中间验收报告 19.2工程竣工预验收3工程竣工预验收内容全面,各个专业验收内容和结论明确,消缺管理规范。无专业验收报告(小结)分数全扣,报告无验收结论(意见)扣2分,验收消缺未闭环每处扣1分检查竣工预验收资料缺竣工预验收资料9.3工程竣工验收5按规定要求程序进行工程竣工验收,验收内容和结论明确,消缺管理规范。无工程竣工验收报告分数全扣;无验收结论扣3分;验收报告(意见、签字、盖章等)不规范每处扣1分;验收消缺未闭环每处扣1分检查建设管理单位竣工验收报告
17、缺竣工验收人员签到单9.4系统调试,制定方案及报告5系统调试正常,方案及报告齐全。调试过程中发生设备严重损坏扣完,无方案及报告扣3分,不齐全每项扣1分;无系统调试报告扣3分,不齐全每项扣1分检查330千伏及以上工程系统调试记录、方案,220千伏工程不做要求9.5启动竣工验收证书3启动竣工验收证书齐全。无验收证书分数全扣,证书(意见、签字等)不规范每处扣1分检查启动竣工验收证书9.6质量监督报告3规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣1分检查质量监督报告9.7竣工专项验收5竣工专项验收报告齐全。缺少1份扣1分检查安全专项验收证书、消防专项验收证书、档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项
18、验收证书缺安全专项验收证书扣档案专项验收证书、环保专项验收证书、水土保持专项验收证书 49.8建设单位工程总结2建设单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施扣2分检查建设单位工程总结编审批手续不规范9.9设计单位工程总结2设计单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施扣2分检查设计单位工程总结编审批手续不规范9.10施工单位工程总结2施工单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规范扣1分,未总结经验教训及改进措施扣2分检查施工单位工程总结编审批手续不规范9.11监理单位工程总结2监理单位工程总结完整。未编写扣完,审批手续不规
19、范扣1分,未总结经验教训及改进意见扣1分检查监理单位工程总结编审批手续不规范9.12变电站运行规程2运行规程齐全、规范。无运行规程分数全扣,运行规程无针对性扣1分检查变电站运行规程9.13事故应急预案2应急预案齐全,建立快速反应机制。无应急预案分数全扣,预案无针对性扣1分检查运行单位应急预案9.14运行人员培训2完成运行人员上岗培训。无培训记录分数全扣,培训无针对性扣1分检查培训记录9.15运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分检查运行编号、标牌、警示牌9.16构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分检查
20、构架爬梯编号、户外照明灯具编号9.17安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项扣1分检查安全工器具室9.18消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分,未在规定时间内检定每项扣1分检查消防器具管理记录、检查消防器具9.19缺陷记录及处理2按规定进行缺陷记录及处理。不规范每项扣1分检查缺陷记录9.20设备状态带电检测2按照规定进行红外测温、油色谱分析、局部放电测量并记录。未进行相关工作扣完,每缺少1次扣1分。由于施工原因引起超温等异常,每发现1处扣1分检查检测记录9.21设备首次状态评价4新设备在投运后一个月内开展
21、首次设备状态评价中不存在因工程质量原因导致的设备异常或严重状态,每发现一台次设备存在严重状态扣完,每发现一台次设备存在异常状态扣2分检查新设备投运后首次设备状态报告新设备投运后首次设备状态报告是班组巡检评价,不规范10工程档案管理 17分10.1文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分,载体不合格1份扣0.5分检查相关资料10.2归档文件组卷2归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录案、卷题名规范。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.3案卷装订1文件、案卷装订符合档案要求。1项不符合扣0.5分检查相关资料10.4竣工图4竣工图
22、相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文件的扣完,没有编制竣工图总说明和分册说明的扣3分,编制不规范(包括图章、签字等)每处扣1分。发现设计变更与竣工图不符1处扣1分检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)未见二次系统竣工图CAD电子文件10.5归档时间与范围4建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监理单位审核,监理、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,施工单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案,2个半月内向建设单位移交竣工图
23、,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分检查移交记录竣工档案移交时间不符合要求10.6移交案卷目录2移交案卷目录齐全。缺少目录分数全扣,目录不符合要求1处扣0.5分检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单总得分:(300-6)/300=98%附表B-1-2 220千伏及以上变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 500 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分 102分)10主要材料出厂资料及试验资料 41分主要原材料合格证明及检测报告8钢材、预拌(商品)混凝土、水泥、钢筋焊接(含试焊)、混凝土外加剂、防水、保温隔热材料合格证明及检测报告齐全。每缺
24、少1份扣2分;不完整或不规范每份扣1分检查材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效,相关建筑装饰产品合格证8灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、吊顶、隔墙龙骨、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。每缺1项扣1分,不完整扣0.5分检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效砂、石、砖、混凝土、砂浆相关检测报告8混凝土、砂浆配合比试验报告、试块抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全。每缺少1份扣2分,不完整或不规范每份扣1分,强度未进行评定每项扣2分,试块抗压强度无汇总表扣2分;砂、石、砖检验报告齐全,每缺少1份扣1分检查相关检测报告、同条件养护温度记录表、统计资料及评定结果;检查同养试块取样部位书面材料土方回
25、填的试验报告6土方回填土击实试验报告齐全。缺少1项扣1分土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分,记录不完整1处扣0.5分检查相关资料地基处理、桩基的试验报告6地基处理符合设计要求,桩基无、类桩,类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在、类桩,类桩超过20%,扣完;缺少1项扣2分,记录不完整1处扣0.5分 检查相关资料结构实体钢筋保护层厚度测试记录5结构实体钢筋保护层厚度检测一次检测合格率在90%以上,检测记录齐全。每缺少1项扣1分,记录不完整、记录值超标1处扣0.5分检查相关资料1.1隐蔽工程验收记录 21分地基验槽隐蔽验收记录5勘查、设计单位
26、必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料 钢筋工程隐蔽验收记录4钢筋工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料地下混凝土工程隐蔽验收记录4地下混凝土工程隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料防水、防腐隐蔽验收记录4防水、防腐隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽工程验收记录4门窗、粉刷、吊顶、饰面砖、轻质隔墙隐蔽验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不
27、规范每份扣0.5分检查相关资料1.2工程质量验评记录 10分工程质量验收及评定范围划分表2工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣完,划分错误1项扣0.5分检查相关资料单位(子单位)工程质量验收记录及评定表4对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料分部、分项、检验批工程质量验收记录4分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3安全和功能性控制资料及记录 30分屋面淋水、蓄水试验记录2屋面淋水、蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份
28、扣0.5分。检查相关资料地下室防水效果检查记录2地下室防水效果检查记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料有防水要求的地面(楼面)蓄水试验记录2有防水要求的地面(楼面)蓄水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录2建(构)筑物垂直度、标高、全高测量记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料1.3.5外窗气密性、水密性、耐风压检测报告2外窗气密性、水密性、耐风压检测报告齐全。缺少1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查相关资料建(构)筑物沉降观测记录2建(构)筑物沉降点设置符合
29、设计和规范要求,观测记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料室内环境检测报告(办公、生活场所)1室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料暖气管道、散热器压力试验记录2暖气管道、散热器压力试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料卫生器具满水试验记录2卫生器具满水试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料消防管道压力试验记录3消防管道压力试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料排水干管通球试验记录2排水干管通球试验记录齐全。缺少1
30、份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料照明全负荷试验记录2照明全负荷试验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料建筑防雷接地装置安装质量验收记录2建筑防雷接地装置安装质量验收记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料线路、插座、开关接地检验记录2线路、插座、开关接地检验记录齐全。缺少1份扣1分,记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料通风、空调系统试运行记录1通风、空调系统试运行记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查相关资料管道冲洗消毒记录1管道冲洗消毒记录齐全。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分检查生活管道冲洗记录 2施
31、工过程质量控制与检测资料(主设备出厂资料及试验资料 74分)2.0主要原材料合格证明文件 8分硬母线、软导线、金具产品合格证2硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1份扣1分检查合格证110千伏支柱绝缘子产品合格证无电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文件2电力电缆(含附件)、控制电缆以及电缆防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分检查合格证构支架产品合格证明文件2构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分检查合格证2.1出厂试验报告 14分主变压器出厂试验报告2主变压器出
32、厂试验报告齐全。缺试验报告扣完,技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分检查变压器、油浸高抗出厂报告;换流站增加检查换流变压器、油浸平波电抗器出厂报告大型设备运输冲撞记录报告及签证2大型设备运输冲撞记录报告及签证齐全。无签证记录扣完,签证记录不完整扣1分检查签证记录主要电气设备出厂试验报告8主要电气设备出厂试验报告齐全。缺1份扣2分, 技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5分检查断路器、互感器、电抗器、避雷器、隔离开关、组合电器等设备出厂报告;换流站增加检查换流阀及相应直流电气设备出厂报告SF6气体出厂试验报告2SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣1分, 技术参数不满足技术合同要求1处扣0.5
33、分检查SF6气体出厂试验报告2.2施工试验报告或检测报告 35分管形母线氩弧焊接试验报告2管形母线氩弧焊接试验报告齐全、规范。缺1份扣1分, 报告不规范1份扣0.5分检查管形母线氩弧焊接试验报告 未见管形母线氩弧焊接直流电阻测试记录扣0.5分试验一份和报审表数量不一致,报告未归档耐张线夹液压试验报告3耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分, 报告不规范1份扣0.5分检查耐张线夹液压试验报告变压器(高抗)油取样试验报告4变压器(高抗)油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分,报告不规范1份扣0.5分检查相关油试验报告油化报告口语化(加完油)变压器
34、局放试验报告4变压器局放试验报告齐全、规范。缺1份扣2分, 报告不规范1份扣0.5分检查相关试验报告(换流变若技术合同无局放试验要求则不检查)电气一次设备交接试验报告4电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查试验报告2.2.6保护调试报告3保护调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查调试报告通信、自动化调试报告3通信、自动化调试报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查通信、自动化调试报告测量盘表校验报告3测量盘表校验报告齐全、规范。缺1份扣2分,报告不规范1份扣0.5分检查盘表校验报告变压器、电抗器相关签证3变压器(
35、电抗器)器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分,签证不完整1处扣0.5分检查变压器、电抗器相关签证真空注油及密封试验签证记录表中,油面与箱顶距离100MM不合理充油设备瓦斯继电器校验报告2充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告扣完检查瓦斯继电器校验报告绕组温度计、油温度计校验报告2绕组温度计、油温度计校验报告齐全。无报告扣完检查绕组温度计、油温度计校验报告SF6气体复检报告2SF6气体复检报告齐全。无报告扣完,取样数量不符合要求扣1分检查SF6气体复检报告GIS三批次气只有复检一份2.3隐蔽工程验收记录 9分主接地网工程隐蔽验收记录3主接地网
36、工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查主接地网工程隐蔽验收记录专用接地装置隐蔽验收记录2独立避雷针等设计相关专用接地装置应进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1处隐蔽验收记录扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查施工图纸设计相关接地要求及隐蔽验收记录直埋电缆隐蔽验收记录2直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料封闭母线隐蔽前检查(签证)记录2封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分,记录不完整、签证不规范每份扣0.5分检查相关资料2.4工程
37、质量验评记录 8分工程质量验收及评定范围划分表2工程质量验收及评定范围划分表满足规范要求。无划分表扣完,划分错误1项扣0.5分检查相关资料单位工程质量验收记录及评定表2单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料分部、分项工程质量验评记录4分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分,填写不规范1份扣0.5分检查相关资料带电试运行验评无3现场实物质量(土建部分 165分)30土建部分通用条款 28分主建筑墙体裂缝4一般裂缝1处扣2分现场实物检查 屋面、墙面渗水4有渗水痕迹扣完现场实物检查场地2标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计
38、要求。1处不符合扣1分检查配电装置场地站区场地排水2场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸,井壁表面平整,砌筑沙浆饱满,勾缝平顺。场地积水1处扣1分,其他1处不符合扣0.5分现场实物检查建筑之间变形缝设置3设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查成品修饰5基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每类扣2.5分;局部修饰或返工每处扣0.5分现场实物检查 屋面水落管2水落管的伸缩节、检查口设置规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查主变、高抗事故油池4油池边缘无裂缝,油池底部设栅格
39、,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为5080mm。1项不符合扣2分。现场实物检查沉降观测点2按照设计要求设置测量控制点和沉降点,保护完好,标识规范。1处不符合扣1分现场实物检查3.1混凝土工程 10分混凝土面层3混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷。1项不符合扣0.5分现场实物检查混凝土基础、保护帽3混凝土基础、保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1处不符合每基扣0.5分现场实物检查大体积基础4主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、无锈蚀,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1处裂缝扣2分,1处裂纹扣1分,其他1处不符合扣1分
40、现场实物检查3.2钢结构工程 12分钢结构厂房2钢结构厂房法兰接触面(摩擦面)结合紧密,高强度螺栓扭矩符合设计要求。单层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/1000mm,且小于15mm;多层钢结构主体结构的整体垂直度偏差小于H1/2500mm+10.0mm,且小于40mm。1处不符合扣0.5分现场实物检查钢结构焊接2焊缝高度、长度符合规范,焊缝均匀,无咬边、夹渣、气孔等现象。1处不符合扣0.5分现场实物检查钢结构横梁或桁架2钢结构横梁或桁架不应下挠,弯曲矢高1/1000钢横梁跨度。1处不符合扣1分现场实物检查钢构架螺栓2螺栓无漏装;螺栓穿向一致,水平方向由里向外,垂直方向由下向上,螺栓外露
41、长度一致。1处不符合扣0.5分现场实物检查构支架2表面干净,无焊疤、脏污,镀锌均匀美观、无脱落、起皮。1处不符合扣0.5分现场实物检查钢构架柱轴线的垂直度2构架垂直度偏差小于1H/1000mm,且不大于25mm;支架垂直度偏差1H/1000mm,且不大于10mm。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.3砌筑工程(围墙、防火墙) 10分清水墙体砌筑4清水墙组砌方法正确、表面灰缝饱满,墙体无通缝、瞎缝、裂缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12 mm;清水墙伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设
42、置满足要求,压顶无裂纹。1处不符合扣0.5分现场实物检查挡土墙的泄水孔1挡土墙的泄水孔设计无规定时,泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.3.3围墙的伸缩缝1围墙的伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分现场实物检查围墙墙体砌筑2裂缝1处扣1分,裂纹1处扣0.5分围墙每个方位均需抽查 围墙平整度1围墙表面平整度偏差2mm。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处围墙垂直度1围墙垂直度偏差3mm。1处不符合扣0.5分用2m垂直检测尺现场每50米检查1处,查2处3.4电缆沟道、支架、盖板 8分3
43、.4.1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差1电缆沟道截面(沟壁之间)尺寸偏差20mm 。1处不符合扣0.5分现场实物检查电缆沟结构2电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,无积水、杂物,沉降缝处理符合设计要求,无泥水渗入,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,电缆沟盖板合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分现场实物检查 电缆沟压顶1电缆沟压顶采用钢筋混凝土或混凝土砌块,沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查电缆沟支架及接地扁铁2支架安装稳固,
44、间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求、遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.5道路 6分混凝土路面和室外地面3混凝土路面和室外地面平整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定。1处不符合扣0.5分现场实物检查 道路的道牙石(侧石、缘石)1道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查道路表面平整度1道路表面平整度偏差5mm。1处不符合扣0.5分用靠尺、塞尺现场实物检查道路宽度偏差1道路宽度偏差:±20mm。1处不符合扣0.5分用钢卷尺现场实物检
45、查3.6抹灰工程 10分抹灰工程的基层与墙体处理3抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝。1处不符合扣0.5分现场实物检查分格缝(条)3分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查滴水线(槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm 。1处不符合扣0.5分现场实物检查 抹灰工程的立面垂直度、表面平整度2抹灰工程的立面垂直度符合规范,抹灰工程的表面平整度符合规范,一般抹灰工程的阴阳角方正、符合规范。1处不符合扣1分用靠尺、塞尺现场实物检查3.7门窗工程 18分门窗安装2门窗安装牢固,采用外开窗时采取
46、加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分现场实物检查框、扇安装1框、扇安装牢固,起闭灵活、严密,无倒翘。1处不符合扣0.5分现场实物检查窗框4窗框与墙体间无渗漏。1处渗漏痕迹扣2分;密封胶严密、平直、美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查推拉窗1推拉窗有防跌落措施和限位器。1处不符合扣0.5分现场实物检查门窗配件2门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查门窗玻璃2门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。1处不符合扣0.5分现场实物检查临空的窗台2临空的窗台低于800m
47、m时,应采取防护措施,防护高度由楼地面起计算不应低于800mm。1处不符合扣0.5分现场实物检查门窗套4门窗套表面应平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲及损坏,有防水要求的门套底部应采取防水防潮措施。1处不符合扣1分现场实物检查3.8吊顶工程 4分吊杆、龙骨和饰面材料安装2吊杆、龙骨和饰面材料安装牢固、正确。1处不符合扣0.5分现场实物检查吊顶饰面、压条安装2饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符
48、合规范要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.9饰面板(砖)工程 3分饰面板(砖)3饰面板(砖)表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损,表面无泛碱等污染,接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求;整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致;阴阳角处搭接方式、非整砖使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.10涂饰工程 6分涂层施工2涂层均匀、色泽一致、粘贴牢固;涂层表面平整,线条顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹;阴阳角方正、美观。1处不符合扣0.5分现场实物检查装饰线、分色线直线度2装饰线、分色线直线度允许偏差1
49、mm。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和塞尺现场检查环氧自流坪2表面平整,色泽均匀,无气泡、余物、凸起、凹陷、针孔、裂缝、剥离等不良情况。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.11防水工程 8分屋面防水工程4排水坡度,泛水高度处理,防水卷材收头,排气管道根部处理,水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣1分现场实物检查 有防水要求的建筑地面4有防水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处不符合扣0.5分现场实物检查3.12室内地面、楼面工程 11分现浇混凝土楼板或混
50、凝土面层2现浇混凝土楼板或混凝土找平层的地面原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;表面平整度等偏差值符合验收规范要求。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺检查水磨石地面面层1水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径、颜色分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;表面平整度等偏差值符合验收规范要求。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺检查环氧树脂自流坪面层2环氧树脂自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅。1处不符合扣0.5分现场实物检查地砖面层2地砖洁净
51、、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝。1处不符合扣0.5分用2m靠尺和楔形塞尺检查活动地板(防静电地板)复合地面2活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致。1处不符合扣0.5分现场实物检查楼梯踏步和台阶2楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段
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