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文档简介

1、中药饮片工程项目投入产出经济价格的确定xxx 有限公司一、政府调控价格货物经济价格确定我国尚有少部分产品或服务,如电、水和铁路运输等,不完全由 市场机制决定价格,而是由政府调控价格。政府调控价格包括:政府 定价、指导价、最高限价等。这些产品或者服务的价格不能完全反映 其真实的经济价值。(一) 几种定价方法在经济分析中,往往需要采取特殊的方法测定这些产品或服务的 影子价格,包括成本分解法、消费者支付意愿法和机会成本法。1成本分解法成本分解法是确定非外贸货物影子价格的一种重要方法,通过对 某种货物的边际成本进行分解并用影子价格进行调整换算,得到该货 物的分解成本。分解成本是指某种货物的生产所需要耗

2、费的全部社会 资源的价值,包括各种物料、人工、土地等的投入,各种耗费都需要 用影子价格重新计算。另外还包括按资金时间价值原理计算的资金回 收费用。具体步骤如下:(1) 数据准备。列出该非外贸货物按生产费用要素计算的单位财务成本。其中主要要素有:原材料、燃料和动力、职工薪酬、折旧费、修理费、流动资金借款利息及其他支出,对其中重要的原材料、 燃料和动力,要详细列出价格、耗用量和金额。列出单位货物所占 用的固定资产原值,以及占用流动资金数额。调查确定或设定该货 物生产厂的建设期和建设期各年投资比例。经济寿命期限。寿命 期终了时的资产余值。(2)确定重要原材料、燃料、动力、职工薪酬等投入的影子价格,

3、以便计算单位经济费用。(3)对建设投资进行调整和等值计算。按照建设期各年投资比例, 计算出建设期各年建设投资额。(4)用固定资金回收费用取代财务成本中的折旧费。(5)用流动资金回收费用取代财务成本中的流动资金利息。(6)财务成本中的其他科目可不予调整。(7)完成上述调整后,计算的各项经济费用总额即为该货物的分 解成本,可作为其出厂影子价格。二、投入产出经济价格的含义投入产出经济价格通常称为影子价格,是进行项目经济分析专用的计算价格。影子价格依据经济分析的定价原则测定,反映项目投入和产出的真实经济价值,反映市场供求关系,反映资源稀缺程度,反 映资源合理配置的要求。进行项目的经济分析时,项目的主要

4、投入和 产出,原则上应采用影子价格。影子价格理论最初来自于求解数学规划,在求解一个“目标”最 大化数学规划的过程中,发现每种“资源”对于“目标”有着边际贡 献。即这种“资源”每增加一个单位,“目标”就会增加一定的单位, 不同的“资源”有着不同的边际贡献。这种“资源”对于目标的边际 贡献被定义为“资源”的影子价格。经济分析中采用了这种影子价格 的基本思想,采取不同于财务价格的影子价格衡量项目耗用资源及产 出贡献的真实价值。影子价格应当根据项目的投入和产出对社会经济的影响,从“有 无对比”的角度研究确定。项目使用了资源,将造成两种影响:对社 会经济造成资源消耗或挤占其他用户的使用;项目生产的产品及

5、提供 的服务,也会造成两种影响:用户使用得到效益或挤占其他供应者的 市场份额。根据货物(广义的货物,指项目的各种投入和产出)的可外贸性, 将货物分为可外贸货物和非外贸货物;根据货物价格机制的不同,分 为市场定价货物和非市场定价货物。可外贸货物通常属于市场定价货 物。非外贸货物中既有市场定价货物也有非市场定价货物。土地、劳动力和自然资源有其特殊性,被归类为特殊投入。在明确货物类型之后,即可有针对性地采取适当的定价原则和方 法。三、项目名称及建设性质(一)项目名称中药饮片工程项目(二)项目建设性质本项目属于新建项目四、项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx 有限公司(二)项目联系人李 xx(三)

6、项目建设单位概况公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多 年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、 快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为 原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双 赢。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进 研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技 技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和 品牌发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治 理机构、企业文化、质量

7、管理体系等方面着力探索,提升企业综合实 力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来 的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。 多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第 一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方 便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不 懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。五、项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规

8、划近年来,我国为推进产业结构转型升级,先后出台了多项发展规 划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工 艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行 业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增 长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整 的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种 丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核 心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团

9、队对行业 的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时 根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、 快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的 要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试 验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程 技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能 力,具备实施的可行性。六、项目建设选址本期项目选址位于 XX (以选址意见书为准),占地面积约17.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、 通讯等公用设

10、施条件完备,非常适宜本期项目建设。七、建筑物建设规模本期项目建筑面积 23642.73川,其中:主体工程 15846.93 m2, 仓储工程5026.40 m,行政办公及生活服务设施 2036.38 m,公共工 程 733.02 m。八、项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资 9627.42 万元,其中:建设投资 7176.66 万 元,占项目总投资的 74.54%;建设期利息 173.45 万元,占项目总投资 的 1.80%;流动资金 2277.31 万元,占项目总投资的 23.65%。(二)建设投资构成本

11、期项目建设投资 7176.66 万元,包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费,其中:工程费用 6278.50 万元,工程建设其他费用 713.50 万元,预备费 184.66 万元。九、资金筹措方案本期项目总投资9627.42万元,其中申请银行长期贷款3539.82万元,其余部分由企业自筹。十、项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP: 19900.00万元。2、综合总成本费用(TC): 16190.84万元。3、净利润(NP: 2710.63万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt): 6.03年。2、 财务内部收益率:20.90%。3、财

12、务净现值:3340.71万元。十一、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m211333.00约17.00亩1.1总建筑面积m223642.73容积率2.091.2基底面积m26799.80建筑系数60.00%1.3投资强度万兀/亩412.402总投资万兀9627.422.1建设投资万兀7176.662.1.1工程费用万兀6278.502.1.2工程建设其他费用万兀713.502.1.3预备费万兀184.662.2建设期利息万兀173.452.3流动资金万兀2277.313资金筹措万兀9627.423.1自筹资金万兀6087.603.2银行贷款万兀3539.824营业收入万兀19900.00正常运营年份5总成本费用万兀16190.84III!6利润总额万兀3614.17III

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