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文档简介
1、附录制度目录附录制度3-001:附录制度3-002:项目管理目标责任书 2关于项目管理检查的规定 4编制审核批准附录制度3-003创优奖励管理规定 28项目管理目标责任书1. 工程概况工程名称工程地点建设单位工程规模合同额开竣工时间2. 项目经理及班子成员项目经理项目副经理项目总工商务经理现场经理机电经理3. 项目经理权限序号权限名称授权额度(万兀)1分包商、供应商选择2机具租赁商选择3材料米购4项目管理费审批及支付在预算范围及权限额度内支付54. 基本目标序号名称基本目标1利润指标项目税后毛利率指标为。项目税后上缴利润额为。2资金指标项目资金收回率为。项目资金余额率为。3质里目标合格4工期目
2、标严格履行合同工期,按合同工期竣工。5安全目标杜绝重大伤亡事故,轻伤率v 3%°。6其他5. 创优目标编制审核批准序号奖项名称是/否序号奖项名称是/否1国家优质工程奖鲁班奖5总公司CI样板工地2省(直辖市)最高工程质量 奖6省市级或总公司级 技术成果3省(直辖市)优质工程、 北京市结构长城杯7省市级或总公司级 QC成果4省市级“安全文明工地” 或总公司级优质工程8其他项目经理(签字)主管板块副总(签字)公司总经理(签字盖章)编制审核批准关于项目管理检查的规定1. 项目管理检查分类与内容1.1分类1) 日常巡视检查2) 季度考核检查1.2检查内容1) 日常巡视检查以现场的安全、质量、进
3、度、技术管理为主要检查内容。2) 季度考核检查内容包括项目成本管理项目安全生产管理 项目质量管理工程项目工期管理工程项目资金管理 项目技术管理创优管理客户评价2. 项目管理季度检查2.1项目管理季度检查考核评价流程:内容输入责任单位输出季度检查组 织各项目施工情况组织:项目管理部参与:合约商务部、综合部、 财务部成立季度检查小 组、发布检查通知t检查考核项目各管理要素信息记 录以及现场情况组织:项目管理部参与:合约商务部、综合部、 财务部形成分项的过程 检查评分表汇总各分项过程检查评分表组织:项目管理部参与:合约商务部、综合部、 财务部工程项目管理考 核评价表t审批分项的过程考核评分表、 工程
4、项目管理过程考核 评价表主办:项目管理部 审批:业务副总考核评价结果发 布L_-.L一一-jK值计算;各期的工程项目管理过!程考核评价表L主办:项目管理部终结考核系数K11 1项目管理过程考核评价流程图2.2工作说明:(1) 季度检查考核时间季度检查考核在本季度第三个月中下旬进行,由项目管理部统一组织安排;(2) 季度检查考核方法:编制审核批准主要采用现场考核和查阅日常管理资料相结合的方法。(3) 考核评分标准:检查考核采用计分制,计分标准执行工程项目管理过程考核评价表及相应的专项 考核计分表的具体规定。2.3检查附表:附表1工程项目管理过程考核评价汇总表附表2项目策划管理分项过程考核评分表附
5、表3项目成本管理分项过程考核评分表附表4项目质量管理分项过程考核评分表附表5项目进度管理分项过程考核评分表附表6项目技术管理分项过程考核评分表附表7项目职业健康安全管理分项过程考核评分表附表8项目机电管理分项过程考核评分表附表9项目财务资金分项过程考核评分表附表10项目现场CI分项过程考核评分表附表11项目公共关系及客户评价分项过程考核评分表3. 项目管理检查反馈3.1项目管理部对项目进行季度检查、月度检查、日常专项巡查时所发现的项目存在 的各种问题,均应对项目下发“工程项目检查隐患整改记录表”。3.2项目经理部在接到“工程项目检查隐患整改记录表”后,必须立即展开整改消项, 并按照通知单要求的
6、时限如期完成整改。 项目管理部应按照通知单确定的复查时间对整改 内容进行复查。3.3凡整改未能如期完成或未能达到要求的,缓发项目经理部领导班子以及隐患责任 人、整改责任人的当月绩效工资。待隐患整改完毕后,由项目管理部出具书面证明材料后 再行发放。隐患情节严重的,直接停发项目经理部领导班子绩效工资。3.4凡项目出现安全、质量事故,按事故实际损失的10%寸项目领导班子进行处罚。处 罚从项目最终的超额利润奖中扣除,最大扣除额度不超过超额利润奖的50%3.5项目各次季度检查评分的年度平均值,作为公司年度优秀项目经理和优秀项目经 理部的提名依据。只有年度评分在前五名的项目,方可进行提名申报。3.6季度检
7、查评分最后三名,而且评分低于 80分的项目,按照以下方式进行处罚:排 名最后的项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的 20%乍为处罚;排名倒数第二的 项目扣发项目领导班子下季度三个月绩效工资的 15%乍为处罚;排名倒数第三的项目扣发 项目领导班子下季度三个月绩效工资的10%乍为处罚。3.7其他附表附表12工程项目检查隐患整改记录表4、本项目管理检查规定自发布之日起开始执行。编制审核批准工程项目管理过程考核评价汇总表项目名称:形象部位:考核时间:年 月曰考核得分:工程项目名称工程所在地考核时段年 月-年 月形象部位结构类型建筑规模合同工期项目经理合同造价万元制造成本万元序号责任目标名称标准分
8、值实得分考核部门(考核人)1项目策划管理52项目成本管理203项目职业健康安全、 文明施工、 环境管理204项目质量管理105项目工期管理106项目技术管理107项目CI管理58项目资金管理59项目机电管理510项目人力资源管理511项目公共关系及客户评价管理5合计100项目管理部门审核公司业务副总审定编制审核批准项目名称:形象部位:考核时间:年 月曰考核得分:序号检查内容评分标准应得分 值实得分 值1项目策划项目实施策划编制及时,审核审批完整; 项目竣工前有已经审核批准的项目接替策划;20分2项目目标项目有签订的目标责任书;质量目标、安全目标、工期目标、技术目标、环保目标、成 本目标、其他目
9、标其中有一项达不到扣4分,最咼扣12分;20分3现场管理 人员组织 机构现场管理人员设置是否与策划中相符,与策划不符合有一项扣2分,最高扣3分;现场管理人员是否有闲置未撤回总部,有一人扣2分最高扣5分;10分4施工机械 及检测设 备配置施工机械及检测设备是否有台账和成本摊消,无扣2分;施工机械及检测设备的来源及数量是否有与策划中不符的项 目,有扣2分;施工机械及检测设备是否有丢失情况,有扣5分;项目施工机械及检测设备是否有闲置未退还,有扣5分;5分5办公设备 配置办公设备固定资产类是否有台账和成本摊消,无扣2分;办公设备固定资产类的来源及数量是否有与策划中不符的项 目,有扣2分;办公设备固定资
10、产类是否有丢失情况,有扣5分;办公设备固定资产类在项目是否有闲置而未退还总部,有扣2分;5分6现场临建 与临水临 电现场临建是否有台账和成本摊消,有扣2分;现场临建数量来源是否有与策划中不符的项目,有扣2分;现场临建是否有严重超标闲置和丢失物资现象,有扣5分;10分7项目月度 报告项目月度报告是否填报完整;根据不完整程度扣10-25分;项目经理月报是否及时,不及时扣5分;30分合计100综合评价:考核部门项目管理部考核人编制审核批准序 号考核内容总分评分标准实得分1商务资料建档51、严格按照公司规定建档;52、未严格按照公司规定建档;33、未按照公司规定建档;02成本责任分解 到有关岗位52、
11、有书面成本责任目标及指标分解文件;53、有口头分工,无书面文件;34、成本责任和指标未分解落实。03商务工作计划51、有,且全面;52、有,不全面;33、无。04工程量计算(含钢筋抽筋)52、有,在开工后2个月内完成;52、有,在开工后2个月外完成;34、无。05成本测算表101、有,且经过公司审批;102、有,没有经过公司审批;73、无。06合同预计盈亏 分析101、有,且齐全;102、有,不齐全,缺一项扣 1分;3、无。07二次经营点及 万案51、有,全面、详细;52、有,不详细;33、无。08合同评审101、严格按照公司规定进行评审,不存在事后 评审现象;102、严格按照公司规定进行评审
12、,存在事后评 审现象,每份合同扣1分;3、未按公司要求进行评审。09OA平台信息录 入51、及时录入、且信息齐全;52、未及时录入、且信息不齐全;33、未录入。010洽商变更(业51、在规定的时间内办理、书面发出、回收;5项目名称:形象部位:考核时间:年 月曰考核得分:编制审核批准编制审核批准主、分包)2、在规定的时间外办理、书面发出、回收;33、未办理;011合同月度预结 算51、每月25日前办理合同月度预结算;(全部 合同)52、每月25日前办理合同月度预结算;(缺一 项合同扣1分)3、未办理;012物资管理101、严格按照公司管理规定操作;102、未严格按照公司管理规定操作,待完善;58
13、3、未按照公司管理规定操作,需改进;013月度开累成本151、月度成本分析齐全,内容完善,报公司审 核;152、月度成本分析齐全,内容不完善,未报公 司审核;8123、月度成本分析不全,每缺一个月扣3分;14合同预计盈亏 实现率51、得分=合同预计盈亏实现率* 20,最高20分(详见说明)5合计100综合评价:考核部门合约商务部考核人说明:合同预计盈亏实现率=已签订合同招标盈亏合计 /对应合同预计盈亏合计编制审核批准项目名称:形象部位:考核得分:考核时间:年 月曰项目检查内容检查内容与评分标准标准分值实得分值质量管理控制<20分项目质量保证体系组织机构1职责分工1质里目标、分解质量目标不
14、明确扣1分。1目标未分解、分解不合理扣 1分。1质量计划、质量通病防 治措施、成品保护措施质量计划、质量通病防治措施、成品保护措 施内容缺失扣2分;2质量控制工序质量控制3生产要素质量控制2钢筋连接、大体积混凝土、地下防水、灌注 桩等特殊过程质量控制2质量验收检验批、工序验收4分部工程验收3基础、主体结构、装饰装修等工程实体质量<88分钢筋工程每一处不符合规范要求部位扣减1分12混凝土工程主要以混凝土观感质量检查为主;如混凝土结构有重大质量缺陷或强度不够 等质量冋题,该项不得分。12二次结构、砌筑工程主要以二次结构观感质量检查为主;如有重大质量缺陷或强度不够等质量问题, 该项不得分。10
15、楼地面包括各种类型的地面工程8外檐包括各种类型的外檐装修工程8墙面顶棚墙幕顶棚的腻子、涂料、吊顶等8屋面屋面女儿墙、屋面防水等8门窗门窗安装、油漆、五金安装、开启等7厨房、卫生间厨房、卫生间墙地砖、防水渗漏等7编制审核批准综合评价:评分方式:1、质量管理控制检查以资料检查为主,并按照表中扣分标准进行打分;2、基础、主体结构与装饰装修等工程实体的质量检查以观感检查为主,对每一分项的观感按照优秀(90-100% )、优良(80-90%) 般(70-80%)合格(60-70%)不合格(60%以下)五 个标准进行评分,并根据各项权重计算各项得分;3、 项目基础与主体结构与装饰装修工程实体质量得分,按照
16、“打分项目的得分率*80 ”计算最后得分。工程实体质量得分+质量管理控制得分-质量检查最终得分。考核部门考核人编制审核批准项目名称 形象部位考核时间:年 月曰序 号考核内容评分标准应得分 数扣减分 数实得分 数1施工总进度管理总进度计划内容具体,指导性强得满分; 总进度计划不能用微机进行网络计划控制管理 扣5分;出现进度拖延或超前而未进行前峰线调整,每一 次扣2分。102月度计划 管理单位工程月度施工计划齐全,内容具体、合理得 满分;单位工程月度计划每缺一次扣 5分;单位工程月度计划不细、未具体到分项工程(指 主导工序)每一处扣1.5分;单位工程月度计划和劳动力计划、材料计划、设 备计划不配套
17、每缺一个月扣 3分。153劳动力管理月劳动力计划与月度施工计划相配套,劳动力保 障月施工计划完成得满分;因劳动力影响月度施工计划完成,每一个月扣3分。104原材料、 构配件、 机具、设 备供应原材料计划周密细致,确保供应、满足施工得满分;因计划不及时(大宗材料提前 5天、特殊材料提 前15天、特殊构件提前 30天)影响施工,每一项 扣5分;材料计划不具体,规格、型号、数量、供货时间 等要素不准确,每一项次扣 2分。205计划动态 管理月度生产计划会、每周生产例会制度落实,效果 哈,确保月度计划完成得满分;因天气、材料、劳动力影响,无书面原因分析每 一次扣2分;工期影响后网络计划未及时进行计划调
18、整,每一 次扣3分。206进度计划 完成情况节点或总进度满足控制计划或合冋要求得满分; 节点工期拖延或总进度拖延,超出合同工期(包 括索赔工期)不得分;考核期内出现工期拖延,但未影响节点工期或总 工期不扣分。257合计得分100编制审核批准检杳综述:考核部门考核人编制审核批准项目名称 形象部位考核时间:年 月曰考核得分:序号考核项目检杳内容评分办法得分备注1施工组织设计10分是否有施工组织设计4分此项为新项目开工 后首次季检项目施工组织设计是否有审批手续3分施工组织设计是否有技术交底3分2施工方案30分(20 分)是否有施工方案编制计划(3 )分此项为新项目开工 后首次季检项目单项施工方案是否
19、及时编制、审批4 (2)分专项施工方案是否报公司审批5 (3) 分需专豕论证方案是否编制专项方案 并报请公司组织论证5如工程无论证内容, 则此项不参与评分, 所含分值平均分配 到其它项施工方案是否与施工组织设计相符5 (3) 分施工方案实施情况6 (3) 分主要施工方案是否有技术交底5 (3) 分3图纸、设计变 更、工程洽商8分是否有图纸会审记录2分设计变更、洽商签字确认是否完整2分图纸、变更、洽商等资料是否有收 发记录,并及时发放2分图纸会审、设计变更、工程洽商是 否及时在图纸上标注2分4技术交底8分技术交底记录是否及时、签字是否 齐全4分技术交底记录是否具有针对性、可 操作性4分5施工资料
20、25分施工资料是否与施工同步、及时和 齐全5分施工资料是否真实、有效和完整4分施工资料内容是否相互符合、交圈5分施工资料是否按专业、系统分别组 卷整理3分施工资料目录是否清晰明了3分编制审核批准施工日记是否按时记录,内容是否 详细5分6试验、计量管理8分是否有试验计划及试验管理制度2分试验室(标养室)温湿度控制是否 符合要求2分试验口帐记录是否及时、齐全、兀 整3分是否有专职或兼职计量员1分7标准规范管理2分标准图集规范是否有清单、有收发 文记录,标准图集规范是否是现行 有效版本。2分80A平台登记20分施组及所有施工方案是否按时在0A平台登记5分施工方案计划是否上报5分计量台帐、检定计划、监
21、视及测量 装置的合格证、检验记录电子版是 否上报登记5分此项内容不需走流 程,仅需登记或上报工程资料目录 0A平台登记5分每季度末25日前上 报9其他10分P是否有“四新”技术应用策划有加2分四新技术应用记录有加2分是否有内部技术培训及记录有加2分r是否有科技示范工程申报工程有加2分论文及技术总结有加2分综合评价:考核部门考核人注:1其中第9项为另外增加分值项,根据各项目所报“四新”和科技示范工程情况加分。2、OA平台登记部分,如平台无相关链接,则采用电子邮件形式发至项目管理部。3、所有新项目开工后首次季检检查项目,从第二季度开始不在计入打分。4、第2条施工方案中,所有括号内分值为新项目第一次
22、季度检查使用编制审核批准项目名称:形象部位:考核时间:年 月曰考核得分:序 号检查项目检查内容扣分标准应得分实得分1机构、制 度(8分)组织机构及目标管理组织机构及目标管理不健 全扣0.4分,安全生产责任 制及管理制度不落实扣0.4分。4安全生产责任制及管理制度42分包管理(6分)安全牛产许可证审查许可证过期扣 2分,三级教 育覆盖面或资料积累不全 扣0.2分,协议其中一项未签 扣0.2分。2安全教育(二级教育,周一活动,特种 人员教育)2安全协议(安全,消防,保卫,环境 保护)23土方、基 坑管理(7分)地下设施交底资料、保护措施无交底资料及措施扣0.1分,方案论证及审批手续缺其 中一项扣0
23、.2分,无验收扣0.2分,防汛准备工作不充分 扣0.2分。1深基坑施工方案及专家论证和审 批手续2深基坑安全验收记录,位移、沉降 观测记录2深基坑防汛准备工作23文明施工(8分)现场封闭、材料码放、施工垃圾清 运、施工图牌标识等其中一项不合格扣0.3分,生活区不符合文明施工标准 扣0.3分,食堂无三证、卫生 措施不落实扣0.2分。3生活区无污水污物、垃圾及时清 理、宿舍整洁3食堂干净卫生有三证,厕所有专人 保洁,有火蚊蝇措施24环境保护(9分)出入口的洗车池、洗车设备洗车池不符合规定要求扣0.1分,道路未硬化、土方未 全面覆盖扣0.2分,垃圾未分 类和未封闭存放扣 0.2分,搅 拌机噪音监控封
24、闭措施不 全扣0.2分。1主要道路硬化,土方及现场覆盖或 固化2建筑、生活垃圾分类集中堆放2搅拌机封闭和降尘措施2强噪声控制和监测25脚手架 (10 分)专项施工及设计方案,专豕论证及 审批手续(包括模板的支撑体系)其中一项不健全扣 0.2分,脚 手架无验收或交底针对性 不强扣0.6分,脚手架基础及 扫地杆设置不符合方案要 求扣0.2分,顶端自由长度及 连墙件拉接、跨距、步距、 剪刀撑、作业面防护其中一 项不合格扣0.2分。2脚手架搭设安全技术交底和验收 记录2脚手架基础及扫地杆设置2顶端自由长度及连墙件拉接2跨距、步距、剪刀撑、作业面防护26安全防护(10 分)冬、雨季施工方案,应急救援措施
25、安全防护规定内容其中一 项不符合规范要求扣0.2 分。1楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安 全网的支搭2编制审核批准阳台、楼层、屋面、卸料平台的临 边防护2楼梯口、电梯井口、预留洞口、后 浇带、坑井防护可靠2模板支拆有防倾覆措施,拆模设警 戒区2安全帽、安全带正确佩戴使用17施工用电(10 分)临电方案及交底和验收临电无方案及交底和验收 手续扣0.2分,配电线路无接 零保护扣0.2分,配电箱内保 护装置不灵敏有效扣0.2分,电焊机无二次侧保护装置 扣0.2分,高压线路的防护 不到位扣0.2分。2配电线路是否采用TN-S接零保护系统2配电箱内的保护装置是否灵敏有 效2电焊机二次侧保护装置2高压线路的
26、防护设置28起重吊装(8分)塔式起重机的定期检验报告无定期检验报告扣0.2分,塔吊无安拆方案/群塔施工 方案,无资质审查扣0.2分,无塔吊验收记录及不持证 上冈扣0.2分,无保养记录/ 月检记录扣0.2分。2塔吊安拆方案/群塔施工方案,资 质审查2塔吊验收记录及持证上岗2塔吊运行保养记录/月检记录29机械女全(8分)物料提升机限位、保险装置、进出 料口防护,操作棚设置无限位器、保险装置、进出 料口防护,操作棚设置不符 合要求扣0.2分,外用电梯 安全装置、附墙拉接牢固、 防护齐全、持证上岗未按要 求执行扣0.2分,施工机具 传动外露部分无防护装置、 电气控制箱不灵敏扣0.2分,物料提升机、外用
27、电梯、电 动吊篮无拆装方案、无租赁 合冋、无安全交底、无验收 记录扣0.2分。2外用电梯安全装置齐全有效、附墙 拉接牢固、防护齐全、持证上岗2施工机具传动外露部分有防护装 置,电气控制箱齐全有效2物料提升机、外用电梯、电动吊篮 的拆装方案、租赁合冋、安全交底、 验收记录210保卫消防(8分)消防保卫制度、方案、预案、协议消防保卫制度、方案、预案、 协议不健全扣 0.2分,消防 器材的设置不合理、动用明 火无审批手续扣0.2分,易燃易爆品的使用及材料出 门均无审批手续扣0.2分,消防设施无验收/维修/保养 扣0.2分。2消防器材的设置及明火管理2库房及易燃易爆品的管理、出门证 管理2消防器材验收
28、/维修/保养212事故处理(3分)工伤事故月报表无月报及事故处理登记台 帐扣0.3分。2事故处理登记台帐113资料管理(5分)建档编目安全资料管理不符合资料 规程要求的扣0.5分。2内容齐全有效3检查综述:编制审核批准考核部门考核人说 明每个子项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。1、 凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的100%。2、 凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值的90%3、 凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标准分值的70%4、凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷
29、,需改动后才能达到合格要求的,评为较差,给予该项标准分值的50%5、 不符合规程、规范、规定、标准,有严重缺陷,评为差,给予该项标准分值的0%。6、缺项不评分,分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目可视其严重程度,在零线下给予负5-10分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减5- 20分。编制审核批准项目名称:形象部位:考核时间:年 月曰考核得分:项目检查内容评分标准标准分实得分组织 机构 设置 及制 度建 设组织机构组织机构设置是否满足要求3工程师生产责任制度工程师生产责任制度是否明确2技术 管理施工方案施工方案是否及时,是否具有针对性,是否有审批 手续4技术、安全交底技术交底是
30、否及时、是否有可操作性,交底人、被 交底人签字是否齐全4施工日志施工日志是否真实、连续、完整;是否反应现场安 全、质量问题和处理措施及结果4资料 管理图纸会审、设计交底记 录图纸会审、设计交底记录是否形成记录并归档4工程资料工程资料是否完整与现场保持同步,是否按资料组 卷要求进行归档,关键部位的隐蔽验收和试验记录 是否记录翔实4工程照片工程照片是否完整,关键点、部位以及隐蔽验收内 容是否进行拍照存档4变更、洽商变更、洽商手续是否齐全、及时,是否按要求进行 归档4规范及技术资料管理规范及技术资料管理是否得当4文件及函件发放台帐文件及往来函件发放台帐是否齐全,是否按要求进 行归档4现场管理临电使用
31、及维护情况临电使用及维护情况是否满足安全要求5临水使用及维护情况临水使用及维护情况是否满足要求5施工材料使用码放施工材料使用码放情况是否满足要求4文明施工情况文明施工情况是否满足要求6施工配合情况施工配合情况是否满足要求6成品保护情况成品保护情况是否满足要求6施工安全情况施工安全情况是否满足安全要求3编制审核批准施工废料收集堆放施工废料收集堆放是否满足要求3现场F=p 曰. 质量 控制施工方案、技术交底 的落实情况现场施工是否严格按照施工方案、技术交底的要求 执行7质里通病情况质量通病是否有预防措施,是否进行及时整改,是 否有违反强制性条文规定7观感质里情况观感质量是否满足要求7合计100检查
32、综述:考核部门考核人说明每个子项按“好”、“较好”、“合格”、“较差”、“差”五级评定。1、 凡达到规程、规范、规定、标准,全面完好的评为好,给予该项标准分值的100%2、 凡达到规程、规范、规定、标准,基本完好的评为较好,给予该项标准分值的85%3、 凡符合规程、规范、规定、标准,达到合格要求的,评为合格,给予该项标准分值的70%4、凡基本符合规程、规范、规定、标准,但有一定缺陷,需改动后才能达到合格要求的,评为较差,给予该项标准分值的50%5、 不符合规程、规范、规定、标准,评为差,给予该项标准分值的0%。6、缺项不评分,分子、分母都不计算。如发现有严重隐患或严重问题的项目可视其严重程度,
33、在零线下给予负5-10分处理,并在检查汇总表的总分中酌情扣减5-20分。编制审核批准项目名称:形象部位:考核时间:年 月曰考核得分:序号内容评分标准应得分值实得分值1内控制度 建设1、是否根据公司财务制度建立项目部资金支付 及审批流程72、是否根据公司财务制度建立项目部内部授权 制度72制度执行 情况1、项目支付单据签字手续是否完整62、项目支付单据票据是否完整63、项目管理费执行是否按照项目策划按月控 制63资金管理1、按公司制度规定项目收款是否及时汇回公 司61、是否按照“以收定支”原则安排资金的适用62、是否按照资金计划付款63、是否按照合同约定如期收款64日常管理1、是否按月做好银行对
34、帐52、是否做到现金“日清月结”,按月做好现 金盘点53、项目印鉴是否分开管理55财务岗位是否建立项目财务内部岗位职责46税务管理1、是否如期纳税47会计档案 管理1、会计凭证审核、记账及出纳签字手续是否 完整32、会计凭证装订是否规范33、会计档案存档是否完整(含报表、凭证、 银行对帐单、税务登记等)3编制审核批准8部门配合 情况1、是否如期提供业主合同、项目策划书32、项目合约部按照财务要求按月提供分包报表33、项目合约部按照财务要求提供材料出入库单 据34、项目合约部门是否按时提供业主工作量确 认单3合计100检查综述:考核部门考核人编制审核批准项目名称:形象部位:考核得分:考核时间:年
35、 月曰序 号项目检查内容基础分数维护分数奖励分实际分数1、大门:结构1尺寸12色彩2文字组合2工地外貌(尺寸、色彩、比例、字体)(13 分)2、围墙:材质尺寸色彩2标准组合(内、外墙)22辅助图形(尺寸、色彩、比例、字体)13、国旗、司旗(色彩、比例)2 :11、外观:1212材质色彩 项目经理部名牌 门牌1.52、办公室及生活用房侧外墙:现场办公 室B式组合,临街、二层以上(尺寸、色彩、比例、字体)20.5(13.5 分)3、内部:装修材质1色彩1室内布置(卫生整洁) (桌椅、办公柜、窗帘、墙面)1.51.5项目经理、书记室桌旗1墙上图牌(款式、材质、标准组合)11、外观:材质、色彩21门牌
36、12、内部:会议室或 接待室(9分)装修材质、色彩 室内布置(桌布、桌旗、窗帘)121总公司企业宗旨、质量方针2(字的色彩、标准组合)项目效果图13、总公司代表性工程照片21(尺寸、色彩、比例)编制审核批准四门卫室(3分)材质色彩规格 门牌内部环境卫生 门卫制度11.50.511、施工图牌:材质、尺寸、色彩1.5格式字体1.51.5五现场图牌(9分)总公司文化理念 标准组合11.52、导向牌:材质0.51.5尺寸色彩1.5标准组合1.51、宿舍: 外观色彩1.50.5外导向牌门牌1.5内部整洁规章制度12、食堂:六生活临建外观色彩10.5(10 分)外导向牌门牌1内部整洁规章制度13、洗手间:
37、 外观色彩11外导向牌门牌1内部整洁规章制度11、配电箱:色彩11施工机械 设备(6.5 分)标准组合1.5七2、塔吊:色彩标准方向(双面) 位置方向2113、其他机械设备标准组合10.51、品牌布:色彩21.5八楼面形象标准组合2(8分)2、专用标语:色彩21.5标识与文字组合21、安全帽:标识1.51.5色彩22、胸卡:九人员形象规格10.5(8.5 分)标准组合13、名片:规范组合(项目领导)14、服装: 标准组合2十材料汇总1、封面格式:(11.5 分)项目效果图1.5编制审核批准标准组合12、CI策划书内容准确、符合实际 色彩准确、图形规范1.51.53、CI执行情况各类表格记录(齐
38、全) 图片完整、准确224、CI原始记录(齐全)21合计检查综述:考核部门考核人说明:检查分为10大项、27小项。110 分以上为总公司 CI创优工程,115以上为CI创优金奖工程。维护分数凡是材质、色彩保持清新、完整,即可得此分。奖励分数凡材质超过中建总公司企业形象视觉识别系统规范手册施工现场分册所规定标准的,则在该奖项上奖励1分,超过几项加几分,计入总分。编制审核批准附录制度3-002-表11项目公共关系及客户评价分项过程考核评分表项目名称:形象部位:考核时间:年 月曰考核得分:序 号检查项目评分标准应得 分扣减 分实得 分1政府管理地方行政部门组织的检查合格得满分,地级以上地区排名前十名
39、或被表彰嘉奖每一项次加 5分; 受到通报批评或被责令停工不得分。252社会舆论 监督未发生群众投诉、新闻曝光等不利社会影响得满分; 受到新闻曝光,情况属实者不得分;因违章、扰民、污染环境等原因被投诉每发生一次扣5分。203履约管理合约管理设专人负责,签证索赔、统计报量、工程款崔收等 主要事项责任落实到人,合同履约正常得满分;以上工作未落实到人每一项扣 5分;合冋交底不细致,未交待到具体冈位或部门,内容缺之针对 性扣5分;未建立签证索赔台帐扣 5分,台帐内容不细每缺一项扣 1分。154分包管理分包管理责任到人,分包合同交底具体,分包管理有序,履 约正常得满分;分包合冋交底缺之针对性内容不具体每一
40、分包单位扣3分;未按标准要求对分包单位进行疋期评价每一项次扣3分;无分包合同台帐、分包工作量统计台帐每项扣5分;分包劳务费未按合冋规定支付,造成劳务经济纠纷不得分。155客户关系有良好的职业道德,全心全意为客户服务,客户评价良好得 满分;客户关系一般,项目经理部自身难于和客户沟通,必须依靠 上级领导出面协调关系的扣 5分;发生客户投诉或遭到客户批评,确系我方责任的,每发生一 次扣5分。25合计得分100检查综述:考核部门考核人附录制度3-002-表12编制审核批准工程项目检查隐患整改记录表编号工程名称检查内容施工部位结构4层作业单位存在隐患问题:整改要求:请项目部立即召开会议,落实整改人及整改
41、措施,月 日前整改完毕。检查人 员签名年 月 日确检签位年 月曰检查落 实情况落实人/日期:复 查 意 见复查人(签字):复查日期编制审核批准创优奖励管理规定1总则1.1目的在建筑市场竞争日益激烈的情况下,工程项目创优活动已成为企业参与市场竞争的重要环节。为树立公司的良好社会形象,提高市场经营活动中的竞争能力,公司将工程创优 作为一项十分重要的工作。为表彰和肯定项目经理部及公司员工在创优工作中所取得的成 果,鼓励全员创优的积极性,特制订本管理规定。1.2适用范围本管理规定适用于公司直营项目及总部机关的创优奖励工作。2奖项类别2.1工程质量奖国家级奖:鲁班奖、国家优质工程奖、詹天佑土木工程奖;行
42、业最高奖:如中国建筑钢结构金刚奖、中国市政金杯示范工程等;省部级最高质量奖:如北京市建筑长城杯、上海市白玉兰杯、重庆市巴渝杯、陕西省长安杯、省部级市政金杯示范工程等;省部级优质工程:如北京市结构长城杯、北京市装饰优质工程奖等;中建总公司优秀项目管理奖(中建杯);局级优质工程奖。2.2 QC成果奖国家级奖:如全国优秀QC小组、质量信得过班组奖等;行业奖:全国工程建设、全国市政工程建设优秀QC小组等;省部级奖:如北京市QC成果奖励、中建总公司Q(成果奖励等;局级奖:中建发展Q(成果一等奖。2.3安全文明施工奖国家级奖:全国安全文明样板工地;省部级最高奖:北京市安全文明样板工地等;省部级奖:北京市安
43、全文明工地等。2.4中建总公司CI奖2.4.1 CI 金奖;编制审核批准242 CI 银奖。2.5技术类奖项技术类奖项包括科技示范工程、科技进步奖、工法和单位(或个人)在国家一级刊物 公开发表的论文等。国家级奖;省部级奖;总公司级奖;局级奖2.6中建总公司“中建杯”奖3奖励人员范围公司参与工程创优工作的项目经理部管理人员和总部相关部门的管理人员,但在项目相关奖项的奖励兑现之前离职的人员,不能享受相应的奖励。4奖励原则4.1适用奖项的确认4.1.1 当工程项目获得同类别奖项中的多个等级的奖项时,原则上按最高奖励标准实施 奖励。如果低一级次的奖项的奖励已经兑现后,又获得高级次级的奖项,第二次奖 励
44、的额度原则上为其两个奖项等级的奖励额度之差。4.1.2 但考虑到项目连续为公司争得荣誉及所获得的奖项的社会和市场影响程度,公司 将视具体情况增加奖励额度。增加奖励必须由主管该项目的事业部板块负责人提 议,项目管理部审核,公司总经理批准。5奖励标准5.1工程创优奖励的标准按照工程项目奖励基本标准(附件 1)的规定执行。其中房 建工程以建筑面积作为计算基数;基础设施项目以项目合同额作为计算基数。5.2 工程创优奖励将根据工程的复杂程度,实行不同的奖励系数,即实际奖励额度为按 工程项目奖励基本标准表计算出来的奖励额度乘以奖励系数。房建承包工程类:施工内容包括大部分机电工程的系数为1.1 ;施工内容包括部分机电工程的系数为1.0 ;施工内容基本不包括机电工程的系数为 0.9。5.2.2 对于风险较高、技术难度较大的基础设施项目,奖励系数为1.2。5.2.3 如果项目属于联合实施项目,则实际奖励系数为按照4.2.2.1 或4.2.2.2 规则计算出的奖励系数再乘以公司在联营合同中所占的比例系数编制审核批准524 如果省部级工程质量奖项分金奖和银奖的,银奖的实际奖励系数应在按照上述计 算原则确定的奖励系数的基础上再乘以0.8。6奖励分配原则6.1获奖工程项目管理人员参与分配的奖金额度为总奖金额度的 8
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