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文档简介

1、施工单位考核评价办法第一条编制依据根据铁道部关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知(铁建设 2009 40 号)、关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意见(铁建设 2008247 号)的要求及相关规定,结合实际制定本办法。第二条考核评价组织机构1. 公司成立考核评价领导小组, 由公司总经理任组长, 副总经理任副组长,公司相关部门、现场指挥部负责人为成员。2. 按照铁道部的有关规定和施工总承包合同, 公司负责对参建的施工单位进行阶段性的考核评价。3. 公司安全质量部负责牵头组织对施工单位的检查、考核和评价。第三条 检查考核类别1. 日常检查。公司、指挥部及监理组织的定期或不定期检查,

2、 发现问题纳入施工单位激励约束考核和施工企业信用评价。2. 季度检查。公司每季度组织一次综合检查, 检查结果作为支付激励约束费的主要依据。3. 信用评价检查。公司定期组织的综合检查, 三次检查结果汇总后作为施工企业半年的信用评价成绩上报沈阳铁路局建设处及沈阳监督站。第四条日常检查与考核一、为加强施工管理, 日常检查发现的问题按等级进行扣分处罚,处罚结果汇总后纳入施工单位激励约束考核和施工企业信用评价。二、日常检查考核发现的问题按A、B、C三个等级下发问题通知单,评比优胜或具有样板示范作用可发嘉奖通知单或示范牌。三、 A、B、C类问题通知单发放标准和嘉奖标准见附表1,通知单见附表 2。四、 A、

3、B、C类问题通知单扣分标准和嘉奖通知单加分标准见下表:项目激励约束考核施工企业信用评价A 类问题扣 1扣 0.5B 类问题扣 0.5扣 0.2C 类问题扣 0.2扣 0.1公司级嘉奖加 2加 1部门级嘉奖加 1加 0.5指挥部级嘉奖加 0.5加 0.2五、通知单签发1.A 类问题通知单由公司副部长、指挥部副指挥长、总监及以上领导签发或授权签发。2.B 类问题通知单由公司或指挥部主管工程师、监理组长及以上领导签发或授权签发。3.C 类问题通知单由工程师及以上领导签发。4. 监理组织的专项检查可按标准发 ABC问题通知单,监理单位日常履行监理职责不使用 ABC问题通知单。六、在一个检查期内同类问题

4、重复出现提级处罚并加倍扣分,同一问题不重复扣分。第五条激励约束考核1. 季度检查按铁道部关于铁路建设项目施工及监理考核的指导意见(铁建设 2008247 号)文件要求,综合考核施工单位“六位一体”的绩效结果,与施工单位当期激励约束费联挂。2. 施工单位当期激励约束费 =季度验工× 5× 50%,按“六位一体”指标分批并单独考核、 单独兑现。激励约束费分配比例按工程质量、 施工安全、建设工期、投资控制、环境保护、技术创新对应为 3:2:1.5 :1.5 :1:1。3. 激励约束检查考核时间为每年的 3、6、9、12 月下旬。4. 考核检查内容及评分标准见附表 3-8 。5.

5、“六位一体”各项指标考核评定实行百分制, 检查实得分扣除考核期内本项 A、B、C类问题分、加嘉奖分之后,作为当季激励约束考核结果。6. 激励约束考核结果 90 分及以上为甲级,全额支付该项当期激励约束费;考核结果 70 分(含) -90 (不含)分为乙级,按 50%兑现该项当期激励约束费;考核结果 70 分以下为丙级, 全额扣减该项当期激励约束费。7. 施工单位制定相应的激励约束费管理办法, 报公司安质部核备。 施工单位按当期激励约束费 2%-5%的额度,根据各项指标的考核结果对项目部有关管理人员进行奖罚。 公司对未按要求落实奖罚责任的单位暂停支付下季度激励约束费。第六条施工企业信用评价1.

6、按铁道部关于印发铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法的通知(铁建设 200940 号)文件要求,公司每年3、5、6、8、9、11 月份组织进行施工企业信用评价,邀请监督站进行监督。2. 现场工程质量检查按现场工程质量检查实施细则进行, 现场工程质量检查实施细则见附件 1。3. 现场管理检查按现场管理检查实施细则进行, 现场管理检查实施细则见附件 2。4. 施工企业不良行为认定及扣分标准见附表 9。5. 信用评价每次检查考评后公示结果, 上级检查通报中的问题按信用评价考核标准单独扣分, 半年汇总考核结果后上报沈阳铁路局建设处及沈阳监督站。第七条 公司各部门、现场指挥部及监理检查发现的 A、B、C

7、问题,按本办法规定发放通知单, 具有样板示范作用的施工现场、 工程质量、作业流程等可填写嘉奖通知单。通知单的签发要符合下列规定:1. 要说明问题的概况及处理意见;2. 需经施工单位现场负责人签字;3. 通知单一式三份发指挥部、施工、监理单位存档。附表 1附表 8附件 1附件 2附表 9附表 1:A、 B、 C 问题通知单及奖励通知单发放标准类别项目内 容1.以包代管、未按规定组建架子队,现场作业无正式职工带班。2.不按设计施工图施工,随意改变施工工艺或简化施工程序。3.不按设计技术交底执行,随意改变技术标准,结构形式。4.不按已审批的施工方案执行,随意降低技术安全要求。5.内业资料不真实,弄虚

8、作假、编造虚假资料。6.施工工序不经监理验收擅自进行下道工序施工。7.测量技术失误,造成结构物平面位置偏离或标高严重超标。A 类8.工艺性试验未进行,就直接施工,没有明确技术参数和要求。9.材料进场不按规定进行质量验收及检验,违反相关规定。10.未通过精测网及沉降观测评估就进行无砟轨道施工。11.隧道开挖方案不符合地质情况要求,没有按规定进行超前地质预报,超地质预报范围施工。12.衬砌厚度不满足要求。13.工程实体质量存在缺陷。14.安全保证措施不落实,现场存在重大安全隐患。15.公司因施工单位责任作检查发言。16.现场管理不闭环、问题不销号、整改不及时。1.施工图核对工作不按程序要求落实。B

9、 类2. 技术和安全交底未按铁道部标准分层次进行。3.测量技术交底未经复核和审核。类别项目内容4. 内业资料及试验数据不完整,填写不及时、不规范。5. 配合比数据管理混乱、未随原材料变化及时调整,称量偏差超标。6. 路基施工压实检测漏项,未按规定进行沉降变形观测及评估。7. 桥梁没有及时进行沉降和徐变观测。8. 二衬及仰拱未及时施做,距掌子面距离超规定的,变形监控量测不认真、数据不全。9. 防水板、盲沟等安装不符合规范要求。10. 既有线和跨越公、铁路等施工没有专项施工方案审批,安全防护措施不落实。B 类11. 安全工作无台账,记录不真实,安全信息传达及反馈不及时彻底。12.施工未按要求做工艺

10、试验或未按试验参数施工。13.多次出现超挖欠挖的,支护施工不规范、不到位。14.防水设施作业不规范,防水板固定、搭接、焊接及止水带安装存在问题。15.现场标识不统一规范。16.现场材料、机具乱放、泥浆乱排,工完料未净场未清。施工便道1. 施工便道不畅、不平,尘土飞扬。内业1. 技术交底主要内容不全,作业指导书针对性不强,检验批编写不及时,施工日志内容缺失。钢筋加工1.原材料无标识,没有分类存放,无防锈蚀、防变形保护措施。2. 钢筋加工无技术交底或无过程控制措施,钢筋工无证上岗。C 类拌合站及原材1.原材料存放不规范,标识不清,存放条件不达标,未分已检区和待检区。2.材料计量偏差超标或者开盘前没

11、有进行粗细骨料含水量测试,骨料出现二次污染现象。料控制3.未按规定建立不合格品处置台账、原材料进厂、混凝土出厂台账,试验管理不规范。类别项目路基桥梁C类隧道无砟轨道轨道内容1.CFG桩施工未做工艺性试验就开始施工,施工现场无原始记录。2. 填料类别、质量不合格。3. 过渡段台阶宽度不足,涵洞两侧不对称填筑。1. 钻孔桩施工无各工序施工过程控制原始检查记录。2. 混凝土灌注过程无钢筋笼固定措施;声测管连接不牢,固定不稳,发生堵管,影响检测。3. 桥梁墩台身综合接地未进行现场检测及监理确认。4. 预应力管道定位误差大于验标;横向预应力张拉和张拉后压浆封锚不及时。5. 预、初张拉不规范;张拉记录不齐

12、全;未采取有效措施进行温度控制。6. 现浇梁混凝土浇筑时间大于规定时间,养生不及时,对混凝土整体质量造成影响。7. 梁体出现蜂窝、麻面、露筋、孔洞、裂纹、烂根、缺棱掉角等问题。1. 背后回填不符合要求。2. 喷射混凝土工艺不符合验标 ( 喷射工艺是否湿喷、拌和机具是否自动计量。3. 钢架混凝土保护层厚度、钢架间距、连接板尺寸、连接方式不符合设计要求。4. 综合接地没有进行现场检测和监理确认。5. 二衬预埋件位置不满足精度要求。1. 轨道板施工不满足设计精度要求。2. 轨道板底座抗剪凸台施工精度不符合设计要求。1. 钢轨焊接前未做型式试验,焊头未经探伤检验。2. 铺设安装精度不满足要求。类别项目

13、四电工程房屋站后工程C 类工程其他内容1. 未进行现场核对测试。2. 埋深、防护的安全距离和限界不够。3. 未做耐压试验、绝缘电阻试验或试验不合格继续使用。1. 无验槽记录 。2. 发生渗漏。1. 站前与站后接口施工处理不当。2. 站后设备的安装、接续等工序施工不严格执行标准。3. 光缆电缆施工及防护不到位,损伤严重。4. 综合接地系统施工工艺粗糙。5. 接触网施工一次精度到位率低。各类评比优胜,单项工程具有示范作用、具有样板示范作用。公司、公司各部门、指挥部组织的各类样板示范嘉奖通知单现场观摩会。比照上述标准,经公司认定的可以发放ABC类通知单的。附表2:丹大公司日常检查通知单丹大检查()

14、号被检查单位负 责 人问题概况处理决定施工单位现场责任人签发人:(签字)(公司或指挥部)检查人员(签字)(签字)日期:日期:日期:注:本通知单一式三份, 施工单位对检查发现的问题和处理决定有异议时, 可向公司安质部申诉,不得拒签;施工单位拒签时,经监理旁证问题属实后提级处理。附表 3:施工企业绩效考核标准之工程质量标段:施工企业名称:检查日期:类别序检查内容检查方法扣分标准扣项目号分质量管制度及运查验体系文发生工程质量事故或有重大不良行为的一项扣30 分;出现一般不良行为一项扣10 分。理体系1转情况 30件和运转情制度不完善扣 1 分;30 分分况发生质量问题无记录每起扣1 分。机构设质量部

15、门无专门质量管理机构,扣3 分;置2现场检查设置 5分质量检查人员未到位或无证,每少一人扣0.5 分。5 分内业资质量保证每缺少一份资料扣 1 分;料3现场检查资料 5分记录内容没有追溯性,每发现一份,扣0.5 分。5 分抽查内业资未按要求做同条件养护试件和试验,每次扣1 分;混凝土质量控制未做坍落度、入模含气量和入模温度测试,每项次扣4料及现场核10 分101 分。查保护层厚度不满足要求,每处扣1 分。检查内业资填料类别不符合要求的,每批次扣1 分。路基质量控制未按要求做工艺试验的,扣1 分。5料及现场核10 分10压实指标不合格,每测点扣1 分;查挡墙厚度、高度不合格,未设反滤层,每处扣2

16、 分。桥梁检查内业资地质条件未按程序确认,每处扣1 分;6质量控制料及现场核桩基每出现 1 根类桩扣1 分、 1 根类桩扣 1 分。5 分5查张拉指标不满足设计和验标要求,扣2 分。检查内业资掘进工艺不符合设计要求的,每处扣1 分;7隧道开挖料及现场核未按要求实施超前地质预报,每次扣1 分。查隧道现场核查及喷混凝土厚度、平整度不满足要求,每项每检验批扣8初期支护0.5 分;钢架间距、锚杆数量不满足要求,每项处扣15 分抽检1 分。二次衬砌未及时施作,距掌子面距离:、级围岩9二次衬砌现场检查超过 200m,级围岩超过120m,级及以上围岩超过 90m 或设计要求,每个工点扣1 分。轨道检查内业资

17、施工前未通过沉降评估,每处扣2 分10无砟轨道料及现场核测量精度不满足设计或验标要求,每处扣1 分10 分查铺设精度不满足要求,每处扣1 分11柱杆、塔现场检查未进行现场核对测试,每项次扣1 分四电架、缆线埋深、防护的安全距离和限界不够,每处各扣1 分5 分12四电设备现场检查未按要求接地,每处扣1 分未按要求对设备进行测试和试验,每台扣1 分房建站基础无验槽记录,每工点扣1 分场13现场检查基础下沉引起主体结构开裂或倾斜的,每处扣2 分5 分扣分合计:实际得分:建设单位签字:施工单位签认:附表 4:施工企业绩效考核标准之安全生产标段:施工企业名称:检查日期:项序评分内评分标准计分规则扣目号容

18、分施工安全措施到位, 考核期内未发生考核期内发生人员死亡一般及以上生产安全、铁路交通事故,或有重大生产安全事故或铁路交通事故,且无不良行为一次扣 30 分;不良行为( 30 分)。出现一般不良行为一次扣10 分。安全保安全体系不健全或有错误一项扣21证体系有专门的安全管理机构和足够的专分,安全专职人员缺一人扣1 分;45 分安全检查发现的问题未按责任进行职安全管理人员( 5 分);处罚一次扣 1 分;安全生产责任制落实( 5 分);主要安全措施针对性不强或未按要安全措施落实( 5 分)。求落实一项扣 2 分,关键设备未兑现安一件扣 2 分。日常安全巡视检查( 2 分);日常检查遗漏较大安全隐患

19、一处扣2全安全检定期检查、 危险作业场所等针对性检分;2查 10查( 5 分);自检问题未监督整改一项扣1 分;生分发现安全隐患并督促整改(2 分);人员违章作业或设备带病运行一处遵章守纪及设备安全运行(1 分)。扣 1分。产按规定建立安全教育培训制度并落培训计划未兑现一次扣2 分;安全教实( 5 分);培训不真实 1 人次扣 0.5分;考3育培训特种作业人员持证上岗(5 分);发现一人无证作业扣2 分,扣完为止;15 分操作者熟悉安全技术操作规程(5作业人员不熟悉操作规程一人次扣2核分)。分。安全生对安全事故未按要求进行事故调查100按“四不放过”的原则进行事故调分析、处理落实整改措施的,每

20、次扣产事故分4查分析、处理,并落实整改措施(102 分;处理分)上级检查的安全隐患未及时整改每10 分次扣 2分。安全应有应急预案( 5 分);无专项应急预案的扣5 分,预案不完5急预案善扣 1 分;应急预案未演练或应急工应急预案经演练检查可行(5 分)。10 分具材料不全扣 3 分。安全管安全工作无台帐扣2 分;安全工作台帐齐全, 记录真实清晰 ( 5记录不真实每项扣1 分;理台帐6分);及时传递安全信息,按要求上安全信息传达不及时或不彻底扣1及信息报各种资料( 5 分)分;10 分安全管理信息反馈不及时扣1 分。季度检查扣分:日常检查扣分:考核实际得分:建设单位签字:施工单位签认:附表 5

21、:施工企业绩效考核标准之工期控制标段:施工企业名称:检查日期:项序评分评分标准计分规则扣目号内容分节点工严格按照施工组织设计( 含调因施工单位原因个别节点工期延后但采取适当工程措施后不影响总工期阶段目标扣101期控制整后的施工组织设计) 实施,所分;因节点工期延后影响总工期阶段目标扣30 分有节点工期均满足总工期要求30 分。进度计按要求编制年度、季度、月度计划未分劈或不按时上报每次扣5 分;2划 10计划详细、具体。计划不合理每次扣2 分。分桩基、 CFG桩、PHC管桩、墩台、制梁、架梁、实物形工程形象进度符合计划要求;隧道、涵洞、路基、平改立、轨道板、房建3象进度及四电各占 1 分,总得分

22、为: 各项完成量 /重点项目符合计划要求。10 分各项计划量 *1 。总体完成进度较好,超额公工司计划每 1%,加 0.5 分,本项上限 10 分。重点控施组中确定的重点工程(含堆载预压路基)程重点工程满足节点工期要求;扣分按下式计算: 工期滞后的重点工程数量 /4制工程重点工程方案合理、 组织得力。重点工程总量 *10 。对于工期严重滞后、 组织10 分进混乱的,在上述得分基础上,每处扣2 分。周报、月报、年报上报不按时,周每次扣1度按时上报周、月、年报;分、月每次扣2 分、年报每次扣3 分;调度信上报信息错误扣1分;正常使用调度信息系统;考5息传递调度信息系统不正常或不按时更新每次扣2按时

23、上报其他所需要的有关进10 分分;其他材料不按时上报每次扣1 分。度方面的材料核擅自脱岗每次扣1分;重要信息不掌握、上报不及时每次扣5 分。100按照投标承诺和合同约定设置未按约定设置架子队每项扣10 分;分架子队;缺少管理制度及未落实管理制度每项各扣5五大管理制度齐全及落实;分;无资格证明每人次扣2 分;主要管理人员有职业资格证无证上岗每人次扣1 分;明;无资质每项扣5 分;无劳务合同每项扣5 分;架子队特殊工种的劳务人员持证上无劳动合同每人次扣1 分;6管 理岗;无专用帐户每项扣5 分;30 分劳务队有合格的劳务资质;无工资卡每人次扣1 分;施工单位与有资质的劳务队签架子队正式职工无调令每

24、人次扣2 分;定劳务合同 , 劳务队与工人签机具设备购买无发票、租用无合同每项扣2定有劳动合同;分;原材料无提料单、合格证、检验批等没有劳务工工资发放卡, 设立农每项扣 2 分。民工专用帐户。扣分合计:实际得分:建设单位签字:施工单位签认:附表 6:施工企业绩效考核标准之投资控制标段:施工企业名称:日期:项序评分评分标准计分规则扣目号内容分未有效节省工程投资扣10 分;未按施工投资认真核对施工图, 积极提出施工图图组织施工扣30 分;未按已审批的施工优化建议; 优化施工组织, 改进施组织施工扣 10分;变更设计手续不全擅1控制 30工工艺; 按合同据实验工计价, 节自施工扣 20 分;因管理不

25、善造成投资增分省工程投资。加扣 30 分;虚报实物工程量和投资完成扣20分。按时完成投资建议计划和调整建投资议计划的编制; 投资建议计划安排未按时编制建议计划每次扣2 分;建议合理,依据充分, 满足各节点工期计划安排不合理每次扣2 分;投资计划2计划要求;及时将各期投资计划分劈至未分劈或无考核每次扣2 分;未完成投(15分)各工区(作业队) 并有考核; 按时资计划每次扣分5。投完成投资计划和投资调整计划。资统计按时据实报送统计报表, 月末报表统计报表不及时每次扣5 分;数据不准要及时准确; 季末统计数据与验工确每次扣 2 分;统计数据与当季验工计3报表计价相符,不一致时进行原因分价偏差较大且分

26、析原因不合理每次扣2管(10分)析,不得虚报、瞒报。分;虚报、瞒报每处扣5 分。理投标承按投标文件兑现各项承诺;人员、投标承诺一条未兑现扣3 分;未办理审诺与合机械设备更换前按合同约定办理4批手续擅自更换每人次扣2 分;因乙方同兑现相关审批手续;认真履行合同义考原因造成合同纠纷,扣5 分。(10分) 务,出现问题沟通。核按时完成验工计价, 数据准确、 依验工计价上报不及时或报表数据不实返工每次扣 2 分;据充分;验工验工与实际不符或审查签字手续不全每表验工计价与实际完成工程量相符,5计价次扣 2分;报表完整,审查签认手续齐全;(15分)虚报、假报验工每次扣10 分;100计量方法正确、 数量准

27、确、 现场基计算方法不正确或资料不全每次扣5分础资料完整齐全。分。变更设计程序不完整每项扣2 分;遵循“先批准、后变更、先设计、擅自合并或拆分变更设计每项扣2 分;变更设计图纸不复核扣 2 分;后施工”原则;6设计优化建议被采纳并节省投资的,每项加积极提出施工图优化建议, 努力降(10分)5 分;低工程造价。变更设计(类)后节省投资的,每项加5分。资金规范使用建设资金; 不拖欠农民工7管理工资;及时结算甲控、 自购材料价不符合要求每项扣 3 分(10分)款。建设单位签字:施工单位签认:附表 7:施工企业绩效考核标准之环境保护标段:施工企业名称:检查日期:名序评分评分标准计分规则扣称号内容分1.

28、 配备专职或兼职环保管理人员;2. 制定环保管理制度;第 4、5 项达标同时, 其他四3. 在施工进场前开展环保宣传教育培训;环水保项中有一项未达标扣5 分;4. 落实设计文件中的环境保护、水土保持措1措施第 4、5 项未全达标或其他四施;30 分项中有两项以上未达标扣55. 各项环保工程和设施达到工程施工质量分。要求;6. 制定施工期环保应急处理措施。环境积极与环保部门配合,全面落实环境保护措发生污染事故,收到当地环2状况 10保部门通报扣 5 分;施,现场符合环境保护法律、法规要求。分其它污染事件每处扣2 分。认真做好工地“三工”建设,以人为本;“三工”建设不规范一项扣施工现场宣传气氛浓厚

29、、管理井然有序、布1 分;现场宣传不积极扣1文明局合理,材料码放整齐,管沟、场容场貌清分;洁划一,施工便道易于通行;场地布局混乱扣2 分;3施工20按施组和计划组织施工,规范操作、标志明工地赃乱扣 2 分;分确、台帐真实齐全清晰、信守合同;施工组织混乱,操作不规范环制定有关治安管理制度并落实,搞好路地、扣 2分;境单位之间的团结协作,尊重当地民风民俗。路地关系不良扣1 分。保施工场地、道路采取措施控制扬尘,配备防护施工场地、道路没有防尘设尘设备;100备扣 1分;施工场地、大临工程等采取了施工期降噪措分施工中影响噪音扰民扣0.5施;分;现场废料和废弃物, 集中堆放, 统一处理、 防护;2 分;

30、对穿越风景名胜区、敏感水域等敏感区域路废料随意堆放扣4管理20未做防护扣 0.5分;段的,在区域边界处设置了明显标志;分穿越风景区施工没有设置明发现文物遗迹,及时向当地政府、文物及有显标志一处扣 0.5分;关管理部门报告,并采取必要的措施保护好风险文物报告不及时扣1现场;分;污水处理按照规定排放,对河道、水道采取污水排放不规范扣0.5分。了必要的防护、替代措施。建立征拆组织机构,设专职人员负责;未设机构和人员的扣10 分;按时提报用地计划,积极配合指挥部申报用提报计划不及时、 不积极配合征地地手续;申报、开挖界沟不及时、 填写组织开挖界沟,认真复核、确认征拆数量,报表不及时、不准确每项次扣5拆

31、迁20准确填写铁路建设项目征拆补偿费清册; 1分;分准确无误办理铁路用地界桩表;迁改、沟渠等调查不准每处扣负责三电迁改、沟、渠、路、管、塘调查;1 分;编制竣工文件不准、不编制地亩竣工文件。及时每次扣 1 分扣分合计:实际得分:建设单位签字:施工单位签认:附表 8:施工企业绩效考核标准之技术创新标段:施工企业名称:日期:名序评分标准计分规则扣分称评分内容号未积极开发应用“四新”技开展技术术,但应用了投标承诺的积极开发应用新技术、新工艺、新工法、1“四新”技术扣 10 分;创新 30分新设备(以下简称“四新”技术)。没有采用投标承诺的“四新”技术扣 30 分。有创新计划、目标和安排,制度完善;没

32、有创新规划或安排扣5 分;在重点、难点工程中,能积极采用新技术、创新计划不具体扣 2 分;新工艺、新材料、新设备进行科技攻关取得显著经济和社会效益的;重点、难点工程中未积极采取新技术、新工艺、新材料、实施技术有关成果当年获国家科技进步一、二等奖技的工程,每项分别记 5、 4 分;新设备一项扣 3 分;2同一项目获多级奖只按最高术创新 40分当年获省部级科技进步一、二、三等奖的,创每项分别记 3、2、1 分;分计,获得奖项需附证明材料。 .新有关成果获国家级先进工法当年每项5 分;40100获省、部级先进工法当年每项4 分;本项最后得分不得超过分。分获总公司先进工法当年每项3 分施工方案、按分部

33、、分项工程及工艺复杂或技术难度技术交底、大的工程,编制实用、针对性强、标准、作业指导应编未编每篇 10 分;经审核批准的施工方案、技术交底、施工5 分;书、重点工未经审批实施的每篇扣作业指导书、 工程工艺性试验大纲和总结。3内容不全每项扣 2 分;程工艺性内容依据技术规范、验收标准、安全规定、试验大纲与验标、标准、指南、设计成熟的工艺工法、 技术装备水平进行编写,2 分。和总结编文件发生矛盾每处扣不得与验标、标准、指南、设计文件发生制30分矛盾。扣分合计:实际得分:建设单位签字:施工单位签认:附件 1:现场工程质量检查实施细则1. 现场工程质量检查由公司安全质量部组织或授权指挥部组织成立信用评

34、价小组, 相关部门专业技术人员参加, 邀请沈阳监督站派员监督。2. 现场工程质量检查隧道进口、 出口各一处, 大桥一座或特大桥300 米,路基(含过渡段) 300 米,梁场、拌和站、钢筋加工厂各一处。3. 施工单位提前按检查内容各准备两处受检处所, 两个备检处所原则上不得属于同一隧道、 同一桥梁或同一作业队。 备检处所确定后报指挥部核备, 一个评价期内备检处所不得重复, 特殊情况必须重复的报公司安质部审批。4. 信用评价小组于出发前临时抽签确定受检处所。5. 检查项目及评分标准见附表:现场工程质量检查扣分表。6. 检查发现的问题由指挥部以问题整改通知单的形式下发施工、监理单位进行整改。附表:原

35、材料设备构配件混凝土路基桥涵隧道检查内容扣分标准扣分问题说明厂制品无出厂合格证或质量证明,每批(台)次扣 2分;3检验使用未经检验或检验不合格材料,每批次扣分检验频次不足,扣2 分检验指标不全,扣2 分未按规定存放,每处扣1 分存储无标识牌或材料名称、规格、检验状态标识错误,每处扣 1分1 分;其他扣分项钢筋表观质量受损需处理后使用扣目粗细骨料二次污染严重扣1 分;拌合方式不符合设计要求,每次扣2 分材料计量未计量,每批次扣2 分2 分配合比未做配合比设计或未签认的,扣拌制前未做施工配合比,每批次扣1 分钢筋工程规格、数量不符合设计要求,每处扣3 分连接方式不符合设计要求,每处扣2 分2未按要

36、求做同条件养护试件和试验,每次扣分过程控制试验指标不合格,每批次扣2 分试验指标缺项,每批次扣2 分未按要求进行养护,每处扣1 分强度、弹性模量不满足设计或标准要求,每处实体质量扣 5 分2 分存在超标裂缝,每处扣1 分保护层厚度不满足要求,每处扣钢筋间距不符合设计扣1 分;其他扣分项现场使用指标不合格的砼扣2 分;目温控不到位、记录不真实扣2 分。表观质量差扣 1 分。5 分填料类别不符合要求的,每批次扣填料质量控制指标(级配、粒径等)超标,扣2 分路基填筑未按要求做工艺试验或未按试验参数施工,扣2 分2压实检测漏项或第三方检验不合格,每处扣分挡护工程厚度、高度不合格,每处扣2 分基底处理不到位扣2 分;其他扣分项挡护工程未设反滤层扣2 分;目填层表面积水扣1 分;沉降观测设置不正确扣2 分。2 分地质条件未按程序确认,每处扣基础桩基经第三方检测,每发现1 根类桩基扣 2分、 1 根类桩扣3 分2 分梁部张拉控制指标不满足设计或验标要求,扣其他扣分项沉降观测设置不正确2 分。目地质超前预未按设计要求开展地质超前预报,手段缺少的扣 3 分报频次不足的扣 2 分2 分支护钢架间距不满足要求,每处扣检查内

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