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文档简介

1、财监局财政资金平安检查自查报告财监局财政资金平安检查自查报告12-19自查报告财监局财政资金平安检查自查报告今年xxx市财政局对xxx县财政局开展财政资金平安检查自查、整改情况进行核查。具体内容如下:一自查发现存在的问题1.岗位与人员管理方面:未按照不相容职务相别离原那么进行岗位涉置,存在1人多岗的情况,如:国库总会计岗位中支付与记账未实现别离;局部乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象主要原因是单位人员缺乏;岗位职责未明确分工,如:国库总会计岗位职责未分工主要原因是单位人员缺乏;未建立标准的AB角替岗制度,因人员缺乏,无法严格执行岗位协调工作主要原因是单位人员缺乏。2.账户管理方面:未严

2、格按照财政专户开立核准程序,如:按照核准,社保专户只能开设3个,自查发现目前共有6个社保专户。3.财政资金收付管理方面:局部财政专户未纳入信息系统管理;单据传递未严格实行交接登记主要原因是未设立专人负责管理;未严格建立资金支付动态监控机制主要原因是未设立专人负责管理。4.会计核算方面:局部股室未按规定配置保险柜如:国库股和支付中心未配置保险柜。5.会计集中核算向国库集中支付转轨方面:局部单位账务未按规定实行转轨主要原因是单位暂无会计人员;局部单位资金支付未严格按照标准化要求实行国库集中支付管理主要是局部省管单位、专户和所有企业单位仍在实行实拨;未对仍保存核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。

3、6.财政对外借款方面:对非临时急需、超过约定还款期限或借款时超过1年的对外借款未严格按要求催收还款、补列预算等方式妥善处理主要原因是历史往来,因企业破产、机构改革等原因无法核销;未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续主要是历史往来,因企业破产、机构改革等原因无法办理。二整改情况1.向财政局作好汇报,并争取增大人员配备,充实岗位人员。2.对未严格按照财政专户开立核准程序设立的3个社保专户已向财政局和县政府作出书面汇报,争取尽快以取消归并多设立的专户。3.向财政局作好汇报要求财政局将财政专信息系统管理、资金支付动态监控机制和单据传递工作纳入重要议事日程,将该项工作交由专人负责管理。4.

4、对局部股室未按规定配置保险柜已向局领导作出汇报,请尽快安排人员予以采购落实。5.对局部未按规定实行账务转轨单位已向财政局作出汇报,由财政局向单位作出书面通知,要求单位尽快落实会计人员作好账务交接;对仍在实行实拨局部省管单位、专户和企业单位已停止拨付,并严格按照标准化要求实行国库集中支付。6.认真组织清理往来借款,及时向局领导作出汇报,提出整改方案,争妥善处理。三、核查工作开展情况一县区核查情况1.存在的问题1岗位与人员管理方面:未按照不相容职务相别离原那么进行岗位涉置,存在1人多岗的情况,如:国库总会计岗位中支付与记账未实现别离;局部乡镇存在所长和会计、所长和出纳员一肩挑现象主要原因是单位人员

5、缺乏;岗位职责未明确分工,如:国库总会计岗位职责未分工主要原因是单位人员缺乏;未建立标准的AB角替岗制度,因人员缺乏,无法严格执行岗位协调工作主要原因是单位人员缺乏。2账户管理方面:未严格按照财政专户开立核准程序,如:按照核准,社保专户只能开设3个,自查发现目前共有6个社保专户。3财政资金收付管理方面:局部财政专户未纳入信息系统管理;单据传递未严格实行交接登记主要原因是未设立专人负责管理;未严格建立资金支付动态监控机制主要原因是未设立专人负责管理。4会计核算方面:局部股室未按规定配置保险柜如:国库股和支付中心未配置保险柜。5会计集中核算向国库集中支付转轨方面:局部单位账务未按规定实行转轨主要原

6、因是单位暂无会计人员;局部单位资金支付未严格按照标准化要求实行国库集中支付管理主要是局部省管单位、专户和所有企业单位仍在实行实拨;未对仍保存核算中心代理计账的单位签定代理记账协议。6财政对外借款方面:对非临时急需、超过约定还款期限或借款时超过1年的对外借款未严格按要求催收还款、补列预算等方式妥善处理主要原因是历史往来,因企业破产、机构改革等原因无法核销;未严格按规定对未履行审批程序的对外借款补办审批手续主要是历史往来,因企业破产、机构改革等原因无法办理。2.处理情况1.财政局已制定财会人员两年培训和考试方案,争取在两年内完成和充实一批财会队伍,从而严格岗位人员管理,加大人员配备力度。2.对未严

7、格按照财政专户开立核准程序设立的3个社保专户已向县政府作出书面汇报,争取在6月前予以取消归并。3.财政局已将财政信息系统管理、资金支付动态监控机制和单据传递工作纳入重要议事日程,已将该项工作交由专人负责管理。4.对局部股室未按规定配置保险柜已责成有关人员予以采购落实。5.对局部未按规定实行账务转轨单位已向单位作出书面通知,要求单位尽快落实会计人员作好账务交接,该项工作争取在6月份完成;对仍在实行实拨局部省管单位、专户和企业单位已责令国库股立及整改,停止拨付,并严格按照标准化要求实行国库集中支付。6.认真组织清理往来借款,加大催收力度,对因特殊原因造成的不良借款按照程序及时向县委、县政府作好汇报

8、,争妥善处理。二市财政局核查情况1存在的问题:1岗位和人员管理方面:存在1人多岗的情况,如县国库股4人,总会计6岗1人;未建立标准的AB角替岗制度,无法严格执行岗位协调工作;经抽查,县财政局2人不具备会计证,乡镇财政所财务人员7人不具备会计证。2账户管理方面:未严格按照财政部规定开设、清理归并和撤销财政专户。根据县财政提供的资料反映,截止20xx年末国库股管理的专户27个上报18个,不含定期,其中:核定12个,未上报应撤未撤15个,20xx年1月初撤销1个,截止检查日未上报应撤未撤14个,涉及余额297,595,394.47元;未严格按照财政部规定采购、清理归并和撤销财政专户。社保专户按规定2

9、0xx年应采购招标3个,实际只采购招标2个,截止检查日社保专户还有6个;对原开设的财政专户,未按照新的选择方法选择开户银行以及签订新的账户管理协议,无法按照现有管理模式全面清晰界定双方权利与义务关系和定期进行业务评估,以便有效防范财政资金风险。3财政资金收付管理方面:有系统直接对1、2级预警冻结方案,无专人监控;资金管理存在平安隐患,支付中心印鉴和票据由1人保管使用;20xx年除县工商局外,所有工资发放均未通过大平台,由国库股开设5个银行账户实拨资金支付,20xx年累计发放209,929,543.50元。4会计核算管理方面:支付中心不能提供所有银行存款对账单和银行存款明细账;且没按开设的银行账

10、户设立对应的银行存款明细账;支付中心不能提供代理记账的凭证、账簿及报表;根据支付中心提供的资料反映,该中心管理的资金之间长期相互拆借、挪用,且未按检查组的要求提供详细情况检查组已口头责成县监督局彻查;国库股和支付中心未配置保险柜;支付中心未严格执行对账制度,截止检查日存在未达账且原因不明。5会计集中核算向国库集中支付转轨方面:未全面推进国库集中支付改革,资金支付未严格按照标准化要求实行国库集中支付管理,局部单位、专户及企业仍实行实拨;未完全恢复预算单位核算权和财务管理权,且无代理记账的相关文件资料,代理记账员未与支付岗位别离;支付中心提供的20xx年末银行存款明细余额反映局部余额为负数,未提供

11、会计账进行核对。6财政对外借款管理方面:截止20xx年末,全县财政累计借出款项318,090,025.17元属1985年至20xx年产生的,由于时间关系未查看原始凭证。2.处理情况责令xxx县财政局按照财库【20xx】1号、财库【20xx】175号、财库【20xx】46号、财库【20xx】167号、财库【20xx】32号、财库【20xx】17号、x财库【20xx】7号等文件相关规定,以及市局核查组核查报告提出的意见,迅速制定整改措施,落实整改责任,立即整改纠正,同时做好建章立制,标准运行工作,进一步加强内控制度建设与执行,制定各种专项风险管理方法和操作规程,排查内控风险,定期轮岗换岗,足额配备

12、人员,标准岗位设置。四、整改落实情况1.严格岗位管理。按照市财政局?财政监督检查整改通知书?要求,县财政局对局机关相关股室和乡镇财政所作出了岗位和人员调整,建立健全岗位责任制,明确岗位责任。2.认真清理归并和撤销财政专户。因20xx年3月的第二次社保专户采购流标,采购未能成功。致使局部未按规定开设的专户没有及时清理归并,目前,县财政局第三次采购方案已启动,将从银行招标和账户撤销两方面入手,对应当撤销、归并的专户予以撤销,确保整改工作落到实处。3.加强财政支付管理。切实实行印鉴、票据别离管理,落实专人保管;定期进行对账工作,把定期对账行成一种管理制度;全面执行国库集中支付制度,建立健全财政信息管理系统和资金支付动态监控机制,落实专人负责管理。4.经核实,支付中心各银行存款对账单和银行存款明细账较齐全;国库股和支付中心已配置保险柜。5.对局部未按规定实行账务转轨单位已向单位作出书面通知,要求单位尽快落实会计人员作好账务交接,该项工作争取在6月份完成;对仍在实行实拨局部省管单位、专户和企业单位已责令国库股立及整改,停止拨付,并严格按照标准化要求实行国库集中支付。6.扎实开展财政对外借款清查工作,截止20xx年末,全县财政累计借出款项318,090,025.1

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