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文档简介
1、泓域咨询 /高性能海工钢项目立项核准报告目录一、 项目名称及项目单位2二、 项目建设地点2三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议6五、 市场分析6六、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8七、 劣势分析(W)9八、 公司发展规划9九、 防范措施15十、 环境保护结论18十一、 质量管理18十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理19主要原辅材料一览表20十三、 项目总投资21总投资及构成一览表21十四、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十五、 经济评价财务测算23十六、 项目风险对策25十七、 总结26报告说明由于应用环境的特殊性,海洋工程用
2、钢对钢材的强度、韧性、焊接性要求较高,同时还要求海工钢具有良好的抗疲劳、抗层状撕裂等性能,是我国政府鼓励重点研发的钢铁新材料。受政策的引导,海工钢行业发展前景较好,大型钢材企业纷纷开展海工用钢材料的研究开发。根据谨慎财务估算,项目总投资30939.25万元,其中:建设投资24762.97万元,占项目总投资的80.04%;建设期利息529.81万元,占项目总投资的1.71%;流动资金5646.47万元,占项目总投资的18.25%。项目正常运营每年营业收入68100.00万元,综合总成本费用56811.73万元,净利润8236.31万元,财务内部收益率19.23%,财务净现值12261.23万元,
3、全部投资回收期6.13年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位项目名称:高性能海工钢项目项目单位:xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)技术原则1、政
4、策符合性原则:报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则:树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础,通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划,提高资源利用率,减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链,减少生产过程的污染排放,走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子,实现可持续发展。3、工艺先进性原则:按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则,积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术,能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率
5、原则:近一步提高信息化水平,切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则:认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点,来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求,以此来扩大市场占有率,寻求经济效益最大化,提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54667.00约82.00亩1.1总建筑面积87672.871.2基底面积33893.541.3投资强度万元/亩280.742总投资万元30939.252.1建设投资万元24762.972
6、.1.1工程费用万元20640.122.1.2其他费用万元3591.092.1.3预备费万元531.762.2建设期利息万元529.812.3流动资金万元5646.473资金筹措万元30939.253.1自筹资金万元20126.623.2银行贷款万元10812.634营业收入万元68100.00正常运营年份5总成本费用万元56811.73""6利润总额万元10981.74""7净利润万元8236.31""8所得税万元2745.43""9增值税万元2554.45""10税金及附加万元306.53&
7、quot;"11纳税总额万元5606.41""12工业增加值万元19332.49""13盈亏平衡点万元29420.88产值14回收期年6.1315内部收益率19.23%所得税后16财务净现值万元12261.23所得税后四、 主要结论及建议通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。五、 市场分析由于应用环境的特殊性,海洋工程用钢对钢材的强度、韧性、焊接性要求较高,同时还要求海工钢具有良好的抗疲劳、抗层状撕裂等性能,是我国政府鼓励重点研发的钢铁新材料。受政策的引
8、导,海工钢行业发展前景较好,大型钢材企业纷纷开展海工用钢材料的研究开发。近年来,沙钢集团凭借领先的技术研究条件和先进的工业装备,成为国内领先的海工钢生产企业。沙钢集团生产的海洋工程用钢在产品板型、产品质量、产品性能、材料精度等方面处于国内领先水平。沙钢集团对于海工钢的研发打破了国外企业在该领域的垄断,填补了国内市场的空白,大大改变了我国高质量海工钢长期依赖进口的局面。“十三五”时期,我国大部分海工钢产品已经实现了国产化,但是产品质量较国际领先企业的产品还有较大差距,高性能海工钢(如高级别特厚板、大壁厚无缝管、大规格型钢、大线能量焊接用钢等)依然依赖进口,高性能海工钢的市场开发形势较为严峻。21
9、世纪以来,随着人们对海洋研究和探索进程的加快,海洋开发成为国家重点工程项目。而,钢铁材料凭借性能、价格、产量等优势,广泛应用于海洋工程的众多细分领域,市场需求量远远超过其他金属材料。并且,由于海洋条件的特殊性以及材料使用环境的严苛性,海洋工程对海工钢的要求越来越高,开发高性能海工钢迫在眉睫。江苏沙钢集团有限公司、鞍山钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司等企业纷纷参与高性能海工钢的研究生产,例如南京南钢钢铁联合有限公司开发的高强海工钢产品应用于风电安装船等的桩腿、桩靴等关键部位,服役于波浪、海潮、风暴及寒冷流冰等严峻的海洋恶劣环境中。全球范围内海域广阔,环境及气候条件
10、多样,高性能海工钢的市场需求呈增长趋势。中国市场,高性能海工钢的开发研究技术还有待提高。未来,随着我国高性能海工钢技术的提升,产品进口替代进程将进一步加快。六、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积87672.87,其中:生产工程62838.61,仓储工程11876.30,行政办公及生活服务设施9388.97,公共工程3568.99。建筑工程投资一览表单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程20336.1262838.618555.231.11#生产车间6100.8418851.582566.571.22#生产车间5084.0315709.652138.811.33#生产车间
11、4880.6715081.272053.261.44#生产车间4270.5913196.111796.602仓储工程8134.4511876.301240.932.11#仓库2440.343562.89372.282.22#仓库2033.612969.07310.232.33#仓库1952.272850.31297.822.44#仓库1708.232494.02260.603办公生活配套2284.429388.971402.673.1行政办公楼1484.876102.83911.743.2宿舍及食堂799.553286.14490.934公共工程3050.423568.99378.30辅助用房
12、等5绿化工程7861.11144.05绿化率14.38%6其他工程12912.3533.447合计54667.0087672.8711754.62七、 劣势分析(W)(一)资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金需求,制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水平、优化产品结构,增强自身的竞争力。(二)产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公司现有产能
13、已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进
14、一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激
15、发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务
16、机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励
17、机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发
18、展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计
19、划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷
20、款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3
21、、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。九、 防范措施1、本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定,严格按照工程项目劳动安全卫生的原则,将各有害因素控制在规定范围之内,按文明生产要求组织生产,在系统调试安装过程中做好安全保护工作。2、
22、本项目整个生产过程中所采用的原料、辅料品种较多,成分复杂,噪声也能对人体构成威胁,因此对于安全和工业卫生要严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产,在生产过程中建立严格的防火防爆、防机械伤害等安全生产技术措施,并对上岗工人组织安全教育,制定严格的安全生产操作规程,杜绝一切安全卫生事故的发生。3、工艺布置应有利于安全生产和有效操作,并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门,为便于事故发生时人员的疏散,在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志,车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。4、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施,车间低压动力线路及供电照明设施皆要
23、有过热、过流保护,各用电设备应有可靠的接地或接零措施,特殊设备有防静电措施,确保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有关规定,建筑物防雷接地、用电保护接地、防静电接地及通讯设备安全接地等可共享接地装置,接地电阻10欧姆。5、对所有存在危险因素的区域均放置警示标志,对特殊工种的操作人员,实行定期体检,及时掌握职工的身体状况,预防职业病的发生。6、建筑装饰采用阻燃材料,设置带离子感应探头的火灾自动报警装置,建立应急照明系统和疏散标志。7、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行,根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品,以确保职工劳动生产过程的安全与健康。8、项目的安全生产管
24、理纳入公司统一管理,安全责任到人,并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育,对在岗工人的安全教育做到经常化,制定严格的安全生产操作规程。9、项目设计中严格执行安全生产法、安全技术监察规程,从根本上杜绝设备和管道的跑、冒、滴、漏。对有可能接触到各种有毒、有害物质的操作人员配备必要的防护用品,同时在相应的岗位上设置急救用品,一旦发生中毒事故,能够使中毒人员得到及时抢救。10、在总图运输设计中严格执行各种规范和规定,保证建筑物及装置之间的安全距离,并在装置和建筑物之间设环形道路,保证消防安全通道。11、设置医务室、浴室、休息室等必要的生活福利设施,对空闲地进行绿化,为员工创造优美、舒适的工作和生活
25、环境。12、自动控制设计以集中检测为主,重要参数引至控制室,随时观察生产过程变化,对确保安全生产的参数设置越限报警。此外,为保证安全生产,还应设置一定数量的自动调节系统,以防不安全事故发生。十、 环境保护结论该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生,从而最大限度减轻对环境的影响,本评价提出以下要求:1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理,实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较
26、好的实际使用效果,建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理,确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理,使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化,保证设备的正常运转。十一、 质量管理(一)质量控制体系与标准公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。(二)质量控制措施为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下:1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生
27、产车间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的正常进行; 2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为; 3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,保持公司产品质量在行业中的优势地位; 4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理(一)主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购,xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。(二)主要
28、原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20天至30天,存放在原料仓库内;本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储;库内原辅材料的保管应按批号分存,建立严格的入库、分发制度,坚决杜绝分发差错,坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7
29、.8.合计.十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资30939.25万元,其中:建设投资24762.97万元,占项目总投资的80.04%;建设期利息529.81万元,占项目总投资的1.71%;流动资金5646.47万元,占项目总投资的18.25%。总投资及构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资30939.25100.00%1.1建设投资24762.9780.04%1.1.1工程费用20640.1266.71%1.1.1.1建筑工程费11754.6237.99%1.1.1.2设备购置费8424.6727.23%1.1.1.3安
30、装工程费460.831.49%1.1.2工程建设其他费用3591.0911.61%1.1.2.1土地出让金2272.507.35%1.1.2.2其他前期费用1318.594.26%1.2.3预备费531.761.72%1.2.3.1基本预备费207.120.67%1.2.3.2涨价预备费324.641.05%1.2建设期利息529.811.71%1.3流动资金5646.4718.25%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30939.25万元,其中申请银行长期贷款10812.63万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30939.2
31、5100.00%1.1建设投资24762.9780.04%1.2建设期利息529.811.71%1.3流动资金5646.4718.25%2资金筹措30939.25100.00%2.1项目资本金20126.6265.05%2.1.1用于建设投资13950.3445.09%2.1.2用于建设期利息529.811.71%2.1.3用于流动资金5646.4718.25%2.2债务资金10812.6334.95%2.2.1用于建设投资10812.6334.95%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算(一)营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入
32、68100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定,本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2554.45万元。(二)综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用56811.73万元,其中:可变成本
33、48225.42万元,固定成本8586.31万元。正常经营年份项目经营成本55002.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。(三)税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及附加306.53万元。(四)利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10981.74(万元)。企业所得税税率按25.00%计征,根据规定本期项目应缴纳企业所得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税率=10981.74×25.00%=2745.43(万元)。(五)利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10981.74万元,缴纳企业所得税2745.43万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10981.74-2745.43=8236.31(万元)。十六、 项目风险对策(一
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