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文档简介

1、文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持2016年泰安市岱岳区总工会预算2016年4月6日目录第一部分概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2016年部门预算表1、 2016年部门收支预算总表2、 2016年部门当年支出预算表(按功能科目)3、 2016年部门当年支出预算表(按经济科目)4、 2016年部门当年支出预算表(一般公共预算)5、 2016年部门当年支出预算表(政府性基金)6、 2016年“三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明第一部分概况一、主要职能1、维护职工的合法权益的职能。工会有责任维护职工的合法权益,必须密切联系职工,听取和反映职工

2、的意见和要求,全心全意为职工服务。2、参与管理职能。工会通过各种途径和形式,参与管理国家事务、经济和文化事业、社会事务、与本企业有关事务,协助政府开展工作。3、组织职能。工会组织职工依照宪法和法律的规定行使权利,参加本单位的民主管理和民主监督,发动和组织职工努力完成生产任务和工作任务;组织职工开展劳动竞赛、技术革新和技术协作活动、提高经济效益,发展社会生产力。4、教育职能。工会动员和教育职工以主人的态度对待劳动,爱护国家和企业财产,遵守劳动纪律等。二、部门预算单位构成泰安市岱岳区总工会预算包括:泰安市岱岳区总工会(本级)预算。纳入泰安市岱岳区总工会2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

3、:序号单位名称备注1泰安市岱岳区总工会本级2第二部分2016年部门预算表表1.2016年部门收支预算总表单位:万元收入支出项目2016年预算项目2016年预算一、一般公共预算拨款213.07一般公共服务支出200.15二、政府性基金拨款群众团体事务支出200.15三、财政专户管理资金行政运行68.15四、国有资本经营预算其他群众团体事务支出132.00五、其他收入社会保障和就业支出12.92行政事业单位离退休12.92其他行政事业单位离退休支出12.92本年收入合计:213.07本年支出合计:213.07六、上级补助七、上年结转结转下年收入总计:213.07支出总计:213.07注释:根据20

4、16年科目表添加适合本单位的功能类科目表2.2016年部门当年支由预算表(按功能科目)单位:万元功能科目编码功能科目名称2016年预算数类款项合计213.07201一般公共服务支出200.1529群众团体事务支出200.1501行政运行68.1599其他群众团体事务支出132.00208社会保障和就业支出12.9205行政事业单位离退休12.9299其他行政事业单位离退休支出12.92表3.2016年部门当年支由预算表(按经济科目)单位:万元科目编码科目名称金额类款合计213.07基本支出213.07301工资福利支出50.9901基本工资24.1002津贴补贴26.89302商品和服务支出1

5、36.6101办公费0.5002印刷费0.5014公车维护及运行费3.0015会议费0.4017公务接待0.2028工会经费132.0029防暑降温费0.01303对个人和家庭的补助32.5605遗属补助费1.105巾劳模补助0.1914住房补贴16.0415独子费0.0216采暖补贴4.3817物业服务补贴3.74注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目表4.2016年部门当年支由预算表(一般公共预算)单位:万元7文档收集于互联网,如有不妥请联系删除科目编码科目名称金额类款合计213.07基本支出213.07301工资福利支出50.9901基本工资24.1002津贴补贴26.89

6、302商品和服务支出136.6101办公费0.5002印刷费0.5014公车维护及运行费3.0015会议费0.4017公务接待0.2028工会经费132.0029防暑降温费0.01303对个人和家庭的补助32.5605遗属补助费1.105巾劳模补助0.1914住房补贴16.0415独子费0.0216采暖补贴4.3817物业服务补贴3.74注释:根据2016年科目表添加适合本单位的经济类科目表5,2016年部门当年支由预算表(政府性基金)单位:万元科目编码科目名称金额类款合计基本支出301工资福利支出01基本工资02津贴补贴03奖金项目支出302商品和服务支出01办公费02印刷费03咨询费说明:

7、泰安市岱岳区总工会预算全部为一般公共预算财政拨款,没有政府性基金。表6.2016年“三公”经费支由预算表单位:万元总计因公出国(境)经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费3.230.2第三部分2016年部门预算情况说明一、预算编制的基本原则和方法(一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局机关及所属单位等机构的收入和支由均纳入年度预算。(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项

8、目支由按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。二、本年收支预算总体情况2016年当年收入预算为213.07万元,其中:财政拨款213.07万元。2016年当年支由预算为213.07万元,其中:一般公共服务支由200.15万元,社会保障和就业支由12.92万元。三、本年支生预算情况2016年当年支由预算为213.07万元,具体情况如下:1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)支由200.15万元,主要用于行政运行和其他群众团体事务。2、社会保障和就业支由12.92万元,主要用于本单位离退休人员住房补贴、采暖补贴和物业服务补贴。文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持四、“三公”经费预算表说明2016年预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共3.2万元,与去年持平。(一)因公出国(境)费预算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费

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