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文档简介

1、1.0目的为使本企业的订货、发货管理工作标准化、流程化,使各部门高度协作,保证客户订单能按时、保质 保量的完成,特制定本流程。2.0范围适合销售体系客户订单含样品单处理。3.0岗位要求3.1销售部3.1.1在合同等销售文件签定前,填制订单评审表?交市场部文员,进行订单的技术和交货期等评审;3.1.2根据评审结果签定合同等销售文件;3.1.3将销售文件移交给市场部文员;3.1.4关注安装验收情况,促成回款;3.2市场部文员3.2.1接收销售部提供的订单评审表?,并组织评审,将结果反应销售部;3.2.2接收、归档销售部的销售文件;3.2.3编制生产任务单?,并跟踪订单完成情况;3.2.4了解货款回

2、收情况、审批报送;3.2.5每天呈报订单明细?;3.3工程部3.3.1负责审核订单评审表?的相关技术要求,确定生产工艺,制作物料清单等;3.4生产中心PMC3.4.1审核订单评审表?,并及时作出书面回复;3.4.2安排生产任务,并汇报生产进度和生产异常信息;3.4.3提供成品库存数据;3.5物流专员3.5.1按市场部文员的收、发货通知收、发货;3.5.2跟踪物流进度并汇报市场部文员;3.6财务部3.6.1建立客户档案;3.6.2将客户回款情况反应市场部文员;4.0订单管理流程4.1签定销售合同4.1.1未与意向客户正式签约之前,销售人员应根据客户的技术要求和交货期等填写订单评审表? 交市场部文

3、员,由生产部、工程部、采购部、品质部、物流专员等进行书面回复;4.1.2根据订单评审表?的评审结果,销售人员与客户签定销售合同、样品管理协议后续简称销售文件,销售文件原件移交给市场部文员;4.2接收订单4.2.1市场部文员审核销售文件内容,核实客户是否按约定方式结款;未按约定方式结款或前款未清者,注明情况后退回销售人员;假设确有特殊情况,销售人员需向分管副总和总经理提出申请,经总经理批准,市场部文员才可接单;4.2.2市场部文员根据销售文件填写生产任务单?,经本部门负责人和总经理审核、签字批准;4.2.3市场部文员将销售文件原件交财务部,复印件留市场部备档;将核准过的生产任务单?和订单评审表?

4、复印件交给PMC原件留市场部备档;4.3订单生产4.3.1 PMC根据生产任务单?安排生产,报送生产总监批准;4.3.2 PMC安排生产相关流程;4.3.3 PMC整理并定时向市场部文员报备产品生产方案、进度,重点报备异常情况;4.3.4产品生产完毕,PMC!知市场部文员做好发货准备;4.3.5市场部文员每天9:30前更新订单明细?,并呈报部门负责人、分管副总和总经理;4.4物流4.4.1产品准备完毕,市场部文员核实订单的要求,与销售人员沟通出货时间,通知物流专员发货,同时通知财务部完善客户档案;4.4.2物流专员安排发货,做好运输过程跟踪, 及时回收客户签收单,将到货消息及时通知市场部文员;4.5回款及售后4.5.1销售人员接到市场部文员到货通知以后,需及时了解产品安装验收情况,按合同要求促成回款;4.5.2了解客户使用情况,假设有异常,及时与销售支持部联系,为客户提供完善的售后效劳;4.6售后效劳4.6.1销售人员或客户提出售后效劳需求;4.6.2销售支持部需及时作出响应,提出解决方案;4.6.3假设解决方案无效,须退换产品,销售支持部就替换产品向市场部文员下单,并安排物流专员收回残次品;4.7账务管理4.7.1财务部根据合同要求核实回款情况,及时为客户开具相

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